Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag

Like dokumenter
AGRESSO BUSINESS WORLD

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer

AGRESSO BUSINESS WORLD

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Fagsamling 2016 Kunder og salg. Ny rutine og fornyet funksjonalitet v/regnskapssjef Elin Nystuen og systemadministrator Øyvind Lunde

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Visma Enterprise Fakturering

Unit 4 Web - Arbeidsflyt. Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister

BRUKERVEILEDNING. Tidstyring. Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso)

Brukerveiledning Faktura

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

ABC FAKTURERING 2004/08

Unit 4 Web - Arbeidsflyt Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

6. Matching faktura mot ordre SSØ

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

Visma Enterprise DVPro

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Unit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web

Visma Enterprise. Versjon Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

SmartStore Ordrebehandling (T20)

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

Registrere rekvisisjon

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Veiledning økonomimodul

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Visma Enterprise ehandel. Versjon Salgsordre

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller

Denne brukerveiledningen er ment for sjåfører, bileiere og samarbeidspartnere.

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

6. Matching faktura mot ordre DFØ

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

2. Opprette anmodning DFØ

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!!

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Rapportene i Xakt Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen Kunder... 6

Brukerveiledning Serviceweb

Brukerveiledning for fakturering i AR

CS-Web Ordrebehandling (T20)

Inntektsføring av HELFO-refusjon (0117)

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry EHF 2.0 (og litt annet nytt)

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

eompostering Brukerveiledning

Agresso for budsjettansvarlige

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Rapporter i Annonsemodul

Brukerveiledning for fakturering i AR

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

- Time webversjon - slik kommer du i gang

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen.

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Rapportuttak konteringsliste refusjon

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

Tips til fakturering. Conta faktura

Hvordan bli opprettet som kunde og registrere ordrene på nett

Prosessen steg for steg

Endring av MVA sats Pilaro AS Grindegården, Alfheim Asker Telefon Side 1 av 7

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Nytt og nyttig Fakturering

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Hvordan bli opprettet som kunde og registrere ordrene på nett

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Transkript:

Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018

Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer... 3 Betalingsoppfølging... 6 1

Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer Denne rutinebeskrivelsen omhandler registrering og endring av enkle salgsordrer i Unit4 Web. Modulen er tatt i bruk for å kunne gi desentralisert tilgang til å registrere fakturagrunnlag for salg til kunder, internt og eksternt. Selve faktureringen av ordrene gjøres ikke i Unit4 Web, men gjennom kjøring av faktureringsprosessen i Unit4 Desktop. Forutsetninger Kunder som skal få tilsendt ordre/faktura må være registrert på forhånd. Artiklene som skal registreres, må være lagt inn. Inngang til registrering 1. Logg inn i Unit4 Web og åpne menypunktet Kunder og salg 2. Åpne deretter menypunktet Enkle salgsordre 2

Registrering/endring av enkle salgsordrer Registreringsskjermbildet er delt inn i flere seksjoner. Noen felter fylles ut automatisk. Felter merket med stjerne (*) er det obligatorisk å fylle ut. Velg/legg inn gyldig kunde. Oppdragsgiver og Ansvar identifiserer «eier» av salgsordren. Bestillingsref for eksterne kunder legges inn i feltet Ekstern ref. For interne kunder, som nå mottar faktura som EHF, er det viktig at ressursnummeret legges i dette feltet for å sikre feilfri distribusjon til mottaker. 3

I seksjonen Ordrelinjer: Klikk på Legg til. Legg inn Artikkel, Mengde og Pris. Hver ordre kan ha flere linjer. I seksjonen Artikkel: Hver ordrelinje kan gis en individuell tekst som kan spesifisere salget. I seksjonen Hovedbok: Viser konteringen for den enkelte ordrelinje. Kan endres. Når ordren er ferdig registrert: Trykk på Lagre. Velg Salgsordre Web fra dialogboksen og trykk OK. Du vil da få tildelt et ordrenummer. 4

Fremgangsmåte registrering I seksjonen Salgsordre registreres kundenummer og ordretype. I seksjonen Referanser: Dersom mottaker stiller krav om referanse/bestillernummer eller lignende, må disse opplysningene legges inn i feltet Ekstern referanse. Kommer fram på faktura som referanse kunden. I seksjonen Leveranse kan det skrives inn en topptekst/generell tekst for ordren. Her legges også inn bestillingsreferanse for interne kunder eksempelvis navn på den som har foretatt bestillingen. I seksjonen Standardkontering legges oppdragsgiver og ansvar til den virksomheten som skal stå som utsteder av fakturaen. I seksjonen Ordrelinjer legges artikkel mengde og pris. Fakturabeløp og evt mva-beløp kalkuleres automatisk. Det må derfor ikke legges noe inn i beløpsfelter. Det kan legges til flere ordrelinjer pr ordre. I seksjonen Tilleggsinformasjon om artikkel kan det spesifiseres en mer detaljert tekst for hver ordrelinje (feltet Artikkeltekst). I seksjonen Hovedbok vises inntektskonteringen i regnskapet. Inntektsføringen er helt eller delvis utfylt på basis av artikkelnummeret. Dersom det mangler obligatoriske dimensjoner (tjeneste og/eller ansvar) må disse verdiene legges til manuelt. Når alle ordreopplysninger er registrert må ordren lagres. Ordren er nå lagret i systemet og klar for fakturering. Fremgangsmåte endring Før ordren blir fakturert kan registrerte opplysninger endres. Fremgangsmåten er omtrent som ved registrering av ny ordre, men i stedet for å begynne med å legge inn kundenummer, legger man i stedet inn det lagrede ordrenummeret slik: 1. Velg Åpne nederst i registreringsbildet 2. Legg ordrenummer inn i feltet Søkekriterier og trykk Søk Tidligere registrerte opplysninger hentes fram, og endringer kan gjøres. Alle endringer må lagres. 5

Betalingsoppfølging I Unit4 Web finnes egne rapporter for oppfølging av salg til interne og eksterne kunder. 1. Åpne menypunktet Rapporter 2. I rapportmenyen velges ->Globale rapporter ->Regnskapsrapporter ->Kundereskontro Her finnes bl.a. de to oppfølgingsrapportene K001 Betalte kundefakturaer og K002 Ubetalte kundefakturaer. Parametrene for utfylling av søkeverdier er de samme for begge rapportene. Nedenfor vises eksempel på utfylling av søkeparametre for K002: Legg inn fra/til-verdier for kundenummer, oppdragsgiver og ansvar. Trykk deretter på Søk. Eksempel på rapportresultat på neste side 6

7