Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen
Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen 2013-2016, mål og tiltak Resultater 2012 Hovedutfordringer Økonomi
VNI VA Gjenanskaffelsesverdien for eksisterende anlegg er beregnet til 1053 mrd. kr, hvorav 62 % gjelder offentlige anlegg og 32 % gjelder private anlegg. Oppgraderingsbehov på 200 mrd. kr for å oppnå «akseptabel 2012-standard». Det er videre estimert at det er behov for 290 mrd. kr i investeringer frem til 2030, for å ivareta befolkningsutvikling, klimaendringer, nytt regelverk og en bærekraftig fornyelsestakt. Ledningsnettet står for 90 % av verdiene.
VA virksomheten Virksomhetsleder VA drift Fagleder + 10 medarbeidere VA kunde Fagleder + 6 medarbeidere VA prosess Fagleder + 14 medarbeidere VA lager Fagleder + 3 medarbeidere Utfører Drift Drammen Drift KF Byggherre Byprosjekter Nettverk: Norsk Vann VASK, SSTT GVD etc.
Styringsdokumenter avløp: Utslippstillatelse fra Fylkesmannen: Strenge krav til tilføringsgrad, renseeffekt (fosfor, nitrogen, organisk stoff) Hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021 helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning (infrastruktureier, forvalter drikkevannskilder, transportsystem, tjenesteyter, myndighetsutøver) Økonomiplanen 2013-2016
Vann- og avløpsvirksomheten: Mål i Økonomiplanen 2013-2016, vedtatt av Bystyret 27/11-2012. Nok vann Godt vann Sikkert vann Tilfredsstillende badevannskvalitet Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Utvikle en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer
Tifredsstillende badevannskvalitet Utslipp fra kommunale avløpsanlegg skal ikke medføre stenging av badeplasser Intensivert kontroll av overløpsstasjonene og overvannsledninger i badesesongen Detaljutrede regime for industriutslipp Gjennomføre ROSanalyse med hensyn på forurensning av det ytre miljø på pumpestasjoner og overløp >95 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 Analyse av prøver fra badeplassene i henhold til prøveprogram
Resultat 2012
Drifte renseanleggene optimalt Fortsette optimaliseringsprosjektet MRA Planlegge bytting av styringssystemer fra Cactus til Cytect Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Renseresultat Solum Tilføringsgrad Solumstrand Separere spillvann og overvann ved å skifte ut 2000/ 1500 m fellesledning med spillvanns- og overvannsledninger Sikre stabil drift av utestasjoner avløp Følge opp separering av private stikkledninger der kommunen separerer det offentlige nettet Renseresultatet tilfredsstiller fylkesmannens krav Prøvetaking i henhold til plan Tilføringsgraden er mer enn 95 % Time- og mengdemålinger, framdrift utarbeidelse av modell
Renseanlegg og transportsystem 2 renseanlegg: Solumstrand - utslipp til fjord Muusøya - utslipp til elv Brukerinteresser: Bading/ fiske Andel av befolkningen tilknyttet offentlig avløpsanlegg: 98,1 % 65 Pumpestasjoner og 73 overløpsstasjoner 334 km. offentlige avløpsledninger 169 km. offentlige overvannsledninger tilsvarer strekningen Drammen Trondheim (like mye private stikkledninger) Akkreditert (Solumstrand + personell)
Resultat 2012 Indikator 2009 2011 2011 201 Rensegrad fosfor Muusøya renseanlegg (krav: 93 %, 95 % fra 2012) Rensegrad fosfor Solumstrand renseanlegg (krav 90 %) Fornyelse av avløpsledninger (% av total lengde)* Beregnet tilføringsgrad til Muusøya renseanlegg (inkludert lekkasjevann som renses ved infiltrasjon i grunnen) **) 87 % 81 % 79 % 92 % 84 % 82 % 92 % 97 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 85 % 85 % 85 % 86 % Det ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 3,2 km avløpsledning. Av dette innebar ca. 2,4 km ombygging til separatsystem (separate ledninger for avløpsvann og overvann). Dette er mindre enn målet i virksomhetsplanen som var på 3,3 km.
10.01.2012 17.01.2012 07.02.2012 22.02.2012 08.03.2012 20.03.2012 03.04.2012 17.04.2012 09.05.2012 22.05.2012 05.06.2012 19.06.2012 03.07.2012 17.07.2012 07.08.2012 21.08.2012 04.09.2012 18.09.2012 02.10.2012 16.10.2012 06.11.2012 04.12.2012 11.12.2013 18.12.2013 Renseeffekt % Renseresultater Ptot, SRA, 2012 Gjennomsnitt: 97% Krav >90% 100 % 98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % 84 % 82 % 80 % Renseeffekt Rensekrav Dato
Renseeffekt % 10. januar 17. januar 7. februar 22. februar 8. mars 20. mars 3. april 17. april 9. mai 22. mai 5. juni 19. juni 3. juli 17. juli 7. august 21. august 4. september 18. september 2. oktober 16. oktober 6. november 4. desember 11. desember 18. desember Dato Mg O2/L 10.jan 17.jan 07.feb 22.feb 08.mar 20.mar 03.apr 17.apr 09.mai 22.mai 05.jun 19.jun 03.jul 17.jul 07.aug 21.aug 04.sep 18.sep 02.okt 16.okt 06.nov Dato 04.des 11.des 18.des Renseresultater KOF, SRA 2012 Renseeffekt KOF Gjennomsnitt 85% Krav >75% Konsentrasjon KOF ut Gjennomsnitt 60 mg/l Krav <125 mg/l 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Renseeffekt Rensekrav 140 120 100 80 60 40 20 Utløp 0
Tekniske driftskostnader per år Kjemikalier Strøm Slamlevering Øvrige SUM 5,5 mill kr 2,5 mill kr 7,5 mill kr 7,5 mill kr 23,0 mill kr
Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer Framdrift i strategiarbeidet Utarbeide faglig veileder Utarbeide utkast til politisk behandling (føringer for utbyggere og andre) Utkast til politisk behandling er ferdig i 2013 og vedtak kan forventes i første halvår 2014 Registrering av utredninger og vedtak
Brukere Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Brukertilfredshet 5,0 4,8 4,6 4,6 4,9
Hovedutfordring: Vann på avveie
Hovedutfordring: Vann på avveie Hovedproblem: Overløpsdrift Store deler av kommunen planlagt og bygget med fellessystem. Få problemer med tilbakeslag i kjellere. Nettett tar unna. Ved nedbør registreres raskt økt belastning. Avrenning fra tette flater større problem enn innlekking av grunnvann. Beregnet tap Muusøya distrikt: 15 % 9 nedbørsmålere skal inn i driftskontrollen i 2013 Kontrollere hendelser mot nedbørssituasjoner
Tiltak - Vann på avveie Utskifting av ledninger, ca 1 %pr. år (mindre Byutvikling, alltid koordinering) Separering av fellesledninger der dette inngår i helhetlig plan Hydrologisk modell for Muusøya distrikt etablert. Planlagt for Solumstrand distrikt i 2013-2014, soner for hver pumpestasjon/ overløp Stikkledninger: Antar samme lengde og samme (eller dårligere) kvalitet enn på det offentlige. Saneres i forbindelse med investeringstiltak. 100 % måloppnåelse. 10-15 mill til oppgradering av pumpestasjoner og overløp
Kritiske faktorer for å nå målet Ressurser i form av penger og personell (intern og eksternt)
Inntektsgrunnlaget Gebyrer Pris per m3 Vann 13,50 Avløp 24,54 Sum 38,04 (39,44) Kommuner med mer enn 20.000 innb Tilknytningsgebyr pr. enhet Vann 4.053 Avløp 4.053 Sum 8.106 (10.132)
Fordeling/ handlingsrom Avløp og rensing 2013: 129 mill Måleradm >1 % Annen adm 6 % Vannforsyning 2013: 77 mill Måleradm. 2,5 % Annen adm 9,5 % Kapital 46 % Drift nett 20 % Kapital 26 % Drift nett 28 % Drift RA + slam 27 % Vann fra Glitre 34 %
Veiledning for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging av ledningsnettet MÅLSETTING Å lage en veiledning som gir råd om hvordan en bør gå fram i forbindelse med fornyelse av ledningsnettet. Dette omfatter de forskjellige faser, fra tilstandskartlegging til vurdering av tiltak og kort om hvilke fornyelsesmetoder som er aktuelle. Veiledningen bør også inkludere økonomiske betraktninger, slik at en finner fram til en utskiftningsplan som gir best effekt både teknisk/anleggsmessig og økonomisk. Hovedutfordringen for kommunene er hvordan en skal velge ut ledningsstrekk, det vil si hvordan en skal vektlegge ulike faktorer og rangere de ledningene som bør skiftes ut eller rehabiliteres.