Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak

Like dokumenter
Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2

Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Detaljert investeringsprogram

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad

KAPITTEL 8. Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådssak /18 Saksframstilling

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Diverse talloversikter

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

utgifter inntekter

KAPITTEL 8 TABELLER OG OVERSIKTER

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Bærekraftig skolestruktur

2. Tertialrapport 2015

INVESTERINGSBUDSJETTET. Sentrale budsjettposter balanserte justeringer. Lån til videre utlån (tjeneste 28340)

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

8. Bystyret tar til orientering justeringer mellom tjenesteområder av ikke prinsipiell karakter som fremgår av pkt. 5 i saksutredningen.

Bystyrets budsjettvedtak

Positive driftsresultat

Bystyrets budsjettvedtak

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Vedtatt budsjett 2010

Økonomiplan

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Seminar Vedlikehold i Bergensskolen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

Vedtatt budsjett 2009

Dekningsgrad, behov, tiltak

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN

Verdier Regnskap Busjett 2012

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Økonomiplan

Bærekraftig skolestruktur

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014.

budsjett Regnskap Avvik

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

ELEVTALLSPROGNOSE KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

Trygg økonomisk styring

Beskrivelse Budsjett Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

5. I tråd med premissene i pkt. 4.1 vedtar Bystyret endelig finansiering av inngått avtale om kompensasjon til A2G vedrørende BK-mat avtalen.

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

Bergenhus og Årstad bydeler

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

<legg inn ønsket tittel>

Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90)

Økonomiplan

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

Intern korrespondanse

ELEVTALLSPROGNOSE KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Beskrivelse Budsjett 2012

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Investeringsregnskapet

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Transkript:

