Kvitsøy kommune Regnskap 2009

Like dokumenter
Kvitsøy kommune Regnskap 2010

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Kvitsøy kommune Regnskap 2012

Årsregnskap Kvitsøy kommune

DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

Arter som er røde går ut for 2009

Finansieringsbehov

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Økonomiske oversikter

Muligheter i Den grønne landsbyen

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november Talldel. Rygge kommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Økonomisk oversikt - drift

Råde Kommune. Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Brutto driftsresultat

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Balanse Frogner menighet

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT Rådmannens forslag

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap Politiske

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode

Regnskapsrapport helse og omsorg pr Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Driftsregnskap 2014:

Beregning av sats - private barnehager

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Økonomisk oversikt - drift

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Økonomisk oversikt - drift

Liv og vekst i den grønne landsbyen

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Regnskap Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Detaljert forslag budsjett 2016

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

Detaljbudsjett for 2015

Budsjett Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Budsjett Brutto driftsresultat

Driftsregnskap

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

utgifter

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

<legg inn ønsket tittel>

<<1>>

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Transkript:

Kvitsøy kommune Regnskap 2009

Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Regnskapsskjema 1A og 2A 5. Detaljert driftsregnskap 6. Detaljert investeringsregnskap 7. Detaljert balanseregnskap 8. Noter Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjon Note 3 Kommunens garantiansvar Note 4 Aksjer og andeler i varig eie Note 5 Avsetning og bruk av fond Note 6 Kapitalkonto Note 7 Langsiktig gjeld og avdrag Note 8 Endringer i regnskapsprinsipp Note 9 Regnskapsmessig merforbruk/midreforbruk Note 10 Selvkostområder Note 11 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Note 12 Anleggsmidler

Regnskapsskjema 1A, Kvitsøy kommune 2009 Tall i hele tusen TEKST Regnsk 2009 Budsj 2009 Rev budsj 09 Regnsk 2008 Skatt på inntekt og formue -10 214-10 600-10 200-9 748 Ordinært rammetilskudd -21 875-20 400-21 500-18 467 Skatt på eiendom -1 350-700 -700-705 Andre generelle statstilskudd -863-500 -863-828 Sum frie disponible inntekter -34 303-32 200-33 263-29 749 Renteinntekter og utbytte -1 562-2 147-1 927-2 161 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 649 1 147 947 1 145 Avdrag på lån 649 830 830 656 Netto finansinntekter/- utgifter -263-170 -150-360 Til deknig av tigliere års regnskapsmessige merf. 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 719 430 2 680 1 994 Til bundne avsetninger 366 0 0 68 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref. -2 250 0-2 250-2 189 Bruk av ubundne avsetninger -438 0-399 -377 Bruk av bundne avsetninger -30-40 -70-157 Netto avsetninger 367 390-39 -661 Overført til investeringsbudsjettet 2 628 0 0 931 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 29 123 30 731 31 896 27 859 OMRÅDENES DRIFT Regnsk 2009 Rev budsj 09 Avvik Regnsk 2008 (inkl. avsetninger og bruk av avsetninger) 1: Forvaltning og administrasjon U 7 511 6 865-646 7 033 I -703-489 214-441 NU 6 808 6 376-432 6 592 2: Oppvekst og kultur U 15 952 15 690-262 15 171 I -4 919-4 207 712-5 407 NU 11 033 11 483 450 9 764 3: Helse og omsorg U 12 069 11 464-605 10 892 I -3 166-2 508 658-2 904 NU 8 903 8 956 53 7 988 4: Plan og utvikling U 11 875 8 597-3 279 8 027 I -6 019-3 394 2 625-3 674 NU 5 856 5 203-654 4 353 9: Finansiering/sum U 6 499 I -39 099 NU -32 600

Regnskapsskjema 2A, Kvitsøy kommune 2009 Tall i hele tusen TEKST Regnsk 2009 Budsj 2009 Rev budsj 09 Regnsk 2008 Investering i anleggsmidler 13 613 8 870 9 370 6 935 Utlån og forskutteringer 1 135 0 0 0 Avdrag og lån 333 0 0 393 Avsetninger 4 242 0 2 992 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 299 0 0-137 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 397-5 050 0-3 062 Andre inntekter -55 0 0 0 Overføft fra driftsbudsjettet -2 628-1 000 0-931 Bruk av avsetninger -599 0-500 -1 923

