Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram"

Transkript

1 Tolga kommune Budsjett 2012 og Økonomiplan og Handlingsprogram

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene og nedtrekk i rammene s Mål s Rammer s Føringer s Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene s Nedtrekk i rammene s Utredningsoppgaver s Beskrivelse av virksomhetsområdene (Tjenesteomfang og ressursinnsats, mål og resultatindikatorer, økonomisk ramme) s Rådmann med stab og støtte s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Samfunnsutvikling s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Teknisk drift s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Oppvekst s Tolga skole s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Vingelen skole s Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 23 2

3 3.6.2 Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Kulturskolen s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Barnehagene s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Helse s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Pleie og omsorg s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s NAV s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Generelle rammebetingelser s Befolkningsutvikling s Økonomiske rammebetingelser s Kommunesktorens samlede inntekter s Skatt og rammetilskudd s Eiendomsskatt s Driftsinntekter s Lønns- og prisvekst s Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene s Øvrige driftsutgifter s Rente- og avdragsutgifter s Investeringsprosjekter i perioden s Investeringsprosjekter i 2012 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun s Lyngbo barnehage toaletter s Mur ved kirkegården i Vingelen s. 38 3

4 5.1.4 Dølmotunet lager/uthus/utstilling s Brannvarsling i Vidarheim s Ny traktor s Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg s Investeringsprosjekter i Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret 2013 s Datovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg og kommunal bygninger 2013 s Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett 2013 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2013 s Hjelpemidler i kirkene 2013 s Dølmotunet Bakerovn 2013 s Bygdebok oppretting av gards- og slektshistorie 2013 s Nye kirkegulv og ledelys 2014 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2014 s Dølmotunet restaurering av fjøstaket 2014 s Ny ovn i Tolga kirke 2014 s Felles stor- bad på Tolga omsorgstun 2014 s Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk 2014 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2015 s Tak på Tolga kirke 2015 s Vedlegg s Budsjettskjemaer s Driftsoversikt , budsjettskjema 1A s Driftsoversikt , budsjettskjema 1B s Investeringsskjema , budsjettskjema 2A s Investeringsskjema , budsjettskjema 2B s Gebyr og betalingssatser s. 49 4

5 Rådmannens forord Hovedgrepet i budsjettet for 2011 var fra rådmannens side å konsekvensjustere budsjettene i forhold til den aktiviteten kommunen driver. En omlegging av inntektssystemet som slo meget positivt ut for Tolga kommune gjorde dette mulig. Rådmannen var videre opptatt av å få på plass en personalsjef. Budsjettet for 2011 ble vedtatt med noe avsetning til fond. For å sikre behov for å takle svingninger over tid var rådmannen videre opptatt av at budsjettet for 2012 burde ha som mål et netto driftsresultat på ca 3 %. Dette er i tråd med anbefalinger fra «Det tekniske beregningsutvalget» (TBU). Rådmannen mente at organisasjon både hadde behov og tid til å bruke 2011 til å kjøre en prosess med tanke å kunne få ned aktivitetsnivået, drive mer rasjonelt og effektivt, eller helst en kombinasjon. Vi er i en prosess i forhold til dette. Rådmannen signaliserte allerede i budsjettet for 2011 at jobbingen med budsjett 2012 ville bli mer prosessorientert. Budsjetteringen og de begrep som ble gjort økonomisk for 2011 synes å være at budsjettet var realistiske i forhold til det reelle aktivitetsnivået. Dog er ikke budsjettet av en slik karakter at veldig mange utforutsette ting kan skje. I løpet av året har kommunen fått på plass en personalsjef. Etter rådmannens syn og vurdering en meget viktig og vellykket investering. Budsjettprosessen har som rådmannen signaliserte i fjor vært mer prosessorientert. Det har blitt kjørt dialogmøter med sentrale brukergrupper, og kommunestyret har hatt et dialogseminar hvor sentrale føringer for budsjettet ble gitt. Budsjettforslaget skal gjenspeile dette. En sånn måte å jobbe på er ny både for brukere, politikere og administrasjonen. Således er vi i prosess med arbeidsformen. Den må finne sin form tilpasset våre behov, samtidig må den være i en utvikling. En sentral dato for kommunenes rammeoverføringer er 1. juli. 1. juli i 2010 hadde Tolga kommune 1692 innbyggere. Sammen med omleggingen av inntektssystemet slo dette meget positivt ut for Tolga. 1. juli 2011 var folketallet sunket til 1660, altså en nedgang på 32 fra året før. Dette slår selvsagt negativt ut på rammene vi har å forholde oss til for Økte pensjonsutgifter er den største utfordringen for kommune-norge i Så også for Tolga. Premiesatsen for 2011 var på 13 % for 2012 er den basert på 19 %. Les litt mer utfyllende om pensjon under Fra 2012 trer samhandlingsreformen i kraft. Den innebærer at kommunene får ansvar for kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter. Kommunene får et økonomisk medansvar når egne innbyggere behandles på sykehus. Kommunene er tilført midler som en del av rammetilskuddet for Over tid er samhandlingsreformens intensjon at det skal drives mer forebygging. For Tolga kommune sin del er dette godt integrert i den nylige vedtatte pleie og omsorgsplanen. Et viktig forhold for å kunne drive forebygging og koordinere og samordne er at kommunen har en ergoterapeut. I rådmannens forslag til budsjett legges det opp til at kommunen får på plass en ergoterapeut fra høsten

