Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS

Like dokumenter
Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2017 Budsjettkommentarer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Saksframlegg. Kommunestyret Indre Fosen kommunes deltakelse i Fosen Helse IKS

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10 : : 00

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Finansieringsbehov

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Brutto driftsresultat

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Budsjett Brutto driftsresultat

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Budsjett Brutto driftsresultat

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

ÅRSBERETNING Vardø kommune

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Hovudoversikter Budsjett 2017

Økonomiplan Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS

Vedlegg Forskriftsrapporter

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Universet, Bjugn Helsesenter, Bjugn Dato: Tid: 09: 30 14: 30

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Snorre Glørstad Medlem ØRLAND

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI. Versjon

L I L L ESTRØM NOVEMBER Side 125

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

Økonomiske oversikter

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv Hammerfest Parkering KF

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Transkript:

Budsjett 2015 Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Versjon av 20.5.2014

Fosen Helse IKS Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015 Budsjett Budsjett Regnskap 2 015 2 014 2 013 Overføringer med krav til motytelser -10 888 000-9 605 000-12 238 196 Sum driftsinntekter -10 888 000-9 605 000-12 287 296 Lønnsutgifter 4 355 000 3 076 000 3 289 219 Sosiale utgifter 1 248 000 905 000 793 699 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 995 000 3 029 000 3 093 776 Kjøp som erstatter egen prod. 290 000 2 595 000 2 162 207 Overføringer 0 0 138 981 Sum driftsutgifter 10 888 000 9 605 000 9 477 882 Brutto driftsresultat 0 0-2 809 414 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0-105 838 Utlån 0 0 1 659 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 0 0-104 179 Nettodriftsresultat 0 0-2 913 593 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb 0 0-702 734 Avsetninger disposisjonsfond 0 0 702 734 Avsetninger til bundne ford 0 0 2 276 753 Sum avsetninger 0 0 2 979 487 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 636 840 Sum Fosen Helse IKS Budsjett - 2015 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ansvar Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100 Lønn og sosiale kostnader 1 945 1 625 2 428 2 428 2 428 2 428 100 Andre utgifter 717 785 767 767 767 767 100 Avsetning til bundne fond 540 0 0 0 0 0 100 Inntekter og overføringer -698 0 0 0 0 0 100 Overføringer fra eierkommuner -2 790-2 410-3 195-3 195-3 195-3 195 100 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 100 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 100 - Adm. Fosen Helse IKS -285 0 0 0 0 0 110 Utgifter 757 795 765 765 765 765 110 Avsetning til bundne fond 120 0 0 0 0 0 110 Inntekter og overføringer -124 0 0 0 0 0 110 Overføringer fra eierkommuner -850-795 -765-765 -765-765 110 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 110 - Fosen helsekompetanse -96 0 0 0 0 0 300 Lønn og sosiale kostnader 307 357 351 351 351 351 300 Andre utgifter 259 183 189 189 189 189 300 Avsetning til bundne fond 0 0 0 0 0 0 300 Inntekter og overføringer -53 0 0 0 0 0 300 Overføringer fra eierkommuner -600-540 -540-540 -540-540 300 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 300 - Miljøretta helsevern -87 0 0 0 0 0

