Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Like dokumenter
Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

2. Opprette anmodning DFØ

UNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

Veileder i bruk av GoodReader

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

infotorg Enkel brukermanual

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Bestillingssystemet og planer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

infotorg Enkel brukermanual

2. Opprette anmodning DFØ

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

NYHETER I MEDARBEIDEREN

Brukermanual til PlanNET

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Automatisk kartsalg Infoland ( Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Bruk av it s learning

Planer og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp

Veiledning brukere Visma.net. Expense

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

Visma Enterprise. Versjon Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED:

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

Veiledning for innlevering av Årsrapport

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon )

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon

Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual

Visma Flyt skole. Foresatte

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Registrere rekvisisjon

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Bruk av oppgaver og grupper i

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert:

Visma Flyt skole. Foresatte

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

Klikk på: Ny bruker søker

Opprette rekvisisjon

Visma Flyt skole. Foresatte

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Visma Flyt skole. Foresatte

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

Intranett: Hvordan komme i gang

Administrasjon Nettbutikk: Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

BRUKERVEILEDNING FO R

Manual MicroBuild.no Engineering

Lage en ny spillverden

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Mamut Business Software

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Bestilling av nye kurs

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Visma Enterprise DVPro

Transkript:

Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015

Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt mottak av bestilling... 14 Oppgave 4 Delvis mottak av bestilling... 16 Oppgave 5 Annullere mottak/lukke bestilling... 19 Oppgave 6 Utføre et plankjøp... 21 Oppgave 7 Søk etter mine anmodninger... 24 Oppgave 8 Lage en rapport... 26 Oppgave 10 Kjøp fra ekstern katalog (punchout)... 30 Oppgave 11 Kopiere bestillinger... 34 Oppgave 12 Kontrollere (se gjennom) rekvisisjon... 36 2

Oppgave 1 - Katalogkjøp 1) Sjekk hvilke enheter du kan lage anmodninger for a. Klikk på organisasjonsenheten som er knyttet til din bruker. b. Et nytt vindu åpnes hvor du vil se alle org.enheter som din bruker har tilgang til. Plusstegnet foran en organisasjonsenhet indikerer at det finnes flere undernivåer. c. Velg en organisasjonsenhet som du er tilknyttet. 2) Lag et katalogkjøp a. Velg Ny anmodning og Katalogprodukter 3

b. Søk etter de to produktene du skal ha (du kan også finne dette ved å velge i hierarkiet av produktgrupper). Du skal kjøpe brevkurver fra Lyreco. c. Velg katalogproduktene du skal ha i. Legg inn antall (= 4 stk) for de 2 produktene du skal kjøpe (4 blå og 4 sorte brevkurver). ii. Legg produktene til handlekurven. iii. Gå til handlekurven (tilgjengelig etter at du har lagt noe i handlekurven). d. Du får nå en oversikt over hvilke produkter du har lagt i handlekurven. Velg Lag anmodning for å få opprettet bestillingen. e. For å få opprettet anmodningen trenger vi noe mer informasjon: i. Legg inn en beskrivelse av produkt/tjeneste ii. Definer hvem som er mottaker dersom den er noen annen enn den som oppretter bestillingen. iii. Sjekk at leveringsadresse er riktig. Endre adressen om den ikke er riktig. iv. Velg Neste når du har kontrollert de ulike feltene. 4

f. Bilde for Produktinformasjon åpnes i. Sjekk at riktige verdier er angitt under Produktinformasjon. ii. Åpne fliken Kontering. g. Legg inn riktig konteringsinfo i. Gyldige verdier finnes ved å velge og deretter velge blant alternativene som listes opp. Du kan utføre et søk for å finne riktig verdi eller bla i lista. Når du har funnet riktig verdi kan du legge den til i favorittlista ved å klikke på ikonet. Verdier du bruker ofte kan være smart å legge til i favoritter slik at de blir enklere å finne igjen Husk så å gå til favorittlisten for å velge verdien tilbake til anmodningen! ii. Dersom alle linjene skal ha samme konteringsinfo, krysser dere av i feltet Bruk på alle bestillingslinjer som ligger øverst i lista. iii. Når all konteringsinfo er fylt inn, velg Neste. Merk! Du kan legge de konteringene du bruker ofte i favorittliste, slik at det er enkelt å finne dem neste gang du lager en anmodning. Du kan også skrive rett i feltet hvis du vet nummeret. 5

h. Legg inn en kommentar til leverandør dersom det er info du vil skal komme med på bestillingen til leverandøren og velg så Neste. i. Nå er anmodningen ferdig og klar for å sendes til godkjenning i. Velg Velg handling ii. Velg Send til godkjenning. Legg inn godkjenner oppgitt av kursholder som mottaker. iii. Velg Bekreft. iv. Velg Bekreft og fortsett for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. 6