6 Rådmannen har vært veldig tydelig på at kommunen må begynne avsette midler til fond. Det å ha finansielle midler både til å kunne drive helt nødvendig vedlikehold og det å takle svingninger i rammene over er helt nødvendig. Men det å nå målet om 3 % netto driftsresultat allerede i 2012 synes rådmannen blir vel tøft. Vi er i en stadig prosess for å samarbeide og samordne for å få synergier. Dette er i tråd med bestillingen fra kommunestyret i juni. Derfor foreslår rådmannen at det tas 1 million fra driftsramma totalt sett i 2012 for avsetning til fond. Fra før ligger det inne en avsetning til driftsfond næring på kr ,-. Et nedtrekk i ramma i den størrelsesorden som rådmannen legger opp til vil ikke gi dramatiske følger slik rådmannen ser det. Selvsagt blir det mange steder stramt. Fra 2013 vil kommunen frigjøre ,- kroner som en følge av at låneopptaket for innføringen av eiendomsskatten da er nedbetalt. Tolga kommune har frem til dag hatt alle sine lån på flytende rente. Flytende rente er fortsatt billigst, men i dag tilbys også meget gunstige ordninger i forhold til fastrente. Så gunstig at rådmannen med hjemmel i finansreglementet har bunnet ca halvparten av kommunens låneportefølje for 5 år. Dette gir en forutsigbar rente de neste årene. For de ca halvparten vi fortsatt har på flytende har rådmannen lagt inn en forventet økning i renteutgiftene i økonomiplanperioden. Det legges fortsatt ikke opp til noen ekspansivt investeringsbudsjett fra rådmannens side. Investeringsbudsjettet for 2012 og økonomiplan vil innebære at Tolga kommune vil senke sin totale lånegjeld. Dette mener rådmannen er en riktig og nødvendig vei å gå. Forslag på gebyr og betalingssatser for 2012 er en integrert del av dette budsjettforslaget. Rådmannen er av den oppfatning at det budsjettet som presenteres og foreslås er både realistisk og forsvarlig. Det ligger til rette for at virksomhetene skal kunne få drive dagens aktivitet innenfor realistiske rammer. Forslaget på investeringsbudsjettet for perioden tar stort sett opp i seg alle de behov og innspill som har kommet. Rådmannen mener at budsjettforslaget som legges fram for 2012 vil gi gode tjenester. Kommuner er først og fremst tjenesteprodusenter dette gjør at omstillinger og nye grep tar tid og krever brede prosesser. Ingen kommune drives optimalt, så heller ikke Tolga. Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre eller mer effektivt. Således ting vi kanskje ikke burde gjort, eller ting vi burde gjort mer av. Kanskje også forhold og oppgaver vi i dag ikke befatter oss med. Budsjettet for 2012 gir som sagt grunnlag for gode tjenester, muligheter og spennende utfordringer både politisk og administrativt. Tolga er kommune med tæl. Det er viktig for rådmannen å påpeke at dyktige både ledere og medarbeidere er kjernen i kommunens virksomhet. Disse innehar stor lojalitet og yter stor innsats for kommunen og de ulike brukerne av kommunens tjenester 24 timer i døgnet og 7 dager i uka.. Tolga den 24. november 2011 Stein Halvorsen rådmann 6

7 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene og nedtrekk i rammene 1.1 Mål Kommuneplanen for er et overordnet styringsdokument for kommunens aktiviteter. Det vises i det etterfølgende til kommunens visjon, overordnede mål og delmål. Visjon: Tolga kommune med tæl. Overordnede mål: 1. Å ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter og det særpreg som kjennegir Tolga kommune 2. Å arbeide målbevisst for en bærekraftig utvikling 3. Å arbeide for å opprettholde bosettinga på nåværende nivå i hele kommunen Delmål: 1.1 Oppvekst og bomiljø 1.2 Sentrumsutvikling 1.3 Natur- og kulturarv 2.1 Holdningsskapende arbeid for bærekraftig utvikling 2.2 Miljøvennlig drift av Tolga kommune 2.3 Areadelen, arealforvaltning som virkemiddel 3.1 Attraktiv bokommune 3.2 Næringsutvikling og landbruk 3.3 Flyktninger Planen er retningsgivende for arbeidet både i de politiske organ og kommunens administrasjon. Tiltak og mål i økonomiplanen og årsbudsjettet skal speile det som er trukket opp som mål i kommuneplanen. 1.2 Rammer: Drift Årsbudsjett 2012 økonomiplan/handlingsprogram Vedlegg og Investeringer Investeringsramme for perioden Vedlegg og Faste stillinger Rådmannen er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innefor budsjettets rammer. Ved ledighet i hjemler skal det før det lyses ut igjen drøftes med rådmann. Det samme gjelder ved mulig opprettelse av stillinger Betalingssatser for 2012 Forslag på kommunale betalingssatser for 2012 er innarbeidet som en integrert del av budsjettforslaget. Eiendomsskatt for 2012 Eiendomsskatt for 2012 utskrives med 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr ,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. 7