301 Lønn og sosiale kostnader 501 563 563 563 563 563 301 Andre utgifter 157 97 97 97 97 97 301 Avsetning til bundne fond 0 0 0 0 0 0 301 Inntekter og overføringer -22 0 0 0 0 0 301 Overføringer fra eierkommuner -679-660 -660-660 -660-660 301 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 301 - Samfunnsmedisin -44 0 0 0 0 0 302 Lønn og sosiale kostnader 643 669 663 663 663 663 302 Andre utgifter 141 111 117 117 117 117 302 Avsetning til bundne fond 284 0 0 0 0 0 302 Inntekter og overføringer -334 0 0 0 0 0 302 Overføringer fra eierkommuner -768-780 -780-780 -780-780 302 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 302 - Folkehelse -32 0 0 0 0 0 400 Utgifter 1 999 2 320 2 200 2 200 2 200 2 200 400 Avsetning til bundne fond 0 0 0 0 0 0 400 Inntekter og overføringer -1 998-2 320-2 200-2 200-2 200-2 200 400 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 400 - Følge og beredsk. jordmor 1 0 0 0 0 0 410 Utgifter 553 700 648 648 648 648 410 Avsetning til bundne fond 79 0 0 0 0 0 410 Inntekter og overføringer -452-502 -450-450 -450-450 410 Overføring fra eierkommuner -180-198 -198-198 -198-198 410 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 410 - Kreftkoordinator Fosen 0 0 0 0 0 0 420 Utgifter 1 501 1 400 1 100 1 100 1 100 1 100 420 Avsetning til bundne fond 194 0 0 0 0 0 420 Inntekter og overføringer -1 694-1 400-1 100-1 100-1 100-1 100 420 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 420 - Rask psykisk helsehjelp 0 0 0 0 0 0 430 Utgifter 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 430 Avsetning til bundne fond 1 020 0 0 0 0 0 430 Inntekter og overføringer -1 020 0-1 000-1 000-1 000-1 000 430 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 430 - Kommunepsykolog Fosen 0 0 0 0 0 0 720 Overført fra vertskommunetjenester -93 0 0 0 0 0 720 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 720 - finansposter -93 0 0 0 0 0 Mindreforbruk -637 0 0 0 0 0

Sum Vertskommunetjenester Fosen Helse - Budsjett - 2015 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ansvar Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 313 Lønn og sosiale kostnader 1 360 1 483 1 553 1 553 1 553 1 553 313 Andre utgifter 496 517 537 537 537 537 313 Andre inntekter -1 0 0 0 0 0 313 Refusjon fra staten -1 900-2 000-2 090-2 090-2 090-2 090 313 Sykepengerefusjon -58 0 0 0 0 0 313 overføringer fra kommuner 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar 313 - Spesialisthelsetj. -102 315 Lønn og sosiale kostnader 2 089 2 477 2 581 2 581 2 581 2 581 315 Andre utgifter 763 468 482 482 482 482 315 Andre inntekter -71 0-70 -70-70 -70 315 Refusjon fra staten 0 0 0 0 0 0 315 Sykepengerefusjon 0 0 0 0 0 0 315 overføringer fra kommuner -2 810-2 945-2 993-2 993-2 993-2 993 Sum ansvar 315 - Fosen Legevaktsenter -28 319 Lønn og sosiale kostnader 11 391 12 317 12 465 12 465 12 465 12 465 319 Andre utgifter 2 803 3 103 3 325 3 325 3 325 3 325 319 Andre inntekter -2-370 -385-385 -385-385 319 Refusjon fra staten -10 139-12 228-12 749-12 749-12 749-12 749 319 Sykepengerefusjon -228-645 -336-336 -336-336 319 overføringer fra kommuner -3 788-2 177-2 320-2 320-2 320-2 320 Sum ansvar 319 - Obs og etterbeh. 38 Sum vertskommune - overført til IKS -93