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Sum 20120 Barnehage 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste 22110 Førskolelokaler og uteareal Inventar byggeprosjekter - barnehage - oppdatert 0,0 27,2 13,7 0,0 14,0 25,3 6,9 11,0 57,2 Kjøp/regulering av barnehagetomter - oppdatert 0,0 11,6 17,0-18,8 20,4 17,9 15,0 0,0 53,3 Oppgradering uteareal barnehage 6,8 2,0-1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rehabilitering og universell utforming barnehager 17,9 10,0 0,0 10,0 9,0 7,0 7,0 33,0 Minde barnehage 58,5 7,5 28,0-30,0 42,5 10,5 0,0 0,0 53,0 Barnehage Ulriken avlastningsskole 39,8 0,0 0,0 0,0 2,5 16,5 16,5 4,3 39,8 Solheimslien barnehage 42,0 27,0 9,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 7,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nattland oppveksttun 17,0 0,0 4,5-2,5 4,5 8,0 2,5 0,0 15,0 Haugeveien 40 - oppdatert 49,5 29,5 26,0-39,5 30,5 3,0 0,0 0,0 33,5 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 39,8 0,0 0,0 0,0 11,4 17,0 11,4 0,0 39,8 Møhlenpris oppveksttun barnehage - oppdatert 36,0-8,5 15,0-3,5 10,3 19,7 3,0 0,0 33,0 Nygårdsparken barnehage 51,5 0,0 0,0 0,0 2,0 17,5 17,0 15,0 51,5 Vadmyra barnehage - oppdatert 44,0 5,0 22,6-21,0 24,9 12,5 0,0 0,0 37,4 Solhaug skole barnehage - oppdatert 42,0 4,0 14,5-12,5 24,5 11,5 0,0 0,0 36,0 Trollskogen barnehage - oppdatert 7,3 14,5 18,1-25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skansemyren barnehage - oppdatert 52,0 2,0 14,5-13,0 27,1 21,4 0,0 0,0 48,5 Montana barnehage 38,2 0,0 5,0-5,0 4,8 14,3 13,0 6,1 38,2 Storetveit barnehage 40,0 0,0 14,8-11,0 24,8 11,4 0,0 0,0 36,2 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Handlingsplan 1-2 - barnehage 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 19,4 26,2 Sum 22110 Førskolelokaler og uteareal 270,0 265,6-203,1 289,2 244,5 128,1 91,8 753,6 Sum 01A Barnehage 271,1 266,3-203,1 289,9 245,2 128,9 92,5 756,5 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste 20220 Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag 12,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investering IKT skolebruksplan 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 IKT-løsning for elevene 50,1 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Trådløse nettverk i skolen 11,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 10,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum 20220 Vanlig grunnskoleundervisning 83,6 14,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 59,0 Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal ENØK-tiltak 5,7 2,0-7,8 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Skjold skole, flerbrukshall 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventar, byggeprosjekter - skole 78,8 34,3-51,0 52,1 44,3 43,3 24,3 163,8 Spesialskoler, ombygging og utbedring 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak for funksjonshemmede 13,5 2,0-4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 12,0 Oppgradering av uteareal - skole 19,9 9,0-5,2 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Ny skole Søreide, B21 211,3 25,0 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 173,2 0,0 0,0 0,0 173,2 0,0 0,0 173,2 Hellen skole, utvidelse 150,0 130,0 15,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Ulsmåg skole, ny skole - oppdatert 275,5 65,0 115,0 12,0 74,0 9,5 0,0 0,0 83,5 Inneklimatiltak - skole 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Damsgård, ny skole - oppdatert 344,0 3,0 96,5-72,5 117,0 120,0 80,0 0,0 317,0 Nattland skole, rehabilitering 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garnes skole - påbygging/ombygging 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet - oppdatert 0,0 24,5 90,0-91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) - oppdatert 499,0 197,5 120,0-112,0 147,5 139,5 6,5 0,0 293,5 Initielle ker (tomteker) 26,1 24,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 100,0 15,5 20,0-27,0 25,0 52,0 14,5 0,0 91,5 Råstølen volleyballhall 41,2 1,0 21,5-21,0 14,4 16,0 9,3 0,0 39,7 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 6,7 7,0 0,0 7,0 6,5 6,5 5,0 25,0 Innvendig oppgradering - skoler 90,7 45,0-49,3 45,0 45,0 45,0 40,0 175,0 Rolland skole OPS - oppdatert 30,0 1,0 8,0-8,0 11,9 14,0 1,9 1,2 29,0 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 110,0 3,8 25,2-10,8 40,0 40,0 11,8 0,0 91,8 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole - oppdatert 339,6 4,0 90,5-86,5 72,0 26,0 50,0 110,0 258,0 Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Møhlenpris oppveksttun skole - oppdatert 238,5 74,5 59,9-76,0 51,5 100,0 28,6 0,0 180,1 Alrekstad skole - rehabilitering - oppdatert 27,0 3,0 24,0-17,0 12,0 5,0 0,0 0,0 17,0 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 137,1 0,0 32,8 0,0 44,0 42,2 18,2 0,0 104,4 Lyshovden oppveksttun - rehabilitering - oppdatert 50,0 7,0 26,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Varden skole - rehabilitering 239,0 5,0 46,0-29,0 78,0 115,0 24,0 0,0 217,0 Minde skole ny rehabilitering 2014 - oppdatert 73,0 17,0 31,0 0,0 12,0 13,0 0,0 0,0 25,0 Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehab. - oppdatert 11,0 0,0 16,5-13,5 5,0 3,0 0,0 0,0 8,0 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal - oppdatert 16,0 2,1 10,0-5,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 48,6 43,0-1,0 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 Nordnes skole - gymsal 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2-6 - sekkepost - oppdatert -105,9 0,0 117,8-115,8 82,9 414,8 926,2 1 428,6 2 852,5 Rolland skole riving 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Eidsvåg skole - utredning 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kronstad skole - utredning oppgradering 3,0 3,0 0,0-1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Christi Krybbe skoler SFO - utredning rehab 3,0 0,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Prosjektutredning/prosjektering 12,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum 22210 Skolelokaler og uteareal 886,8 1 357,7-806,8 986,5 1 437,9 1 317,7 1 661,0 5 403,2 Sum 01B Skole 970,4 1 372,5-806,8 1 001,3 1 452,7 1 332,4 1 675,8 5 462,2 Side 1 av 6

Tjenesteområde 03ANY Tjenester til eldre Tjeneste 25310 Sykehjem døgnopphold BHO Investeringsprosjekter IKT - oppdatert 1,0 0,0 1,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0-3,1 Sum 25310 Sykehjem døgnopphold 0,0 1,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0-3,1 Tjeneste 25410 Praktisk hjelp og bistand BHO Investeringsprosjekter IKT 10,2 0,6 5,7-5,4 8,0 1,3 0,0 0,0 9,3 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 6,0 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Kjøp av el-biler - oppdatert 19,3 18,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 1,2 Sum 25410 Praktisk hjelp og bistand 3,6 7,2-5,4 10,1 1,8 0,0 0,0 11,9 Tjeneste 25440 Hjemmesykepleie Nytt elektronisk pasientjournalsystem 0,0 2,9 3,6-6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av el-biler - oppdatert 26,0 14,7 0,0-6,3 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Sum 25440 Hjemmesykepleie 35,7 3,6 7,2 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Tjeneste 26110 Byggdrift sykehjem ENØK-tiltak 3,0 1,0-1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 Nytt sykehjem Sandsli 549,2 5,6 20,0 0,0 105,0 210,0 205,1 3,5 523,6 Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 5,9 1,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eldreformål, ref BR 1266/11 20,5 14,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Råstølen 408,0 0,0 10,0-5,0 15,8 163,2 220,0 4,0 403,0 Nytt sykehjem Åsane 408,0 0,0 5,0-4,0 10,5 105,0 158,5 133,0 407,0 Styrket rådgiverressurs-planl.sykehjem - endringer i tilleggsinnst. 3,6 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 93,9 20,9 23,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Nødstrøm sykehjem - ref prosj. 030060 17,0 0,0 9,4-5,8 7,0 6,4 0,0 0,0 13,4 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2-6 - sekkepost - endringer i tilleggsinnst. 12,0 12,0 12,0 Handlingsplan 1-3 - helse 236,7 0,0 0,0 0,0 9,0 18,0 68,9 140,8 236,7 Sum 26110 Byggdrift sykehjem 45,3 79,0-15,8 173,7 518,0 666,9 295,7 1 654,3 Tjeneste 26510 Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 236,4 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum 26510 Byggdrift serviceboliger 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum 03ANY Tjenester til eldre 120,0 210,8-50,9 290,4 528,6 666,9 295,7 1 781,6 Tjenesteområde 03CNY Tjenester til utviklingshemmede Tjeneste 26530 Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 45,0 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum 26530 Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum 03CNY Tjenester til utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Tjenesteområde 03DNY Psykiske helsetjenester Tjeneste 25412 Praktisk hjelp og bistand psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 122,0 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Sum 25412 Praktisk hjelp og bistand psykisk helse 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Tjeneste 26540 Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser Bofellesskap, psykiatri 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 26540 Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 03DNY Psykiske helsetjenester 0,0 22,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjeneste 28110 Økonomisk sosialhjelp - individrettet Kjøp av el-biler 2,7 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 28110 Økonomisk sosialhjelp - individrettet 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 05A Forebyggende helsearbeid Tjeneste 23330 Teknisk hygiene Nye målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjorddalen 1,1 1,1 Sum 23330 Teknisk hygiene 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Sum 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Tjeneste 24110 Legetjeneste Utstyr Bergen Legevakt 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum 24110 Legetjeneste 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Side 2 av 6

Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste 39010 Kirker og menigheter Middelalderkirker 0,0 16,7 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 39010 Kirker og menigheter 0,0 37,7 0,0 37,7 37,7 37,7 37,7 150,6 Tjeneste 39020 Presteboliger Rehabilitering og kjøp av presteboliger 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Sum 39020 Presteboliger 0,0 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier Kirkegårdsinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 39300 Gravplasser og krematorier 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 0,0 65,8 0,0 62,2 62,2 62,2 62,2 248,7 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste 33820 Feiing og tilsyn AVG Bilpark feier 2,9 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 33820 Feiing og tilsyn 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste 33910 Beredskap mot branner og ulykker Handlingsplan 1 - brannstasjoner 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 Bilpark brann 39,7 5,6 6,3-6,9 15,2 15,9 3,4 0,2 34,7 Brann- og redningsbåt 15,2 0,2 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 33910 Beredskap mot branner og ulykker 5,8 18,3-3,9 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Tjeneste 33920 Alarmtjenester Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 2,8 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 33920 Alarmtjenester 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 07 Brannvesen 10,8 19,9-4,7 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste 33210 Tiltak fremkommelighet kjørende Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 14,4 0,0 5,0-0,6 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 35,3 23,3 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Vei/fortau Sandsliåsen 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 DEKKEFORNYING/REINVESTERING 47,9 6,0-2,0 10,1 7,1 7,1 7,1 31,2 AKSJON SKOLEVEI 55,7 9,0-0,9 10,6 10,6 10,6 10,6 42,3 GANG- OG SYKKELVEIER 13,0 1,0-2,6 1,2 1,2 1,2 1,2 4,7 Sum 33210 Tiltak fremkommelighet kjørende 140,0 28,3-6,1 33,8 23,8 43,8 38,8 140,2 Tjeneste 33220 Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet Forskuttering gang-/sykkelbro ov. Damsgårdssundet 60,0 0,0-60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 AKSJON SKOLEVEI - oppdatert 26,2 55,7 0,0-0,9 13,2 13,0 2,5 0,0 28,7 GANG- OG SYKKELVEIER - oppdatert 0,0 13,0 0,0-2,6 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Oppgradering av bussholdeplasser 10,0 10,0 0,0-5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Gangbro over Damsgårdsundet 8,0 0,0-8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Sum 33220 Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet 146,7 0,0-76,5 92,2 13,0 2,5 0,0 107,7 Sum 08 Samferdsel 286,7 28,3-82,6 126,0 36,8 46,3 38,8 247,9 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste 26550 Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 433,4 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum 26550 Kommunale utleieboliger 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum 09 Boligtiltak 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste 30110 Offentlige planer Kjøp av el-biler - oppdatert 2,7 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 30110 Offentlige planer 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste 30320 Oppmålingstjenester BKGIS II 4,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BERGENSKART.NO 2,6 1,8 0,5-0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Vektorisering av reguleringsplaner 7,0 7,0 1,5-4,5 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Sum 30320 Oppmålingstjenester 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 Sum 10B Private planer og byggesak 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 Side 3 av 6

Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste 33510 Grønn prosjektering Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 85,0 0,0 15,0 0,0 20,0 15,0 15,0 20,0 70,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 39,5 9,5 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 30,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 1,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 76,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7,0 30,0 30,0 76,0 NÆRMILJØ 23,2 9,1 9,3 0,6 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 58,0 33,8 11,7 3,2 3,3 2,0 4,0 0,0 9,3 NYANLEGG BYDELSPARKER 24,7-28,2 38,8 4,0 6,6 0,0 3,4 0,0 10,0 PARKER REHABILITERING 52,3 20,4 11,6 0,9 7,5 7,0 4,9 0,0 19,4 Nygårdsparken 29,4 7,9 6,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 INNLØSING FRIAREALER 20,0 10,7 1,5 0,6 1,0 3,1 3,1 0,0 7,1 DEN GRØNNE AKSE 10,8 4,6 4,7-5,0 3,5 1,5 1,5 0,0 6,5 Vassdragstiltak 6,3 1,0 11,1-8,0 0,8 0,8 0,8 0,0 2,3 LØVSTIEN TURVEI - oppdatert 45,4 5,0 5,3 0,0 3,2 16,9 15,0 0,0 35,1 BYROM HOVEDBIBLIOTEK 11,5 7,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Nedre Korskirkealmenning 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Markusplassen 20,0 0,0 20,0-16,0 8,0 8,0 0,0 0,0 16,0 Johanneskirketrappene 16,1 12,1 0,0-1,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 Andre prosjekter 14,1 16,4 0,7-3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum 33510 Grønn prosjektering 109,7 136,3-24,2 112,7 76,2 77,6 50,0 316,5 Tjeneste 33520 Parkdrift Barnas byrom 31,1 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum 33520 Parkdrift 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 119,6 160,3-41,1 124,7 78,2 77,6 50,0 330,5 Tjenesteområde 10D Klima og miljø Tjeneste 36020 Klima og miljøtiltak Myrdalsvatnet dam, nødvendige sikringstiltak - (IN) 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum 36020 Klima og miljøtiltak 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum 10D Klima og miljø 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Tjenesteområde 12 Kultur Tjeneste 38610 Kommunale kulturbygg Sikkerhet og oppgradering Lysverket 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 5,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 27,5 Sum 38610 Kommunale kulturbygg 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Sum 12 Kultur 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Tjenesteområde 12ANY Kulturtilbud Tjeneste 37730 Visuell kunst 1,2% kunstnerisk utsmykking 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum 37730 Visuell kunst 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste 37740 Film Fuzz AS 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 37740 Film 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste 37770 Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum 37770 Ymse kunstformidling 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste 38611 Kommunale kulturbygg voksne Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum - oppdatert 50,0 15,6 30,0-15,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 0,0 24,0 Prosjektering Finnegården 24,0 0,0 0,0 0,0 5,0 9,0 10,0 0,0 24,0 Sum 38611 Kommunale kulturbygg voksne 15,6 30,0-15,0 24,4 23,0 20,0 20,0 87,4 Sum 12ANY Kulturtilbud 22,6 39,5-15,0 26,4 25,0 20,0 20,0 91,4 Tjenesteområde 12DNY Bibliotek Tjeneste 38613 Bygg bibliotek BoB - avfallshåndtering 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum 38613 Bygg bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum 12DNY Bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Side 4 av 6

Tjenesteområde 13NY Idrett Tjeneste 38110 Kommunale idrettsbygg- og anlegg ENØK-tiltak 7,2 2,2 1,0-1,2 1,2 2,0 1,0 1,0 5,2 50 meters svømmebasseng 1 062,5 1 028,0 30,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg - oppdatert 0,0 12,0 20,0-32,0 4,0 17,0 9,0 0,0 30,0 Eikås Motorsportanlegg 4,5 4,5 0,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skiløyper 2,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kunstgressprogram 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress - oppdatert 8,5 0,0 8,5-8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 Stemmemyren toppfotball - oppdatert 30,0 0,0 10,0-9,2 20,0 9,2 0,0 0,0 29,2 Stemmemyren breddefotball - oppdatert 8,5 0,0 3,0-2,8 5,5 2,8 0,0 0,0 8,3 Rautjern idrettsbane - oppdatert 8,0 0,0 8,0-7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8 Rollandsbanen v/ Rolland skole - oppdatert 6,0 0,0 6,0-5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 4,0 7,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan 1-3 - idrettsbygg 0,0 0,0 0,0 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2-6 - sekkepost - endringer i tilleggsinnst. 9,0 9,0 9,0 Stemmemyren svømmehall 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Fyllingsdalen idrettshall - utredning nybygg 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 2,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Nærmiljøanlegg "Møteplassen" - nytt prosjekt tilleggsinnstillingen 2,3 2,3 2,3 Tomteinnløsninger idrett 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Vannsportanlegg 6,7 5,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Idrettsplan 0,0 0,0 0,0 0,5 50,0 50,0 50,0 150,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 5,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Sum 38110 Kommunale idrettsbygg- og anlegg 1 055,9 110,4-66,1 119,0 114,6 138,1 193,2 564,9 Sum 13NY Idrett 1 055,9 110,4-66,1 119,0 114,6 138,1 193,2 564,9 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste 13010 Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Opprustning av Gamle rådhus - jfr. Tjeneste 13000 - oppdatert 1,9 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum 13010 Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste 12000 Administrasjon Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Nytt HR-system 54,3 48,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) - oppdatert 42,6 0,0 10,5-0,5 11,6 17,0 4,0 0,0 32,6 Andre IKT-HP - Fagsystemer 0,0 3,0 0,0 2,3 2,0 0,0 4,3 IKT-HP - Digitalt førstevalg - oppdatert 0,0 41,1 7,0-2,6 7,7 2,0 0,0 0,0 9,7 IKT-HP - Fellestjenester 81,4 0,0-1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 IKT-HP - Felles infrastruktur - oppdatert 0,0 18,0 14,3-17,8 6,8 5,3 9,3 3,6 25,0 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 127,7 2,5-2,2 2,7 2,4 0,0 0,3 5,4 Kjøp av el-biler - oppdatert 0,2 1,2 0,0-2,5 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 12000 Administrasjon 317,7 43,3-26,7 33,7 29,4 13,3 3,9 80,3 Tjeneste 12110 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Digitalisering av FDV-dokumentasjon 1,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 1,9 Kjøp av el-biler - oppdatert 5,6 3,7 0,0-2,5 2,2 2,2 0,0 0,0 4,4 Sum 12110 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 0,0 0,0 0,0 3,5 2,8 0,0 0,0 6,3 Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler ENØK-tiltak 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sikringsarbeider generelt 0,0 1,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 83,8 12,5-13,2 0,0 Handlingsplan 1-2 - administrasjonsbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 34,4 44,2 Handlingsplan 1 - andre bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Sum 13000 Administrasjonslokaler 84,8 14,5-13,2 11,0 11,0 20,8 49,9 92,7 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 406,2 57,8-42,4 48,2 43,2 34,1 53,7 179,2 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste 34010 Produksjon av vann AVG SVARTAVATNET DAM - (IB) 198,0 121,2 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 228,7 62,7 13,0 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Sum 34010 Produksjon av vann 183,9 89,8 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Tjeneste 34510 Distribusjon av vann AVG SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 296,5 111,5 0,0 0,0 10,0 20,0 70,0 85,0 185,0 AVG HØYDEBASSENGER - (IB) -9,7 0,0 0,0 15,0 30,0 30,0 0,0 75,0 AVG FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 148,7 100,7 5,0 0,0 23,0 20,0 0,0 0,0 43,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) 226,0 176,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 97,0 25,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 22,0 72,0 Sum 34510 Distribusjon av vann 403,5 15,0 0,0 68,0 100,0 130,0 117,0 415,0 Side 5 av 6

Tjeneste 35010 Avløpsrensing AVG OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 552,0 861,5 436,0-389,5 264,0 180,0 100,0 100,0 644,0 AVG BIOGASSANLEGG - (IB) - oppdatert 200,7 53,7 147,0-70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Sum 35010 Avløpsrensing 996,5 583,0-389,5 334,0 180,0 100,0 100,0 714,0 Tjeneste 35310 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann AVG KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 170,4 95,9 20,0 4,5 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 AVG AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 443,3 166,3 47,0 0,0 67,0 48,0 55,0 60,0 230,0 AVG NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 355,1 135,1 40,0 0,0 75,0 65,0 20,0 20,0 180,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) -2,7-52,7 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 74,4 34,4 0,0 0,0 5,0 20,0 15,0 0,0 40,0 Sum 35310 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 378,9 117,0 4,5 177,0 153,0 110,0 100,0 540,0 Sum 18A Vann og avløp 1 881,6 804,8-455,0 582,0 455,0 404,0 381,0 1 822,0 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste 32060 Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI - oppdatert 22,4 0,0 0,0 0,0 1,9 19,8 0,7 0,0 22,4 SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 20,4 0,0 19,3-18,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 ETTERDRIFT RAA 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum 32060 Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall 0,0 19,3-18,0 25,5 19,8 0,7 0,0 46,0 Tjeneste 35520 Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. AVG KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI - oppdatert 23,1 0,0 1,2-0,5 1,9 19,8 0,7 0,0 22,4 AVG SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 76,0 0,0 77,1-77,4 76,3 0,0 0,0 0,0 76,3 AVG ETTERDRIFT RAA 11,5 0,0 16,0-9,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum 35520 Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. 0,0 94,3-86,9 82,7 19,8 0,7 0,0 103,2 Sum 18B Renovasjon 0,0 113,6-104,9 108,2 39,6 1,4 0,0 149,2 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte ker Tjeneste 19030 Biladministrasjon Kjøp av el-biler - oppdatert 16,6-8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum 19030 Biladministrasjon -8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum 20 Interne tjenester / fordelte ker -8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum brutto utgifter 5 388,5 3 476,5-2 019,0 3 062,13 3 216,0 2 927,8 2 910,6 12 116,5 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer, oppdatert etter tilleggsinnst. 2 254,6 0,0 2 394,3 2 741,2 2 523,1 2 529,6 10 188,2 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 1) 322,5 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering, oppdatert etter tilleggsinnst. 2 577,1 2 397,4 2 741,2 2 523,1 2 529,6 10 191,3 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer, oppdatert etter tilleggsinnst. 899,5 0,0 664,7 474,8 404,7 381,0 1 925,2 SUM 3 476,5 3 062,1 3 216,0 2 927,8 2 910,6 12 116,5 2) 1) Bergen Bolig og Byfornyelse KF er omdannet til Etat for boligforvaltning under bykassen fra 1.1.2014. I økonomiplanen for 2014 var det imidlertid ennå skilt ut som eget foretak 2) I totaltallet for kommunens investeringer er tatt med 173,17 mill. som gjelder Landås skole OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Kommunen skal leie skolen fra august 2016, og dette er vurdert til å være finensiall leasing. Den gjelden dette utløser skal derfor føres som utgift i investeringeregnskapet med tilhørende lånefinansiering. FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet -61,9-255,8-244,6-306,7-240,4-1 047,5 Mva-kompensasjon investeringer - oppdatert etter tilleggsinnst. -305,4-301,9-353,9-392,3-363,7-1 411,7 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) - oppdatert etter tilleggsinnst. 2-8,1-188,8-216,1-245,3-58,2-708,3 Bruk av lån - oppdatert etter bystyrets vedtak -1 768,8-1 526,5-1 841,8-1 445,6-1 728,6-6 542,5 Bruk av disposisjonsfond - oppdatert etter tilleggsinnst. 0,0-9,2 0,0 0,0 0,0-9,2 Bruk av ubundne investeringsfond - oppdatert etter tilleggsinnst. 2-103,0-78,2-62,8-83,2-88,8-313,0 Bruk av bundne investeringsfond -7,3-37,0-22,0-50,0-50,0-159,0 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer -2 254,6-2 397,4-2 741,2-2 523,1-2 529,6-10 191,3 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Mva-kompensasjon investeringer -49,8 Overføringer fra staten -80,0 Bruk av disposisjonsfond -13,7 Bruk av lån -178,9 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -2 577,1-2 397,4-2 741,2-2 523,1-2 529,6-10 191,3 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån - oppdatert etter tilleggsinnst. -899,5-664,7-474,8-404,7-381,0-1 925,2 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -899,5-664,7-474,8-404,7-381,0-1 925,2 SUM FINANSIERING -3 476,5-3 062,1-3 216,0-2 927,8-2 910,6-12 116,5 Side 6 av 6