ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:00

Like dokumenter
ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 12:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 19:00

Saksprotokoll for Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 17:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Valgkomitèen

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 17:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 17:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 17:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 20:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 17:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 17:30

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid:

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra Rådmannens forslag til vedtak:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: Tid: 17:00

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

Nye formannskapssal, Eide rådhus

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 18:30

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Hitra kommune. Møteprotokoll

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Transkript:

1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyret Herredstyresalen, Enebakk Dato: 13.12.2010 Tid: 18:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører FRP Tonje Anderson Olsen varaordfører H Jostein Årre Medlem H Nina Elisabeth Wold Medlem H John-Arne Nyland Medlem H Thomas Indika Johnsen Medlem H Vidar Kolstad Medlem H Kristin Kubosch Medlem H Halvard Waade Medlem H Mona Taraldset Medlem FRP Beate Echmann Medlem FRP Per Vangli Medlem FRP Wenche A. Storsveen Bjerke Medlem FRP Leif Øystein Forfang Medlem KRF Hans Guslund Medlem SP Hans Kristian Solberg Medlem SP Bente Krogstad Medlem SP Kenneth Utsikt Medlem AP Tor Egil Råken Medlem AP Geir Tøråsen Medlem AP Øystein Slette Medlem AP Kristin Torgersen Medlem SV Geir Dal Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset MEDL FRP Tone Eli Moseid MEDL AP Jorunn Buer MEDL AP Glenn Robert Skaug MEDL H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils M. Bøhler Glenn Robert Skaug H Arnt Ralle Terje Taraldset FRP Ragnfrid Rust Tone Eli Moseid AP Lars Kvalvåg Jorunn Buer AP

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Kjersti Øiseth Rune Hallingstad Per Sandvik Rudolf Pettersen Anne Duvier Grethe Dihle Sonja Nordhagen Stilling Rådmann Kommunalsjef helse og omsorg Kommunalsjef kultur og oppvekst Kommunalsjef teknikk og utvikling Økonomisjef Kirkeverge Utvalgssekretær Saksnr. PS 111/10 Innhold 3. GANGS BEHANDLING AV REVIDERT GEBYRREGULATIV FOR NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER SOM FØLGE AV IKRAFTTREDEN AV NY BYGGESAKSDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 01.07.2010 PS 112/10 BETALINGSSATSER - UTLEIE AV LOKALER - 2011 PS 113/10 EVENTUELT ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG BUDSJETT 2011 ENEBAKK KOMMUNE Enebakk, 30. november 2010

3 PS 111/10 3. gangs behandling av revidert gebyrregulativ for natur-, areal- og byggesaker som følge av ikrafttreden av ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven av 01.07.2010 2009/735 Saksprotokoll for Kommunestyret - 13.12.2010 Behandling: Votering: Formannskapets innstilling enst. vedtatt. VEDTAK: 1. Gebyrregulativ for behandling av natur-. areal- og byggesaker vedtas slik det framgår av vedlegget. 2. Gebyrregulativets tekstdel endres på følgende områder: A.4 Redusert gebyr 7. Det gis 15% avslag i gebyret pr. uke ved oversitting av tidsfrister fra kommunens side (unntatt saker som har dette element i seg ved lov, unntatt saker 21-7 1. ledd, 7-4 Byggesaksforskrift). I Følgende tilføyelser på overskriften større tiltak Det skal også settes av engen rubrikk for søknader levert i ByggSøk. Andre boligtyper pr. boenhet kr 12.000 Tilbygg, påbygg og ombygging 8.000 Frittstående bygg over 70 m² 7.500 J Følgende tilføyelse på overskriften mindre tiltak J Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens 20-2, byggesaksforskriftens kapittel 3 (tiltak som forstås av tiltakshaver) mindre tiltak. L Gebyr for behandling av andre tiltak Fellingsavgift for elg settes til selvkost og administrasjonen gis i oppgave å finne de reelle tallene. Timesats for Planleggingstjeneste landbruk heves til samme timesats som resten av NAB. 3. Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.2011.

PS 112/10 Betalingssatser - utleie av lokaler - 2011 2010/856 Saksprotokoll for Kommunestyret - 13.12.2010 4 Behandling: Votering: Formannskapets innstilling enst. vedtatt. VEDTAK: 1. Satser for utleie av kommunale lokaler justeres i henhold til nedenstående tabell fra 01.01.2011. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leie ved store arrangementer i hallene. PS 113/10 Økonomiplan 2011-2014 og Budsjett 2011 Enebakk kommune 2010/443 Saksprotokoll for Kommunestyret - 13.12.2010 Behandling: Det ble holdt gruppeledermøte og partivise gruppemøter. Ordfører Bjerke holdt budsjettinnlegg og fremmet følgende fellesforslag fra alle partiene: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2011. Fordelt som følger, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3. Økning som følge avlønnsoppgjøret 2010 kommer i tillegg. BUD2011 Sentraladministrasjonen 29 053 000 Kultur- og oppvekstavdelingen 190 382 000 KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter 81 457 000 Kulturtjenesten 8 100 000 Ytre Enebakk skole 23 530 000 Kirkebygden skole 8 055 000 Hauglia skole 12 435 000 Stranden skole 9 105 000 Mjær ungdomsskole 11 605 000 Enebakk ungdomsskole 15 310 000 Ytre Enebakk barnehage 6 430 000 Kirkebygden barnehage 6 870 000 Flateby barnehage 7 485 000 Helse- og omsorgsavdelingen 127 687 000 HOS-avdelingen ekskl resultatenheter 11 058 000 Barneverntjenesten 17 261 000 Helsetjenester barn og unge 4 348 000

5 BUD2011 Tiltaksenheten 15 526 000 Psykiatritjenesten 4 434 000 NAV 14 575 000 Enebakk sykehjem 24 245 000 Hjemmetjenesten 12 437 000 Gaupeveien bokollektiv 10 531 000 Nylendeveien bokollektiv 9 547 000 Forpleiningstjenesten 3 725 000 Teknisk avdeling 36 192 000 Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene 41 371 000 Stab og Brann-/feiervesen 5 692 000 Natur, Areal og Byggesak - NAB 4 948 000 Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) 5 382 000 Eiendomsenheten - FDV 25 349 000 Avløp -4 619 000 Renovasjon -560 000 Kirkelig fellesråd 4 369 000 Sum fordelt til avdelingene og Enebakk kirkelig fellesråd 404 824 000

Det foretas følgende endringer i driftsdel budsjett og økonomiplan: Tiltak 2011 2012 2013 2014 Finansieres Bruk av øremerket driftsfond barnehager til drift av kommunens egne barnehager -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Bruk av øremerket driftsfond barnehager Opprettelse av stilling 500 000 500 000 500 000 500 000 miljøarbeider under koordinator barn og unge/ SLT Opprettelse av stilling i 500 000 500 000 500 000 500 000 barnevernet Tilskudd staten ifm ny stilling barnevern Ekstra tilskudd fra staten (eldremilliard) Endring renter/avdrag Endring renter/avdrag pga endring MVA komp (mindre lån) Refusjon Weber Leca for kapitalkostnader ihht utbyggingsavtale gang/ sykkelvei Endring av MVA ref pga endrede investeringer Reduksjon av rentesats på nye lån inngått i 2011 og 2012 til 3% Reduksjon av rentesats på nye lån inngått i 2013 og 2014 til 4% Reversering kutt i ramme for skolene Øke støtten til frivillighetssentralen Opprettelse av stilling i PPT 6-500 000-500 000 Øremerket tilskudd statsbudsjettet -1 957 000 Forutsetter Stortingets godkjennelse Pga endret investering/ nedbetaling av 539 000 1 779 500 1 007 500-1 931 000 lån gangvei -227 000-198 000-8 800-275 000-1 925 000-1 925 000-1 470 000-2 270 000 575 000-413 000-653 000-327 000-327 000-4 000-4 000 926 000 926 000 926 000 926 000 50 000 50 000 50 000 50 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Midler til folkevalgtopplæring etter valget 2011 150 000

2. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i 2010 i rammene for enhetene og EKF. 3. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2011 fastsettes til kr 4 369 000. 4. Forslag til prisliste 2011 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2011. 5. Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra 01.02.2011. 6. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2011. 7. Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i henhold til vedtak i egen sak 8. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2011 benyttes høyeste tillatte skatteøre slik det vedtas av Stortinget. 9. Økonomiplanens investeringsdel for 2011-2014 vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Investeringsdel 2011-2014 endres i forhold til rådmannens forslag etter følgende tabell: 7 Endring investering 2011 2012 2013 2014 Finansiering Oppgradering Tangenveien 3 000 000 Bruk av lån Nærmiljøanlegg 3 000 000-1 500 000-1 500 000 Bruk av lån Gangvei Skøyen Stranda 5 000 000 25 000 000-10 000 000-10 000 000 Bruk av lån Refusjon Akershus fylke - gangvei -35 000 000 Nedbetaling av lån Legesenter -12 000 000 Bruk av lån Flerbrukshall EU 10 000 000 Bruk av lån Mari kapell nytt kjølerom 800 000-800 000 med ventilasjon Bruk av lån Tilbakeføring -4 130 000-3 609 000 investeringsregnskap pga endret MVA ref -160 000 Nedbetaling av lån 10. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr 73 300 000 til finansiering av investeringer i 2011 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2011 jf. pkt. 9. 11. Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune får 6,9 mill mindre i overføring til barnehager i 2011 etter omlegging av finansieringssystemet. Det foreslås å overføre 3 mill pr år fra bundet driftsfond barnehage til drift av kommunens egne barnehager. 14. Oppgradering av Tangenveien er kostnadsberegnet til 6 mill. Det legges inn 3 mill i tillegg til allerede bevilgede midler på 3 mill 15. Midler til nærmiljøanlegg flyttes i tid frem til 2011 i sin helhet. 16. Gangvei Skøyen Stranda flyttes med 5 mill i 2011 og rest (30 mill) i 2012. Prosjektet med 35 mill er inne på fylkeskommunes marginalliste. Avsatte midler skal gå til å realisere fase 1 i prosjektet, strekningen Stranden skole Kåterudveien. Det budsjetteres med at kommunen får refundert investert beløp i 2014. 17. Midler til bygging av nytt legesenter tas ut. Rådmannen bes gå i dialog med legene om realisering av nytt legesenter.

8 18. Det legges frem snarest sak om hvordan idrettsbygget ved EU skal rehabiliteres/ oppgraderes jfr tidligere vedtak til flerbrukshall. Det legges inn ytterlige 10 mill til investeringen i 2011 i tillegg til midlene fra 2010. 19. Investeringen Mari kapell nytt kjølerom med ventilasjon, flyttes frem i tid til 2011 20. Det opprettes en stilling som miljøarbeider. Stillingen skal ha som hovedansvar oppfølging av barn og unges oppvekstvilkår mot skolene og kommunale fritidstilbud. Stillingen legges under koordinator barn/ unge og vil også inngå i kommunens SLT samarbeide. 21. Det søkes om finansiering av midler til opprettelse av ny stilling ved barnevernet av øremerkede midler fra statsbudsjettet. Finansieringen er fra statens side begrenset til 2 år. Fra 2013, må dette finansieres av rammetilskudd. Hvis statlig finansiering ikke imøtekommes fullt ut de 2 første år, opprettes stillingen ikke. 22. Rådmannen bes legge frem sak om rehabilitering av 3 etg ved Kopås og utrede alternative eie og driftsformer. 23. Det bes om at Rådmannen utarbeider sak om tursti med utsiktstårn til Vardåsen. Kostnader med dette søkes dekket innenfor fond avsatt til friluftsformål etter erstatning for frivillig vern av deler av Gaupesteinsmarka. 24. Rådmannens forslag i budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for skolene reverseres. Dette finansieres via disposisjonsfond. 25. Støtten til frivillighetssentralen økes med 50.000 kr i hele perioden. Dette finansieres via disposisjonsfond. 26. Rentesats for nye lån i 2011 og 2012 settes til 3%. For 2013 og 2014 settes rentesats på nye lån til 4%. 27. Det opprettes en stilling ved PPT for å redusere utgifter ved bruk av konsulenttjenester. 28. Rådmannen bes legge frem en sak om behov for utbygging av flere omsorgsboliger tilknyttet Ignatun, herunder ulike finansierings og driftsmuligheter. 29. Det settes av 150.000 til å gjennomføre folkevalgtopplæring etter valget 2011 30. Mindreforbruk som følge av endringer gjort i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden, brukes til å redusere inndekning av underskudd fra disposisjonsfond. Jostein Årre, H, holdt budsjettinnlegg. Øystein Slette, AP, holdt budsjettinnlegg og fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP og SP: 1. Det settes av 250.000 pr år til næringslivsfond, og rådmannen bes om å legge fram et forslag til konkurransereglement der bedrifter eller enkeltpersoner kan søke om støtte til idèer og prosjekter igangsatt i Enebakk. 2. Det settes i gang et forprosjekt for planleggingen av skolestrukturen i 2014 der man starter med utbygging av Enebakk ungdomsskole til å bli en skole for alle ungdomsskoleelever i Enebakk. Deretter en opprusting av Mjær før denne fylles som en 5-7 skole og tilslutt en opprusting av YES slik at denne blir en 1-4 skole med SFO. Det settes av 2.000.000 til dette prosjektet. 3. Rådmannen bes om å legge fram en sak der man ser på muligheten for at alle avdelinger i kommunen kan være med på et prosjekt der ungdomsskoleelever i hele kommunen får mulighet til å prøve seg ut i forskjellige yrker med grunnlag i kompetansemålene for videregående skole, tilknyttet faget utdanningsvalg. Samtidig bes det om at det legges fram et forslag for hvordan ungdomsskoleelever kan få tilrettelagt for å ta fag i videregående

skole, med undervisning i kommunen, som privatister der dette er naturlig. Ungt entreprenørskap flettes inn i planen. 4. Rådmannen bes fremme en sak vedrørende vaktmestersituasjonen i kommunen, spesielt med tanke på omsorgsboliger og sykehjem. Hans Guslund, SP, holdt budsjettinnlegg. Geir Dal, SV, holdt budsjettinnlegg og fremmet følgende tilleggsforslag: Tiltak Beløp SFO satser økes ikke 340.000 Egenandel for tjenestemottakere med 77.000 inntekt 1G og 2G fjernes Det ansettes aktivitetskoordinator for 300.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne i halv stilling Inndekning: 2011, statlige midler 1.957.000 2012, netto driftsresultat 2013, netto driftsresulat 2014, økt skatteanslag Rest eldretiltak, vedlikehold Kopås 2011 940.000 Leif Ø. Forfang, Krf, holdt budsjettinnlegg. Votering: Fellesforslaget: Enst. vedtatt. Formannskapets innstilling: 0 stemmer 9 Forslag fra AP/SP: Pkt. 1: 11 stemte for forslaget (6AP, 3SP, 2SV) 16 mot (9H, 6Frp, 1Krf) Pkt. 2: 9 for forslaget (6AP, 3SP) 18 mot (9H, 6Frp, 1Krf, 2SV) Pkt. 3: 11 for forslaget (6AP, 3SP, 2SV) 16 mot (9H, 6Frp, 1Krf) Pkt. 4: 11 for forslaget (6AP, 3SP, 2SV) 16 mot (9H, 6Frp, 1Krf) Forslag fra SV: SFO satser: 2 stemte for forslaget (2SV) 25 mot (9H, 6Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Egenandeler: 11 for forslaget (2SV, 6AP, 3SP) 16 mot (9H, 6Frp, 1Krf) Aktivitetskoordinator: 2 for forslaget (2SV) 25 mot (9H, 6Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Vedlikehold Kopås: 2 for forslaget (2SV) 25 mot (9H, 6Frp, 1Krf, 6AP, 3SP)

10 Det ble votert over budsjettet som helhet: Forslaget med vedtatte endringer enst. vedtatt. VEDTAK: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2011. Fordelt som følger, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3. Økning som følge avlønnsoppgjøret 2010 kommer i tillegg. BUD2011 Sentraladministrasjonen 29 053 000 Kultur- og oppvekstavdelingen 190 382 000 KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter 81 457 000 Kulturtjenesten 8 100 000 Ytre Enebakk skole 23 530 000 Kirkebygden skole 8 055 000 Hauglia skole 12 435 000 Stranden skole 9 105 000 Mjær ungdomsskole 11 605 000 Enebakk ungdomsskole 15 310 000 Ytre Enebakk barnehage 6 430 000 Kirkebygden barnehage 6 870 000 Flateby barnehage 7 485 000 Helse- og omsorgsavdelingen 127 687 000 HOS-avdelingen ekskl resultatenheter 11 058 000 Barneverntjenesten 17 261 000 Helsetjenester barn og unge 4 348 000 Tiltaksenheten 15 526 000 Psykiatritjenesten 4 434 000 NAV 14 575 000 Enebakk sykehjem 24 245 000 Hjemmetjenesten 12 437 000 Gaupeveien bokollektiv 10 531 000 Nylendeveien bokollektiv 9 547 000 Forpleiningstjenesten 3 725 000 Teknisk avdeling 36 192 000 Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene 41 371 000 Stab og Brann-/feiervesen 5 692 000 Natur, Areal og Byggesak - NAB 4 948 000 Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) 5 382 000 Eiendomsenheten - FDV 25 349 000 Avløp -4 619 000 Renovasjon -560 000 Kirkelig fellesråd 4 369 000 Sum fordelt til avdelingene og Enebakk kirkelig fellesråd 404 824 000

11 Det foretas følgende endringer i driftsdel budsjett og økonomiplan: Tiltak 2011 2012 2013 2014 Finansieres Bruk av øremerket driftsfond barnehager til drift av kommunens egne barnehager -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Bruk av øremerket driftsfond barnehager Opprettelse av stilling 500 000 500 000 500 000 500 000 miljøarbeider under koordinator barn og unge/ SLT Opprettelse av stilling i 500 000 500 000 500 000 500 000 barnevernet Tilskudd staten ifm ny stilling barnevern Ekstra tilskudd fra staten (eldremilliard) Endring renter/avdrag Endring renter/avdrag pga endring MVA komp (mindre lån) Refusjon Weber Leca for kapitalkostnader ihht utbyggingsavtale gang/ sykkelvei Endring av MVA ref pga endrede investeringer Reduksjon av rentesats på nye lån inngått i 2011 og 2012 til 3% Reduksjon av rentesats på nye lån inngått i 2013 og 2014 til 4% Reversering kutt i ramme for skolene Øke støtten til frivillighetssentralen Opprettelse av stilling i PPT -500 000-500 000 Øremerket tilskudd statsbudsjettet -1 957 000 Forutsetter Stortingets godkjennelse Pga endret investering/ nedbetaling av 539 000 1 779 500 1 007 500-1 931 000 lån gangvei -227 000-198 000-8 800-275 000-1 925 000-1 925 000-1 470 000-2 270 000 575 000-413 000-653 000-327 000-327 000-4 000-4 000 926 000 926 000 926 000 926 000 50 000 50 000 50 000 50 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Midler til folkevalgtopplæring etter valget 2011 150 000

12 2. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i 2010 i rammene for enhetene og EKF. 3. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2011 fastsettes til kr 4 369 000. 4. Forslag til prisliste 2011 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2011. 5. Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra 01.02.2011. 6. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2011. 7. Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i henhold til vedtak i egen sak 8. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2011 benyttes høyeste tillatte skatteøre slik det vedtas av Stortinget. 9. Økonomiplanens investeringsdel for 2011-2014 vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Investeringsdel 2011-2014 endres i forhold til rådmannens forslag etter følgende tabell: Endring investering 2011 2012 2013 2014 Finansiering Oppgradering Tangenveien 3 000 000 Bruk av lån Nærmiljøanlegg 3 000 000-1 500 000-1 500 000 Bruk av lån Gangvei Skøyen Stranda 5 000 000 25 000 000-10 000 000-10 000 000 Bruk av lån Refusjon Akershus fylke - gangvei -35 000 000 Nedbetaling av lån Legesenter -12 000 000 Bruk av lån Flerbrukshall EU 10 000 000 Bruk av lån Mari kapell nytt kjølerom 800 000-800 000 med ventilasjon Bruk av lån Tilbakeføring -4 130 000-3 609 000 investeringsregnskap pga endret MVA ref -160 000 Nedbetaling av lån 10. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr 73 300 000 til finansiering av investeringer i 2011 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2011 jf. pkt. 9. 11. Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune får 6,9 mill mindre i overføring til barnehager i 2011 etter omlegging av finansieringssystemet. Det foreslås å overføre 3 mill pr år fra bundet driftsfond barnehage til drift av kommunens egne barnehager. 14. Oppgradering av Tangenveien er kostnadsberegnet til 6 mill. Det legges inn 3 mill i tillegg til allerede bevilgede midler på 3 mill 15. Midler til nærmiljøanlegg flyttes i tid frem til 2011 i sin helhet. 16. Gangvei Skøyen Stranda flyttes med 5 mill i 2011 og rest (30 mill) i 2012. Prosjektet med 35 mill er inne på fylkeskommunes marginalliste. Avsatte midler skal gå til å realisere fase 1 i prosjektet, strekningen Stranden skole Kåterudveien. Det budsjetteres med at kommunen får refundert investert beløp i 2014.

13 17. Midler til bygging av nytt legesenter tas ut. Rådmannen bes gå i dialog med legene om realisering av nytt legesenter. 18. Det legges frem snarest sak om hvordan idrettsbygget ved EU skal rehabiliteres/ oppgraderes jfr tidligere vedtak til flerbrukshall. Det legges inn ytterlige 10 mill til investeringen i 2011 i tillegg til midlene fra 2010. 19. Investeringen Mari kapell nytt kjølerom med ventilasjon, flyttes frem i tid til 2011 20. Det opprettes en stilling som miljøarbeider. Stillingen skal ha som hovedansvar oppfølging av barn og unges oppvekstvilkår mot skolene og kommunale fritidstilbud. Stillingen legges under koordinator barn/ unge og vil også inngå i kommunens SLT samarbeide. 21. Det søkes om finansiering av midler til opprettelse av ny stilling ved barnevernet av øremerkede midler fra statsbudsjettet. Finansieringen er fra statens side begrenset til 2 år. Fra 2013, må dette finansieres av rammetilskudd. Hvis statlig finansiering ikke imøtekommes fullt ut de 2 første år, opprettes stillingen ikke. 22. Rådmannen bes legge frem sak om rehabilitering av 3 etg ved Kopås og utrede alternative eie og driftsformer. 23. Det bes om at Rådmannen utarbeider sak om tursti med utsiktstårn til Vardåsen. Kostnader med dette søkes dekket innenfor fond avsatt til friluftsformål etter erstatning for frivillig vern av deler av Gaupesteinsmarka. 24. Rådmannens forslag i budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for skolene reverseres. Dette finansieres via disposisjonsfond. 25. Støtten til frivillighetssentralen økes med 50.000 kr i hele perioden. Dette finansieres via disposisjonsfond. 26. Rentesats for nye lån i 2011 og 2012 settes til 3%. For 2013 og 2014 settes rentesats på nye lån til 4%. 27. Det opprettes en stilling ved PPT for å redusere utgifter ved bruk av konsulenttjenester. 28. Rådmannen bes legge frem en sak om behov for utbygging av flere omsorgsboliger tilknyttet Ignatun, herunder ulike finansierings og driftsmuligheter. 29. Det settes av 150.000 til å gjennomføre folkevalgtopplæring etter valget 2011 30. Mindreforbruk som følge av endringer gjort i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden, brukes til å redusere inndekning av underskudd fra disposisjonsfond.