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres i samme omfang som 2014; daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling. Ny merkantil ressurs tilsvarende 100 % foreslås opprettet for å bistå med administrative oppgaver og oppfølging av prosjekt - porteføljen i selskapet. Viser forøvrig til Styret (sak 9/14) og Representantskapets behandling av regnskap og årsmelding 2013 (sak 1/14). Det er budsjettert med samme omfang av kompetanse innen økonomi fra økonomisjef i Ørland kommune. På grunn av at selskapet har mange tjenester/tiltak som er i drift, er det nødvendig med disse støttefunksjoner for å ivareta lov, forskrift og forsvarlig drift. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til at det er lite ressurser til utviklingsarbeid. Selskapet har også hatt stort fokus på forskning og utvikling (FoU). Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging som en hver kommune pålegges. I forbindelse med Samhandlingsreformen og økende utadrettet virksomhet har daglig ledelse fått flere utviklings- og driftsoppgaver i tråd med selskapets rolle som regionens utviklingsaktør innenfor helse og omsorg. For å fortsette å være en region som ses på som modell for samhandling, må Fosen Helse IKS kontinuerlig utvikles, der helheten blir mer enn summen av de enkelte delene. Dette krever god strategisk planlegging i dialog mellom de enkelte eierkommuner, eksterne samarbeidspartnere og selskapets styre og ledelse. Fosen Helse IKS søker om prosjektmidler og skjønnsmidler for styrking av utviklingsoppgaver og FoU. Dette ligger ikke i budsjettforslaget. Under ansvar administrasjonen er det stor økning som i sin helhet skyldes forslag om å opprette 100 % merkantil stilling. Alle kommuner deltar i finansieringen, som er fordelt etter eierandeler i selskapet. Fosen Helsekompetanse: Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Driftsbudsjettene har ingen rammer til å ivareta dette. For å drive FoU som er overførbar og av interesse for andre, er det nødvendig å samarbeide med anerkjente forskningsmiljø. Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med aksjonsforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning. Uavhengig av ekstern prosjektledelse vil det falle mye arbeid på selskapets ansatte. Ansatte i Fosen Helsekompetanse har en nøkkelrolle i arbeidet med kompetanseheving, kompetanseoverføring og oppfølging av FoU. Det er tett samarbeid mellom Fosen Helsekompetanse og Folkehelse Fosen om oppbygging av kompetanseportal og læringsprogram innen diabetes og forebyggende helsearbeid.

Kompetansekoordinatorene har hatt en avgjørende rolle i samordning av kommunenes kompetansebehov, utvikling av læringsprogram og kurs og motivering til deltakelse. I 2013 ble det besluttet i Lederforum Helse- og omsorg Fosen, å delegere utarbeidelse av felles strategisk kompetanseplan for Fosen til Fosen Helse IKS. Fosen Helsekompetanse startet dette arbeidet våren 2013 sammen med administrativ ledelse i Fosen Helse IKS. Arbeidet fortsetter i 2014 og er planlagt ferdigstilt i 2015. Fosen Helsekompetanse vil være Fosen-kommunenes effektive verktøy for kompetanseheving og trening av IKT -ferdigheter innenfor framtidas helse- og omsorgstjenester. Frem til 2014 har Fosen Helsekompetanse blitt driftet vha. 1 årsverk fordelt på 2 x 50 % stilling. For å tilstrebe og imøtekomme nullvekst i budsjett 2014 sett i forhold til 2013 tall, ble det vedtatt å redusere med 10 % stilling. Budsjettforslaget for 2015 innebærer en videreføring av to kompetansekoordinatorer innehar 50 % stilling + 40 % stilling. Med reduksjon av stillingsressurs vil det ikke være rom for å drifte nye tiltak og en må vurdere om etablerte kurs ikke avholdes i 2015. I budsjettforslag 2015 er det ikke tatt høyde for kostnader til utvikling av nye kompetansetiltak, men det er planlagte tiltak i Handlingsplan som vil finansieres av fondsmidler. I tillegg vil en her være avhengig av prosjektmidler. Det forventes at behovet for å sende ansatte på kurs utenfor Fosen vil gå ned. Man regner derfor med at utgifter til Fosen Helsekompetanse dekkes ved reduserte utgifter til opplæring/kurs, diett og reiser i den enkelte kommune. Alle eierkommunene deltar i ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Miljøretta helsevern: Miljøretta helsevern er en del av enheten Folkehelse Fosen. Budsjettet for Miljøretta helsevern består av lønn og oppgaver knyttet til miljøhygieniker tilsvarende 80 %. Det er også husleie kostnader til leie av kontorlokaler ved Mattilsynet. Dette er kostnader som har kommet til fra 2012. Miljøhygieniker har for driftsåret 2014 og 2015 søkt om velferdspermisjon tilsvarende 20 % stilling, dette medfører i budsjettet 60 % stilling for driftsåret 2015. Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Samfunnsmedisin: I Folkehelse Fosen inngår 50 % overlegestilling som er kommunenes felles samfunnsmedisinske ressurs. Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60% fast andel og 40 % innbyggerandel. Folkehelse Fosen: Folkehelse arbeidet er et satsningsområde på Fosen. For å kunne utvikle dette er det behov for å hyre inn spesialkompetanse innen enkelte fagområder. For å imøtekomme nullvekst er disse kostnadene ikke tatt høyde for i driftsbudsjett 2015. Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel.

