Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Like dokumenter
MGBV-sak nr. 1/18 - Representantskapsmøte MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2017

MGBV-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2015

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Budsjett Brutto driftsresultat

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiske oversikter

Hovudoversikter Budsjett 2017

Budsjett Brutto driftsresultat

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Vedlegg Forskriftsrapporter

Økonomiplan Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Petter Dass Eiendom KF

Forsand kommune Saksframlegg

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Finansieringsbehov

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

ÅRSBERETNING 2016 FOR MGRS

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Vedtatt budsjett 2009

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Vedlegg Forskriftsrapporter

Regnskap Note. Brukerbetalinger

MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

Kvartalsrapport 2. kv Hammerfest Parkering KF

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

ÅRSBERETNING Vardø kommune

MGPPs ÅRSMELDING 2016

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Vedtatt budsjett 2010

3. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

FORMANNSKAPET

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Kvartalsrapport 2. kv Hammerfest Parkering KF

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Økonomiforum Hell

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Økonomiske oversikter

Transkript:

Representantskapssak 5/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Årsberetning for 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2016 Vedlagt følger årsberetning fra barnevernssjef for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV). Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt V E D T A K Årsberetning 2016 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) tas til orientering. Ringebu 05.05.2017 Per H. Lervåg rådmann i Ringebu kommune Liv Aslaksdotter Hustveit barnevernssjef MGBV Side 9

Årsberetning 2016 MGBV

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor, daglig forkortelse MGBV, er et samarbeid mellom kommunene Ringebu og Sør- Fron og har vært drevet som eget selskap siden 01.06.2005. MGBV organiseres etter kommunelovens 28-1 c som vertkommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. MGBV sin verts- og administrasjonskommune er Ringebu, og administrativ leder for barnevernskontoret er rådmannen i Ringebu. Administrativ leder kan når han ønsker eller finner behov for det, konferere med rådmannen i Sør-Fron kommune, men er selv ansvarlig oppover mot representantskapet og nedover mot barnevernssjefen. Rådmannen i Sør-Fron kommune kan likevel kreve ovenfor administrativ leder å få drøfte saker som gjelder administrasjonen av barnevernskontoret. MGBV er administrativt fullt ut underlagt vertskommunen og de reglene som gjelder i denne. Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller til et statlig organ. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernsområdet. Statens ansvar for barneverntjenesten er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Statens helsetilsyn, Barne-, ungdoms - og familieetaten (Bufetat), fylkesmannen og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. MGBV skal på vegne av begge kommunene utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr.100 Barneverntjenestens oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Viktige hendelser i 2016 Øremerkede lønnsmidler og vikarmidler fra fylkesmannen Kompetanseheving / videreutdanning 2015/16/17 for konsulentene og leder. Mange barn og unge og deres familier har fått nødvendig hjelp og oppfølging. Barneverntjenestens tall viser en gjennomgående stor aktivitet i alle ledd innenfor tiltakskjeden, dette gjelder spesielt antall meldinger og undersøkelser. Mengden utfordret kontoret med tanke på prioriteringer, arbeidskapasitet og økonomiske konsekvenser. Barneverntjenesten har i meget stor grad også i 2016 klart å innfri lovkravene knyttet til lovpålagte frister for meldings- og undersøkelsesarbeidet, samt oppfølging av barn i fosterhjem, tilsyn med fosterhjem og tiltaksplaner. Sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnitt (SSB, Kostra og statistikk fra fylkesmannen) viser MGBV en høy aktivitet parallelt med få brudd av lovkrav. MGBV ble høsten 2016 styrket med vikar som ble knyttet opp til tiltaksarbeidet (øremerkede vikarmidler) Innføring av elektronisk arkiv Ringebu og Sør-Fron kommune skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige, løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, treffe vedtak om hjelpetiltak, forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, iverksette og følge opp tiltak.

Brukere og tjenester Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt: Målemetode Status Svarprosent på brukerundersøkelse (2015) -Barne/unge -Foresatte Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene (2015) -Barne/unge -Foresatte Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service (2015) -Barne/unge -Foresatte 100 % 85 % 77 % 4 av 6 poeng 2,8 av 4 poeng 4,7 av 6 poeng 4 av 6 poeng 2,8 av 4 poeng 4,7 av 6 poeng Økonomi Barnevernskontoret Budsjett Regnskap Avvik i kr Avvik % Overføring fra Ringebu 2.131.900 2.131.900 0 0 Overføring fra Sør-Fron 1.531.900 1.531.900 0 0 (positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk) Barnevernskontoret har avsatt ubrukte øremerkede lønnsmidler fra fylkesmannen på fond. Barnevernstiltak Ringebu kommune Budsjett Regnskap Avvik i kr Avvik % 4.614 700 4.140 271-474 429-10,3 De store utgifter til barnevernstiltak i Ringebu kommune er i forhold til: Arbeidsgodtgjøring fosterhjem/besøkshjem/tilsyn/ støttekontakt Utgiftsdekning Konsulenttjenester som er oppdrag som saksbehandler /tiltaksoppfølging, sakkyndig/ psykolog utredninger og advokatbistand. Barnevernstiltak Sør-Fron kommune Budsjett Regnskap Avvik i kr Avvik % 4.611 100 4.806 452 195 352 4,2 De store utgiftene til barnevernstiltak i Sør-Fron kommune er i forhold til: Arbeidsgodtgjøring fosterhjem/tilsyn/besøkshjem / støttekontakt Utgiftsdekning Konsulenttjenester som er oppdrag som saksbehandler /tiltaksoppfølging, sakkyndig/ psykolog utredninger og advokatbistand. Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi: Målemetode Status Balanse i regnskap 0 % pos res Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 100 % ved årsslutt Barnevernstiltak er hjemlet i lov og dekkes i sin helhet av kommunene.

