KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN



Like dokumenter
MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 89/17 Formannskap /17 Kåfjord kommunestyre

Møteprotokoll. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Saksfremlegg. Budsjett Økonomiplan GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

BUDSJETT ØKONOMIPLAN NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Budsjett Økonomiplan

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Budsjett Økonomiplan

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Einar Eriksen Medlem KRF

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017.

Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Glørstad MEDL AP

Møteprotokoll. KÅAP KÅKRF KÅKRF Karl Idar Berg MEDL KÅSP Henning Knutsen MEDL KÅSV Kent-Arne Marthinsen MEDL KÅFRP MEDL MEDL MEDL

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett

Budsjett Økonomiplan

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

Budsjett 2014 Finansplan Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Budsjett- og økonomiplan

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

NB!! Merk sted og tidspunkt!!

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Formannskap Kåfjord kommunestyre

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRE Møtested: Storstua, Dønna omsorgssenter Møtedato:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Transkript:

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0059/06 06/00847 KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN 0060/06 06/00828 BUDSJETT 2007 - ØKONOMIPLAN 2008-2010 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, 22.11.06 Bjørn Inge Mo ordfører

Gáivuona suohkan Sak 0059/06 Kåfjord kommune KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/00847 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0059/06 Kommunestyret 04.12.2006 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: Kommunens valgte representant til styret for Nærmiljøsentralen, Svein Leiros, har søkt om fritak fra vervet da han er ansatt som leder i Nærmiljøsentralen i Nils Ole Dalviks permisjonstid på 1 år. Han har tiltrådt stillingen. Disse ble valgt i kommunestyresak 60/03: Representant: Svein Leiros Vararepresentant: Torbjørn Karlsen Valgnemnda bes komme med forslag til ny representant kommunestyremøtet. Rådmannens innstilling: Side 2 av 13

Gáivuona suohkan Sak 0060/06 Kåfjord kommune BUDSJETT 2007 - ØKONOMIPLAN 2008-2010 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00828 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0099/06 Formannskapet 14.11.2006 0060/06 Kommunestyret 04.12.2006 Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett som eget bilag. Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2007 og tall for planperioden fram til 2010. Både budsjett for 2007 og økonomiplan for perioden fram til 2010 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer på 58,8 mill kr. i 2007. I planperioden er det forutsatt investeringer på 28,6 mill. kr i 2008 men ingenting i 2009 og 2010 SKATT OG RAMMETILSKUDD (Når det refereres til tall fra 2006 så menes det opprinnelig budsjett for året) Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Veksten i rammetilskuddet fra budsjett 2006 til 2007 er på 5,2%. I planperioden er det ikke forutsatt ytterligere vekst. I stedet er det redusert litt som følge av et forventet lavere folketall. Dvs en forventet reduksjon fra antall innbyggere 1.1. 2006 på 2261 til 2235 i 2010. Det er lagt inn en skattevekst på 1 % sammenlignet med budsjett for 2006. Kommunen får skjønnsmidler med kr. 1.094.000,- i 2007. De siste årene hr utviklingen vært slik: 2002: kr. 3.900.000,- 2003: kr. 3.400.000,- 2004: kr. 2.370.000,- 2005: kr. 1.507.000,- 2006: kr. 1.365.000,- Utviklingen viser at disse inntektene er i ferd med å fases ut for vårt vedkommende. Det er derfor lagt inn en ytterligere reduksjon fra og med 2008 hvor skjønnsmidlene er forutsatt til 0,8 Side 3 av 13

mill. kr. Samme beløp er forventet i 2009 og 2010 men den reelle utviklingen de senere år tilsier lavere beløp. Inntekt fra eiendomsskatt øker med kr. 763.000,- fra 2006 til 2007. Har sammenheng med økte takster på Troms Kraft sine anlegg i kommunen. Inntekter fra salg av kraft er økt med kr. 1.463.000,- fra 2006 til 2007. Årlig inntekt er satt til vel 6,3 mill. kr. Totale inntekter i kommunens budsjett for 2007 er satt til kr. 111.165.000,-. Det er en vekst på 5,7 mill kr. fra 2006. Det utgjør 5,4%. NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2007 er budsjettert til kr. 102.798.000,-. Det er en økning på ca. 4 mill. kroner, eller 4 % fra 2006. Det er for øvrig første gang i historien at budsjettrammene overstiger 100 mill. kr. Rammene reduseres i planperioden slik at de i 2010 vil ligge under nivået for 2006. Nominell reduksjonen er på med vel 4,8 mill kr. sammenlignet med 2007. Reell reduksjon er på 7,9%. Denne reduksjonen er ikke begrunnet i lavere inntekter men er nødvendig på grunn av økte kapitalutgifter i perioden som følge av høye investeringer. UTVIKLING AV BUDSJETTRAMMER (hele 1000 kr.) ÅR 2005 %-andel 2006 %- andel 2007 %- andel Sentraladministrasjonen 12235 13,2 14032 14,3 14101 13,7 Undervisning/barnehager 19125 20,6 20384 20,8 21829 21,2 Manndalen skole 8001 8,6 7803 8,0 8194 8,0 Helsevern 36173 38,9 37908 38,7 39431 38,4 Næring 1736 1,9 1795 1,8 2099 2,0 Kultur 2773 3,0 2912 3,0 3256 3,2 Teknisk 12847 13,8 13173 13,4 13888 13,5 Sum 92890 98007 102798 Endringer i rammene Budsjettrammene for 2007 ble prisregulert med 2%. I statsbudsjettet for 2007 er lønnsveksten beregnet til 4,5% og prisveksten på varer og tjenester til 1,6%. Den kommunale deflatoren (prisvekst på kommunale tjenester), som er en miks av disse tallene, gir en prisvekst på 3,5 %. De rammene som er lagt inn for 2007 er gitt en vekst på 4,1%, dvs 0,6 % mer enn forventet prisvekst. Side 4 av 13