Prosjekter: Prosjektene Rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog er i sin helhet fullfinansiert av prosjekteier Helsedirektoratet. Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen er fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF. Prosjektet kreftkoordinatorer Fosen er finansiert med 75 % lønnsmidler av Kreftforeningen, det resterende av kommunene. Nullvekst i budsjett 2015. Vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS: Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering: Avdelingen har 13,42 årsverk for sykepleiere/hjelpepleiere, og i tillegg er det fysioterapiressurs i 80 % stilling og ergoterapiresurs i 20 % stilling. Legetilsyn og medisinsk systemansvar ved avdelingen utgjør i dag totalt 1,08 årsverk. Det er ikke mulig å redusere antall årsverk i denne avdelingen da det er en marginal grunnbemanning. Vakter på ettermiddag, natt og helg er bemannet med kun en sykepleier og en hjelpepleier på inntil 13 pasienter. I avdelingen er det også åpnet for overbelegg utover de 13 normerte senger. Det er budsjettert med 5 % sykefravær. På inntektssiden er det foruten refusjoner tatt med salg av 4 plasser for spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge/St. Olavs Hospital HF. Det er budsjettert med inntekt fra fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud som for tidligere år. En har i budsjettet valgt å justere for lønns- og prisvekst, med bakgrunn i at det var korrigert for dette i utbetaling for 2014. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å få avklart med Helsedirektoratet om det også justeres for lønns- og prisvekst i tilskuddet for 2015. Kostnadsfordelingen er følgende: 1/3 til Fosen-kommunene og 2/3 til St. Olavs Hospital HF/Helse Midt-Norge RHF. Kommuneandelen på kr. 2 320 000,- fordeles likt på Ørland, Bjugn, Rissa, Roan og Åfjord. Fosen Legevaktsenter: Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord inngår i Fosen Legevaktsenter. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er etter innbyggertall. Økningen i budsjett fra 2014 til 2015 er på kr.78 000,- og skyldes lønnsvekst og tilkommet husleie på hvileroms fasiliteter til legevaktslegene. Styret har ved flere anledninger drøftet muligheten for å etablere fast ordning for hjelpepersonell ved Fosen Legevaktsenter på helg. I utarbeidelse av budsjettforlag er det ikke tatt høyde for dette med bakgrunn i bestillingen om et stramt og nøkternt budsjett. Spesialistpoliklinikken Fosen: Spesialistpoliklinikken er et desentralisert tilbud til Fosen-befolkningen i regi av St. Olavs Hospital HF. Sykehuset kjøper støttefunksjonene fra vertskommunen Ørland; 1,5 stilling sykepleier og 1 stilling legesekretær. De betaler for husleie mm. I tillegg til spesialistpoliklinikken drar andre spesialisttjenester som røntgen og audiograf nytte av støttefunksjonene.

Spesialistpoliklinikken er fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF og belastes dermed ikke kommunene. Det har i løpet av de to siste år vært en økning i antall spesialister/ tilbud i poliklinikken uten at hjelpepersonellressursene er økt. Oppsummering: Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Det skal tas høyde for den økonomiske situasjonen som kommuner og helseforetak har. For å imøtekomme styrets anmodning om nøktern budsjettering og et budsjett så nært opp til nivå for budsjett 2014 som mulig, har dette driftsmessige konsekvenser som synliggjøres under det enkelte ansvar. Dette gir seg utslag i et stramt og nøkternt budsjettforslag. Budsjett 2015 har tatt høyde for lønnsøkning under alle tjenesteområder som forventes å komme i fbm. sentralt lønnsoppgjør 2014. Økning fra 2014-2015 er totalt på 2,1 %. Inklusiv 100 % merkantil stilling vil total økning være på 9,6 %. Konsekvenser budsjettforslag 2015 Fosen Helse IKS; o Videreføre redusert bemanning Fosen Helsekompetanse i 2015 vil gi konsekvenser for produksjonen / utvikling av tjenesten o Redusert bemanning i Miljørettet helsevern også 2015, ingen konsekvenser for ansatt da dette er ut fra permisjonssøknad Konsekvenser budsjettforslag 2015 vertskommunetjenester Fosen DMS; o Lav bemanningsfaktor gir ikke rom for ytterligere reduksjon i personellressurser ved videreføring av dagens drift. Ved å redusere bemanning vil tilbudet ikke kunne opprettholdes o Innkjøp og etablering av felles fagsystem og serverdrift av pasientadministrativt system for legevakt/fastleger. Arbeidet vil være omfattende og en påregner kostnader for utredningen, noe det ikke er tatt høyde for i budsjett 2015 o Det er ikke budsjettert med midler for innkjøp av nytt medisinsk teknisk utstyr. Ved behov for nytt utstyr finansieres dette gjennom fond Ørland 20.5.2014 Liz Raaken driftssjef Fosen Helse IKS Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen Helse IKS

Fosen Helse IKS fordeling av kostnader budsjettåret 2015 Vedtatt i Styret: Vedtatt i Representantskap: Fosen Helse IKS administrasjon Kostnadsfordeling: etter antall andeler i IKS et Kommune Selskaps -andel Kostnad pr. andel 2014 Sum pr. kommune 2014 Kostnad pr. andel 2015 SUM pr. kommune 2015 Ørland 10 54 772,73 547 727 72 613 726 136 Rissa 10 54 772,73 547 727 72 613 726 136 Bjugn 10 54 772,73 547 727 72 613 726 136 Åfjord 10 54 772,73 547 727 72 613 726 136 Roan 2 54 772,73 109 546 72 613 145 228 Leksvik 2 54 772,73 109 546 72 613 145 228 44 2 410 000 3 195 000 Fosen Helsekompetanse Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr. 1.1.2014 Kommune Innbyggertall 1.1.2014 60 % fast 40 % etter innbyggertall Totalt 2015 Totalt 2014 Ørland 5164 76 500 65 015 146 679 147 135 Rissa 6646 76 500 83 673 166 819 166 780 Bjugn 4711 76 500 59 315 140 526 140 710 Åfjord 3242 76 500 40 817 120 559 121 970 Roan 986 76 500 12 420 89 906 92 575 Leksvik 3555 76 500 44 760 124 815 125 830 I alt 24304 459 000 306 000 795 000 795 000 Miljøretta helsevern Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr. 1.1.2014 Kommune Innbyggertall 1.1.2014 60 % fast 40 % etter innbyggertall Totalt 2015 Totalt 2014 Ørland 5164 54 000 45 900 99 900 99 920 Rissa 6646 54 000 59 100 113 100 113 220 Bjugn 4711 54 000 41 900 95 900 95 760 Åfjord 3242 54 000 28 800 82 800 82 800 Roan 986 54 000 8 700 62 700 62 850 Leksvik 3555 54 000 31 600 85 600 85 450 I alt 24304 324 000 216 000 540 000 540 000

Samfunnsmedisin Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr. 1.1.2014 Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2015 Totalt 2014 1.1.2014 innbyggertall Ørland 5164 66 000 56 100 122 100 122 150 Rissa 6646 66 000 72 190 138 190 138 460 Bjugn 4711 66 000 51 170 117 170 116 820 Åfjord 3242 66 000 35 210 101 210 101 260 Roan 986 66 000 10 720 76 720 76 850 Leksvik 3555 66 000 38 610 104 610 104 460 I alt 24304 396 000 264 000 660 000 660 000 Folkehelse Fosen Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr. 1.1.2014 Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2015 Totalt 2014 1.1.2014 innbyggertall Ørland 5164 78 000 70 000 148 000 144 360 Rissa 6646 78 000 86 000 164 000 163 630 Bjugn 4711 78 000 65 000 143 000 138 060 Åfjord 3242 78 000 45 000 123 000 119 670 Roan 986 78 000 13 000 91 000 90 830 Leksvik 3555 78 000 33 000 111 000 123 450 I alt 24304 468 000 312 000 780 000 780 000 Kreftkoordinatorer Kostnadsfordeling: Alle eierkommuner finansierer 25 % av lønn samt alle driftskostnader Den Norske Kreftforening finansierer 75 % av lønnsutgifter Kommune 25 % 2015 Totalt 2015 25 % 2014 Totalt 2014 Ørland 33 000 33 000 Rissa 33 000 33 000 Bjugn 33 000 33 000 Åfjord 33 000 33 000 Roan 33 000 33 000 Leksvik 33 000 33 000 I alt 198 000 648 000 198 000 700 000

Vertskommunetjenester - Fosen DMS Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering Kommune Andel 2015 Andel 2014 Ørland 464 000 435 400 Rissa Bjugn 464 000 464 000 435 400 435 400 Åfjord 464 000 435 400 Roan 464 000 435 400 SUM 2 320 000 2 177 000 Staten Andel 2015 Andel 2014 Helse Midt- 6 829 000 6 554 000 Norge RHF * St. Olavs 2 320 000 2 177 000 Hospital HF ** St. Olavs 1 800 000 1 748 500 Hospital HF *** SUM 10 949 000 10 479 500 * Helse Midt-Norge RHF`s andel gjelder finansiering av både spesialistrehabilitering og medisinsk etterbehandling ** St. Olavs Hospital HF andel 6 senger medisinsk etterbehandling *** St. Olavs Hospital HF andel øyeblikkelig hjelp tilbud 3 senger. Tilsvarende sum finansieres også av Helsedirektoratet og finnes som inntekt under ansvar 319 avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering Fosen Legevaktsenter Kostnadsfordeling: etter folketallet pr. 1.1.2014 Kommune Innbyggertall Andel 2015 Andel 2014 1.1.2014 Ørland 5164 1 095 900 1 069 300 Bjugn 4711 999 800 967 650 Åfjord 3242 688 050 671 450 Roan 986 209 250 206 600 SUM 14103 2 993 000 2 915 000 Spesialistpoliklinikken Fosen St.Olavs Andel 2015 Andel 2014 Hospital HF 2 090 000 2 000 000 SUM 2 090 000 2 000 000

Total fordeling pr. kommune budsjett 2015 Fosen DMS - administrasjon Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik SUM 2015 SUM 2014 Endring 2014 til 2015 726 136 726 136 726 136 726 136 145 228 145 228 3 195 000 2 410 000 785 000 Fosen 146 679 166 819 140 526 120 559 89 906 124 815 795 000 795 000 0 Helsekompetanse Miljøretta Helsevern 99 900 113 100 95 900 82 800 62 700 85 600 540 000 540 000 0 Samfunnsmedisin 122 100 138 190 117 170 101 210 76 720 104 610 660 000 660 000 0 Folkehelse Fosen 148 000 164 000 143 000 123 000 91 000 111 000 780 000 780 000 0 Avd. ø.hj./ etterbeh. og spes. rehab. Fosen Legevaktsenter Spesialistpoliklinikken Fosen Kreftkoordinator Fosen SUM drift 2015 SUM drift 2014 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 0 2 320 000 2 177 000 143 000 1 095 900 0 999 800 688 050 209 250 0 2 993 000 2 915 000 78 000 0 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 198 000 198 000 0 2 835 715 1 805 245 2 719 532 2 338 755 1 171 804 604 253 11 481 000 2 598 992 1 598 217 2 475 127 2 113 277 1 107 651 581 736 10 475 000 Differanse 2014 / 2015 236 723 207 028 244 405 225 478 64 153 22 517 1 006 000 % Diff. budsjett 2014-2015 + 9,1 % + 12,9 % + 9,8 % + 10,7 % + 5,8 % + 3,9 % + 2,11 % + 9,6 % 221 000 / 1 006 000 Den totale økningen i budsjettet er på kr. 1 006 000,- inklusiv 100 % stilling merkantil funksjon. Total økning på budsjett fra 2014-2015 eksklusiv merkantil stilling er kr.221 000,-. Økningen som tilsvarer +2,11 % er knyttet til sengepost og legevaktsenter. Fosen Helse IKS har nullvekst. Versjon: 1 av 20.5.2014 Revisjon: 0 av lr/bgw