8 Fullmakter Rådmannen gis myndighet til å overføre midler mellom virksomhetsområdene og rammene når dette kun har regnskapsmessig betydning. 1.3 Føringer: Føringer for årets budsjett ble gitt i budsjettseminaret den 26. mai. Her ble områdene satt under fokus og sett ut fra følger: - Helse og omsorg - Oppvekst - Teknisk drift og samfunnsutvikling - Rådmann med stab og støtte Helse og omsorg Oppvekst - Se hele området inne helse som en helhet og enhet se ting i sammenheng - Kommunelege I - Psykiatri og helse Hva skjer der, hva er behovet framover, hvordan innordner vi oss - Se på Devold rapporten i forhold til samarbeid - Satse på forebygging hele befolkningen - Helsesøster som jobber bredt - Se ting på tvers uavhengig av organisering ressursbruk mer spennende å jobbe - Demografiske utfordringer - Tilpasse tjenestetilbudet i forhold til behovet fleksibilitet i egen organisasjon ikke spesialisering i små kommuner - Se på grunnbemanningen (deltid heltid og sykefravær) - Boligmarkedet (hva skal kommunen løse og hva kan det private løse) - Boligsosiale handlingsplan - Nåløyet for tjenestetildeling - Bruke personalsjefen inn mot personalet i helse - Demens utfordring i forhold til tilrettelegging i hjemmetjenesten - Voksenopplæring samarbeid - Ta Devold rapporten på alvor - Jobbe videre med det man er gode på (gode skoler) - Jobbe med å utvikle plattform for oppvekst og læring - Ressursstyrkning språkopplæring innvandrer og innflyttere - Kulturskolen som ressurs inn i pleie og omsorg - Spesialundervisning kontra tilpasset opplæring (begrepsbruk) - Foreldreskole (forebyggende tiltak plattform for opplæring) - Overgang skole og barnehage - Frafall i videregående skole - Voksenopplæring se på dette regionalt - Spissing og samordning spes.ped - Ressurser på tvers - Hva skal vi prioritere 8

9 Teknisk drift og samfunnsutvikling Rådmann med stab og støtte - Drift av bygninger se helhet her investeringer/vedlikehold - Se til boligplanen - Det å ha eget personell kontra å leie inn inngå i et samarbeid - Skog bra for klima - Gjennomgang av kultur (plan/plattform) samarbeid med lag og foreninger i kulturlivet - Hva gjør vi med Vidarheim - Hva skal vi gjøre på teknisk se på organisering hva må vi gjøre hva kan vi settes bort - Den totale ressursbruken - Utfordre private utbyggere - Samspillet mellom kommunen og det frivillige (partnerskapsavtaler) - Profilering - Gode personalpolitikk - En buffer er viktig (3 % av netto driftsresultat) 1.4 Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene I all hovedsak videreføres dagens aktivitet i Rammene for områdene er lagt inn med kjent lønn. Det er også budsjettert i forhold til forventet lønnsoppgjør i Driftsramme legges inn med de nedtrekket som er skissert i 1.5. Nedenfor gis en oversikt over de nye tiltak rådmannen har foreslått inn i budsjett og økonomiplan. Der dagens ramme er foreslått økt utover det som anslås som normal prisstigning er dette også synliggjort under. Tiltak Virksomhet Økonomi Merknad Lønn Totalt alle områder Ca ,- Økte rammer Økt driftstilskudd Samfunnsutvikling ,- Økt ramme Frivillighetssentralen Økte pensjonsutgifter Totalt alle områder ,- Økt rammer Midler til Ungdomsrådet ,- Videreført Ungdomsrådet Økte midler Formannskapets ,- Videreført disposisjonsfond Avlønning politisk Politikk ,- Økt ramme arbeid Klima- og energiplan Hele organisasjonen ,- Videreført midler til tiltak for å opprasjonalisere planen Gjennomføring av Hele organisasjonen ,- Videreført ansattes dag i Tolga kommune Ansatte en ergoterapeut fra høsten 2012 Pleie og omsorg ,- Tas innen ramma Totalt Ca ,- 9

10 1.5 Nedtrekk i rammene Helse- og omsorg: Innbefatter tjenestene: Pleie og omsorg, Helse og NAV Nedtrekk i ramma: kr ,- Fordeles foreløpig som følger: PLO: ,- Helse: ,- NAV: ,- Oppvekst: Innbefatter tjenestene: Tolga skole, Vingelen skole, Tolga kulturskole og barnehagene i Tolga Nedtrekk i ramme: ,- Fordeles foreløpig som følger: Tolga skole: ,- Vingelen skole: ,- Tolga kulturskole: ,- Barnehagene i Tolga: ,- Teknisk drift og samfunnsutvikling: Innbefatter tjenestene: Samfunnsutvikling og teknisk drift Nedtrekk i ramma: ,- Fordeles foreløpig som følger: Samfunnsutvikling: ,- Teknisk drift: ,- Rådmannens stab og støtte: Innbefatter: Rådmannskontoret, økonomi, lønn, personal, servicetorget, utvikling, flyktningetjenesten Nedtrekk i ramma: ,- For alle områdene/tjenestene skal nedtrekket tas på driftsutgifter. 10