Om dette vurderes etatsvis så er endringene i rammene fra 2006 til 2007 slik: %vis endring Sentraladministrasjonen 0,5 Undervisning/barnehager 7,1 Manndalen skole *) 5,0 Helsevern 4,0 Næring 16,9 Kultur 11,8 Teknisk 5,4 *) Rammen for Manndalen skole er justert for kr. 770.000 som ble gitt ekstra i 2006 pga overskudd på drifta i 2004. Pensjonsinnskudd i KLP er budsjettert utfra en kommunal andel på 16,97%. I utgangspunktet var denne utgiften beregnet utfra 16%. Dette er økt av formannskapet og ekstra bevilgning til de enkelte etatene er avsatt under reservepostene til hovedutvalgene. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Kommunen hadde ved inngangen til 2006 ei lånegjeld på ca. 70 mill. kr. Av dette var ca 48,5 mill. kr opptatt til flytende rente, mens 21,5 mill var bundet. Denne rentebindingen ble foretatt høsten 2004 til en rentesats på 3,5% over 5 år. Betingelsene på de øvrige lånene ligger nå på mellom 3,3 og 3,5%. I budsjettet for 2007 er det lagt inn en sikkerhetsmargin på 1%. Kommunen har da dekning for ei slik renteøkning i 2007. For nye lån i 2007 er det beregnet rente på 4,5% og for 2008 er det forutsatt 5%. Lånegjelda vil øke fra 70 mill. kr. ved inngangen til 2006 til et toppnivå på 135 mill. kr. ved utgangen av 2008. Den sterke veksten har sin bakgrunn i bl.a. planlagte grunnlagsinvesteringer i industriområde i Djupvik. Det forventes et aksjeutbytte på kr. 850.000,- i 2007. Dette justeres deretter opp i planperioden til kr. 1.350.000,- i 2010. DRIFTSRESULTAT Side 5 av 13

Driftsresultatet i 2007 er på 0,2 % og holder omtrent samme nivå i planperioden. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4%. Det er imidlertid satt av et beløp på kr. 1.030.000,- til disposisjon for tilleggsbevilgninger fra formannskapet. Dvs at hele driftsbudsjettet i utgangspunktet ikke er bundet til driftsutgifter. Om det korrigeres for avsatt beløp til formannskapet så er den reelle prosenten 1,2% i 2007. Det overføres kr. 1.764.000,- fra driftsbudsjett til kapitalbudsjett som benyttes til finansiering av investeringer i 2007. I planperioden benyttes det årlig driftsmidler på mellom 0,2 og 0,4 mill. til finansiering av investeringer. SPESIELLE FORHOLD I BUDSJETTET Grunnbevilgning til menighetsrådet øker med kr. 100.000,- fra 2006 til 2007. Bevilgning til rådets samiske aktivitet reduseres fra kr. 75.000,- til kr. 25.000,-. Bevilgning til bedehusene opprettholdes på kr. 50.000,-. Bevilgningen kanaliseres via menighetsrådet. Det er i budsjettet for 2007 ikke avsatt midler til videre drift av kantina på rådhuset. Bruken av denne har ikke vært som forventet. I møtesammenheng har bruken vært bra, mens ansatte på huset ikke har brukt denne i noen særlig grad. I budsjettsammenheng gir dette en besparelse på ca. kr. 160.000,-. Formannskapets reserve Det er avsatt kr. 1.030.000,- til disposisjon for ekstraordinære behov som måtte oppstå i løpet av året. Det er avsatt kr. 300.000,- til økte driftsutgifter i forbindelse med ny barnehage i Manndalen. Beløpet disponeres når endelige behov er klarlagt. Det er forutsatt en besparelse på kr. 210.000,- som følge av innføring av IP telefoni i kommunen. Beløpet er av tekniske grunner ført som en inntekt. Når innsparingene kan dokumenteres foretas reduksjoner i driftsrammene tilsvarende dette. Det er avsatt kr. 65.000,- til å dekke økte pensjonsutgifter innenfor sentraladministrasjonen. Hovedutvalgenes reserver Oppvekst/omsorg Det er avsatt kr. 300.000,- under ansvar 1.2990 for å opprette ei ordning med gratis frukt/grønt i skoler og barnehager. Det er kr. 200.000,- under ansvar 1.3990 for å utvide ordningen med utkjøring av mat til eldre/uføre til å gjelde også i helgene. Det er avsatt kr. 77.000,- under ansvar 1.2990 for å dekke økte pensjonsutgifter i skoler og barnehager. Det er avsatt kr. 284.000,- under ansvar 1.3990 for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor helsesektoren. Hovedutvalgenes reserver Næringsstyre Det er avsatt kr. 11.000,- under ansvar 1.4990 for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor næringskapitlet. Hovedutvalgenes reserver Drift/utvikling Det er avsatt kr. 14.000,- under ansvar 1.5990 for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor Kultursektoren. Side 6 av 13

Det er avsatt kr. 61.000,- under ansvar 1.6990 for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor teknisk del av drift/utvikling. BEFOLKNINGSUTVIKLING Kommunen har i perioden fra 1/1-1998 til 1/1-2006 mistet 223 innbyggere. Om dette analyseres utfra aldersgrupper er utviklingen slik: 1998 2006 Reduksjon Reduksjon i % Barn 0-5 år 195 134-61 31,3% Barn/unge 0-15 år 515 438-77 15,0% Voksne 16-66 1586 1452-134 8,4% Eldre 67 og over 383 371-12 3,1% Utviklingen viser at den største %-vise reduksjonen er på barn under skolealder. Denne er på hele 31,3%. Deretter kommer hele gruppen barn/unge fra 0 til 15 år med en reduksjon på 15%. Deretter bremses reduksjonen opp og for eldre over 67 år er den på kun 3,1%. Det er her verdt å merke seg at hele denne reduksjonen her kom fra 1998 til 1999. Etter dette har det vært en liten økning i denne gruppen. Om denne utviklingen fortsetter vil det bety reduserte inntekter for kommunen og at de kommunale tjenestene må vris til å ha et sterkere fokus på helsetjenester og eldreomsorg. Dette vil da måtte gjøres på bekostning av satsing på barn og unge. Nøkkelen for å motvirke dette heter arbeidsplasser. Kåfjord kommune er en av de mange her i landet som ikke får noe gratis på dette området. Det finns ingen offentlige institusjoner som styres hit av myndighetene. Tvert imot flyttes det vi har av slike arbeidsplasser. Opprettelsen av regionsentra som ble gjort for noen år siden gjør at det som ikke plasseres i de større byene plasseres i disse regionsenterkommunene. Kåfjord kan kun tilrettelegge for ordinære bedriftsetableringer og gjøre kommunen attraktiv i en slik sammenheng. Et politisk verktøy som kan kompensere for ulempen i forhold til regionsenterkommunene er endrede rammebetingelser. Om det blir mer lønnsomt å etablerer seg i en grensekommune til et regionsenter, enn i selve regionsenterkommunen, så vil det oppveie noe av dagens ulemper. KAPITALBUDSJETT Side 7 av 13

2007 Kapitalbudsjettet for året har ei bruttoramme på 58,825 mill. kr. Det satses videre på prosjekt folkenett ved at deler av bevilgning gitt i 2006 overføres til 2007 og økes litt. Det bevilges kr. 570.000,- til IT i tilknytning til kunnskapsløftet i skolen. Det avsettes til sammen kr. 645.000,- for å innføre IP telefoni i kommuneadministrasjonen samt for å oppgradere sak/arkiv systemene. På området vann satses på renseanlegg i Nordmannvik/Djupvik samt nytt inntak i Kjærringdalen. På området avløp avsettes det 1,5 mill kr. til renseanlegg i Fossen. Det bevilges 9 mill. kr. Til barnehage i Manndalen. Det bevilges 6 mill. kr til omsorgsboliger i Olderdalen samt 4,1 mill til omsorgsboliger ved Marielund i Manndalen. Det avsettes 3,7 mill. kr til rehabilitering av skolene. Det bevilges 17,5 mill. kr til industriområde i Djupvik. For øvrig vises det til spesifikasjon av investeringene som ligger i tallmaterialet. Det opptas Startlån fra husbanken med 4 mill. kr. 2008 Det er avsatt 28,640 mill. kr til investeringer i året. Den største posten er 18,4 mill. kr til industriområde i Djupvik Det avsettes 5 mill. kr til renovering av skolene samt 1,5 mill kr. til IKT kunnskapsløftet. Det bevilges 2,2 mill. kr til utskifting av lysarmaturer på veilysnettet. Det bevilges penger til fast dekke på kirkegårdsveiene i Olderdalen og Manndalen. Spesifisert oversikt over investeringene finns i talldelen av budsjettet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.11.2006 Sak: PS 0099/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2007 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2007 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2007. Side 8 av 13

3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr. 6.000,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Gjeldende satser videreføres for 2007. 7. Vanngebyr gjeldende fra 1. januar 2007 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 Kr. 1.000,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 700,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr. 2.000,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr. 1.400,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr. 2.000,- pr. år - Næringsbygg 500-1000 m3/år Kategorifaktor 4 kr. 4.000,- pr. år - Næringsbygg 1000-10000m3/år Kategorifaktor 15 kr. 15.000,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr. 30.000,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr. 1.000,- pr. år c) For abonnenter som betaler vanngebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 14,84 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler vanngebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 9,89 pr. m3 e) Pris pr. kran fastsettes til kr. 2.423,- 8. Avløpsgebyr gjeldende fra 1. januar 2007 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 kr. 2.000,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 1.400,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr. 4.000,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr. 2.800,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr. 4.000,- pr. år - Næringsbygg 500-1000 m3/år Kategorifaktor 3 kr. 6.000,- pr. år - Næringsbygg 1000-10000m3/år Kategorifaktor 10 kr. 20.000,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr. 60.000,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr. 2.000,- pr. år Side 9 av 13

c) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 31,44 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 20,96 pr. m3. e) Pris pr. kran fastsettes til kr. 3.518,- 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. Januar 2007: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1.092,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 546,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 364,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 273,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 286,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 10. Renovasjonsgebyrer for 2007 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 2.182,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 3.267,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 1.863,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 1.863,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 583,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 323,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2007. For bygninger med flere piper betales kr. 167,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes ikke fra 2006 til 2007 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes til kr. 55,- 14. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 5,25% og fastsettes slik fra 1. januar 2007: - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 191,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 489,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 869,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 1.119.,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 1.630.,- pr. måned. Side 10 av 13

Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn fastsettes til kr. 7.014,- pr. måned fra 1/1-2007. Satsene reguleres heretter årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 15. Gebyrer for byggesaksbehandling underlegges en særskilt vurdering via hovedutvalg for drift/utvikling. Eventuelle endringer gjøres gjeldende fra og med budsjett for 2008. Gebyrene øker med 3,5% fra 1. Januar 2007 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr. 1.500,- - Næringsbygg over 50 m2 kr. 1.873,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 750,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr. 2.645,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling økes med 3,5 % fra 1. januar 2007. 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler økes med 3,5% og settes til kr. 257,- pr. dekar fra 1. januar 2007. 18. Innfestingsavgiften økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr. 8.067,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr 1.429,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 3,5 % og fastsettes fra 1. januar 2007 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 345,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 490,- (ekskl. mva) pr. time. 21. Timepris ved bruk av landbruksvikar økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr 144,- pr. time (ekskl. mva) 22. Barnehagesatsene økes ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 12,- pr. time. For søsken betales kr. 10,- pr. time. 40% - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 500,- pr. måned. 50% - ½ plass som i dag 3 + 2 dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 650,- pr. måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer Kr. 750,- pr. måned. 80% - 4 dager pr. uke inntil 32 timer Kr. 1.000,- pr. måned. Side 11 av 13

100% - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr. 1.200,- pr. måned. 23. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes slik: Halv plass kr. 250,- pr. måned. Hel plass kr. 500,- pr. måned. 24. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2007. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 25. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 5.000.000,- fra og med 1. januar 2007. 26. Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 27. Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. 29. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier fastsettes slik fra 1. Januar 2007: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 30,- pr. tonn. Vekt 0 500 kg. Kr. 15,- pr. kolli Vekt 500 1000 kg. Kr. 30,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 27,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 50,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 50,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr. 4.000.000,- i 2007. 31. Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2007 med sum driftsinntekter på kr. 145.106.375,- og sum driftsutgifter på kr. 136.181.375,-. 32. Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2007 med bruttoramme på kr. 58.825.000,- 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 48.061000,- i 2007. 34. Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden 2008-2010 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2008: kr. 101.522.000-2009: kr. 100.319.000,- 2010: kr. 97.982.000,- Side 12 av 13

35. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2007. Side 13 av 13