Medarbeidere Til sammen 5,9 stilling fordelt på 7 ansatte (6 kvinner og 1 mann): 100 % barnevernssjef, 430 % konsulenter (inkl. tiltakskonsulent og hjemkonsulent) og 60 % sekretær (inkl. DIL 20 %). MGBV har dyktige og engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet. MGBV har ekstra utfordringer i forhold til sikkerhet i kontakt med klienter og har et godt samarbeid med politiet i disse sakene. Klienter har blitt mer bevisste på å bruke klageadgangen de har i forhold til barnevernets saksbehandling. Dette gir økt bevissthet i forhold til barnevernets daglige arbeid med blant anna dokumentasjon, men også merarbeid. Det er i perioder en del negativ oppmerksomhet på sosiale medier som også blir en ekstra belastning for de barnevernsansatte. Oppgavemotivasjon: Enheten ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Dette kan begrunnes med at medarbeiderne bl.a. opplever stor selvstendighet i arbeidet, de har høy mestringstro og at det er høg rolleklarhet. Mestringsklima: Enheten lå litt lavere enn landsgjennomsnittet ved sist medarbeiderundersøkelse. Dette har det blitt og blir, jobbet kontinuerlig med både i veiledningssamtaler med leder og tilbud om ekstern veileder. Både leder og medarbeidere er og bevisste på å ha noen sosiale møtepunkter for å trygge personalgruppa. Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere: Målemetode Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:* Status 83 % (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) 1. Oppgavemotivasjon 4,6 (4,3) 2. Mestringstro 4,4 (4,3) 3. Selvstendighet 4,1 (4,2) 4. Bruk av kompetanse 4,4 (4,3) 5. Mestringsorientert ledelse 4,0 (3,9) 6. Rolleklarhet 4,6 (4,3) 7. Relevant kompetanseutvikling 4,1 (3,7) 8. Fleksibilitetsvilje 4,9 (4,5) 9. Mestringsklima 3,4 (4,1) 10. Nytteorientert motivasjon 4,8 (4,7) Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % gj.ført Nærværsstatistikk 98,6 % nærvær Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 100 % *Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i desember 2015. Ny undersøkelse i desember 2017

Oppfølging av overordnet planverk Det norske samfunnet har påtatt seg et ansvar for å sikre at også de barna som ikke får den omsorgen de trenger i sin familie skal få en best mulig barndom og oppvekst. Kommunen er pålagt å følge nøye med i de forhold barn lever under og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette skal gjøres så tidlig som mulig slik at varige problemer kan unngås. Hva har tjenesteenheten gjort i forhold til overordnede/gjennomgående mål (samfunnsdelen): Følge lovverket i alt det daglige arbeidet Kvalitetssikre arbeidet i barneverntjenesten med skriftlige rutiner intern kontroll ift. oppfølgingskrav i saksbehandling. Iverksetting av elektronisk arkiv Kvalitetssikring ift. Kompetansekrav. I tråd med retningslinjer fra staten om at det blir overført mer ansvar til kommunene innenfor barnevern. MGBV har tatt ansvar for å øke kompetansen til konsulentene innenfor flere metoder til bruk både i undersøkelser og tiltak. Stor grad av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. MGBV har satt opp plan for informasjonsbesøk, en gang i halvåret til alle barnehager og skoler. Tjenesteenheten har og faste samarbeidsmøter med helsestasjon og psykiatri, samt deltagelse i familieteam. MGBV har gitt kompetanseheving til noen barnehager innenfor veiledningsmetoden COS-P. Bruke «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» som et verktøy i arbeidet.

Representantskapssak 6/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 2/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Økonomisk oversikt for 2016 MGBV`S REGNSKAP FOR 2016 Vedlagt følger økonomisk oversikt fra barnevernssjef for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV). Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt V E D T A K Regnskap 2016 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) godkjennes med et mindreforbruk på kr. 256.627,48, som er avsatt til bundne fond for videre bruk i 2017. Ringebu 05.05.2017 Per H. Lervåg rådmann i Ringebu kommune Liv Aslaksdotter Hustveit barnevernssjef MGBV Side 10

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor - økonomisk oversikt 2016 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgs- og leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 110.717,05 0,00 0,00 74.416,10 Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre statlige overføringer 870.000,00 0,00 0,00 748.000,00 Andre overføringer 1.531.900,00 1.531.900,00 1.531.900,00 1.569.800,09 Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 2.512.617,05 1.531.900,00 1.531.900,00 2.392.216,19 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2.672.513,87 2.490.300,00 2.499.300,00 2.743.081,46 Sosiale utgifter 713.548,00 685.300,00 781.900,00 789.307,12 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 897.428,02 603.800,00 451.800,00 589.875,38 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2.599,60 0,00 0,00 0,00 Overføringer 93.729,15 0,00 0,00 71.352,89 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter -2.131.900,00-2.131.900,00-1.979.900,00-2.025.708,00 Sum driftsutgifter 2.247.918,64 1.647.500,00 1.753.100,00 2.167.908,85 Brutto driftsresultat 264.698,41-115.600,00-221.200,00 224.307,34 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat 264.698,41-115.600,00-221.200,00 224.307,34 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 16.410,50 221.200,00 221.200,00 32.320,14 Sum bruk av avsetninger 16.410,50 221.200,00 221.200,00 32.320,14 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 281.108,91 0,00 0,00 256.627,48 Sum avsetninger 281.108,91 0,00 0,00 256.627,48 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 105.600,00 0,00 0,00