Driftsregnskap 2009, Kvitsøy kommune Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 110 KOMMUNESTYRE 100 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 100 10401 Overtid 0,00 0,00 0,00 0,00 100 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 8 329,17 8 000,00 0,00 0,00 100 10800 Godtgjørelse ordfører 573 333,15 585 000,00 585 000,00 545 999,94 100 10802 Godtgjørelse varaordfører 143 333,32 148 000,00 148 000,00 136 500,03 100 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 11 040,00 15 000,00 15 000,00 13 585,32 100 10807 Møtegodtgjørelse 63 500,00 0,00 0,00 0,00 100 10901 Pensjonskasse KLP 171 774,28 146 000,00 146 000,00 202 226,88 100 10990 Arbeidsgiveravgift 97 513,21 95 000,00 95 000,00 95 028,44 100 11000 Kontormateriell 190,40 0,00 0,00 2 017,20 100 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 1 150,00 0,00 0,00 0,00 100 11152 Bevertning 5 992,50 17 000,00 25 000,00 22 545,59 100 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 1 130,00 0,00 0,00 0,00 100 11300 Telefonutgifter 5 642,58 10 000,00 10 000,00 9 370,48 100 11502 Kurs/seminar folkevalgte 145,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11602 Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 8 120,00 5 000,00 5 000,00 9 345,50 100 11655 Utgiftsdekning politikere 36 000,00 80 000,00 80 000,00 124 250,00 100 11659 Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 32 598,96 25 000,00 25 000,00 38 689,42 100 11705 Andre trekkfrie godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 491,15 4 000,00 4 000,00 4 443,11 100 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 100 14726 Etter formannsk. nærmere best. 10 265,00 0,00 0,00 0,00 100 14727 Etter ordførerens nærmere best. 20 838,81 0,00 0,00 0,00 100 14903 Etter formsk. nærmere best. 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 180 14903 Etter formsk. nærmere best. 0,00 0,00 0,00 0,00 100 14905 Etter ordførerens nærmere bestemmelse 0,00 16 000,00 16 000,00 14 513,76 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -2 491,15-4 000,00-4 000,00-4 443,11 100 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 110 KOMMUNESTYRE 1 190 896,38 1 170 000,00 1 170 000,00 1 224 072,56 112 VALG 100 10807 Møtegodtgjørelse 17 850,00 18 000,00 18 000,00 0,00 100 10990 Arbeidsgiveravgift 1 892,10 2 000,00 2 000,00 0,00 100 11152 Bevertning 808,00 0,00 0,00 0,00 100 11409 Annonser, reklame og inform.utg. 7 317,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100 11501 Opplæring ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 0,00 100 12005 Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 0,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 829,25 5 000,00 5 000,00 0,00 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -1 829,25-5 000,00-5 000,00 0,00 112 VALG 27 867,10 28 000,00 28 000,00 0,00 113 PARTISTØTTE 100 13709 Tilskudd andre private 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 832,00 100 17001 Ref. politisk virksomhet 0,00 0,00 0,00 0,00 113 PARTISTØTTE 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 832,00 114 ELDRERÅDET 234 10807 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 234 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 234 11152 Bevertning 97,40 0,00 0,00 0,00 234 11154 Kjøp matvarer 6 687,90 0,00 0,00 0,00 234 11202 Velferdstiltak brukere 26 495,69 25 000,00 25 000,00 15 441,67 234 11213 Tilskudd eldreråd 0,00 0,00 0,00 0,00 234 11502 Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0,00 3 870,00 234 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 234 11602 Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 402,00 0,00 0,00 0,00 234 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 161,25 0,00 0,00 60,00 Detaljert driftsregnskap, side 1 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 234 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 234 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 954,09 2 000,00 2 000,00 1 105,44 234 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 234 14719 Tilskudd eldreråd 0,00 0,00 0,00 0,00 234 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00 0,00 234 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -1 954,09-2 000,00-2 000,00-1 105,44 234 17700 Overføringer fra andre -5 735,00 0,00 0,00 0,00 114 ELDRERÅDET 28 109,24 25 000,00 25 000,00 19 371,67 116 REVISJONEN 100 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 100 13506 Interkomm. selskap/foretak 0,00 0,00 0,00 0,00 100 13750 Kjøp av tjenester fra IKS 0,00 0,00 156 000,00 154 775,20 110 13750 Kjøp av tjenester fra IKS 159 300,00 156 000,00 0,00 0,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 38 000,00 38 693,80 110 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 39 825,00 38 000,00 0,00 0,00 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00-38 000,00-38 693,80 110 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -39 825,00-38 000,00 0,00 0,00 116 REVISJONEN 159 300,00 156 000,00 156 000,00 154 775,20 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 110 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 350,00 110 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 100 11502 Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0,00 500,00 110 11502 Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0,00 0,00 110 11655 Utgiftsdekning politikere 0,00 0,00 0,00 0,00 100 13506 Interkomm. selskap/foretak 0,00 0,00 64 000,00 45 450,00 110 13506 Interkomm. selskap/foretak 50 249,60 64 000,00 0,00 0,00 290 13506 Interkomm. selskap/foretak 0,00 0,00 0,00 0,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 14 000,00 8 925,00 110 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 12 562,40 14 000,00 0,00 0,00 290 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00-14 000,00-8 925,00 110 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -12 562,40-14 000,00 0,00 0,00 290 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 50 249,60 64 000,00 64 000,00 46 300,00 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 120 10100 Lønn faste stillinger 766 371,83 810 000,00 870 000,00 788 171,23 120 10201 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10508 Pc-trekk ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10510 Hjemmepc-trekk, ny avtale 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10901 Pensjonskasse KLP 98 691,06 120 000,00 126 000,00 120 011,42 120 10990 Arbeidsgiveravgift 88 707,80 100 000,00 105 000,00 87 791,71 120 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 9 761,00 10 000,00 10 000,00 1 874,00 120 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11303 Frankeringsutgifter 6 041,20 2 000,00 2 000,00 892,19 120 11307 Betalingsgebyr 15 018,98 12 000,00 12 000,00 56 429,60 120 11501 Opplæring ansatte 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 120 11509 Andre opplærings/kursugifter 5 705,00 0,00 0,00 0,00 120 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 795,00 120 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 339,00 120 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 5 000,00 5 000,00 6 545,04 120 11951 Div. kontingenter 350,00 2 000,00 2 000,00 1 380,00 120 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12202 Leie av utstyr etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0,00 668,00 120 12704 Andre konsulentutgifter 1 079,00 5 000,00 5 000,00 14 600,00 120 13500 Til andre kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 120 13509 Overføringer til andre 38 669,60 36 000,00 36 000,00 39 247,00 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 12 533,08 2 000,00 2 000,00 4 364,01 120 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 120 16205 Gebyrer 1,40 0,00 0,00 181,00 Detaljert driftsregnskap, side 2 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 120 17101 