Presentasjon på politikardagen 29. november 2010

Like dokumenter
Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

MØTEBOK. Finansutvalet. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl :00

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

1 Fylkestinget går inn for å styrke kapitalbasen i Fjord Invest A/S med 15 mill kr.

Valutgifter ,250 Omstillingsprosjektet - ufordelt -1,350-1,850-1,850-1,850

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Økonomiplan med budsjett for 2013

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Økonomi Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

INTERNASJONAL STRATEGI

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Nettobudsjett. BASIS 3,820 3,820 3,820 3,820 B.10 - Midlar til studietur 0,150

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Møteprotokoll for Finansutvalet

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

STRATEGISK PLAN

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Fakta Bergen

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Hovudutval for opplæring

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeskommunen som vegeigar

Arbeidsdokument 3/07

Nytt inntektssystem Eit innspel frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

FORSLAG TIL ORGANISERING, METODE OG FRAMDRIFTSPLAN

< ul. E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan. i o. (^gument oo 1/5. < cu D. c -S cl fc if js 9. ^ ^^-» ^ ft" CM (S. & oo. ul C.

Regional plan og regionale forventningar. Fjerde samling, Samhandling for Grønt Skifte september.

Finansutvalet, , FH-Sygna

Statsbudsjettet Møte med stortingsbenken

Kommunedelplan for oppvekst

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS

Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16 / Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for samferdsle til å gjere slikt vedtak:

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Oppfølgingsliste 2/2016

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Budsjett 2012 og økonomiplan

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte

Fylkeskommunen sin økonomi - folkevaldopplæring. Tore Eriksen, fylkestinget 12.mai 2016

FYLKESVEGPLANEN

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

Oppfølgingsliste 7/2015

MØTE BOK. Finansutvalet. Møtestad Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 15:10 15:50

Budsjett 2018 prosess

Nettobudsjett. Programområde

MØTEBOK. Hovudutvalet valde møteleiar og Ole Johnny Stubhaug til å godkjenne møteboka på vegner av organet.

Budsjett 2012/Økonomiplan Arbeidsdokument 6/11

Utfordringar på fylkesvegnettet

I dette arbeidsdokumentet vert dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet presentert.

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

Korleis oppretthalde regional konkurransekraft?

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

Økonomiplan

Oppfølgingsliste 6/2015

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 :

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

Status og oppgåver for Sogn regionråd

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft. Regional kompetanseutvikling. Korleis møte framtidige kompetansebehov?

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Jølster kommune Saksutgreiing

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram

Radøy kommune Saksframlegg

AKTIVITET OG FRILUFTSLIV I SUNNFJORD KOMMUNE

VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE EI SATSING PÅ FRAMTIDA!

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Handlingsprogram Rådmannens forslag

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00

«Nye Vestland fylkeskommune» i endring og utvikling

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram

STRATEGIPLAN

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Transkript:

Presentasjon på politikardagen 29. november 2010 Budsjettprosessen Sentrale utfordringar i planperioden Budsjettprofilen Bufferfondet Investeringsbudsjettet Dissensar i framlegget v/økonomisjef Eli Nes Killingrød

Samla budsjettprosess 2010 FT-nivå Mai: Politikardag: orientering om omstillingsprosj. Sept: Politikardag: drøftingar 23.nov: Politikardag: oientering om førsteframl. 9.des: FT: vedtek B/ØPL Finansutvals-/FU nivå Mars: Fin utv: Bestilling til FRM => samla utfordringsdok til hovudutvala. Juni: Fin utv:hu sine første innspel. Fastsetting av rammer Ultimo sept: Fin utv:balanse mellom sektorane - saldering Primo okt: Statsbudsj. saldering 20.okt: Sluttsaldering 10. nov: Fin.utv: Første framlegg B/ØPL 25.nov: FU:handsaming av B/ØPL Hovudutvalsnivå Juni: Strategidiskusjonar Aug/sept: Prioriteringar på sektornivå 24.nov: Handsaming av B/ØPL

Sentrale utfordringar Nytt inntektssystem Utsett til 2013 Samferdslenøkkelen størst utfordring Eksempel: Borgeutvalet - 250 mill kr Redusert elevtal Auka elevtal fram til 2013 2014-24 reduksjon på 900 elevar Eksempel: Dagens system - 86 mill kr Fylkesvegrammene Faste rammer fram til 2013 Frå 2014 fordeling etter objektive kriteria Eksempel: Red. investeringsnivå 80 mill kr

Samla budsjettprofil God økonomi på kort sikt Rom for ei betydeleg satsing på tidsavgrensa utviklingstiltak Omstillingsarbeid Frigjevne ressursar nytta til nye satsingar Ikkje vesentlege endringar i tenestetilbodet i denne planperioden Større fokus på fylkeskommunen sine ulike samfunnsaktørrollar Framleis høgt investeringsnivå

Overordna satsingar Overordna strategiar Arenaer for realisering Forsterking av etablerte tiltak Styrke område innafor dagens oppgåveportefølje Fylkeskommunal verksemd Betre samordning internt i fylkeskommunen Omstilling og endring Vidareutvikle og effektivisere dagens oppgåveportefølje Kommunane Som sentral arena for samfunnsutvikling Innovasjon og fornying Utvikle ny kunnskap og nye grep som grunnlag for vidareutvikling av fylket Partnarskapen, næringslivet og frivillig sektor Tydlegare satsingar Tett samarbeid

Forsterking av etablerte tiltak Den fylkeskommunale verksemda: Oppretthalding av kollektivtilbodet Stoppe forfallet på fylkesvegane Kjerneoppgåvene innan vidaregåande opplæring Tannlege dekning auka kapasitet Målretta arbeid med rekruttering, kompetanseutvikling og stablisering Betre samsvaret mellom oppgåver og tildelte ressursar i administrasjonen

Forsterking av etablerte tiltak Mot kommunane /partnarskapen Lokal samfunnsutvikling auka satsing mot kommunane Auka fokus på fornybar energi og påverknadsarbeid innan landbruksområdet Styrking av reiselivssatsinga Styrke samarbeidet mellom kultur- og næringsaktørar Landbruk og friluftsliv skape heilskapleg politikk Frivillig sektor støtte opp om, styrke og bidra til utvikling Utarbeiding av fylkessoga

Omstilling og endring Mot kommunane /partnarskapen Omstillingsarbeidet i kommunane Betydlege ressursar mot område med særlege utfordringar Næringsutvikling Konsentrere hovudinnsatsen mot større satsingar Styrke samordninga i verkemiddelapparatet både internt og eksternt

Omstilling og endring Den fylkeskommunale verksemda Omstillingsarbeidet internt starta innan alle sektorane Nokre gevinstar alt tekne ut i 2011 Store utfordringar gjenstår Frå forhandlingar til anbodsrundar innan samferdsla Stiller store krav til omstilling Bussruter sett av auka ressursar til å arbeide med dette

Innovasjon og fornying Den fylkeskommunale verksemda Føregangsfylke i bruk av digitale tenester Vidare oppfølging av den digitale satsinga i vgs Vidareføre ABM som kompetansesenter for den digitale satsinga Endre fylkesbiblioteket si rolle frå tenesteleverandør til kompetansesenter gjennom aktiv bruk av digitale løysingar Styrke grøn profil redusere papirbruken Heilskap i utviklingsarbeidet krev fokus på betre intern samordning og nye arbeidsformer Etablering av felles regionalt kompetansesenter innan tannhelse

Innovasjon og fornying Mot kommunane/partnarskapen LUK bidra til å gjere det lovpålagde kommunale planarbeidet meir handlings- og utviklingsretta. Fokus på oppfølging av klimaarbeidet i kommunane FOU og innovasjon auka fokus på kunnskapsintensiv og kreativ verksemd Aktiv bruk av eigarrolla i samband med næringsutvikling i fylket Fjord Invest Såkorn AS ivaretek denne rolla på vegne av fylkeskommunen

Bufferfondet Føremål å gjere drifta mindre avhengig av lokale inntekter Auke handlefridomen Føresetnader: Tak på lokale inntekter til driftsføremål 125 mill kr Avvik frå dette nivået saldert mot bufferfondet MINIMUMSNIVÅ på fondet ; 60 mill kr Overskytande kapital kan disponerast

Bufferfondet Oppbygging Overskot i budsjettgjennomføringa Lokale inntekter over «taket» Nivå ved inngangen til planperioden: 107 mill kr Netto bruk/avsetting i perioden - Bevisst og god profil

Bufferfondet Behov for å styrke fondet for å «unngå» å kome under minimumsnivået i 2011: Retta emisjon i Fjord Invest Såkorn AS finansiert over kapitalfondet Reserverte midlar i høve Norsk Bergkunstsenter 0g Vikafjellsvegen løyst opp kapitalen tilført bufferfondet Samla styrking av byfferfjondet på 22 mill kr

Bufferfond - tiltak Tiltak av eingongskarakter Tidsavgrensa tiltak Varige driftstiltak

Driftsbudsjettet 2011 INNTEKTER 2011 UTGIFTER 2010 Skatt/rammetilskot 1 948 89 % Lokale inntekter 107 5 % Andre inntekter 102 5 % Netto bruk av fond 37 2 % BALANSE 2 195 100 % Kapitalutgifter 130 6 % Sektorutgifter Fellesføremål 145 7 % Opplæring 710 32 % Tannhelse 66 3 % Plan og næring 122 6 % Kultur 58 3 % Fylkesvegar 597 27 % Lokale ruter mv 327 15 % Til fordeling 39 2 % BALANSE 2 195 100 %

Investeringsbudsjettet To ulike investeringsprogram fram til 2014 Frå 2014=>samla Prosessar Rullering av handlingsprogram for fylkesvegar i april 2011 Hovudrullering av investeringsprogrammet for bygg og anlegg i desember 2011 Investeringsrammene ned frå 2014 Samla investeringsramme 2011: 786 mill kr Samla investeringsramme 2014: 295 mill kr Store forventningar lagt inn mot rullering av vegplanen

Dilemma; Ikkje budsjettert buffer i høve ekstraordinært vedlikehald Stort vegnett Stort etterslep på vegvedlikehaldet Ferske eksempel på store økonomiske utfordringar Mørkridsbrua I Luster Laukeland i Gaular Førebels føresett finansiert via avviksfondet for store vegprosjekt

Lånegjeld Samla lånegjeld aukar med over over 1 mrd kr i planperioden

Kapitalutgifter Brutto kapitalutgifter aukar med nær 100 mill kr frå 2010 til 2014

Forts. Ulike refusjonsordningar Rentekompensasjon veg og skulebygg Ferjeavløysings-midlar Reduserer kapitalutgiftene med frå 5 mill i 2011 aukande til 46 mill kr i 2014

Forts. Til tross for refusjonsordningane aukar kapitalutgiftsbelastninga med 57 mill kr/år frå 2010 til 2014

Dissensar i framlegget Fleirtalstilrådingar innarbeidd: Rehabilitering av Førdehuset løyving Tilbod til elevar på toppidrettsnivå tekstleg føring Mindretalstilrådingar ikkje innarbeidd: Tilbod til elevar på toppidrettsnivå løyving Kulturkort for ungdom Auka løyving til den kulturelle skulesekken Kompensasjon båtrutetilbod to framlegg med alternative verknadstidspunkt Bokbåten