3) Sjekk om du kan finne igjen bestillingen i Mine anmodninger a. Velg Mine anmodninger i venstre siden og deretter Søk b. Hvis du har laget flere anmodninger vil alle bli listet opp (basert på søkekriteriene du har angitt). Har du laget bare en anmodning vil kun denne vises. i. Velg Åpne for å se nærmere på anmodningen. ii. Nytt bilde åpnes for du kan se på alle detaljene knyttet til bestillingen. Her kan du navigere mellom å se på Andre data, Bestillingsrader, Relasjoner, Vedlegg, Kommentarer, Historikk og Sirkulasjon. Merk! Du har her også mulighet til å kopiere bestillingen til en ny bestilling, eller returnere den til eier for å gjøre endringer dersom den ikke er blitt godkjent enda. 7

Oppgave 2 - Fritekstbestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du legger inn en fritekstbestilling. Fritekstbestilling er når det du skal kjøpe ikke finnes i en katalog, og du selv må beskrive varen/tjenesten. 1. Lag en fritekstbestilling til Amesto a. Velg Ny anmodning og Fritekstbestilling b. Legg inn generell informasjon om bestillingen Legg inn en beskrivelse av formålet med bestillingen i feltet Beskrivelse. Søk etter leverandør Amesto i. Velg ikonet ved siden av feltet Leverandør ii. Legg inn ame og klikk Søk iii. Velg Amesto ved å klikke på navnet 8

iv. Legg inn hvilken avtale du benytter ved å velge verdilisten til feltet Kontrakt Velg så avtalen ved å klikke på den. v. Legg inn at du ønsker varene levert neste dag ved å angi dato i feltet Påkrevd Leveringsdato. Datoformat er dd.mm.yyyy. Du kan legge datoen rett inn eller velge den fra verdilista som åpner en kalender hvor du kan velge dato. c. Endre leveringsadressen for bestillingen Velg ikonet ved siden av feltet Leveringsadresse Søk etter riktig adresse og velg denne 9

d. Legg inn bestilling av 2 typer oversettelser (2 bestillingslinjer); den første bestillingslinjen skal hete «Oversettelse av administrativ tekst fra bokmål til nynorsk, og den andre fra nynorsk til bokmål. Velg for å få lagt til bestillingslinjene Legg inn Produktinformasjon, alle felter merket med * må fylles ut i. Legg inn Produktgruppe ved å velge fra verdilisten. Bruk produktgruppe Forretningsadministrative tjenester under «Tjenester/konsulentvirksomhet alle typer» 1. Bruk + -tegnet til å utvide listen 2. Velg gruppe ved å klikke på navnet. 10

ii. Legg inn en Produktkode (leverandørens varenummer) hvis du vet dette: 106164 iii. Legg inn Produkt = Oversettelse til nynorsk iv. Legg inn Antall = 10 timer v. Legg inn pris pr enhet i feltet Enhetspris : 670,00 vi. Legg inn MVA % = 25 Legg til ny bestillingslinje ved å velge i. Registrer et nytt produkt og legg inn nødvendig produktinformasjon som i eksemplet pver, men bestillingslinjen gjelder nå oversettelse fra nynorsk til bokmål, 10 timer. ii. Velg Oppdater linje når du er ferdig med registreringen. Legg inn info om hvordan bestillingen skal konteres i. Klikk på fliken Kontering 11

ii. Legg inn riktige konteringsverdier på begge linjene: 1. Velg art 6799 2. Velg prosjekt 000000 3. Velg ditt eget kostnadssted 4. Velg Tiltak 990000 Merk! Du kan legge til konteringsinfo for begge bestillingslinjene samtidig ved å krysse av for Bruk på alle bestillingslinjer i verdilisten hvor du velger art, prosjekt, kostnadssted og tiltak. Velg for å gå videre. I bildet du nå kommer til kan du legge inn kommentar som du ønsker skal komme med til leverandør, knytte et dokument til bestillingen i systemet eller velge at dokumentet skal sendes med som vedlegg til bestillingen ut til leverandør. Merk! Dersom du ønsker at et vedlegg skal sendes med ut til leverandøren må du huske å krysse av under Legg ved bestilling etter at du har hentet opp vedlegget. 12