Ref. sykepenger -109 330,00 0,00 0,00 0,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -12 533,08-2 000,00-2 000,00-4 364,01 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 921 066,87 1 105 000,00 1 176 000,00 1 118 925,19 130 NÆRINGSUTVIKLING 325 10100 Lønn faste stillinger 108 688,49 110 000,00 110 000,00 103 352,32 325 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0,00 0,00 325 10901 Pensjonskasse KLP 14 046,77 16 000,00 16 000,00 16 108,19 325 10990 Arbeidsgiveravgift 12 564,77 13 000,00 13 000,00 11 948,91 325 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 0,00 325 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 325 11951 Div. kontingenter 8 300,00 0,00 0,00 0,00 325 12703 Konsulentbistand 0,00 0,00 0,00 0,00 325 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 725,00 0,00 0,00 2 635,20 325 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 325 14705 Næringsutvikling 147 249,19 170 000,00 200 000,00 90 070,80 325 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 67 800,00 325 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -2 725,00 0,00 0,00-2 635,20 325 17300 Ref. fylkeskommunen -170 000,00-170 000,00-200 000,00-146 000,00 325 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 130 NÆRINGSUTVIKLING 120 849,22 139 000,00 139 000,00 143 280,22 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 120 10100 Lønn faste stillinger 1 649 737,15 1 516 000,00 1 516 000,00 1 370 815,63 120 10201 Lønn vikarer 11 713,86 10 000,00 10 000,00 19 271,65 120 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 28 845,24 120 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10401 Overtid 1 236,93 0,00 0,00 0,00 120 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 28 575,00 29 000,00 0,00 8 839,34 120 10510 Hjemmepc-trekk, ny avtale 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10511 Fri mobiltelefon ansatte 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 120 10512 Motkonto fri mobiltelefon 0,00-25 000,00-25 000,00 0,00 120 10901 Pensjonskasse KLP 181 394,05 220 000,00 220 000,00 208 991,67 170 10903 Premieavvik KLP/STP -7 556,00-500 000,00-500 000,00-483 258,00 171 10903 Premieavvik KLP/STP 165 237,00 165 000,00 165 000,00 133 020,00 120 10905 Oppg.pl. forsikringer 0,00 0,00 0,00 4 868,00 120 10990 Arbeidsgiveravgift 207 986,54 184 000,00 184 000,00 167 714,40 180 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 170 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP -1 065,00-50 000,00-50 000,00-68 139,00 171 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 21 545,00 17 000,00 17 000,00 17 003,00 120 11000 Kontormateriell 36 426,65 30 000,00 30 000,00 45 213,77 120 11001 Kopieringsutgifter 55 451,99 25 000,00 25 000,00 12 124,50 120 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 5 775,00 3 000,00 3 000,00 3 676,25 120 11004 Faglitteratur 379,20 0,00 0,00 0,00 120 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11152 Bevertning 12 797,14 25 000,00 25 000,00 22 162,70 120 11154 Kjøp matvarer 30 889,34 15 000,00 0,00 5 091,45 120 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 6 766,20 7 000,00 7 000,00 5 589,00 120 11201 Velverdstiltak ansatte 47 725,29 40 000,00 40 000,00 33 424,50 120 11206 Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11210 AMU 3 615,70 5 000,00 5 000,00 4 922,00 120 11212 Diff.konto div. balanseposter 0,00 0,00 0,00-74,13 120 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 15 277,50 10 000,00 10 000,00 27 460,85 120 11300 Telefonutgifter 62 487,15 50 000,00 50 000,00 65 774,96 120 11303 Frankeringsutgifter 44 562,08 30 000,00 30 000,00 36 844,33 120 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11306 Etablering/bruk internett 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11400 Stillingsannonser/intervjuutg. 63 788,40 25 000,00 25 000,00 11 232,00 120 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 92 127,05 70 000,00 70 000,00 81 022,64 120 11501 Opplæring ansatte 14 650,00 20 000,00 20 000,00 45 665,91 120 11504 Opplæringsplan 8 350,00 25 000,00 25 000,00 6 562,50 120 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 4 771,50 5 000,00 5 000,00 7 126,75 120 11609 Andre utgifter og godtgjørelser 3 930,00 0,00 0,00 0,00 120 11659 Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 11 763,46 0,00 0,00 0,00 120 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 18 827,99 30 000,00 30 000,00 34 711,09 Detaljert driftsregnskap, side 3 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 120 11703 Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 0,00 0,00 0,00 1 640,83 120 11705 Andre trekkfrie godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11801 Strømutgifter 102 803,09 0,00 0,00-14 227,83 120 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 21 336,00 20 000,00 20 000,00 18 289,00 120 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11853 Ansvarsforsikring/ Gebyr megler 14 000,00 35 000,00 35 000,00 34 306,00 120 11854 Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 78 513,00 85 000,00 85 000,00 81 657,00 120 11951 Div. kontingenter 87 399,40 70 000,00 70 000,00 93 272,80 120 11953 Lisenser 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11954 OU-midler 38 998,00 35 000,00 35 000,00 34 968,00 120 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 693,72 0,00 0,00 595,00 120 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 180 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12009 Diverse inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 15 710,40 120 12102 Leie av transportmidler 11 125,50 15 000,00 0,00 21 252,00 120 12202 Leie av utstyr etc. 1 418,00 27 000,00 42 000,00 40 864,69 120 12302 Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12402 Service kontormaskiner 14 839,09 0,00 0,00 0,00 120 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12405 Drift av regnskap/lønn/skatt 6 130,10 0,00 0,00 0,00 120 12409 Andre reperasjoner og vedlikehold 3 375,00 10 000,00 10 000,00 0,00 120 12702 Juridisk bistand 7 525,00 30 000,00 30 000,00 20 650,00 120 12703 Konsulentbistand 0,00 0,00 0,00 0,00 120 13500 Til andre kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 120 13704 Konsulent-tjenester 48 034,80 0,00 0,00 0,00 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 108 564,18 150 000,00 150 000,00 82 008,11 180 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 385 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 120 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 120 14715 Tilskudd Bygdeblad 0,00 0,00 0,00 0,00 385 14715 Tilskudd Bygdeblad 0,00 0,00 0,00 0,00 120 14750 Medlemstilskudd IKS 33 998,00 35 000,00 35 000,00 32 382,00 120 15900 Avskrivninger 317 076,00 415 000,00 415 000,00 289 701,00 120 16209 Annet avg.fritt salg -550,00 0,00 0,00-3 552,00 120 17000 Ref. staten -15 700,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 120 17005 Ref. trygdekontor 0,00 0,00 0,00 0,00 120 17101 Ref. sykepenger -38 841,00-5 000,00-5 000,00-5 650,00 120 17104 Ref. tilretteleggingstilsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 120 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 180 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -108 564,18-150 000,00-150 000,00-82 008,11 180 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 385 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 120 17700 Overføringer fra andre -29 216,25-15 000,00 0,00-21 425,00 120 17701 Premieavvik 2002 KLP og STP 15,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond -29 000,00-29 000,00 0,00 0,00 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 3 463 196,13 2 722 000,00 2 722 000,00 2 484 936,89 141 IKT - FELLESUTGIFTER 120 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 24 750,00 70 000,00 70 000,00 65 259,38 202 