11 2. Utredningsoppgaver Skal beskrive de utredningsoppgaver som skal gjennomføres for Skal si noe om omfanget, kvalitet, tidsperspektiv, ansvar og økonomi. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre. Tiltak Beskrivelse Tidsfrist Ansvar Kjøre et forprosjekt for å se på mulig samarbeid mellom Os og Tolga kommuner innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning Det skal kjøres et forprosjekt for å avklare et mulig samarbeid mellom Os og Tolga kommuner innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning. Prosjektet skal til politiske behandling før sommeren Ved et positivt vedtak skal høsten brukes til å forberede oppstart Rådmann Kommunal planstrategi Kommuneplan rullering av samfunnsdelen Tolga 24-7 Strategisk Næringsplan (SNP) Bolig sosial handlingsplan Forprosjekt i forhold til innføring av internkontrollsystem I hver nye kommunestyreperiode skal det utarbeides en kommunal planstrategi. Den skal si noen om hvilke planer som skal rulleres i perioden og hvilke satsings- og fokusområder kommunen skal ha de neste fire årene. Ved revidering av samfunnsdelen skal det skapes en felles forståelse og oppdatert virkelighetsforståelse og derigjennom bruke dette virkelighetsbilde til å utvikle gode, bærekraftige og gjennomførbare målsetninger og strategier for Tolga-samfunnet. Et prosjekt som skal jobbe med kommunens verdigrunnlag, medarbeiderskap og arbeidsgiverstrategi. Det skal utarbeides en Strategisk Næringsplan (SNP) for Tolga kommune. Skal kjøres i et samarbeid med Næringsservice og som en komiteoppgave. Den skal utarbeides en bolig sosial handlingsplan for Tolga kommune. Skal ha fokus på bolig og livssituasjon til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet Et prosjekt som skal utvikle god internkontroll og skape forandring av kvalitetsarbeid i Oktober 2012 Rådmann Oktober 2013 Rådmann Politisk behandling i mai Mars 2012 Personalsjef Utviklingssjef Utviklingssjef 2012 Personalsjef 11

12 i Tolga kommune Utrede behov for bygging av omsorgsboliger, gjennomgangsboliger og flyktningeboliger Gjennom gang og revidering av kommunens delegeringsreglement med mer Utrede Vingelen skole som oppvekstsenter kommunen. Er også en del av prosjektet Tolga Tolga har et stort behov for nye boliger innen ulike segment, både omsorgsboliger, gjennomgangsboliger og flyktningeboliger. Det utarbeides en helhetlig plan som tar opp i seg alle disse forholdene. Det er behov for å revidere kommunens delegeringsreglement med mer. Som følge av utvidelsen av Vingelen skole og barnehagen i Vingelen er det naturlig å utrede Vingelen som oppvekstsenter. August 2012 Mai 2012 Mai 2012 Utviklingssjef Rådmann V-leder Vingelen skole og v-leder barnehagene i Tolga 12

13 3. Beskrivelse av virksomhetene 3.1 Rådmann med stab og støtte Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Rådmann 1,0 Rådgiver 0,55 Personal 1,6 Servicetorget 3,0 * Økonomi/IT 3,8 Utvikling 1,0 Flyktningetjenesten 1,0 Sum 11,95 * Servicetorget fra flyttet fra virksomhetsområdet samfunnsutvikling til rådmannens stab og støtte Mål og resultatindikatorer Fokus-områder Indikator/måling Status 2009 Brukere Innbyggerundersøkelse Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Sammenligning med andre Medarbeidere (stabsfunksjoner) Muligheter for kompetanseutvikling som 4,3 4,5 13

14 Medarbeidere Økonomi (Politisk, utvalg, form.skap disp + Rådm stabsfunksj+ Felleskostnader) er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 5,1 5,0 0,8 3,9 < < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

15 3.2 Samfunnsutvikling Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Eivind Moen 1,0 Teknisk forvaltning 1,0 Landbruk/næring 1,7 + 0,7 * Kultur 2,31 Sum 6,0 + 0,7 * 0,5 er prosjekt Øko-løft, og 0,20 Inn på tunet 15

16 3.2.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt Status ,0 Status ,4 Status 2011 Mål 2012 >10 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 3,8 (2009) 3,8 (2010) Utlån av alle medier fra biblioteket pr innbygger/ 14,1 12,1 > 12 5,2 (2009) 5,2 (2010) Medarbeidere Økonomi Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) < 28 Sykefravær i % av 5,3 <6 arbeidstimer - Holde budsjett <100 ( > 100=overforbruk) 21 (2009) 27 (2010) Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

17 3.3 Teknisk drift Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Hallvard Urset 1,0 Drift 4,95 Sum 5,95 17