Velg for å gå videre. e. Send bestillingen til person oppgitt av instruktør for godkjenning. Velg Velg handling Velg person oppgitt av instruktør som godkjenner og send bestillingen til han/henne. Husk å velge Bekreft og deretter for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. Får du opp bildet som sier at anmodningen er sendt til godkjenner? 13

Oppgave 3 Fullt mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du gjør et mottak når alle varene på bestillingen kommer samtidig. 1. Gjør mottak på varene som du anmodet om i oppgave 1. a. Velg Mine oppgaver og Motta Finn bestillingen din fra oppgave 1 og åpne den ved å klikke på ikonet b. Det var problemer med denne leveransen så du vil registrere en klage før du gjør selve mottaket. Legg inn en klage ved å velge ikonet problemer med leveransen. på den linja som du hadde Skriv inn tekst som du vil knytte til klagen i kommentar feltet. Velg Ok når du er ferdig. Hvis du senere vil se hvilken klage som er lagt inn kan du klikke på ikonet og få opp info om hvilken kommentar som er lagt inn, av hvem og når. Ikonet legger seg også fremst på linja som du har lagt inn klage på slik at du enkelt kan se at det er lagt inn en klage på den. 14

Merk! Klagen er kun info og blir ikke sendt til leverandør men kan brukes som underlag i videre diskusjoner med leverandøren. Du må selv ordne opp i eventuelt utestående med leverandøren. Innkjøpsseksjonen følger med på klagene som legges inn i bestillingssystemet og tar dem videre med rammeavtaleleverandør. c. Motta alle varene Legg inn at du mottar 4 stk av hvert produkt Velg Motta Merk! Knappen Motta Alle vil gjøre det samme som du nettopp gjennomførte, men da mottar du alle varelinjer i èn omgang. Legg inn mottaksdato i feltet Faktisk leveringsdato Pakkseddelnummer/Følgeseddelnummer kan legges inn i feltet «Leveringsnotanummer», men dette er ikke obligatorisk. Velg 15

Oppgave 4 Delvis mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du utfører et delmottak. 1. Gjør et delmottak på oversettelsesjobben du bestilte i oppgave 2. Du kan velge å gjøre mottak på beløp, istedenfor antall. Dette kan være aktuelt hvis leverandør sender faktura for et tjenestekjøp hvor deler av arbeidet er utført. Når du vil motta på beløp istedenfor antall, trykker du på dette ikonet før du gjør mottak: a. Finn frem til bestillingen fra oppgave 2 og åpne denne i mottaksbildet (Mine Oppgaver/Motta, velg «Åpne» på bestillingen fra oppgave 2- oversettelsestjenster) Legg inn at du skal motta 6 timer for hver bestillingslinje. Det er antallet du har fått rapportert er forbrukt så langt. Velg hver linje. for å få oppdatert at du har registrert 6 timer forbrukt på Velg OK for å fullføre mottaket. 16

b. Søk opp bestillingen du nettopp gjorde et delmottak på under mine anmodninger og sjekk den ut Velg Mine anmodninger Angi Delvis mottatt og klikk Søk Finn bestillingen i oversikten og velg Åpne Ser du hvem som opprettet bestillingen? i. Info finner du under Bestillingshistorikk når du har åpnet anmodningen 17

Hvordan er bestillingslinjene kontert? Hvordan ser bestillingsskjemaet ut? i. Klikk på fliken Vedlegg ii. Velg ikonet for å se bestillingsskjemaet 18

Oppgave 5 Annullere mottak/lukke bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan annullere et mottak og hvordan du kan lukke en bestilling dersom du har gjort et delmottak, og du blir enig med leverandøren at det ikke skal leveres flere varer/tjenester på bestillingen. 1. Annuller mottaket du gjorde i oppgave 4 a. Finn bestillingen fra oppgave 4 og åpne den i varemottaksbildet (Mine Oppgaver/Motta og deretter åpne bestillingen). Merk! Ikonet markerer at det er gjort et delmottak på linjen. Hvis du vil inn og se på delmottakene for en linje eller annullere mottak knyttet til linjen kan du gjøre dette etter at du har valgt lastebilikonet. b. Du får beskjed om at det var 8 timer som var brukt på hver oversettelse og ikke 6 som du først hadde fått beskjed om. Velg alle mottak gjort på ordren vil bli annullert. og 19

c. Motta 8 timer på hver linje d. Oversettelsene er ferdige, og du blir enig med leverandøren leveransen er fullført. Du skal derfor lukke bestillingen slik at den ikke lenger er synlig i varemottaksbildet. Velg Legg inn forklaring på hvorfor du lukker bestillingen i feltet Kommentar Merk! Det går ingen melding til leverandør når du lukker eller annullerer bestillingen. Du må selv melde fra til leverandøren! e. Søk opp bestillingen under Mine anmodninger og sjekk den ut. Er din lukkebegrunnelse registrert i historikken? 20

Oppgave 6 Utføre et plankjøp Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan åpne en plan for utføre et kjøp mot denne. Anmodninger som lages på plan trenger ikke innom godkjenner før de bestilles, ettersom budsjettet på planen allerede er godkjent. 1. Åpne opp planen som du får opplyst av instruktør a. Velg Planer, Godkjente planer. Du vil da få opp en liste over godkjente planer som du kan benytte til plankjøp. b. Finn tak i den planen du skal ha, marker den og velg. Planbildet åpner seg og du kan se hvem som er brukere av planen og om det er tillatt med fritekstbestilling og bestilling av eksterne kataloger fra planen. c. Klikk på fliken Budsjetter 21

d. Er det flere budsjetter på planen din, marker hvilket budsjett du skal handle på og velg. Merk! Nå er planen åpnet og dette vil du se i venstre side av margen. Anmodninger du lager heretter vil bli laget mot planen inntil du stopper bruk av planen. e. Du skal nå gjennomføre et kjøp fra valgt budsjett. Lag anmodning (f. eks. fritekstbestilling mot Nobel Catering bevertning til møte) og velg Send til innkjøper når du velger handling. Hvis du er usikker på hvordan du lager en fritekstbestilling, se oppgave 2 for fremgangsmåte. 22

Tips! Du kan også lage kopi av gamle bestillinger når en plan er åpnet. Denne kopien vil da knyttes mot planen. Dette forutsetter at planen ikke har begrensninger i forhold til innhold i bestillingen, som leverandør eller produktgruppe. 23

Oppgave 7 Søk etter mine anmodninger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan finne igjen anmodninger som du tidligere har laget. 1. Først skal du finne frem til alle anmodninger som du har laget. a. Velg Mine anmodninger b. I bildet som åpner seg, velg Alle mine anmodninger i det første feltet og klikk c. Anmodningene dine vil nå listes opp. Åpne den ene og se om du finner ut hvordan du kan bruke denne som underlag til å lage en ny bestilling. Hint: Finn knappen «Kopier til ny»! 2. Søk frem alle anmodninger som er i status Mottatt. 24

a. Gå tilbake til bildet Mine anmodninger. b. Velg Mottatt i det første feltet. c. Sjekk Startdato kun anmodninger opprettet etter denne startdatoen vil listes opp. d. Velg Søk. 3. Søke frem en anmodning basert på en beskrivelse du har lagt inn. 25

Oppgave 8 Lage en rapport Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan lage en enkel rapport. 1. Nå skal du lage en rapport for å få sett alle anmodningene laget på din enhet i perioden 1. januar 2012-31.desember 2012. a. Velg Rapporter, Rapporter fra venstre side i menyen b. Legg inn kriterier for hvilken informasjon du vil ha i rapporten din: 26

Velg din egen organisasjonsenhet. Kryss også av for Inkluder delenheter dersom det finnes organisasjonsenheter under din enhet. Behold avkrysningen for «Alle» i feltet «Gjeldende bestillingsstatus». I feltet «Handling» velger du «Opprettet». I feltet «Gyldig» skriver du inn datointervallet du vil se på (1.1.2012 og 31.12.2012) c. For å få se resultatet av rapporten velger du nå Søk 27

2. Nå skal du åpne en av bestillingene som søkeresultatet/rapporten ga deg, trykk «Åpne» a. Finner bestillingsskjemaet som er sendt til leverandøren? b. Ser du hvem som har sendt bestillingen til leverandør? c. Gå tilbake til rapporten ved å klikke 3. Du ønsker nå å kjøre rapporten over til Excel for å få bedre oversikt og å kunne jobbe videre med den der (i Excel vil flere felt enn det som vises inne i bestillingssystemet være synlig). a. Hold "Ctrl" knappen på tastaturet nede og klikk samtidig på ikonet. Hold "Ctrl" knappen nede helt til Excel er åpnet. 4. Søkekriteriene du brukte i rapporten kan lagres slik at du kan gjenbruke de senere. a. Klikk på fliken Søkekriterier 28

Velg Legg inn navn på rapporten slik at du klarer å kjenne den igjen senere Velg Lagre når du har lagt inn rapportnavnet. b. I menyen på venstresiden velger du Rapporter/Lagrede rapporter for å få opp en oversikt over de rapportene du har lagret 29

Merk! Når du vil se på rapporten klikker du på linja som inneholder den rapporten du vil se, og søket utføres slik at du kommer direkte til resultatet. Du har mulighet til å redigere søkekriteriene ved å velge ikonet Du har mulighet til å endre navnet på rapporten ved å velge ikonet Du har mulighet til å slette rapporten dersom du ikke vil ha den i oversikten din lenger ved å velge ikonet Oppgave 10 Kjøp fra ekstern katalog (punchout) Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du oppretter en katalogbestilling fra en ekstern katalog/punchout. Merk at utseende på skjermbilder vil variere fra leverandør til leverandør da du nå i deler av prosessen er ute på leverandørens system og ikke i UiOs bestillingssystem. 1. Opprett en katalogbestilling mot Dell's punchoutløsning. a. Velg Ny anmodning, Eksterne kataloger b. Klikk på den eksterne katalogen til Dell c. Kjøp en bærbar PC Finn en bærbar PC 30

Velg Legg til handlekurv Velg Opprette bestilling 31

Velg Kommersielt/Kontor i rullegardinlisten og deretter Fortsett Velg Lever bestillingsforespørsel og produktet tas med tilbake til handlekurven i innkjøpssystemet vårt. 32

d. Tilbake i PM velger du. Fortsett på vanlig måte for å få opprettet anmodningen Legg inn Beskrivelse av produkt/tjeneste Velg Neste Legg inn Påkrevd leveringsdato under Produktinformasjon (fylles ikke ut automatisk når en benyttet punchout) Merk! Verdien i MVA feltet er 0 når du oppretter anmodningen, men når du lagrer (må hente opp utkastet på nytt for å se det) og/eller sender den videre til godkjenner oppdateres denne til 25 %. Dersom du ønsker at MVA skal være 0 % legger du ved en kommentar til godkjenner og ber han/henne endre MVA til 0 %. Legg inn konteringsinfo e. Send anmodningen til godkjenning (hvem du skal sende til oppgis av instruktør). 33

Oppgave 11 Kopiere bestillinger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kopierer en bestilling. 1. Kopier anmodningen fra oppgave 2 a. Gå til Mine anmodninger og søk etter anmodninger som du har mottatt. Du kan også søke direkte etter bestillingsnummeret om du husker dette. b. Åpne bestillingen fra oppgave 2 c. Kopier bestillingen Velg Kopier til ny Du vil da få spørsmålet: «Vil du også kopiere vedlegg (inkl. bestillingsskjema) knyttet til bestillingen du kopierer?» Velg «Cancel» for å unngå å få med bestillingsskjemaet fra anmodningen du kopierte fra. Er det noen forskjell på den nye anmodningen og originalen? (Du må nå blant annet legge inn leveringsmottaker ved opprettelse av ny ble den automatisk foreslått til deg selv. Du må også justere beskrivelsesfeltet) d. Ferdigstill anmodningen og send den til instruktør for godkjenning 2. Kopier anmodningen fra forrige oppgave (punchout) a. Hva skjer? Du vil få en melding som sier at produktet kommer fra en ekstern katalog og disse får du ikke kopiert. 34

b. Hvorfor tror du at dette skjer? Leverandør kan ofte ha oppdatert katalogen og prisene siden anmodningen ble laget. 3. Søk opp bestillingen fra oppgave 2 under Rapporter. Kan du kopiere anmodningen herfra? 35

Oppgave 12 Kontrollere (se gjennom) rekvisisjon Formål: I denne oppgaven skal du utføre kontroll av en anmodning som instruktør har sendt deg. 1. Finn frem til anmodningen som instruktør har sendt deg for kontroll a. Velg Mine oppgaver, Se gjennom b. Åpne anmodningen som du skal kontrollere 2. Se gjennom detaljene og sjekk om det er noe du må endre a. Detaljene kan du se på gjennom og I. Åpne linjenivået nede på siden og endre på rekvisisjonen ved hjelp av ikonet II. Åpne innkjøpsverktøy ved hjelp av ikonet til høyre på rekvisisjonslinjen (bare tilgjengelig for brukere med innkjøpsrettigheter) b. Bekreft at du er ferdig med kontrollen ved å velge 3. Send anmodningen til instruktør for godkjenning 36