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 1 232,00 0,00 0,00 0,00 120 12005 Programvare EDB 31 500,00 0,00 0,00 0,00 202 12005 Programvare EDB 0,00 20 000,00 20 000,00 1 458,00 232 12005 Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 0,00 241 12005 Programvare EDB 3 053,60 20 000,00 20 000,00 11 400,00 253 12005 Programvare EDB 22 230,40 0,00 0,00 0,00 120 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 33 583,66 70 000,00 70 000,00 88 530,42 130 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 15 878,19 0,00 0,00 0,00 201 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 15 790,20 16 000,00 16 000,00 15 540,20 202 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 30 430,55 43 000,00 43 000,00 40 697,70 232 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0,00 0,00 253 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 8 920,43 10 000,00 10 000,00 3 590,00 360 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 22 339,87 15 000,00 15 000,00 40 735,80 120 12405 Drift av regnskap/lønn/skatt 166 032,62 145 000,00 145 000,00 162 446,05 120 12406 Drift av faktureringsprogram 0,00 0,00 0,00 47 420,00 120 13500 Til andre kommuner 388 885,99 475 000,00 475 000,00 410 116,00 Detaljert driftsregnskap, side 4 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 63 469,33 20 000,00 20 000,00 87 369,45 130 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 969,55 0,00 0,00 0,00 201 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 947,55 5 000,00 5 000,00 3 885,05 202 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 915,64 10 000,00 10 000,00 7 183,80 232 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 241 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 763,40 0,00 0,00 0,00 253 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 787,71 2 000,00 2 000,00 897,50 360 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 584,97 4 000,00 4 000,00 10 183,95 120 15700 Overføring til investeringsregnskap 27 375,00 0,00 0,00 0,00 120 17280 Kompensert moms invest.regnskapet -27 375,00 0,00 0,00 0,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -63 469,33-20 000,00-20 000,00-87 369,45 130 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 969,55 0,00 0,00 0,00 201 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 947,55-5 000,00-5 000,00-3 885,05 202 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -7 915,64-10 000,00-10 000,00-7 183,80 232 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 241 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -763,40 0,00 0,00 0,00 253 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -7 787,71-2 000,00-2 000,00-897,50 360 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -5 584,97-4 000,00-4 000,00-10 183,95 141 IKT - FELLESUTGIFTER 764 627,51 884 000,00 884 000,00 887 193,55 150 TRANSPORTSTØTTE 330 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 0,00 330 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 9 413,77 12 000,00 0,00 5 531,54 330 10901 Pensjonskasse KLP 252,55 0,00 0,00 108,26 330 10990 Arbeidsgiveravgift 1 016,34 0,00 0,00 597,63 330 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 535,50 0,00 0,00 0,00 330 13702 Tilskudd drosje 0,00 10 000,00 20 000,00 0,00 330 13703 Tilskudd buss 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 330 13705 Tilskudd godsrute 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 330 13707 Tilskudd arb.reiser pendlere 0,00 0,00 0,00 444 779,00 330 13709 Tilskudd andre private 0,00 0,00 0,00 0,00 330 17700 Overføringer fra andre -2 150,00-2 000,00 0,00-1 600,00 150 TRANSPORTSTØTTE 49 068,16 60 000,00 60 000,00 489 416,43 210 KVITSØY SKOLE 202 10100 Lønn faste stillinger 897 107,49 913 000,00 913 000,00 778 140,91 222 10100 Lønn faste stillinger 393 164,88 361 000,00 361 000,00 309 984,30 202 10101 Lønn lærere 4 706 773,17 4 746 000,00 4 746 000,00 4 587 835,05 202 10102 Lønn lærere B-reg. 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10103 Kvelds-/ og natttillegg 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10201 Lønn vikarer 69 270,37 150 000,00 150 000,00 149 130,18 222 10201 Lønn vikarer 66 632,31 20 000,00 20 000,00 22 336,70 202 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 27 000,00 0,00 188 052,18 222 10202 Lønn vikar svangerskap 127 092,95 100 000,00 100 000,00 91 750,53 202 10203 Lønn ferievikar 2 916,23 15 000,00 15 000,00 2 770,68 222 10203 Lønn ferievikar 3 928,68 0,00 0,00 0,00 202 10204 Lønn vikar utdanning 4 747,12 30 000,00 30 000,00 30 628,79 202 10205 Lønn lærervikar sykdom 0,00 0,00 0,00 8 823,29 202 10206 Lønn lærervikar 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10209 Lønn andre vikarer 15 680,00 0,00 0,00 0,00 222 10209 Lønn andre vikarer 3 492,16 0,00 0,00 0,00 202 10301 Lønn engasjementer 10 473,75 5 000,00 5 000,00 2 154,54 202 10302 Lønn ekstrahjelp 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 222 10302 Lønn ekstrahjelp 24 867,28 0,00 0,00 0,00 222 10401 Overtid 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10508 Pc-trekk ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10510 Hjemmepc-trekk, ny avtale 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10901 Pensjonskasse KLP 54 030,14 60 000,00 60 000,00 48 155,20 222 10901 Pensjonskasse KLP 53 574,07 65 000,00 65 000,00 71 406,83 202 10902 Pensjonskasse SPK 567 982,55 600 000,00 600 000,00 531 960,55 222 10902 Pensjonskasse SPK 1 252,78 0,00 0,00 0,00 202 10905 Oppg.pl. forsikringer 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10990 Arbeidsgiveravgift 625 410,14 685 000,00 685 000,00 652 300,87 222 10990 Arbeidsgiveravgift 67 908,73 56 000,00 56 000,00 46 054,29 202 11000 Kontormateriell 7 588,82 8 000,00 8 000,00 1 886,92 202 11001 Kopieringsutgifter 54 697,02 20 000,00 20 000,00 17 344,13 202 11004 Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 937,00 202 11051 Læremidler 47 299,18 45 000,00 45 000,00 71 345,41 222 11051 Læremidler 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11052 Bibliotekbøker 9 979,26 10 000,00 10 000,00 7 650,00 Detaljert driftsregnskap, side 5 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 202 11053 Fritt skolemateriell 96 114,00 100 000,00 100 000,00 76 184,98 222 11053 Fritt skolemateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11054 Leker og utstyr 9 199,20 10 000,00 10 000,00 16 618,00 202 11055 Faglitteratur 1 119,56 5 000,00 5 000,00 1 623,00 202 11056 Arbeidsmateriell 46 209,66 45 000,00 45 000,00 29 815,41 202 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 635,00 2 000,00 2 000,00 1 171,28 202 11152 Bevertning 7 500,22 5 000,00 5 000,00 3 506,50 202 11154 Kjøp matvarer 37 407,81 55 000,00 55 000,00 51 479,06 202 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 1 440,00 500,00 500,00 250,00 202 11201 Velverdstiltak ansatte 1 094,01 0,00 0,00 0,00 202 11203 Hjem skolesamarbeid 4 375,04 3 000,00 3 000,00 1 108,00 202 11204 Turer 73 228,99 145 000,00 150 000,00 125 198,49 202 11206 Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 222 11206 Rengjøringsmateriell 29 234,30 40 000,00 40 000,00 46 241,09 202 11209 Annet forbruksmateriell 2 121,68 0,00 0,00 660,00 202 11300 Telefonutgifter 15 329,63 23 000,00 23 000,00 21 052,68 202 11303 Frankeringsutgifter 240,00 1 000,00 1 000,00 0,00 202 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11307 Betalingsgebyr 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11400 Stillingsannonser/intervjuutg. 0,00 15 000,00 15 000,00 17 558,00 202 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 1 395,04 0,00 0,00 750,00 202 11501 Opplæring ansatte 96 869,04 100 000,00 70 000,00 60 605,93 202 11505 Utviklingsarbeid 296,00 2 000,00 2 000,00 0,00 202 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 148,00 202 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 3 705,00 8 000,00 3 000,00 966,25 202 11604 Diettgodtgjørelse 0,00 2 000,00 2 000,00 148,00 202 11609 Andre utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11651 Telefongodtgj. Ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11653 Klesgodtgjørelse 2 574,00 3 000,00 3 000,00 2 574,00 222 11653 Klesgodtgjørelse 652,00 1 500,00 1 500,00 926,00 202 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 2 401,75 10 000,00 10 000,00 20 108,87 202 11801 Strømutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 222 11801 Strømutgifter 171 776,62 140 000,00 140 000,00 162 647,26 222 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 33 139,00 35 000,00 35 000,00 29 719,00 202 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 1 355,00 20 000,00 20 000,00 0,00 202 11854 Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 25 905,00 30 000,00 30 000,00 26 042,00 222 11950 Kommunale avgifter 5 184,52 10 000,00 10 000,00 4 218,46 202 11951 Div. kontingenter 18 512,00 15 000,00 15 000,00 11 220,20 202 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 2 891,16 0,00 0,00 535,00 222 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 40,00 0,00 0,00 2 676,00 202 12001 Inventar og utstyr 35 536,00 30 000,00 30 000,00 87 021,26 202 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 139 858,93 140 000,00 140 000,00 34 527,24 202 12005 Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 0,00 202 12202 Leie av utstyr etc. 0,00 40 000,00 40 000,00 38 370,70 222 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 1 020,00 0,00 0,00 0,00 202 12302 Vedlikehold utstyr 6 298,40 5 000,00 5 000,00 1 333,34 222 12302 Vedlikehold utstyr 4 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 202 12402 Service kontormaskiner 17 403,81 0,00 0,00 0,00 222 12402 Service kontormaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 202 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0,00 0,00 222 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 6 093,20 12 000,00 12 000,00 10 868,40 202 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0,00 0,00 202 12703 Konsulentbistand 0,00 0,00 0,00 0,00 202 13500 Til andre kommuner 13 012,00 35 000,00 35 000,00 0,00 202 13703 Tilskudd buss 0,00 0,00 0,00 0,00 202 13711 Kjøp av renholds-tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 222 13711 Kjøp av renholds-tjenester 0,00 0,00 0,00 52 960,00 202 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 99 348,04 120 000,00 120 000,00 84 995,64 222 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 53 684,23 65 000,00 65 000,00 68 527,75 202 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 202 14711 Tilsk. kulturarr. 0,00 0,00 0,00 0,00 202 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 50 000,00 0,00 0,00 0,00 202 15900 Avskrivninger 22 664,00 39 000,00 39 000,00 22 665,00 202 16301 Utleie lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 Detaljert driftsregnskap, side 6 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 222 16301 Utleie lokaler 0,00-2 000,00-2 000,00-1 000,00 202 17004 Ref. lærerlag 0,00 0,00 0,00 0,00 202 17009 Andre statsref. -82 800,00-150 000,00-150 000,00-108 320,00 202 17101 Ref. sykepenger -48 028,00-50 000,00-50 000,00-119 295,00 222 17101 Ref. sykepenger -118 567,00 0,00 0,00-56 126,00 202 17103 Ref. fødselspenger -84 539,00-24 000,00 0,00-226 164,00 222 17103 Ref. fødselspenger -151 059,00-80 000,00-80 000,00-95 050,00 202 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -99 348,04-120 000,00-120 000,00-84 995,64 222 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -53 684,23-65 000,00-65 000,00-68 527,75 202 17300 Ref. fylkeskommunen 0,00 0,00 0,00-30 000,00 202 17500 Ref. kommuner 0,00 0,00 0,00-45 000,00 202 17700 Overføringer fra andre -126 962,80-120 000,00-120 000,00-108 317,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-12 000,00 202 19500 Bruk av bundne fond -30 000,00-60 000,00-30 000,00-60 000,00 210 KVITSØY SKOLE 8 163 744,85 8 567 000,00 8 564 000,00 7 722 873,75 211 PPT 202 13502 Tilskudd PPR 162 657,00 140 000,00 140 000,00 142 248,00 202 13750 Kjøp av tjenester fra IKS 0,00 0,00 0,00 0,00 211 PPT 162 657,00 140 000,00 140 000,00 142 248,00 220 MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS 383 10100 Lønn faste stillinger 196 738,28 200 000,00 160 000,00 117 885,27 383 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 383 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 0,00 383 10505 Innleid konsulenttj. 0,00 0,00 0,00 0,00 383 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 383 10902 Pensjonskasse SPK 4 095,28 17 000,00 17 000,00 1 111,36 383 10990 Arbeidsgiveravgift 21 519,44 18 000,00 18 000,00 12 746,55 383 11001 Kopieringsutgifter 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 383 11051 Læremidler 0,00 2 000,00 2 000,00 282,50 383 11056 Arbeidsmateriell 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 383 11152 Bevertning 903,72 0,00 0,00 0,00 383 11501 Opplæring ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 383 11951 Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 0,00 383 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 1 000,00 1 000,00 70,62 383 16001 Egenbetaling/egenandeler -35 650,00-15 000,00-15 000,00-9 900,00 383 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00 0,00 383 17009 Andre statsref. 0,00 0,00 0,00-30 000,00 383 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00-1 000,00-1 000,00-70,62 220 MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS 187 606,72 224 000,00 184 000,00 92 125,68 230 SFO 215 10100 Lønn faste stillinger 333 244,81 355 000,00 355 000,00 275 546,93 215 10201 Lønn vikarer 14 802,29 20 000,00 20 000,00 24 361,82 215 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0,00 35 000,00 215 10203 Lønn ferievikar 445,12 0,00 0,00 3 937,46 215 10204 Lønn vikar utdanning 0,00 0,00 0,00 1 736,98 215 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 616,40 215 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 215 10401 Overtid 420,85 1 000,00 1 000,00 1 330,11 215 10901 Pensjonskasse KLP 22 890,64 30 000,00 30 000,00 35 853,28 215 10902 Pensjonskasse SPK 9 860,25 20 000,00 20 000,00 3 681,44 215 10990 Arbeidsgiveravgift 39 766,55 44 000,00 44 000,00 38 987,37 215 11000 Kontormateriell 145,00 1 000,00 1 000,00 957,00 215 11054 Leker og utstyr 16 782,80 25 000,00 15 000,00 9 899,20 215 11056 Arbeidsmateriell 6 202,80 8 000,00 8 000,00 11 767,44 215 11154 Kjøp matvarer 24 286,66 30 000,00 30 000,00 24 496,85 215 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 240,00 215 11204 Turer 5 174,00 10 000,00 10 000,00 11 157,68 215 11206 Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 215 11209 Annet forbruksmateriell 801,72 3 000,00 3 000,00-300,80 215 11300 Telefonutgifter 928,59 1 000,00 1 000,00 1 523,31 215 11302 Mobiltelefon 0,00 0,00 0,00 0,00 215 11501 Opplæring ansatte 2 800,00 5 000,00 5 000,00 9 213,70 215 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 215 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 140,00 Detaljert driftsregnskap, side 7 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 215 11653 Klesgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 361,00 215 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 215 11951 Div. kontingenter 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 215 11954 OU-midler 50,00 0,00 0,00 0,00 215 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 350,25 0,00 0,00 40,00 215 12001 Inventar og utstyr 9 664,80 3 000,00 3 000,00 8 219,47 215 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 12 198,13 15 000,00 15 000,00 12 317,58 215 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 215 16000 Foreldrebetaling -178 908,84-240 000,00-240 000,00-217 684,33 215 16011 Foreldrebetaling dagsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 215 16206 Foreldrebetaling mat -33 381,66-30 000,00-30 000,00-13 141,33 215 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00 0,00 215 17004 Ref. lærerlag 0,00 0,00 0,00 0,00 215 17101 Ref. sykepenger -924,00 0,00 0,00 0,00 215 17103 Ref. fødselspenger 0,00 0,00 0,00-54 350,24 215 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -12 198,13-15 000,00-15 000,00-12 317,58 215 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 230 SFO 265 402,63 280 000,00 280 000,00 214 590,74 240 KVITSØY BARNEHAGE 201 10100 Lønn faste stillinger 2 484 625,39 2 410 000,00 2 310 000,00 2 591 538,63 221 10100 Lønn faste stillinger 80 192,58 77 000,00 77 000,00 71 374,35 221 10103 Kvelds-/ og natttillegg 5 527,20 5 000,00 5 000,00 5 351,16 221 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10201 Lønn vikarer 120 580,64 90 000,00 90 000,00 107 889,68 221 10201 Lønn vikarer 56 332,05 8 000,00 8 000,00 18 990,06 201 10202 Lønn vikar svangerskap 200 946,67 165 000,00 0,00 72 366,02 221 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10203 Lønn ferievikar 61 075,49 50 000,00 50 000,00 78 538,54 221 10203 Lønn ferievikar 4 494,95 4 000,00 4 000,00 0,00 201 10204 Lønn vikar utdanning 0,00 0,00 0,00 6 807,33 201 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 221 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 221 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10401 Overtid 32 757,09 6 000,00 6 000,00 22 883,75 221 10401 Overtid 533,97 0,00 0,00 0,00 201 10505 Innleid konsulenttj. 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10508 Pc-trekk ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10901 Pensjonskasse KLP 344 798,27 389 000,00 349 000,00 408 500,15 221 10901 Pensjonskasse KLP 10 203,81 11 000,00 11 000,00 12 964,48 201 10905 Oppg.pl. forsikringer 0,00 0,00 0,00 0,00 201 10990 Arbeidsgiveravgift 318 679,25 295 000,00 305 000,00 323 901,17 221 10990 Arbeidsgiveravgift 16 423,06 9 000,00 9 000,00 8 130,77 201 11000 Kontormateriell 5 077,87 8 000,00 8 000,00 8 312,60 221 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 201 11001 Kopieringsutgifter 8 823,36 10 000,00 1 000,00 1 079,74 201 11004 Faglitteratur 1 931,00 2 000,00 2 000,00 889,22 201 11054 Leker og utstyr 23 880,04 25 000,00 25 000,00 21 432,14 201 11055 Faglitteratur 2 784,00 0,00 0,00 3 655,00 201 11056 Arbeidsmateriell 10 998,74 9 000,00 9 000,00 16 460,77 221 11056 Arbeidsmateriell 611,60 0,00 0,00 0,00 201 11152 Bevertning 2 508,27 1 000,00 1 000,00 251,00 201 11154 Kjøp matvarer 126 473,29 90 000,00 90 000,00 124 281,66 201 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 303,67 201 11201 Velverdstiltak ansatte 0,00 0,00 0,00 2 380,00 201 11204 Turer 11 165,17 6 000,00 6 000,00 8 553,31 201 11206 Rengjøringsmateriell 3 504,53 0,00 0,00 0,00 221 11206 Rengjøringsmateriell 14 451,52 8 000,00 8 000,00 7 985,18 201 11209 Annet forbruksmateriell 9 514,62 8 000,00 8 000,00 13 675,12 221 11209 Annet forbruksmateriell 696,00 0,00 0,00 0,00 201 11300 Telefonutgifter 10 954,11 7 000,00 7 000,00 19 139,49 201 11400 Stillingsannonser/intervjuutg. 0,00 0,00 0,00 0,00 201 11501 Opplæring ansatte 65 918,18 53 000,00 16 000,00 31 268,35 201 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 263,00 201 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 440,50 1 000,00 1 000,00 796,25 201 11604 Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 201 11653 Klesgodtgjørelse 6 122,00 6 000,00 6 000,00 6 978,00 Detaljert driftsregnskap, side 8 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 221 11653 Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 201 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 907,44 4 000,00 4 000,00 5 032,17 221 11801 Strømutgifter 41 833,22 45 000,00 45 000,00 45 382,77 221 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 5 288,00 7 000,00 7 000,00 4 918,00 201 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 882,00 1 000,00 1 000,00 0,00 221 11900 Leie av lokaler 0,00 0,00 0,00 19 500,00 221 11950 Kommunale avgifter 5 893,54 5 000,00 5 000,00 4 200,42 201 11951 Div. kontingenter 2 300,00 1 000,00 1 000,00 774,00 201 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 966,25 0,00 0,00 0,00 221 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 47,20 4 000,00 4 000,00 3 608,00 201 12001 Inventar og utstyr 30 429,75 30 000,00 30 000,00 27 961,04 221 12007 Tekn./elektrisk utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 201 12202 Leie av utstyr etc. 4 997,56 0,00 0,00 0,00 201 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 147,36 0,00 0,00 0,00 221 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 1 040,00 0,00 0,00 0,00 201 12402 Service kontormaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 221 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0,00 0,00 201 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0,00 0,00 201 12409 Andre reperasjoner og vedlikehold 0,00 0,00 0,00 0,00 201 12703 Konsulentbistand 0,00 0,00 0,00 0,00 201 13703 Tilskudd buss 0,00 0,00 0,00 0,00 221 13711 Kjøp av renholds-tjenester 0,00 0,00 0,00 35 602,00 201 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 45 628,36 40 000,00 40 000,00 44 811,99 221 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 16 123,64 12 000,00 12 000,00 23 794,09 201 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 201 14706 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 0,00 201 14709 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 3 800,00 201 15700 Overføring til investeringsregnskap 256,41 0,00 0,00 0,00 201 16000 Foreldrebetaling -586 502,82-560 000,00-560 000,00-626 668,50 201 16001 Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00 0,00 0,00 201 16010 Foreldrebetaling åpen barnehage 0,00 0,00 0,00 0,00 201 16011 Foreldrebetaling dagsplasser 0,00-2 000,00-2 000,00 0,00 201 16201 Gebyr/purre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 201 16206 Foreldrebetaling mat 0,00 0,00 0,00 0,00 201 16209 Annet avg.fritt salg 0,00 0,00 0,00 0,00 201 17000 Ref. staten -1 681 086,00-1 528 000,00-1 528 000,00-1 812 686,00 201 17009 Andre statsref. -39 643,00-12 000,00-12 000,00-14 963,00 201 17101 Ref. sykepenger -89 362,00-20 000,00-20 000,00-78 446,00 221 17101 Ref. sykepenger -27 132,00 0,00 0,00-28 903,00 201 17103 Ref. fødselspenger -163 371,00-130 000,00 0,00-60 138,76 221 17103 Ref. fødselspenger 0,00 0,00 0,00 0,00 201 17280 Kompensert moms invest.regnskapet -256,41 0,00 0,00 0,00 201 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -45 628,36-40 000,00-40 000,00-44 811,99 221 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -16 123,64-12 000,00-12 000,00-23 794,09 201 17700 Overføringer fra andre -18 060,00-18 000,00-18 000,00-21 501,00 201 18100 Andre statlige rammeoverf. -863 054,00-863 000,00-500 000,00-828 153,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 240 KVITSØY BARNEHAGE 672 546,72 717 000,00 869 000,00 676 259,73 250 VOKSENOPPLÆRING 202 10101 Lønn lærere 0,00 0,00 0,00 0,00 202 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 202 11004 Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 202 13500 Til andre kommuner 127 350,00 110 000,00 110 000,00 41 472,00 213 13500 Til andre kommuner 63 616,00 0,00 0,00 0,00 202 14001 Andre overføringer til staten 175 940,00 0,00 0,00 0,00 202 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 202 14709 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 202 16001 Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00 0,00 0,00 202 17000 Ref. staten -224 050,00 0,00 0,00-313 250,00 213 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00 0,00 202 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 250 VOKSENOPPLÆRING 142 856,00 110 000,00 110 000,00-271 778,00 260 ALLMENT KULTURARBEID 120 10100 Lønn faste stillinger 134 799,75 0,00 0,00 55 576,32 385 10100 Lønn faste stillinger 0,00 80 000,00 80 000,00 8 397,27 385 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 7 429,50 385 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 7 858,00 0,00 0,00 0,00 365 10513 Trekkpl. honorar 0,00 0,00 0,00 0,00 Detaljert driftsregnskap, side 9 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 385 10513 Trekkpl. honorar 0,00 0,00 0,00 0,00 120 10901 Pensjonskasse KLP 17 318,41 0,00 0,00 8 830,42 385 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 12 000,00 12 000,00 444,49 120 10990 Arbeidsgiveravgift 15 687,41 0,00 0,00 6 428,60 385 10990 Arbeidsgiveravgift 832,94 10 000,00 10 000,00 1 724,73 120 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 360,80 385 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11004 Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11056 Arbeidsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 120 11300 Telefonutgifter 0,00 0,00 0,00 758,26 385 11303 Frankeringsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 3 000,00 0,00 0,00 846,00 120 11501 Opplæring ansatte 2 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 385 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11702 Forsikring egne transp.midler 456,00 0,00 0,00 0,00 385 11951 Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 0,00 360 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 368,00 0,00 0,00 339,00 385 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 5 990,80 385 12302 Vedlikehold utstyr 1 332,80 0,00 0,00 1 333,33 385 13500 Til andre kommuner 16 500,00 9 000,00 9 000,00 14 500,00 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 189,56 365 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 90,20 385 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 654,45 0,00 0,00 3 047,01 385 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 385 14701 Tilskudd lag og foreninger 230 000,00 230 000,00 230 000,00 220 000,00 385 14709 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 1 000,00 385 14710 17.mai feiring 8 672,87 10 000,00 10 000,00 7 812,02 385 14711 Tilsk. kulturarr. 9 385,00 20 000,00 20 000,00 19 114,12 385 14712 Tiltak foreningsløs ungdom 0,00 0,00 0,00 0,00 385 14716 Kvitsøydagene 22 310,00 30 000,00 30 000,00 0,00 385 14723 Byggeskikkspris 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 385 14728 Arrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 385 16209 Annet avg.fritt salg 0,00 0,00 0,00 0,00 365 16291 Bilettsalg 0,00 0,00 0,00-6 530,00 385 16291 Bilettsalg -9 790,00 0,00 0,00 0,00 385 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00 0,00 365 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00-189,56 365 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00-90,20 385 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 654,45 0,00 0,00-3 047,01 385 17500 Ref. kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 385 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 385 18901 Sponsorinnt. Kvitsøydagene 0,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 260 ALLMENT KULTURARBEID 481 231,18 424 000,00 424 000,00 354 355,66 261 KULTURMINNEVERN 365 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 0,00 375 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 0,00 365 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0,00 0,00 365 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 365 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 375 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 Detaljert driftsregnskap, side 10 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 365 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 0,00 375 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11204 Turer 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11206 Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11658 Oppg.pl. konsulenthonorar 0,00 0,00 0,00 0,00 365 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 365 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 375 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 365 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 375 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 365 12703 Konsulentbistand 0,00 0,00 0,00 0,00 365 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 375 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 365 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 375 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 365 14709 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 365 15700 Overføring til investeringsregnskap 45 166,50 0,00 0,00 0,00 375 15700 Overføring til investeringsregnskap 38 366,10 0,00 0,00 9 518,45 365 16209 Annet avg.fritt salg 0,00 0,00 0,00 0,00 365 16291 Bilettsalg 0,00 0,00 0,00 0,00 365 16300 Husleie, boliger, kontorer 0,00 0,00 0,00 0,00 365 17280 Kompensert moms invest.regnskapet -45 178,50 0,00 0,00 0,00 375 17280 Kompensert moms invest.regnskapet -38 366,10 0,00 0,00-9 518,45 365 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 375 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 365 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 261 KULTURMINNEVERN -12,00 0,00 0,00 0,00 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 370 10100 Lønn faste stillinger 136 223,80 125 000,00 125 000,00 128 828,98 370 10103 Kvelds-/ og natttillegg 3 233,98 4 000,00 4 000,00 4 243,66 370 10201 Lønn vikarer 6 635,10 5 000,00 5 000,00 0,00 370 10209 Lønn andre vikarer 3 514,51 0,00 0,00 10 553,57 370 10302 Lønn ekstrahjelp 9 662,49 10 000,00 10 000,00 4 642,67 370 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 370 10990 Arbeidsgiveravgift 16 994,16 15 000,00 15 000,00 15 815,03 370 11000 Kontormateriell 1 493,60 2 000,00 2 000,00 836,10 370 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 7 866,60 6 000,00 6 000,00 2 875,00 370 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 370 11300 Telefonutgifter 588,74 1 000,00 1 000,00 713,47 370 11303 Frankeringsutgifter 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 370 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 0,00 0,00 370 11501 Opplæring ansatte 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 370 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 370 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 370 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 109,26 1 000,00 1 000,00 94,44 370 11951 Div. kontingenter 905,00 3 000,00 3 000,00 3 551,04 370 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 79,00 0,00 0,00 0,00 370 12001 Inventar og utstyr 1 682,55 10 000,00 10 000,00 2 978,00 370 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 370 12003 Trygghetsalarmer 0,00 0,00 0,00 0,00 370 12005 Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 0,00 370 12006 Bøker m.v. Bibliotek 49 438,71 58 000,00 58 000,00 53 577,66 370 12008 Lavvo 0,00 0,00 0,00 275,50 370 12010 Lydbøker, filmer, etc. 13 200,94 25 000,00 25 000,00 16 675,68 370 12302 Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 754,40 370 12500 Materiell til vedlikehold 0,00 0,00 0,00 753,60 370 13509 Overføringer til andre 0,00 0,00 0,00 0,00 370 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 862,89 7 000,00 7 000,00 2 422,48 370 14299 Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 0,00 0,00 370 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00 0,00 370 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -1 862,89-7 000,00-7 000,00-2 422,48 370 17300 Ref. fylkeskommunen 0,00 0,00 0,00 0,00 370 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0,00 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 252 628,44 291 000,00 291 000,00 247 168,80 280 KVITSØY AKTIVITETSPARK / KLUBBHUS Detaljert driftsregnskap, side 11 av 28

Rev. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 Tj. Konto Konto(T) Regnskap 2009 385 10100 Lønn faste stillinger 31 607,34 42 000,00 42 000,00 39 652,20 386 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10106 Lørdag-/søndagstillegg 240,02 0,00 0,00 90,72 385 10108 Helligdagstillegg 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10201 Lønn vikarer 2 955,29 2 000,00 2 000,00 1 378,41 386 10201 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10202 Lønn vikar svangerskap 41 379,09 43 000,00 0,00 0,00 385 10203 Lønn ferievikar 1 396,86 0,00 0,00 764,93 385 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10901 Pensjonskasse KLP 9 465,52 6 000,00 6 000,00 6 592,81 386 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 385 10990 Arbeidsgiveravgift 7 691,97 5 000,00 5 000,00 4 874,03 386 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 386 11501 Opplæring ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 385 11653 Klesgodtgjørelse 120,00 0,00 0,00 120,00 386 11801 Strømutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 386 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 386 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 385 14722 Tilskudd til vask av bedehuset 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 385 14725 Driftstilskudd KIL 0,00 0,00 0,00 0,00 386 14728 Arrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 385 17103 Ref. fødselspenger 0,00-33 000,00 0,00 0,00 386 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 280 KVITSØY AKTIVITETSPARK / KLUBBHUS 154 856,09 95 000,00 85 000,00 83 473,10 290 KVITSØY MENIGHETSRÅD 390 10109 Fordelt lønn teknisk etat 66 680,84 70 000,00 70 000,00 75 000,00 390 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 390 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 390 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 390 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 128,80 0,00 0,00 109,56 390 14707 Overføringer menighetsråd 525 515,20 565 000,00 525 000,00 423 438,24 390 14709 Andre overføringer 79 600,60 0,00 0,00 180 000,00 390 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -128,80 0,00 0,00-109,56 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-180 000,00 290 KVITSØY MENIGHETSRÅD 671 796,64 635 000,00 595 000,00 498 438,24 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 392 14709 Andre overføringer 4 800,00 0,00 0,00 4 000,00 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 4 800,00 0,00 0,00 4 000,00 310 LEGEKONTOR 241 10100 Lønn faste stillinger 694 643,17 723 000,00 723 000,00 664 265,05 241 10103 Kvelds-/ og natttillegg 0,00 0,00 0,00 715,68 241 10106 Lørdag-/søndagstillegg 0,00 0,00 0,00 0,00 241 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 0,00 0,00 241 10108 Helligdagstillegg 0,00 0,00 0,00 0,00 241 10201 Lønn vikarer 82 894,91 0,00 0,00 19 266,16 241 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 2 200,69 241 10209 Lønn andre vikarer 32 749,83 140 000,00 80 000,00 68 763,83 241 10302 Lønn ekstrahjelp 2 973,95 0,00 0,00 0,00 241 10401 Overtid 74 868,80 73 000,00 3 000,00 20 545,12 241 10506 Vaktordninger 0,00 0,00 0,00 0,00 241 10507 Egenandeler, refusjoner til leger 131 609,28 3 000,00 3 000,00 153 522,00 241 10901 Pensjonskasse KLP 96 358,17 105 000,00 105 000,00 108 984,49 241 10990 Arbeidsgiveravgift 96 928,06 87 000,00 87 000,00 82 913,35 241 11000 Kontormateriell 2 796,20 2 000,00 2 000,00 2 020,00 241 11100 Medisinsk forbruksmateriell 55 120,40 25 000,00 25 000,00 24 930,00 241 11140 Kjøp av medisiner 26 177,60 23 000,00 23 000,00 24 273,78 241 11202 Velferdstiltak brukere 59,76 0,00 0,00 0,00 241 11209 Annet forbruksmateriell 52 243,84 0,00 0,00 0,00 241 11300 Telefonutgifter 13 806,98 16 000,00 16 000,00 23 407,47 241 11303 Frankeringsutgifter 1 532,00 2 000,00 2 000,00 731,20 241 11501 Opplæring ansatte 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 241 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 241 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 1 344,00 0,00 0,00 2 073,00 241 11653 Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 241 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 424,00 3 000,00 3 000,00 3 150,00 Detaljert driftsregnskap, side 12 av 28