MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER."

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: Fra saksnr.: 0186/05 Fra/til kl Til saksnr.: 0199/05 Møtested: Formannskapssalen kl orienteringssaker Formannskapets medlemmer Tore Opdal Hansen-H, Johan Baumann-H, Lisbeth Celius Mile-H, Freddy Hoffmann-FrP, Nina Fagerlid-FrP, Randi Schea-FrP, Odd Gusrud-KrF, Tore Einar Hansen-AP, Ragnhild Røed-AP, Lin-Merete Carlsen-AP, Arne Martinsen-AP, Rune Kjeldsen-SV, Terje Vegard Kopperud-DB Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Ragnhild Røed-AP, Lin-Merete Carlsen-AP Rune Kjeldsen-SV Shahid Iqbal Batti-AP, Lise Løff-AP Ann-Kristin Blomholt-SV Fra administrasjonen møtte: Rådmann Nils Fr. Wisløff, utdanningsdirektør Kari E.Høyer, byutviklingsdirektør Arild Eek, personaldirektør Kirsti Aas Olsen og økonomidirektør Aud Norunn Strand, prosjektsjef Elin Onsøyen og avdelingsleder Karin Bergodd. Merknad: Tore Opdal Hansen ordfører Karin Bergodd

2 SAK NR. 0186/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Ordførers innstilling: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0187/05 ØKONOMIPLAN /ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2006 Administrasjonens innstilling: 1 a) Driftsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatte netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Side 2 av 38

3 c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2006 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2006 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd til Drammen brannstasjon med kr ,-. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2006 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2006 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2006 fastsettes til kr ,-. 2a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 7.4. b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 3. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2006 innenfor de tilskudd- og inntektsrammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg i kapittel og 7.5, samt egen Bystyresak om likverdig behandling av barnehager. 6. Budsjett 2006 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg For inntektsåret 2006 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 8. I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende rammer for låneopptak i 2006: a) Drammen bykasse kr herav vann og avløp kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. Side 3 av 38

4 9. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt.. Investeringer som er forutsatt finansiert med refusjoner og/eller eksterne lån kan, når situasjonen tillater det, midlertidig finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Tilbakeføring til likviditetsreserven forutsettes å skje så snart refusjonen og/eller lånet er utbetalt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2006, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2007 eller senere. 10. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å fastsette matpriser innenfor programområde 09 Pleie og omsorg. jf. Rådmannens budsjettfremlegg kap Barnehagepriser fastsettes i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris og søskenmoderasjon. Satsene er spesifisert i vedlegg IV til innstillingen. 12. Øvrige forslag til endringer i kommunale priser og gebyrer for 2006 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Detaljerte tariffer godkjennes av rådmannen. 13. Nytt regulativ for vann- og avgiftsgebyr godkjennes i samsvar med forslaget i vedlegg Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Buskerud Fylkeskommune vedrørende etablering av skole på Marienlyst. 15. Bystyret gir sin tilslutning til at det inngås renholdsavtale mellom Drammen Drift Service AS og Drammen Eiendom KF gjeldende frem til med et omfang på 40% av totalt renholdsareal. 16. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å vedta organisering av trygghetsalarmtjenesten. 17. Bystyret slutter seg forøvrig til hovedtrekkene i kapittel 2 Strategi for styring og utvikling av Drammen kommune. 18. Bystyret slutter seg til den foreslåtte økonomiplan for perioden Side 4 av 38

5 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 1a) Drammen bykasse - økonomiplan forslag til driftsbudsjett (revidert pr ) Revidert Korrigert Budsjett Økonomiplan budsjett pr. budsjett 2005* Mill kroner Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 1 587, , , , , ,9 01 Barnehage 42,1 36,3 36,7 36,7 36,7 36,7 02 Oppvekst 101,1 109,6 110,7 113,1 113,1 113,1 03 Brannvern 31,9 31,9 33,1 33,1 33,1 33,1 04 Byutvikling 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 05 Helse 77,2 74,1 75,1 75,1 75,1 75,1 06 Kultur 111,4 113,9 113,6 119,8 119,8 119,8 07 Ledelse, org. og styring 125,3 111,0 111,3 111,3 111,3 111,3 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2 4,2 4,0 2,2 2,2 2,2 09 Pleie og omsorg 548,7 545,6 574,7 580,7 584,7 586,7 10 Politisk styring 14,4 14,2 12,6 14,3 12,6 14,3 11 Samferdsel og fellesarealer 42,1 40,9 37,6 37,1 37,1 37,1 12 Grunnskoleopplæring 379,4 369,8 378,4 386,3 390,2 390,6 13 Sosiale tjenester 141,4 139,0 138,0 138,0 138,0 138,0 14 Vann og avløp -45,9-46,0-42,5-44,0-40,2-42,2 Sentrale inntekter , , , , ,3 Skatt , , , , ,6 Selskapsskatt -66,5-72,4-72,4-72,4-72,4 Rammetilskudd -224,2-236,2-242,2-247,7-248,3 Integreringstilskudd -61,0-57,2-46,5-45,6-43,0 Momskompensasjon investering -7,4-44,8-44,8-44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -48,4-5,0-5,0-5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -21,3-23,9-23,9-23,9-23,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -15,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd psykisk helsevern -22,8-27,7-32,0-36,3-36,3 Finansielle poster -74,9-45,3-44,8-45,8-41,8 Renteutgifter 9,8 18,8 26,2 31,4 36,1 Renteinntekter -29,9-32,2-33,1-33,9-34,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 13,5 16,9 18,0 20,5 Kontantoverskudd lånefond 0,0-5,8-14,4-20,8-23,4 Motpost avskrivninger -63,0-39,6-40,4-40,4-40,4 Overføring fra komm. bedrifter -21,7-26,7-26,7-46,7-46,7 Lindum AS -1,2-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift AS -2,0-3,5-3,5-3,5-3,5 Drammen Eiendom KF -18,7-20,3-20,3-20,3-20,3 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 Andre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 69,2 94,3 95,1 99,4 99,4 Premieavvik (Å190) -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 3,7 8,0 12,3 12,3 Avsetning lønnsreserve 0,3 39,7 39,7 39,7 39,7 Avskrivninger 63,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0-3,5-3,5-3,5 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,9-17,3 1,0-18,6-14,4 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,9 17,3-1,0 18,6 14,4 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 15,6 22,6 7,7 33,2 29,7 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond -42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond 0,0-5,3-8,7-14,6-15,3 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * korrigert budsjett er justert for engangstiltak i 2005 og organisatoriske endringer fra 2005 til 2006 Side 5 av 38

6 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 1b) Drammen bykasse - forslag til investeringsbudsjett Tiltak/Mill kroner Sum Brannvern - 0,1 0,4-0,5 Kjøp av truck, sivilforsvaret - 0, ,1 Utskifting av lastebil, sivilforsvarets - - 0,4-0,4 04. Byutvikling 64,0 56,0 6,0 11,0 137,0 Byaksen Prosjektforberedelser byaksen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Bybrua - trapper mot elvebredden 0,5 5, ,5 Aktivitetsgata, fase 1 (parkeringpl. ved Idrettsens hus/drammenshallen) 5, ,0 Sentrumsutvikling / Vegpakke Drammen Rassikring - kvikkleire 4, ,0 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 5,0 5, ,0 Nybyen - utbedring av gatenett koordinert med utskifting av VA 5,0 5, ,0 Gyldenløve brygge - opprustning ,0 5,0 Elveparken Glass - Erik Børresens allé 3, ,0 Opparbeiding av elvebredd Strømsø (Statens hus Gyldenløve brygge) 25,0 25, ,0 Byutvikling Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Gangbro, kulturaksen / Union 10,0 10, ,0 Colletsgate 0, ,5 Grunnerverv - byutvikling/grøntstuktur 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Vedtatte og nye prosjekter som er nedprioritert Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Luftovervåkning - tiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 06. Kultur 39,0 22,4 11,4 8,4 81,2 Rehab. idrettsanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur - 5, ,0 Kunstgressbaner/samarbeidsprosjekt 5,0 4, ,0 Union Scene 2,0 5,0 3,0-10,0 Nytt bibliotek 21,0 0,9 0,9 0,9 23,7 Utsmykningsordning 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Rehabilitering kirker 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Utvidelse av kirkegårder 3, ,0 Nytt kororgel Bragernes kirke(delfinansiering) 0, ,5 07. Ledelse, organisering og styring 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 Nye informasjons- og styringssystemer for alle programområder 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 09. Pleie og omsorg 17,4 2,1 1,9 1,6 23,0 Effektivisering i helse og omsorg / IT-utstyr (fra øk.plan ) 4,0 1,0 1,0 1,0 7,0 Geriatrisk senter (fra øk.plan ) 3, ,0 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastning, inventar og utstyr 0, ,5 Åskollen, habilitering for rusmisbrukere, inventar og utstyr 0, ,5 Hjemmetjenesten, nøkkelbokser 1, ,5 Må vurderes for Institusjonene: løfteutstyr 2,4 -etterfølgende - år - 1,5 Hjelpemiddelteam: løfteutstyr 0, ,5 Institusjonene: inventar og utstyr 0, ,7 Institusjonene: sengealarmer 2, ,2 Hjelpemiddelteam: trygghetsalarmer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kjøkken: diverse tiltak 1,4 0,6 0,4 0,1 2,5 Side 6 av 38

7 Tiltak/Mill kroner Sum Politisk styring 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 Politiker-PC ordning 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 11. Samferdsel og fellesarealer 20,5 17,5 16,0 16,0 70,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkel, energi/klima 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Samarbeid Vegvesenet, bl.a. Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 3, ,0 Nærmiljøanlegg skolegårder og lekeplasser 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljø 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øvre Eikervei - g.vei (spleis) 1,5 1, ,0 12. Skole 22,1 7,0 1,0 1,0 31,1 Læremidler kunnskapsløftet 13,0 4, ,0 PC - ungdomstrinn 5, ,6 PC/digitale tavler - barnetrinn 1,5 2, ,5 Inventar og utstyr 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 14. Vann og avløp 66,1 64,0 73,6 73,3 277,0 Vann 28,3 31,3 31,3 31,3 122,2 Avløp 37,8 32,7 42,3 42,0 154,8 Sum investeringer bykassa alle programområder 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Anskaffelse og finansiering av bykassens investeringsbudsjett Side 7 av 38

8 Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet Statstilskudd Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" - 41, ,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Mottatte avdrag videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Bruk av investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Eksterne låneopptak til videreutlån 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Eksterne låneopptak til investeringer 245,4 142,9 125,6 126,6 640,5 Sum askaffelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Rest finansieringsbehov Side 8 av 38

9 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 2b) Drammen Eiendom KF - forslag til investeringsbudsjett Tiltak/mill kroner Mulige statstilskudd Sum Barnehage 9,2 38,5 1,0 1,0 1,0 41,5 Etablering av 165 barnehageplasser ved påbygging 6,3 35, ,0 Restfinansiering Gartneritomta 2,9 2, ,5 Oppgradering bygningsmassen, innklima Brannp.,Marienlyst,Nordbylunden - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 5,6 16, ,5 Barne og avlastningsbolig 5,6 16, ,5 06 Kultur og fritid 15,0 36,5 110,0 62,0 2,0 210,5 Drammenshallen - Oppgradering av gulv - 2, ,0 Drammenshallen - ventilasjon - 6, ,0 Drammenshallen - tak - - 8, ,0 Toalett fridrettsstadion - 0, ,5 Oppgradering Turnhallen, restfinansiering - 1, ,0 Inngangsparti Stadion Nord Helårsbad Marienlyst 15,0 25,0 100,0 60,0-185,0 Oppgradering Bygningsmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering eiendomsmassen - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Pleie og omsorg 12,1 26,7 30,0 26,5 17,0 100,2 Nye bofellesskap psyk. Utvikl. 1,1-12,0 12,0 12,0 36,0 Nytt bokollektiv (Fjell Eika) 3, Psykiatri - boliger mv 2,4 3,5 7,0 3,5-14,0 Fjell Serviceboliger - Skavlen 3,0 9, ,2 Åskollen BSS, tilbygg 2, Omstillingsboliger/serviceboliger - kjøp - 6,0 6,0 6,0-18,0 Etablering av geriatrisk senter - 3, ,0 Oppgradering av bygningsmasse - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Skole - 67,0 84,0 14,0 6,0 171,0 Klasseromsmoduler - 8,0 8,0 8,0-24,0 Utvidet skolekapasitet Strømsø inntaksområde - 50,0 70, ,0 Oppgradering el.anlegg for IKT Ny fyrkjele på Fjell skole - 3, ,0 Oppgradering av bygningsmasse - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 13 Sosiale tjenester - 10,0 11,0 12,0 2,0 35,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte - 5,0 5,0 5,0-15,0 Boliger for rusmiddelmisbrukere - 3,0 4,0 5,0-12,0 Oppgradering Boligmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ufordelt myndighetskrav - 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Pcb - sanering - 6,0 6, ,0 Krav og mangler el-anlegg - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Drammen Eiendom KF - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Generell investeringsramme DEKF - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 41,9 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Side 9 av 38

10 Saldering av investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Sum anvendelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 35,0 110,0 55,0 10,0 210,0 Statstilskudd 26,9-15,0-41,9 Lånefinansiering 150,3 143,0 56,5 29,0 378,8 Sum askaffelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Rest finansieringsbehov Side 10 av 38

11 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 9 og 10) ENDRINGER I KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER I 2006 Virkning fra hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Justert betalingsregulativ fra , basert på Soria-Moria erklæringen og forventet økonomisk opplegg i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet fra Regjeringen Stoltenberg. Inntektsintervall Satser 2005 Satser 2006 Inntill 2,5 G kr 250 kr 300 Fra 2,5 G til 6 G kr kr Over 6 G kr kr Søskenmoderasjon barn nr % 30 % Søskenmoderasjon fom.barn nr % 50 % b) Programområde 03 Brannvern Gebyrsatser for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra (priser eks. mva.) Prisliste feiing: Pris i Pris 2004 og Vanlig skorsteinsløp (pr. stk) kr 288 kr. 275 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) kr 510 kr. 500 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) kr 59 kr. 58 Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 74 kr. 72 (pr. stk, inntil 1 meter) Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 45 kr. 44 (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. kr 88 kr. 86 løpemeter) Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein kr 146 kr. 143 (pr. løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (pr. time) kr 360 kr. 360 Prisliste tilsyn: Pris 2006 Pris 2004 og 2005 Vanlige fyringsanlegg (pr. stk) kr 860 kr. 850 Større fyringsanlegg (pr. stk) kr kr Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) kr kr Priser for ikke lovpålagte tjenster: Pris 2006 Pris 2005 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, kr 590 kr. 570 m.v. (pr. time) c) Programområde 04 Byutvikling: Side 11 av 38

12 - Gebyr for byggesaker +0,00% - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +2,80% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra ) + 2,80% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 2,80% - Billettpriser Drammensbadene + 2,80% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 2,80% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 2,80% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner e) Programområde 09 Pleie og omsorg Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold *) Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Inntekt pr. opphold pr. opphold pr. år pr. år pr. besøk pr. besøk pr. døgn pr. døgn inntil 2G G G G over 5 G *) Egenandel for korttidsopphold reguleres ved sentral forskrift. Den til enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften vil bli lagt til grunn. f) Programområde 11 Samferdsel - Parkeringsavgifter satsene justeres ikke i Nye avgiftstider for parkering fra Sone 1 og 2 Sone 3 Hverdager kl kl Lørdager kl Avgiftsfritak - Prisregulativ for arbeids- /og gravetillatelse, utarbeidelse av +2,80% varslingsplaner ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +2,80% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) dag = 20 % kr 360 kr 400 kr 105 kr dager/formiddagsplass = 40% kr 725 kr 750 kr 210 kr dager/ettermiddagsplass = 60% kr kr kr 310 kr dager = 80% kr kr kr 415 kr dager = 100% kr kr kr 515 kr 510 Søskemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3 h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon Side 12 av 38

13 - Årsavgift vann -4,40% - Årsavgift avløp -7,90% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp +2,80% Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Terje Vegard Kopperud fremmet følgende fellesforslag fra Venstre, Krf. og DB: "Forslaget til Årsbudsjett 2006 lagt frem av Rådmannen er et politisk bestillingsverk, det er fakturaen på de politiske bestillinger vi har levert i løpet av året. Spesielt gjelder dette innenfor programområde Pleie & Omsorg, og i noen grad i forhold til Grunnskolen. Vårt forslag bærer derfor i stor grad preg av dette, og vi foreslår bare mindre endringer fra Rådmannens forslag. Sentrumspartienes forslag til påplussinger innen Drift er i størrelsesorden 4 millioner kroner, når man ser dette i lys av Drammen Kommunes totaløkonomi snakker vi altså om småpenger. Det har vært viktig for de tre sentrumspartiene å signalisere at det for oss er viktig å bruke det viktigste politiske verktøy til å jevne ut forskjeller, til å sørge for at enkeltgrupper blant befolkningen eller enkelte programområder ikke i urimelig stor grad tar belastningen for ønskede politisk endringer. På denne bakgrunn foreslår vi å endre på det betalingsregimet for barnehagebetaling som Rådmannen legger opp til, forslaget fra Rådmannen vil innebære at de familier som har tre barn i barnehage vil få en ØKNING i månedsutgiften til barnehage tross at maksimalprisen pr. barn er redusert gjennom Barnehageforliket. Dette opplever vi som svært urimelig og fremmer et forslag som vil føre til at denne gruppen ikke må betale mer enn de gjør i dag. Vi synes videre at all tilbakemelding etter at prosjektet Blåmandag ble avsluttet viser at det er sårt savnet, og vi foreslår derfor at det startes opp igjen. Vi foreslår også noen endringer i betaling for Hjemmehjelp og Trygghetsalarm for de som har inntekt mellom 2G og 3G, disse får en urimelig høy belastning gjennom det betalingsregulativet det legges opp til i Rådmannens opplegg. Vi foreslår også at betalingsregimet for parkering i sentrum videreføres på dagens nivå. I Rådmannens forslag legges det opp til en kraftig innskrenking av vår aktivitet innenfor programområde Kultur, dette søker sentrumspartiene å rette opp i vårt forslag gjennom økte tilskudd til Union Scene, Brageteateret og Drammens Museum. Man har i Drammen Kommune, selv i en relativt trang økonomi, en viss grad av handlefrihet om man ønsker å benytte seg av disse. Spesielt vil vi påpeke at vi er svært snille eiere i forhold til de selskaper vi helt, eller delvis, eier. Dette er vi av den klare oppfatning at MÅ endres i fremtiden om man skal opprettholde den nødvendige satsing på Pleie & Omsorg og Grunnskole som det legges opp til i dette Budsjettet. Derfor ber vi om at det legges opp til en gjennomgang og endring av Kommunens eierstrategi i samtlige kommunalt eide selskaper. Side 13 av 38

14 Innenfor investering er det to prosjekter vi foreslår bakes inn; det ene er en styrking av budsjettet til restaurering av kirkebygg og det andre er at planen om Sota Fjordpark finansieres og startes opp i Av andre saker vi vil be Rådmannen om å fremme til politisk behandling i 2006 er; løsning på kloakk/svelvikveien, en skikkelig håndtering av De Norske Skolehistoriske Samlinger, og flerbrukshall på Åssiden. Det er viktig for oss å vise vår støtte til videre drift av Nøstedhallen, vi er imidlertid tilfreds med det opplegget til fremdrift i denne saken som det legges opp til i regionalt samarbeid. Det er meget høyt prioritert for oss at det MÅ etableres støyskjerm ved Strømsø Kirkegård, vi ber om at Rådmannen legger opp til å forskuttere denne investeringen i påvente av Statens Vegvesens arbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Alle disse elementene er saker som vil få budsjettkonsekvenser og vil måtte vurderes i lys av Revidert Budsjett i juni Konkrete endringsforslag: Drift: Søskenmoderasjon på barnehager Kateketstilling Rammeøkning Drm. Kirkelige Fellesråd Brageteateret Union Scene/Rock Nærmiljøtiltak i forb. med skoler Publikumstiltak Dr. Museum Blåmandag Endring i betalingsregulativ Trygghetsalarm Endring i betalingsregulativ Hjemmehjelp Opprettholde dagens nivå parkering i sentrum Sum Inndekning: Eieruttak i kommunale selskap 0.4 mill 0.6 mill 0.3 mill 0.1 mill 0.5 mill 0.5 mill 0.2 mill 0.5 mill 0.3 mill 0.7 mill 0.5 mill 4.6 mill Investering: Restaurering kirkebygg Sota Fjordpark Sum 2.1 mill Side 14 av 38

15 Freddy Hoffmann-FRP fremsatte følgende forslag: DRIFT Drammen bykasse - forslag til endringer i driftsbudsjettet Tiltak/Mill kroner Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 2,6-3,6-3,6-3,6 01 Barnehage Oppvekst Brannvern Byutvikling Helse Kultur 0-6,2-6,2-6,2 07 Ledelse, org. og styring Miljø, kompetanse, næring Pleie og omsorg Politisk styring Samferdsel og fellesarealer Grunnskoleopplæring 2,6 2,6 2,6 2,6 13 Sosiale tjenester Vann og avløp Sentrale inntekter Skatt Selskapsskatt Rammetilskudd Integreringstilskudd Momskompensasjon investering Momskompensasjon drift (andre) Kompensasjonstilskudd Tilskudd til ressurskrevende brukere Tilskudd psykisk helsevern Finansielle poster Renteutgifter Renteinntekter Diff. salgstransaksjoner/invest. tiltak Avdrag på lån=netto avdrag Kontantoverskudd lånefond Motpost avskrivninger Overføring fra komm. bedrifter Lindum AS Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Side 15 av 38

16 Energiselskapet Buskerud Andre Fellesutgifter/ufordelte poster Premieavvik (Å190) Inndekning premieavvik (Å191) Premieavsetning (Å192) Psykisk helsevern, midler til disp Avsetning lønnsreserve Avskrivninger Konk.utsetting renhold Innsparings-/effektiviseringskrav 1% Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -7,4-23,6-3,6-3,6 Årsoppgjørsdisposisjoner 7,4 23,6 0,7 2,9 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 7,4 23,6 0,7 2,9 + avsetning til bundne fond overføring til invest.regnskapet bruk av disp.fond bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) bruk av VA fond Netto resultat 0 0-2,9-0,7 INVESTERINGER Drammen bykasse - forslag til endringer i investeringsbudsjettet Sum Tiltak/Mill kroner Byutvikling Grunnerverv - byutvikling/grøntstruktur Kultur -2,5-2,5-2,5-2,5-10 Utsmykkingsordning -2,5-2,5-2,5-2,5-10 Drammen Eiendom KF - forslag til endringer i investeringsbudsjettet Sum Tiltak/Mill kroner Kultur Helårsbad Marienlyst Side 16 av 38

17 Drammen kommunes eierskap i Kino City. Bystyret ber rådmannen fremme sak om Drammen kommunes eierskap i Kino City til bystyrekomite for kultur. Spørsmål som må tas stilling til er om tilbudet ved Kino City er avhengig av at Drammen kommune eier aksjer i en kommersiell virksomhet. Union Rock Bystyret ber rådmannen inngå en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Union Rock vedr. tre nøkkel-arrangementer, Internasjonal uke, WCH-festivalen og Elvefestivalen. Bystyret mener det er viktig at Union Rock får et driftstilskudd på kr ,- for at disse arrangenmentene kan ha et høyt nivå og appellere til et bredt publikum. Beløpet salderes ved å redusere tilskuddet til Drammens Teater tilsvarende. Flerbrukshall Berskau Bystyret ber rådmannen fremme sak om flerbrukshall/ishall på Åssiden. Virksomhet kjøkken Bystyret ber rådmannen fremme sak om organisering av virksomhet kjøkken i et eget kommunalt foretak, alternativt organisere virksomheten under Drammen Drift KF. Parkering Tidene for innkreving av avgift på kommunale p-plasser endres ikke. Informasjonsavis Bystyret ber rådmannen utrede en månedlig kommunal informasjonsavis til alle innbyggere i Drammen. Kostnadene knyttet til drift av en slik månedlig informasjonsavis salderes med å kutte ut annonsering i eksterne medier. Ordfører Tore Opdal Hansen-H fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas som innstilling til bystyret. Partienes forslag følger saken. Votering. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Side 17 av 38

18 Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1 a) Driftsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatte netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2006 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2006 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd til Drammen brannstasjon med kr ,-. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2006 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2006 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2006 fastsettes til kr ,-. 2a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 7.4. b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 3. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2006 innenfor de tilskudd- og inntektsrammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg i kapittel og 7.5, samt egen Bystyresak om likverdig behandling av barnehager. 6. Budsjett 2006 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg For inntektsåret 2006 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 8. I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende rammer for låneopptak i 2006: Side 18 av 38

19 a) Drammen bykasse kr herav vann og avløp kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 9. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt.. Investeringer som er forutsatt finansiert med refusjoner og/eller eksterne lån kan, når situasjonen tillater det, midlertidig finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Tilbakeføring til likviditetsreserven forutsettes å skje så snart refusjonen og/eller lånet er utbetalt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2006, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2007 eller senere Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å fastsette matpriser innenfor programområde 09 Pleie og omsorg. jf. Rådmannens budsjettfremlegg kap Barnehagepriser fastsettes i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris og søskenmoderasjon. Satsene er spesifisert i vedlegg IV til innstillingen. 12. Øvrige forslag til endringer i kommunale priser og gebyrer for 2006 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Detaljerte tariffer godkjennes av rådmannen. 13. Nytt regulativ for vann- og avgiftsgebyr godkjennes i samsvar med forslaget i vedlegg Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Buskerud Fylkeskommune vedrørende etablering av skole på Marienlyst. 15. Bystyret gir sin tilslutning til at det inngås renholdsavtale mellom Drammen Drift Service AS og Drammen Eiendom KF gjeldende frem til med et omfang på 40% av totalt renholdsareal. 16. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å vedta organisering av trygghetsalarmtjenesten. 17. Bystyret slutter seg forøvrig til hovedtrekkene i kapittel 2 Strategi for styring og utvikling av Drammen kommune. 18. Bystyret slutter seg til den foreslåtte økonomiplan for perioden Side 19 av 38

20 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 1a) Drammen bykasse - økonomiplan forslag til driftsbudsjett (revidert pr ) Revidert Korrigert Budsjett Økonomiplan budsjett pr. budsjett 2005* Mill kroner Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 1 587, , , , , ,9 01 Barnehage 42,1 36,3 36,7 36,7 36,7 36,7 02 Oppvekst 101,1 109,6 110,7 113,1 113,1 113,1 03 Brannvern 31,9 31,9 33,1 33,1 33,1 33,1 04 Byutvikling 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 05 Helse 77,2 74,1 75,1 75,1 75,1 75,1 06 Kultur 111,4 113,9 113,6 119,8 119,8 119,8 07 Ledelse, org. og styring 125,3 111,0 111,3 111,3 111,3 111,3 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2 4,2 4,0 2,2 2,2 2,2 09 Pleie og omsorg 548,7 545,6 574,7 580,7 584,7 586,7 10 Politisk styring 14,4 14,2 12,6 14,3 12,6 14,3 11 Samferdsel og fellesarealer 42,1 40,9 37,6 37,1 37,1 37,1 12 Grunnskoleopplæring 379,4 369,8 378,4 386,3 390,2 390,6 13 Sosiale tjenester 141,4 139,0 138,0 138,0 138,0 138,0 14 Vann og avløp -45,9-46,0-42,5-44,0-40,2-42,2 Sentrale inntekter , , , , ,3 Skatt , , , , ,6 Selskapsskatt -66,5-72,4-72,4-72,4-72,4 Rammetilskudd -224,2-236,2-242,2-247,7-248,3 Integreringstilskudd -61,0-57,2-46,5-45,6-43,0 Momskompensasjon investering -7,4-44,8-44,8-44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -48,4-5,0-5,0-5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -21,3-23,9-23,9-23,9-23,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -15,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd psykisk helsevern -22,8-27,7-32,0-36,3-36,3 Finansielle poster -74,9-45,3-44,8-45,8-41,8 Renteutgifter 9,8 18,8 26,2 31,4 36,1 Renteinntekter -29,9-32,2-33,1-33,9-34,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 13,5 16,9 18,0 20,5 Kontantoverskudd lånefond 0,0-5,8-14,4-20,8-23,4 Motpost avskrivninger -63,0-39,6-40,4-40,4-40,4 Overføring fra komm. bedrifter -21,7-26,7-26,7-46,7-46,7 Lindum AS -1,2-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift AS -2,0-3,5-3,5-3,5-3,5 Drammen Eiendom KF -18,7-20,3-20,3-20,3-20,3 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 Andre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 69,2 94,3 95,1 99,4 99,4 Premieavvik (Å190) -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 3,7 8,0 12,3 12,3 Avsetning lønnsreserve 0,3 39,7 39,7 39,7 39,7 Avskrivninger 63,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0-3,5-3,5-3,5 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,9-17,3 1,0-18,6-14,4 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,9 17,3-1,0 18,6 14,4 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 15,6 22,6 7,7 33,2 29,7 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond -42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond 0,0-5,3-8,7-14,6-15,3 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * korrigert budsjett er justert for engangstiltak i 2005 og organisatoriske endringer fra 2005 til 2006 Side 20 av 38

21 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 1b) Drammen bykasse - forslag til investeringsbudsjett Tiltak/Mill kroner Sum Brannvern - 0,1 0,4-0,5 Kjøp av truck, sivilforsvaret - 0, ,1 Utskifting av lastebil, sivilforsvarets - - 0,4-0,4 04. Byutvikling 64,0 56,0 6,0 11,0 137,0 Byaksen Prosjektforberedelser byaksen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Bybrua - trapper mot elvebredden 0,5 5, ,5 Aktivitetsgata, fase 1 (parkeringpl. ved Idrettsens hus/drammenshallen) 5, ,0 Sentrumsutvikling / Vegpakke Drammen Rassikring - kvikkleire 4, ,0 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 5,0 5, ,0 Nybyen - utbedring av gatenett koordinert med utskifting av VA 5,0 5, ,0 Gyldenløve brygge - opprustning ,0 5,0 Elveparken Glass - Erik Børresens allé 3, ,0 Opparbeiding av elvebredd Strømsø (Statens hus Gyldenløve brygge) 25,0 25, ,0 Byutvikling Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Gangbro, kulturaksen / Union 10,0 10, ,0 Colletsgate 0, ,5 Grunnerverv - byutvikling/grøntstuktur 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Vedtatte og nye prosjekter som er nedprioritert Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Luftovervåkning - tiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 06. Kultur 39,0 22,4 11,4 8,4 81,2 Rehab. idrettsanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur - 5, ,0 Kunstgressbaner/samarbeidsprosjekt 5,0 4, ,0 Union Scene 2,0 5,0 3,0-10,0 Nytt bibliotek 21,0 0,9 0,9 0,9 23,7 Utsmykningsordning 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Rehabilitering kirker 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Utvidelse av kirkegårder 3, ,0 Nytt kororgel Bragernes kirke(delfinansiering) 0, ,5 07. Ledelse, organisering og styring 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 Nye informasjons- og styringssystemer for alle programområder 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 09. Pleie og omsorg 17,4 2,1 1,9 1,6 23,0 Effektivisering i helse og omsorg / IT-utstyr (fra øk.plan ) 4,0 1,0 1,0 1,0 7,0 Geriatrisk senter (fra øk.plan ) 3, ,0 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastning, inventar og utstyr 0, ,5 Åskollen, habilitering for rusmisbrukere, inventar og utstyr 0, ,5 Hjemmetjenesten, nøkkelbokser 1, ,5 Må vurderes for Institusjonene: løfteutstyr 2,4 -etterfølgende - år - 1,5 Hjelpemiddelteam: løfteutstyr 0, ,5 Institusjonene: inventar og utstyr 0, ,7 Institusjonene: sengealarmer 2, ,2 Hjelpemiddelteam: trygghetsalarmer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kjøkken: diverse tiltak 1,4 0,6 0,4 0,1 2,5 Side 21 av 38

22 Tiltak/Mill kroner Sum Politisk styring 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 Politiker-PC ordning 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 11. Samferdsel og fellesarealer 20,5 17,5 16,0 16,0 70,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkel, energi/klima 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Samarbeid Vegvesenet, bl.a. Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 3, ,0 Nærmiljøanlegg skolegårder og lekeplasser 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljø 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øvre Eikervei - g.vei (spleis) 1,5 1, ,0 12. Skole 22,1 7,0 1,0 1,0 31,1 Læremidler kunnskapsløftet 13,0 4, ,0 PC - ungdomstrinn 5, ,6 PC/digitale tavler - barnetrinn 1,5 2, ,5 Inventar og utstyr 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 14. Vann og avløp 66,1 64,0 73,6 73,3 277,0 Vann 28,3 31,3 31,3 31,3 122,2 Avløp 37,8 32,7 42,3 42,0 154,8 Sum investeringer bykassa alle programområder 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Anskaffelse og finansiering av bykassens investeringsbudsjett Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet Statstilskudd Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" - 41, ,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Mottatte avdrag videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Bruk av investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Eksterne låneopptak til videreutlån 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Eksterne låneopptak til investeringer 245,4 142,9 125,6 126,6 640,5 Sum askaffelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Rest finansieringsbehov Side 22 av 38

23 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 2b) Drammen Eiendom KF - forslag til investeringsbudsjett Tiltak/mill kroner Mulige statstilskudd Sum Barnehage 9,2 38,5 1,0 1,0 1,0 41,5 Etablering av 165 barnehageplasser ved påbygging 6,3 35, ,0 Restfinansiering Gartneritomta 2,9 2, ,5 Oppgradering bygningsmassen, innklima Brannp.,Marienlyst,Nordbylunden - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 5,6 16, ,5 Barne og avlastningsbolig 5,6 16, ,5 06 Kultur og fritid 15,0 36,5 110,0 62,0 2,0 210,5 Drammenshallen - Oppgradering av gulv - 2, ,0 Drammenshallen - ventilasjon - 6, ,0 Drammenshallen - tak - - 8, ,0 Toalett fridrettsstadion - 0, ,5 Oppgradering Turnhallen, restfinansiering - 1, ,0 Inngangsparti Stadion Nord Helårsbad Marienlyst 15,0 25,0 100,0 60,0-185,0 Oppgradering Bygningsmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering eiendomsmassen - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Pleie og omsorg 12,1 26,7 30,0 26,5 17,0 100,2 Nye bofellesskap psyk. Utvikl. 1,1-12,0 12,0 12,0 36,0 Nytt bokollektiv (Fjell Eika) 3, Psykiatri - boliger mv 2,4 3,5 7,0 3,5-14,0 Fjell Serviceboliger - Skavlen 3,0 9, ,2 Åskollen BSS, tilbygg 2, Omstillingsboliger/serviceboliger - kjøp - 6,0 6,0 6,0-18,0 Etablering av geriatrisk senter - 3, ,0 Oppgradering av bygningsmasse - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Skole - 67,0 84,0 14,0 6,0 171,0 Klasseromsmoduler - 8,0 8,0 8,0-24,0 Utvidet skolekapasitet Strømsø inntaksområde - 50,0 70, ,0 Oppgradering el.anlegg for IKT Ny fyrkjele på Fjell skole - 3, ,0 Oppgradering av bygningsmasse - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 13 Sosiale tjenester - 10,0 11,0 12,0 2,0 35,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte - 5,0 5,0 5,0-15,0 Boliger for rusmiddelmisbrukere - 3,0 4,0 5,0-12,0 Oppgradering Boligmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ufordelt myndighetskrav - 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Pcb - sanering - 6,0 6, ,0 Krav og mangler el-anlegg - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Drammen Eiendom KF - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Generell investeringsramme DEKF - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 41,9 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Side 23 av 38

24 Saldering av investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Sum anvendelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 35,0 110,0 55,0 10,0 210,0 Statstilskudd 26,9-15,0-41,9 Lånefinansiering 150,3 143,0 56,5 29,0 378,8 Sum askaffelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Rest finansieringsbehov Side 24 av 38

25 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 9 og 10) ENDRINGER I KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER I 2006 Virkning fra hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Justert betalingsregulativ fra , basert på Soria-Moria erklæringen og forventet økonomisk opplegg i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet fra Regjeringen Stoltenberg. Inntektsintervall Satser 2005 Satser 2006 Inntill 2,5 G kr 250 kr 300 Fra 2,5 G til 6 G kr kr Over 6 G kr kr Søskenmoderasjon barn nr % 30 % Søskenmoderasjon fom.barn nr % 50 % b) Programområde 03 Brannvern Gebyrsatser for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra (priser eks. mva.) Prisliste feiing: Pris i Pris 2004 og Vanlig skorsteinsløp (pr. stk) kr 288 kr. 275 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) kr 510 kr. 500 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) kr 59 kr. 58 Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 74 kr. 72 (pr. stk, inntil 1 meter) Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 45 kr. 44 (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. kr 88 kr. 86 løpemeter) Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein kr 146 kr. 143 (pr. løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (pr. time) kr 360 kr. 360 Prisliste tilsyn: Pris 2006 Pris 2004 og 2005 Vanlige fyringsanlegg (pr. stk) kr 860 kr. 850 Større fyringsanlegg (pr. stk) kr kr Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) kr kr Priser for ikke lovpålagte tjenster: Pris 2006 Pris 2005 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, kr 590 kr. 570 m.v. (pr. time) c) Programområde 04 Byutvikling: Side 25 av 38

26 - Gebyr for byggesaker +0,00% - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +2,80% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra ) + 2,80% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 2,80% - Billettpriser Drammensbadene + 2,80% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 2,80% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 2,80% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner e) Programområde 09 Pleie og omsorg Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold *) Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Inntekt pr. opphold pr. opphold pr. år pr. år pr. besøk pr. besøk pr. døgn pr. døgn inntil 2G G G G over 5 G *) Egenandel for korttidsopphold reguleres ved sentral forskrift. Den til enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften vil bli lagt til grunn. f) Programområde 11 Samferdsel - Parkeringsavgifter satsene justeres ikke i Nye avgiftstider for parkering fra Sone 1 og 2 Sone 3 Hverdager kl kl Lørdager kl Avgiftsfritak - Prisregulativ for arbeids- /og gravetillatelse, utarbeidelse av +2,80% varslingsplaner ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +2,80% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) dag = 20 % kr 360 kr 400 kr 105 kr dager/formiddagsplass = 40% kr 725 kr 750 kr 210 kr dager/ettermiddagsplass = 60% kr kr kr 310 kr dager = 80% kr kr kr 415 kr dager = 100% kr kr kr 515 kr 510 Søskemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3 h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon Side 26 av 38

27 - Årsavgift vann -4,40% - Årsavgift avløp -7,90% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp +2,80% &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0188/05 NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST Administrasjonens innstilling: 1. Nytt helårsbad på Marienlyst bygges i egen regi ved Drammen Eiendom KF 2. Drammen Eiendom KF lager en prosjektkonkurranse basert på premissene i saken og vedlagte sluttrapport av april 2005 fra Rambøll Norge AS 3. Byggestart planlegges iverksatt høsten 2006 med åpning av anlegget Driften av det nye badet baseres på høy grad av konkurranse og organisering avklares i egen sak Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Terje Vegard Kopperud fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP,SV,Krf,V,DB "Rådmannen gis i oppdrag å legge fram egen sak om nytt helårsbad med 50 meters basseng og velværeavdeling i forbindelse med 1. tertialrapport Saken må belyse finansieringsbehov og finansieringsplan, basert på utredningsarbeidet utført i kommunal regi før 2004." Lisbeth Mile fremmet følgende forslag på vegne av H og Krf: "1 representant fra rådet for funksjonshemmede skal delta i prosessen for utvikling av nytt bad." Votering. Fellesforslag fra AP,SV,Krf, V og DB ble vedtatt med 7 (4AP, 1SV, 1DB,1Krf) stemmer mot 6 (3H, 3Frp) stemmer som ble avgitt for innstillingen. Side 27 av 38

28 Tilleggsforslag fra Lisbeth Mile på vegne av H og Krf ble enstemmig vedtatt &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Rådmannen gis i oppdrag å legge fram egen sak om nytt helårsbad med 50 meters basseng og velværeavdeling i forbindelse med 1. tertialrapport Saken må belyse finansieringsbehov og finansieringsplan, basert på utredningsarbeidet utført i kommunal regi før representant fra Rådet for funksjonshemmede skal delta i prosessen for utvikling av nytt bad. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0189/05 PALMEN AS, FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Saken ble trukket &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0190/05 114/ M.FL., RAADHUSHAVEN, OPPFØRING AV 6 BOLIGBLOKKER I 3-5 ETG. MED TIL SAMMEN 99 LEILIGHETER. Administrasjonens innstilling: Utforming av fasader, herunder material- og fargebruk gjelder fasader ut mot Kirkegata, Rådhusgata, Amtmand Bloms gate og Cappelensgate. Fasadene anses å være i henhold til de føringer som reguleringsplanen og eksisterende verneverdige bebyggelse gir med hensyn på utforming, farger og materialbruk. Side 28 av 38

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/04231-012 Dato: ØKONOMIPLAN 2005-2008 ÅRSBUDSJETT 2005 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens innstilling: 1 a) Driftsbudsjett

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2005 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2005 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 0300/04 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 04/04231-019 Org.enhet Økonomitjenesten Møtedato 16.11.2004

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 21.06.2005 Fra saksnr.: 0132/05 Fra/til kl. 15.30 16.30 Til saksnr.: 0133/05 Møtested: Formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 20.11.2007 Fra saksnr.: 97/07 Fra/til kl. 17.00/* Til saksnr.: 106/07 Møtested: Formannskapssalen - kl. 14.00

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 04.01.2005 Fra saksnr.: 001/05 Fra/til kl. 17.00 18.15 Til saksnr.: 005/05 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2006 2009 Tilleggsdokumenter Rådmannen i Drammen 23.11.2005 side 1 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Del I - Rådmannens innstilling 4 - Oppdatert forslag til innstilling (pr 18.11.2005)

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtedato: 01.03.2005 Fra saksnr.: 004/05 Fra/til kl. 17.00 17.30 Til saksnr.: 007/05 Møtested: Formannskapssalen Valgstyrets medlemmer Tore Opdal Hansen-H, Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 23.08.2005 Fra saksnr.: 0134/05 Fra/til kl. 17.00 - Til saksnr.: 0149/05 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning.

1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 82/06 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 05/3415-44 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 20.06.2006 Utvalg Bystyret DRAMMEN BYKASSE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtedato: 21.04.2009 Fra saksnr.: 04/09 Fra/til kl. 17:00 17.30 Til saksnr.: 07/09 Møtested: Formannskapssalen Valgstyrets medlemmer Tore Opdal Hansen-H, Johan

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 22/09 Fra/til kl Til saksnr.: 28/09 Møtested: Bystyresalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 22/09 Fra/til kl Til saksnr.: 28/09 Møtested: Bystyresalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 26.05.2009 Fra saksnr.: 22/09 Fra/til kl. 17.00 18.45 Til saksnr.: 28/09 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var det 48 representanter til stede. Forfallene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 92/08 Fra/til kl Til saksnr.: 98/08 Møtested: Bystyresalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 92/08 Fra/til kl Til saksnr.: 98/08 Møtested: Bystyresalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 28.10.2008 Fra saksnr.: 92/08 Fra/til kl. 17.00 19.05 Til saksnr.: 98/08 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var det 49 representanter til stede. Forfallene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 21.04.2009 Fra saksnr.: 30/09 Fra/til kl. 17.00 17.50 Til saksnr.: 36/09 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 19.10.2010 Fra saksnr.: 77/10 Fra/til kl. 17.00 18.40 Til saksnr.: 86/10 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 01.04.2008 Fra saksnr.: 27/08 Fra/til kl. 17.00 17.15 Til saksnr.: 30/08 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 4/07 Fra/til kl / Til saksnr.: 5/07 Møtested: Formannskapssalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 4/07 Fra/til kl / Til saksnr.: 5/07 Møtested: Formannskapssalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtedato: 17.04.2007 Fra saksnr.: 4/07 Fra/til kl. 17.00/ Til saksnr.: 5/07 Møtested: Formannskapssalen Valgstyrets medlemmer: Tore Opdal Hansen-H, Johan Baumann-H,

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE. 1. TERTIALRAPPORT / REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2004 tas til etterretning.

DRAMMEN BYKASSE. 1. TERTIALRAPPORT / REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2004 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 0066/04 Saksbeh. Elin Onsøyen Arkivsaksnr. 04/04015-004 Org.enhet Rådmannen Møtedato 22.06.2004 Utvalg Bystyret DRAMMEN BYKASSE. 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker.

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 03.11. Fra saksnr: 95/15 Fra/til kl: Kl 17:00 17.35 Til saksnr: 106/15 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET TIL 1. TERTIALRAPPORT, SAMT HALVÅRSRAPPORT Rapport pr for Drammen bykasse tas til orientering.

GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET TIL 1. TERTIALRAPPORT, SAMT HALVÅRSRAPPORT Rapport pr for Drammen bykasse tas til orientering. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 0085/02 Saksbeh. Marianne Thorstensen Arkivsaksnr. 02/04623-042 Org.enhet Rådmannen Møtedato 27.08.2002 Utvalg Bystyret GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: R. Paulsen/R. I. Olsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/11413-7 Dato: 03.11.2009 Innstilling til: Bystyret Økonomiplan 2010-2013 Årsplan og budsjett 2010 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020. Status: =iverksatt I=ikke

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2012-2015 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 101/11 11/12070-10 22.11.2011 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2012-2015.

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra 1.1.2013 (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 oppdatert per 2. tertial 2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 01/09 Fra/til kl Til saksnr.: 08/09 Møtested: Bystyresalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 01/09 Fra/til kl Til saksnr.: 08/09 Møtested: Bystyresalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 17.02.2009 Fra saksnr.: 01/09 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 08/09 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var det 49 representanter til stede Forfallene

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 30/10 Fra/til kl Til saksnr.: 40/10 Møtested: Bystyresalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 30/10 Fra/til kl Til saksnr.: 40/10 Møtested: Bystyresalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 26.05.2010 Fra saksnr.: 30/10 Fra/til kl. 17.00 19.15 Til saksnr.: 40/10 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var det 49 representanter til stede. Forfallene

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 (I henhold til bystyrets vedtak sak 145/13)

ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 (I henhold til bystyrets vedtak sak 145/13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 (I henhold til bystyrets vedtak 26.11.2013 - sak 145/13) Virkning fra 1.1.2014 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 07.12.2004 Fra saksnr.: 0302/04 Fra/til kl. 17.00 19.00 Til saksnr.: 0314/04 Møtested: Formannskapssalen kl.14.00

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 101/06 Fra/til kl Til saksnr.: 107/06 Møtested: Bystyresalen

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET. Møtedato: Fra saksnr.: 101/06 Fra/til kl Til saksnr.: 107/06 Møtested: Bystyresalen DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 31.10.2006 Fra saksnr.: 101/06 Fra/til kl. 17.00 19.35 Til saksnr.: 107/06 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var 49 representanter til stede. Forfallene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer