HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN Tilråding og politiske vedtak
|
|
- Tobias Hilmar Arntzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN Tilråding og politiske vedtak
2 Innhald 1 Kommunestyret sitt vedtak 2 2 Kommunstyret si handsaming 3 3 Formannskapet si innstilling 4 4 Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet 11 5 Tilråding frå levekårsutvalet 11 6 Rådmannen sitt forslag til vedtak 13 Hareid kommune Side 1 av 17 Rådmannen
3 1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK Hareid kommune Side 2 av 17 Rådmannen
4 2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING Hareid kommune Side 3 av 17 Rådmannen
5 4 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING Møte i formannskapet PS 153/15 Handlingsprogram Formannskapet si handsaming: Rådmannen Ragnhild Velsvik Berge og seniorrådgjevar Arne Gunnar Aschehoug orienterte i saka. Annika Brandal etterspurte innspel frå samarbeidsutvala til Syverplassen og Bigset barnehage. Dette er ikkje trykt opp då administrasjonen såg på dette som eit innspel til handlingsprogrammet som vert lagt ut til offentleg ettersyn etter møtet i formannskapet i dag. Politikarane ville ha kopi av dette. Framlagt. Truls Håbakk, FRP, kom med følgjande forslag: Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) og pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år). Kristian Fuglseth, FOHAR, kom med følgjande forslag: Grunnkjøp ny tilkomstveg Brandal Prosjektering kai Brandal i samarbeid med Kystverket Riving av kai Hareid : Inngangparti Hareid kyrkje, Prosjekteringskostnad, i 2017, i 2018 og 937 i 2019 I 136 Fotballhall : B11: kombinert med 050: B10: Bigset skule - nye ytterdører med adgangskontroll, inngagspart og garderobe SFO B06: Hareid skule - flytte SFO til eiga avdeling Inndekning ved omprioritering av lysarmatur Hareid rådhus som i dag ligg inne Annika Brandal, V, kom med følgjande forslag: Kr ,- til kulturmidlar Kr ,- til ungdomsrådet og ungdomskafe Anders Riise, H, kom med følgjande forslag: Disponering av tiltakspakken på kr ,- vert å utsette til kommunestyremøte i februar Ein ber administrasjonen vurdere fleire område som tiltakspakken er meint å dekke og samstundes sjå dette opp imot eit tett samarbeid med NAV for gjennomføring. Investering budsjettskjema 2B Fotballhall , ,- Det vert halde gruppemøte før vidare handsaming av saka tok til. Hareid kommune Side 4 av 17 Rådmannen
6 Anders Riise, H, trekte forslaget sitt. Annika Brandal, V, trekte forslaget sitt Kristian Fuglseth, FOHAR, trekte forslaget sitt Truls Håbakk, FRP, kom med følgjande forslag: Eigendomsskattesatsen vert ikkje auka med 0,5 o/oo i 2017 og i økonnomiplanperioden Reduksjon i eigedomsskatten på 1,621mill. kr vert dekt med ; 1,379 mill. kr frå disposisjonsfond Kr innspart med dekking i fyljande sektorar; Kr ,80 sektor for velferd Kr ,80 sektor for oppvekst Kr ,80 sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Kr ,80 sektor for kommunalteknisk drift Kr ,80 sektor for sentraladm. Anders Riise, H kom med følgjande forslag: ,- inndekt ved auke av inntekt på netto premieavvik (jmf prognose premieavvik frå KLP) Røysting: Det vart røysta over rådmannen si tilråding med følgjande endringar samrøystes vedteke. Deretter punktvis: Truls Håbakk sitt forslag Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år). Samrøystes vedteke. Truls Håbakk sitt forslag Kap. 7.3 pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år). Samrøystes vedteke. Truls Håbakk sitt forslag om å ikkje auke eigedomsskatten. Samrøystes vedteke. Truls Håbakk sitt forslag om dekning for ikkje å auke i eigedomskattesatsen. Bruk av 1,379 mill kr frå avsetning til disposisjonsfond samrøyses vedteke, Det vart så røysta over forslag frå Truls Håbakk om at kr vert spart inn fordelt på sektorane opp mot Anders Riise sitt forslag om inndekning ved auke av inntekt på netto premieavvik. Ordføraren sitt forslag vedteke med 5 mot 2 røyster. Vedtak: Rådmannen si tilråding vedteke med følgjande endringar: Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år). Kap. 7.3 pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år). Hareid kommune Side 5 av 17 Rådmannen
7 Eigendomsskattesatsen vert ikkje auka med 0,5 o/oo i 2017 og i økonnomiplanperioden Inndekning av inntektstap gjennom ikkje å auke eigedomsskattesatsen: Bruk av avsetning til disposisjonsfond: kr Auke av inntekt på netto premieavvik: kr Formannskapet si samla innstilling 4.1 Handlingsprogram Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2017 etter kommunelova 3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Kommunestyret gjer slikt vedtak: 1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for Drift 1. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigedomsskatt vert fastsett i eige vedtak. 2. Årsbudsjett/økonomiplan for drift vert vedteke med følgjande hovudtal: BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda. Tal i tusen kroner Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Hareid kommune Side 6 av 17 Rådmannen
8 Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande nettoutgifter på dei einskilde rammeområde: BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane Tal i tusen kroner Rekneskap Resultateining POLITISK STYRING OG KONTROLL Sektor for politisk styring og kontroll RÅDMANNSKONTOR ØKONOMIAVDELING PERSONALAVDELING PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORG OG POLITISK SEKRETARIAT IKT-AVDELING NAV-KOMMUNE BRANNVERN Sektor for sentraladministrasjon OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Sektor for oppvekst Hareid kommune Side 7 av 17 Rådmannen
9 3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING Velferdskontor SKJERMA EINING SOMATISK EINING KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITERING Sektor for velferd KULTURKONTOR NÆRING BIBLIOTEK KULTURTILTAK HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSENTERET TRUSAMFUNN Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling KOMMUNALTEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG Sektor for kommunalteknisk drift Sum fordelte nettoutgifter rammene for 2017 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren. 4. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet. 5. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet. 6. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner Investering/finansiering 1. Investeringane vert vedtekne finansiert slik: BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter Tal i tusen kroner Hareid kommune Side 8 av 17 Rådmannen
10 Investeringsutgifter Alle prosjekt B2017 ØP2018 ØP2019 ØP2020 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende: BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå) 1000 kr Prosjekt Investeringsutgifter nummer B2017 ØP2018 ØP2019 ØP2020 I 34 Kjøp av datamaskiner i oppvekst Sum sektor for Oppvekst I 4 Velferdsteknologi-pasientsignalanlegg I 5 Velferdsteknologi- tryggleiksalarmar I - 14 Møblar til administrasjon Sum sektor for Velferd Ingen investeringstiltak Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv I Gjerdselva 1, eigenandel I Hareid hamn Fornying / opprusting I - 95 Miljøprosj. Kjøpm.gt. Bedehusparken I - 85 Bustadfelt - Holstad I 94 Rundkøyring Holstad I Rådhuset - Belysning I 127 Helsesenter I - 86 Bustadfelt Pålhaugen I - 87 Bustadfelt Pålhaugen I 18 Bigset barnehage Vognbod I - 29 Sjukeheim Ombygging til kontor I 134 Flyktningebustadar I 133 Omsorgsbustadar Pålhaugen I 136 Fotballhall I 135 Hjellebakken sluttføring utebod I 137 Parken i Hareid sentrum Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt Hareid kommune Side 9 av 17 Rådmannen
11 I Avløp Kjøpmannsgata Bedehusparken I Avløp avskj. anl. Grimstad - Geilane I Avløp Renseanlegg I Avløp Sidegrein Hovden-Mork I Vatn Sidegrein Hovden-Mork I Avløp Bjåstad - Røyset I Fornying/rehabilitering avløpsnett I Fornying/rehabilitering vassnett I Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet I Separering avlaup Midtre Reina I Vassforsyning Bjåstad - Røyset I Vatn Kjøpmannsgata Bedehusparken I 122 Nye sjø-leidningar hovudutslepp,kloakk I 123 Ny hovudkloakk Pålhaugen Kyrkjegt I 124 Ny vassleidning Pålhaugen Kyrkjegt I 125 Ny vassleidning Holstad Grimstad I 099 Hovudplan for vassforsyning Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta. 4. Investeringar skal ikkje setjast i gang før lånetilsagn og eventuelle tilsagn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting. 5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve. 4.3 Andre budsjettrelaterte forhold 1. Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) 2. Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) 3. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggsløyvingar under ansvar Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr ,-. 5. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr ,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr ,- for 2016, jf. 5-4 i lov om sosiale tenester. 6. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1. Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande: Satsane er i kroner Satsane gjeld frå Meirverdiavgift kjem i tillegg For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond Hareid kommune Side 10 av 17 Rådmannen
12 5 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET PS 67/16 Handlingsprogram Næring og miljøutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Tilråding: Næring og miljøutvalet tek Handlingsprogram med vedlegg til vitande. Hareid kommune Side 11 av 17 Rådmannen
13 6 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET PS 57/16 Handlingsprogram Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Levekårsutvalet si tilråding i møte : Formannskapet mottek Handlingsprogram med vedlegg til orientering. Hareid kommune Side 12 av 17 Rådmannen
14 7 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK 7.1 Handlingsprogram Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2017 etter kommunelova 6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Kommunestyret gjer slikt vedtak: 7. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for Drift 3. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigedomsskatt vert fastsett i eige vedtak. 4. Årsbudsjett/økonomiplan for drift vert vedteke med følgjande hovudtal: BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda. Tal i tusen kroner Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Hareid kommune Side 13 av 17 Rådmannen
15 Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande nettoutgifter på dei einskilde rammeområde: BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane Tal i tusen kroner Rekneskap Resultateining POLITISK STYRING OG KONTROLL Sektor for politisk styring og kontroll RÅDMANNSKONTOR ØKONOMIAVDELING PERSONALAVDELING PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORG OG POLITISK SEKRETARIAT IKT-AVDELING NAV-KOMMUNE BRANNVERN Sektor for sentraladministrasjon OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Sektor for oppvekst Hareid kommune Side 14 av 17 Rådmannen
16 3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING Velferdskontor SKJERMA EINING SOMATISK EINING KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITERING Sektor for velferd KULTURKONTOR NÆRING BIBLIOTEK KULTURTILTAK HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSENTERET TRUSAMFUNN Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling KOMMUNALTEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG Sektor for kommunalteknisk drift Sum fordelte nettoutgifter rammene for 2017 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren. 10. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet. 11. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet. 12. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner Investering/finansiering 7. Investeringane vert vedtekne finansiert slik: BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter Tal i tusen kroner Hareid kommune Side 15 av 17 Rådmannen
17 Investeringsutgifter Alle prosjekt B2017 ØP2018 ØP2019 ØP2020 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende: BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå) 1000 kr Prosjekt Investeringsutgifter nummer B2017 ØP2018 ØP2019 ØP2020 I 34 Kjøp av datamaskiner i oppvekst Sum sektor for Oppvekst I 4 Velferdsteknologi-pasientsignalanlegg I 5 Velferdsteknologi- tryggleiksalarmar I - 14 Møblar til administrasjon Sum sektor for Velferd Ingen investeringstiltak Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv I Gjerdselva 1, eigenandel I Hareid hamn Fornying / opprusting I - 95 Miljøprosj. Kjøpm.gt. Bedehusparken I - 85 Bustadfelt - Holstad I 94 Rundkøyring Holstad I Rådhuset - Belysning I 127 Helsesenter I - 86 Bustadfelt Pålhaugen I - 87 Bustadfelt Pålhaugen I 18 Bigset barnehage Vognbod I - 29 Sjukeheim Ombygging til kontor I 134 Flyktningebustadar I 133 Omsorgsbustadar Pålhaugen I 136 Fotballhall I 135 Hjellebakken sluttføring utebod I 137 Parken i Hareid sentrum Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt Hareid kommune Side 16 av 17 Rådmannen
18 I Avløp Kjøpmannsgata Bedehusparken I Avløp avskj. anl. Grimstad - Geilane I Avløp Renseanlegg I Avløp Sidegrein Hovden-Mork I Vatn Sidegrein Hovden-Mork I Avløp Bjåstad - Røyset I Fornying/rehabilitering avløpsnett I Fornying/rehabilitering vassnett I Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet I Separering avlaup Midtre Reina I Vassforsyning Bjåstad - Røyset I Vatn Kjøpmannsgata Bedehusparken I 122 Nye sjø-leidningar hovudutslepp,kloakk I 123 Ny hovudkloakk Pålhaugen Kyrkjegt I 124 Ny vassleidning Pålhaugen Kyrkjegt I 125 Ny vassleidning Holstad Grimstad I 099 Hovudplan for vassforsyning Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta. 10. Investeringar skal ikkje setjast i gang før lånetilsagn og eventuelle tilsagn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting. 11. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve. 7.3 Andre budsjettrelaterte forhold 6. Godtgjersle til ordførar for 2016 vert fastsett til.. G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) 7. Godtgjersle til varaordførar for 2016 vert fastsett til.. G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) 8. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggsløyvingar under ansvar Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr , Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr ,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr ,- for 2016, jf. 5-4 i lov om sosiale tenester. 12. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1. Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande: Satsane er i kroner Satsane gjeld frå Meirverdiavgift kjem i tillegg For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond Hareid kommune Side 17 av 17 Rådmannen
19 HAREID KOMMUNE Rådhusplassen Hareid Tlf postmottak@hareid.kommune.no
HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN Tilråding og politiske vedtak
HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2021 Tilråding og politiske vedtak Innhold 1 Kommunestyret sitt vedtak 2 2 Kommunstyret si handsaming 3 4 Formannskapet si innstilling 4 5 Tilråding
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2017-2019. Tilråding og politiske vedtak
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2017-2019 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1 Kommunestyret sitt vedtak 2 2 Kommunstyret si handsaming 3 3 Formannskapet si innstilling 4 4 Tilråding
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2017-2019. Tilråding og politiske vedtak
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2017-2019 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1 Kommunestyret sitt vedtak 2 2 Kommunstyret si handsaming 2 3 Formannskapet si innstilling 12 4
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerKristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer
SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak
HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 2 Kommunestyret sitt vedtak 2 3 Kommunstyret si handsaming 3 4 Formannskapet si innstilling 4 4.1
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak
HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK... 2 1. 1 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018... 2 1.2 ÅRSBUDSJETT 2015
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
Detaljer1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:
Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerStordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017
i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
DetaljerFormannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.
MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 28.11.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet
Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerBudsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan
Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerSaksframlegg Valle kommune
Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerMøteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET
SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerHalden kommune. Økonomiplan
Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerMØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00
MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerKommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.
MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn hotell Dato: 19.12.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:55 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerPersonal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.
08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerMØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 16: Møtestad: Kommunehuset
SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: 16:00-18.45 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlem. Desse medlemene møtte ikkje: Roy Vegar
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerOFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT
MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
Detaljer