18 3.3.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Medarbeidere Økonomi Indikator/måling Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Sykefravær i % av arbeidstimer Holde budsjett ( > 100=overforbruk) Status 2009 Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) (2009) (2010) 7,3 5,1 <6 118,4 113,6 < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar Merknad: Vår andel av deltakelse i Midt-Østerdal brann og redning har tidligere ligget under området VAR. Ligger nå i ramma til tekniske drift. 18

19 3.4 Oppvekst Tolga kommune har vedtatt en egen plattform for oppvekst og læring. Den er gjeldende og styrende for barnehager, grunnskolen og kulturskolen i perioden Begrunnelsen for at det er utarbeidet en egen plattform for oppvekt og læring er at kommunestyret ønsker å bevisstgjøre Tolgasamfunnet, være en aktiv skole- og barnehageeier og ha sterk fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Tolgas visjon på dette området er: Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap. Plattformen er lagt til grunn ved utkast til budsjett for 2012 og økonomiplan/handlingsprogram

20 3.5. Tolga skole Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 183 SFO 45 Voksenopplæringen 18 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Per Sindre Killingmo 1,0 Skole 26,13 SFO 2,0 Voksenopplæringen 2,0 Sum 31, Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling Elevundersøkelsen 7.trinn / 10.trinn (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår. For mobbing er 1 beste skår.) Trivsel Elevdemokrati Status ,3/4,2 3,3/3,4 Status ,3/4,2 3,4/3,4 Status ,4/4,4 3,6/3,4 Mål 2012 >4,4 >3,5 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 20

21 Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning 3,4/3,0 1,6/1,4 3,8/4,0 4,0/3,4 3,4/3,0 1,5/1,4 4,0/4,0 3,6/3,3 3,4/3,0 1,2/1,4 4,0/4,0 3,2/3,2 >3,0 <1,4 >4,0 >3,2 (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår.) Informasjon fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Svarprosent 4,3 3,9 3,7 4,4 4,2 4,0 12 >60 Medarbeidere Gjennomsnittlige grunnskolepoeng avgangselever / gj snitt Hedmark Sykefravær i % av arbeidstimer Skole SFO Voksenopplæring 37,8 9,2 0,4 7,5 41,7 3,0 2,1 0,0 41,4 > 40 39,6 (2009) 39,5 (2010) 39,8 (2011) <6 Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) Uv pers/ Øvrig pers (medarbeiderundersøkelse) 5,0/5,1 5,0 Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) Uv pers/ Øvrig pers (medarbeiderundersøkelse) 5,2/5,3 5,2 Økonomi Lærertetthet 8.-10trinn Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 10,6 100, ,5 15,4 <100 21

22 3.5.3 Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

23 3.6 Vingelen skole Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 41 SFO 11 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Marte Grann Vingelen 1,0 Skole 6,88 Sum 7, Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Elevundersøkelsen 7.trinn (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår. For mobbing er 1 beste skår.) Status 2009 Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Sammenligni ng med andre 23

24 Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning 4,5 4,6 4,0 1,2 4,7 3,6 Unntatt offentlighet grunnet få elever 4,6 4,0 3,8 1,3 4,5 3,6 >4,5 >4,0 >4,0 <1,3 >4,5 >3,6 Medarbeidere (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår.) Informasjon fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Svarprosent Sykefravær i % av arbeidstimer 9,1 4,8 4,4 4,1 60 >60 2,2 <6 Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) 4,3 4,5 Økonomi Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 5, ,5 < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

25 3.7 Kulturskolen Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Kulturskolen 200 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Berit Konstad Graftås 1,0 Skole 3,9 Sum 4, Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år / Gj snitt Hedmark (KOSTRA) Status ,3 Status ,5 Status 2011 Mål 2012 Sammen ligning med andre (snitt Hedmark) >50 16,5 (2009) 17 (2010) Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og kulturskole pr innbygger (2009) 2004 (2010) Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og (2009) 240 (2010) 25

26 kulturskole, pr innbygger 6-15 år/ Gj snitt Hedm Medarbeidere Økonomi Sykefravær i % av arbeidstimer Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 2,6 1,3 < < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

27 3.8 Barnehagene Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Lyngbo barnehage Vingelen barnehage Knutshauåen barnehage Antall barn Virksomhetsområde/tjeneste Virksomhetsleder Astrid Moen Vingelen barnehage Lyngbo barnehage Knutshauåen Sum Årsverk 1,0 6,13 8,56 6,74 22,43 27

28 3.8.2 Mål og resultatindikatorer: Brukere Tilfredsheten med muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen (brukerundersøkelse 1-4) 4,0 4,5 4,5 Andel barn 1-5 år som har barnehageplass (KOSTRA) Medarbeidere Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Stolthet over egen arbeidsplass: Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 92,4 87,8 > 90 % 4,3 4,5 4,8 4,8 3,7 5,6 < 6 98,4 67,8 < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar Merknad: Tidligere øremerket tilskudd er fra 2011 innlemmet i ramma. 28

29 3.9 Helse Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Legetjenesten Helsestasjon Antall brukere 1165 listepasienter 330 (0-15 år) Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Kjetil Brodal 0,45 Legetjenesten 5,1 Helsestasjon 0,9 Psykiatri 1,9 Sum 8,35 29

30 3.9.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling % av innbyggerne i kommunen som har valgt sin fastlege på Tolga legekontor Status ,8 Status ,8 Status 2011 Mål 2012 > 68 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten totalt Medarbeidere Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Stolthet over egen arbeidsplass: Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) Økonomisk ramme ,0 5,0 4,5 4,8 13,8 21,3 < < (2009) 1872 (2010) Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

31 3.10 Pleie og omsorg Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall brukere Tolga omsorgstun 19 Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/trygghetsalarm/praktisk 60 bistand Omsorgslønn 2 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Inger Margrete Prytz 1,0 Merkantil og kjøkken/vaktmester 0,8 + 3,44 Hjemmetjenesten 16,53 Sykehjem 19,82 Sum 41,59 31

32 Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Generell tilfredshet med tjenesten (1-4) Hjemmetjenesten Sykehjemmet Status 2009 Status ,7 3,4 Status 2011 Mål ,7 3,7 Sammen ligning med andre Tilfredshet brukermedvirkning (1-4) Hjemmetjenesten Sykehjemmet 3,4 3,1 3,6 3,6 Medarbeidere Økonomi Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) Hjemmetjenesten Sykehjemmet (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) Hjemmetjenesten Sykehjemmet (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer: Hjemmetjenesten Sykehjemmet Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 3,7 3,9 4,6 4,9 4,0 4,0 4,9 4,9 < 6 7,4 9,6 8,7 11, < Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

33 3.11 NAV Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Anna Sigrid Trøeng 1,0 * NAV/Sosial 2,6 Sum 3,6 * NAV-leder er statlig ansatt Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer i % Status Status Status 2011 Mål 2012 <20 Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 31 (2009) 29 (2010) Gjennomsnittlig stønadslengde i måneder. Medarbeidere Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 3,5 2,9 <3 0,0 5,0 < 6 79,6 95,9 <100 4,4 (2009) 4,2 (2010) 33

34 Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) Sum lønn Sum driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Netto ansvar

35 4. Generelle rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2005 til Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2004 til 1. januar 2010 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 94 personer. Bortsett fra mellom 2010 og 2011 har Tolga i hele perioden hatt en negativ utvikling i folketallet. Dette målt både i forhold til netto fraflyttingen og fødselsunderskuddet Folkemengde i alt Kvinner Menn år år år år år år og over Befolkningstallet er en viktig faktor for kommunenes inntekter, så også for Tolga kommune. Rammetilskuddet beregnes med folketallet pr 1. juli året før budsjettåret. For 2012 er det prognostisert: Rammetilskudd per innbygger: ,- Skatteinntekter per innbygger: ,- En innflytter/utflytter til/fra Tolga kommune vil tilføre/belaste inntektene i gjennomsnitt med kr ,- 4.2 Økonomiske rammebetingelser Kommunesektorens samlede inntekter Finansielle indikatorer Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgiftene inkludert renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsattes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent, mens den for 2010 var 2,75%. Kommunene i Hedmark hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var på 2,1 prosent. For Tolga kommune var netto driftsresultat i ,6 prosent. 35

36 Netto lånegjeld viser kommunenes/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må trekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt kroner per innbygger i netto lånegjeld i Landsgjennomsnittet var kroner per innbygger. Tolga kommunes lånegjeld er på kroner per innbygger Skatt og rammetilskudd Fra 2011 til 2012 har Tolga kommune en vekst i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer, på ca 2,6 millioner eller 2,8 %. Dette er vesentlig lavere enn fra 2010 til Gjennomsnittet for Hedmark er på 4,1 % Eiendomsskatt Tolga kommune innførte fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Satsen er vedtatt på 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr ,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Det er vedtak på de bygg/bygninger som skal fritas for eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatten for 2012 er stipulert til 2,7 millioner kroner Driftsinntekter Gebyrer og betalingssatser fremgår av dette dokumentet og er en del av budsjettvedtaket Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,25 %, hvorav lønnsveksten er anslått til 4,0 %. I budsjettforslaget er det budsjettert med kjent lønn pr. dato. Det vil si etter lokale lønnsforhandlinger høsten 2011 er lagt inn. Det er i budsjettet lagt inn et forventet lønnsoppgjør for 2012 på 4 % Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I budsjettforslaget er normalpremien basert på akturaberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesats for 2012: KLP: Fellesordningen 19 % Sykepleierordningen 19 % Folkevalgtordningen 35 % Statens Pensjonskasse: Lærere: 11,5 % Pensjon er ikke del av kommuneopplegget i statsbudsjettet. Men pensjon er en viktig del av kommunens utgifter. Forsikringsselskapene som forvalter kommunens midler til pensjon opererer i et internasjonalt finansmarked der målet er å skaffe størst mulig avkastning på pensjonsforpliktelsene. Den uroen som er i dagens finansmarked slår også direkte inn på den avkastning kommunene får. Tapet er det kommunene som må ta i form av det som kalles premieavvik. Premieavviket føres noe ulikt. De fleste kommuner avskriver dette over 15 år, 36

37 mens noen har 1-års amortisering. For de som tar det på 1 år vil en kraftig økning gi umiddelbare virkning på budsjettet for kommende år. For Tolga som har valgt 15 år skyver man premieøkningen for seg. Det er nå ute på høring om maks tid for dette skal endres til 10 år. Dette er ennå ikke vedtatt Øvrige driftsutgifter: Det er ikke i budsjettet lagt inn en forventet prisvekst. Med en anslått prisvekst på 1,8 % ville dette utgjort ca kr ,- totalt på kommunens budsjett. Nye tiltak som er lagt inn fremkommer av nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene, Rente- og avdragsutgifter: Rådmannen har i henhold til finansreglementet valgt å binde ca 50 % av kommunens lånefortefølje til en gunstig rente for 5 år. Resten holdes flytende. Det er tatt høyde for en rentesats på 4,0 % for det som holdes flytende i I henhold til det investeringsbudsjett rådmannen foreslår i budsjettet for 2012 og i økonomiplan vil kommunens gjeld synke. Det innebærer at rente og avdragsutgiftene vil synke i perioden. Det må dog forutsettes at renten vil stige fram mot Dette er det tatt høyde for i økonomiplanen. 37

38 5. Investeringsprosjekter i Investeringsprosjekt i Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i Det legges opp til oppussing av 4 bad i og 5 i Investeringen lånefinansieres Lyngbo barnehage toaletter Toalettene i Lyngbo barnehage krever utbedring. Nye gulvbelegg, vegger og veggmonterte WC-er. Prosjektet er beregnet å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Mur ved kirkegården i Vingelen Muren ved p-plassen er i ferd med å sige ut. Rørosmuseet anbefaler snarlig utbedring. Kostnadsanslag ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Investeringen lånefinansieres Dølmotunet - Lager/Uthus/Utstilling Det vises til tidligere framlagte planer for et nytt kombinert uthus med utstillingslokaler, magasin, lager og kjølerom for Dølmotunet. Prosjektet omfatter også lager for teknisk etat og garasje for politiet: Bebygd areal BTA: 282 m2. Bebygget flate BYA: 292 m2. Politiets behov har i prosessen muligens endret seg, slik at bygget evt. kan reduseres med 23,7 m2 eller 3,5 lm. Planer og kostnadsoverslag er utarbeidet av Arkitektene Berg & Østvang AS i Opprinnelig kostnadskalkyle var på ,- kroner er gjennom en kuttrunde redusert ned til ,- kroner inkl mva. Kostnadsoverslaget er ikke revidert. På finansieringssiden er det til nå avsatt kr på investeringsbudsjettet. Tiltaket lånefinansieres Brannvarsling i Vidarheim Det er pålegg fra brannsjefen om at det må monteres et brannvarslingsanlegg i Vidarheim. Hvis dette ikke er på plass i 2011 kan bygget bli pålagt stengt. Investeringsbehov ,-. Investeringen lånefinansieres Ny traktor Dagens traktor er meget slitt. Traktoren brukes til å utføre gjøremål som det må kjøpes tjenester av andre om kommunen ikke har traktor. Dette gjelder slamkjøring, brøyting, veivedlikehold, gruskjøring, transport, frakting og annet forfallende arbeid. Traktoren går ca 750 timer året. En anslått timepris ved innkjøp av hjelp er kr 450,- pr time. Med 750 driftstimer i året blir det en utgift på ca ,- Ny traktor vil eventuelt bli levert med et skjær som gjør at man kan forta en del høvling av veier. I dag kjøpes tjenester av Mesta for å 38

39 gjøre dette. Anslått innsparing kr ,-. Investeringsbehovet for ny traktor er ,- kr. Investeringen lånefinansieres Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg Det er behov for redskapsskjul/påbygg ved Holøydalen kirke. Kostnadsanslag ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Kommunens andel lånefinansieres. 39

40 5.2 Investeringsprosjekt i Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret Ventilasjonsanlegget i bygget er gått gjennom og er anbefalt rehabilitert. Vil også kreve bygningsmessige tilpasninger. I tillegg er det behov for ombygging av legekontoret. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ,- kr. Investeringen lånefinansieres Dataovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger Et dataovervåkningssystem for ventilasjonsanleggene vil kunne overvåke skole, helsesenter, omsorgstun og kommunehuset. Investeringen beregnet å koste ,- kr. Investeringen lånefinansieres Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett Det er behov for flere slamtømminger pr år på grunn av at slamavskilleren for jordrenseanlegget har for liten kapasitet. Det er også behov for tømming av pumpesumpen i pumpestasjonen årlig. I alt er det 14 pumpestasjoner. Investeringsbehov ,-. Investeringen lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i Det legges opp til oppussing av 4 bad i og 5 i Investeringen lånefinansieres Hjelpemidler i kirkene Gravtiner er foreldet om må erstattes. Det trengs nye samlebøker. Anslått kostnad ,- kr. Beløpet lånefinansiers Dølmotunet Bakeroven Etablering av bakerovn i eget uthus. Prosjektet er kostnadsberegnet til ,-. Prosjektet lånefinansieres Bygdebok - Oppretting gards- og slektshistorie Sluttføring av arbeidet med revidering av gards- og slektshistorie for Tolga sentrum og bygdene østover. Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 40

41 5.1.8 Nye kirkegulv og ledelys Gulvene i kirkene på Tolga og i Vingelen er slitte og må pusses opp. Betydelig dugnadsinnsats vil bli utført her. Begge kirkene trenger nye ledelys. Total kostnad ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Kommunens andel lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i Det legges opp til oppussing av 4 bad i og 5 i Investeringen lånefinansieres Dølmotunet - Restaurering av fjøstaket Skifertaket på Dølmotunet må på et eller annet tidspunkt skiftes ut. Det begynner nå å komme lekkasjer i taket som kan påføre bygget råteskader. Det er vanskelig å skifte skiferstein for skifterstein, da det er lett å ødelegge flere enn de som blir skiftet ut. Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Ny ovn i Tolga kirke Ovnen i Tolga kirke er gammel, ineffektiv og farlig. Kostnad ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Beløpet lånefinansiers Felles stor- bad på Tolga omsorgstun Storbadet på sykehjemmet trenger oppussing. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt skiftet. Det er også behov for å skifte ut badekaret. Kostnadsanslag ,- kr. Investeringen lånefinansieres Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk Det vises til K-sak 105/08 Detaljplan Tolga vest og skisseplan for Skulpturpark Toljefossen og K- sak 52/09 Hyttelva mikrokraftverk - Utbygging og kommunal overtagelse av prosjektet. I sistnevnte sak ble det innstilt på at Tolga kommune overtar ansvaret for videre prosjektering og etablering av Hyttelva mikrokraftverk. Opparbeiding av anlegget ble foreslått finansiert med lån, med en nedskrivingstid på 30 år. Opparbeiding og drift ble forutsatt å være sjølfinansierende. Saken ble av kommunestyret utsatt og søkt innarbeidet i budsjettet for Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i Det legges opp til oppussing av 4 bad i og 5 i Investeringen lånefinansieres. 41

42 Tak på Tolga kirke Det er behov for å totalrenovere taket på Tolga kirke. Det er skifertak på kirken. Krevende og omfattende arbeid. Anslått investeringsbehov ,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 42

43 6. Vedlegg 6.1 Budsjettskjemaer Driftsoversikt , budsjettskjema 1 A (tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Inntektsutjevning Skatt på eiendom Integreringstilskudd Momskompensasjon investering Rentekompensasjon skolebygg Rentekompensasjon grunnskolereform Rentekompensasjon omsorg Sum frie disponible inntekter Renteinntekter bank Renteinntekter formidlingslån Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Mottatte avdrag formidlingslån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Motpost avskrivninger Sum fordelt til drift (skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

44 6.1.2 Driftsoversikt , budsjettskjema 1 B Budsjett Økonomiplan Rev budsj Budsjett Regnskap (tall i 1000 kr) VIRKSOMHETSOMRÅDE Politisk lønn drift 850 sum ut inn -5 Politisk netto Rådmann og stab lønn drift 930 sum ut inn Rådmann og stab netto Felleskostnader lønn drift sum ut inn -161 Felleskostnader netto Vingelen skole lønn drift 772 sum ut inn -587 Vingelen skole netto Tolga skole og voksenoppl. lønn drift sum ut inn Tolga skole og voksenoppl. netto Kulturskolen lønn drift 136 sum ut inn Kulturskolen netto Barnehagene lønn drift sum ut inn Barnehagene netto

45 Helse lønn drift sum ut inn Helse netto NAV lønn drift sum ut inn -902 NAV netto Pleie og omsorg lønn drift sum ut inn Pleie og omsorg netto Samfunnsutvikling lønn drift sum ut inn Samfunnsutvikling netto Teknisk lønn drift sum ut inn Teknisk drift netto Var-området lønn 478 drift sum ut inn Var-området netto Kirke og andre trossamfunn lønn drift sum ut inn Kirke og andre trossamfunn netto Sum fordelt drift (fra skjema 1A)

Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Kommunestyrets vedtak av 13.

Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Kommunestyrets vedtak av 13. Tolga kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 13. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak,

Detaljer

Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 16. desember

Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 16. desember Tolga kommune Budsjett 2011 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014 Kommunestyrets vedtak av 16. desember 2010 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s.5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak og

Detaljer

Forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Rådmannens forslag

Forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Rådmannens forslag Tolga kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag rn 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Rådmannens forslag

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Rådmannens forslag Tolga kommune og Økonomiplan og Handlingsprogram -217 Rådmannens forslag Side 1 Foto: Stein Dølmo Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett 2014. Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017. Kommunestyrets vedtak av 12.

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett 2014. Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017. Kommunestyrets vedtak av 12. Tolga kommune Budsjett 2014 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017 Kommunestyrets vedtak av 12. desember 2013 Foto: Stein Dølmo Budsjett 2014 og økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer