Etat for sosiale tjenester Komite for helse og sosial 9. nov 2016
Sykefravær Varierer mye over tid ved enhetene Jevnt over på ca 10 % samlet. Årsaker Alvorlig/kronisk sykdom som ikke er arbeidsrelatert, langtid Arbeidsrelaterte forhold Krevende arbeidssituasjon i førstelinje med brukere Stor arbeidsmengde, slitasje Vanskelig å finne kompetente vikarer på kort sikt Tidligere noe sykdom pga av konflikter IA Tjenestestedene har over tid tatt imot medarbeidere med helseproblem Tilrettelegger svært langt for medarbeidere med helseproblem
Utvikling ved bydeler med høyt sykefravær Bydel Q3 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Sept 2016 1 6,8 % 17,5 % 14,1 % 7,6 % 7,6 % 2 6 % 13,4 % 9,5 % 8,8 % 8,1 % 3 12,3 % 15,4 % 15,3 % 11,5 % 10,1 % 4 8,8 % 12,2 % 14,2 % 17,2 % 11,3 %
Hvordan det jobbes med sykefraværet Lederne er tett på og følger opp det enkelte sykefravær Dialog og tilrettelegging Personalrådgiver bistår tjenestestedene ved behov Bistand fra bedriftshelsetjenesten Bistand fra Nav arbeidslivssenter Bruke arbeidsmiljøgruppene som ressurs i arbeidet Opplæring
Økonomisk sosialhjelp Hva øker samlede utgifter Økende arbeidsledighet Økning i bosetting av flyktninger Endret bosettingsmodell Andel som ikke blir selvforsørget ved arbeid Rettigheter til EØS borgere Øket rettighetsorientering av ytelser Endring i statlige ytelser (trygd/bostøtte)
6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 3649 3784 3876 3727 3677 3512 3469 4033 4015 4163 4156 3997 4184 4520 4444 4319 4419 4518 4441 5137 51935204 5400 5121 5224 4904 5037 2800 2880 3031 2993 2822 2867 3047 3021 2885 2878 3082 3051 30062979 3083 3020 27002702 2710 2708 2728 2820 2775 2517 2610 2664 2814 Sosialhjelpsmottakere Arbeidsledige
Bosetting Bergen Kommune 2013 2014 2015 2016 Flyktninger 306 329 350 560 (720) Familiegjenforent 99 96 100 100 Totalt 405 425 450 7
Kostnadsutvikling og budsjettutvikling sosialhjelp 300 000 Justert budsjett Regnskap 290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 240 000 2013 2014 2015 2016 Tall i 1 000 Fra 2015-2016 Merforbruk 2015 12 mill Reduksjon i budsjett 20 mill inn i 2016 Totalt 32 mill Totalt 32 mill
Hva reduserer høye utbetalinger? Antatt årsak til utflating i utgifter Tiltaksrettet arbeid, eks FIA, KVP, gruppetiltak ungdom Målrettet innsats i forhold til brukere med høye utbetalinger Reduksjon i midlertidig botilbud Etablering av særlige botiltak Styrking av bo-oppfølgingstjenester Fokus på store barnefamilier. Tiltaksrettet arbeid. Sikring av trygdeinntekter som alternativ til sosialhjelp Reduserte ytelsesnivå 80 %regel tatt bort Reduserte ytelser fra barn nr 4 i store barnefamilier
Hva prioriteres for å holde budsjett Arbeid som førstevalg til forsørgelse for alle Stort fokus på tiltak/rehabilitering for å få søkere over i arbeid Kvalifiseringsprogram FIA tiltak vellykket Aktivitetsplikt fra nyttår Nav sin statlige tiltaksmeny Bistå til overgang til trygd for personer med helseutfordring og liten restarbeidsevne Sikre at alle alternativer til sosialhjelp tas i bruk før stønad innvilges Sikre eget husvære for flest mulig og bistand til beholde boligen for de som trenger det gjennom bo-oppfølgingstjenester. Gjeldsrådgivning
Hvordan jobbes det? Økonomi, prognoser, nøkkeltallsutvikling er fast bolk i månedlige ledermøter. Tett dialog om økonomiutvikling i forbindelse med prognoser. Beste praksis i månedlige ledermøter, implementere Særlige dialog med tjenester med uønsket økonomisk utvikling Fokus på utvalgte områder der tiltak kan redusere utgifter.
Budsjett 2017 Satsing på lavterskel- og rehabiliteringstiltak for rusavhengige Økning sosialhjelp 12 mill + 10 mill i SAM midler. Bra. Men nok? Reduksjon 4 mill i tiltaksarbeid innen KVP reduserer muligheten for tiltak for aktivitet og arbeid for ungdom tiltak for aktivitetsplikt for alle under 30 år fra nyttår FIA tiltak i flere bydeler I hovedsak et godt budsjettfremlegg, men ønske om like stort fokus på å hindre utenforskap for i ungdom i risikosonen, som lavterskeltiltak for de som er utenfor.
Jan Mar Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Des Jan Mar Apr Mai Jun F S Jul Aug Okt Nov Des F S 18 til 25 år 750 700 650 600 550 500 Arbeidsledige under 25 år i Bergen 2,2 2,0 Andel 18-24 år som mottar øk. soshj. av befolkning 18-24 år - Bergen 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 1,8 2012 2013 2014 2015 2016
Økning i % antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 2012-2015 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 16,9 % 15,6 % 21,9 % 5,0 % 1,1 % 0,0 % Bergen Oslo Stavanger Trondheim Serie1 1,1 % 16,9 % 15,6 % 21,9 %
Øking i % utbetaling av økonomisk sosialhjelp 2012-2015 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 52,4 % 20,0 % 40,9 % 10,0 % 17,1 % 29,2 % 0,0 % Bergen Oslo Stavanger Trondheim Serie1 17,1 % 40,9 % 29,2 % 52,4 %