Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009

Like dokumenter
Statistisk sentralbyrås budsjett for 2010

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2008

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2007

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /199 C TS/SBP

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

KONTOPLAN ALLMENNE KULTURFORMÅL DRIFTSUTGIFTER

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

Prinsippnote for årsregnskapet

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift

Vi mener at regnskapet gir et dekkende bilde av NPEs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merinntekt og

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Nr. Vår ref Dato R-2/ /

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nr. Vår ref Dato R-2/ /326 C TS/SBP

Noter Staten Tall i kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor Derav utgifter til medisinsk sakkyndige

Rapport kjørt:

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

,59. Rapport kjørt:

R-1/ /4236 TS/ISa

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

Budsjett 2019 utdanningsområdet. Losam

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift

Årsregnskapet utgjør del VI i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Stavanger Styret

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Statsbudsjettet tildelingsbrev

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 3 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Arter som er røde går ut for 2009

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Deres ref Vår ref Dato

Innkalling til møte i Representantskapet

Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Budsjett 2013 Investeringsplan

Statsråden. Deres referanse Vår referanse Dato /HEB

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

Budsjett 2019 Investeringsplan

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2012

Forslag til endringer i Kirkemøtets budsjettreglement

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 123/12.

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Budsjett 2018 Investeringsplan

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa

Budsjett 2011 for de sentralkirkelige råd

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

Deres ref Vår ref Dato /HEB

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Transkript:

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå, Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Forord Arbeidsprogrammet for 2009 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB. Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2009 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå 3

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Innhold Forord... 3 Innhold... 4 1. Innledning... 5 1.1. Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2009... 5 1.2. Revidering av budsjett... 6 1.3. Områder som ikke er fordelt... 6 1.4. Budsjettansvarliges disposisjonsadgang... 6 1.5. Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar... 7 1.6. Rapporteringskalender... 7 1.7. Samlet budsjett 2009 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21... 8 2. Statsoppdraget, post 01... 8 2.1. Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01... 9 2.2. Avdelingsvise budsjetter på post 01 for 2009. 1 000 kroner... 14 3. Fellesbudsjettene 2009. Postene 01, 21 og 45... 20 3.1. Spesielle budsjettvedtak for 2009... 20 4. EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2009... 28 5. KOSTRA Budsjett for 2009... 30 6. StatRes Budsjett for 2009... 31 7. Svalbardstatistikk Budsjett for 2009... 32 8. Husleiestatistikk Budsjett for 2009... 33 9. NACE- standard Budsjett for 2009... 34 10. Tidsbruksundersøkelse Budsjett for 2009... 35 11. Landbrukstelling Budsjett for 2009... 36 12. Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post 21... 37 12.1. Oppdrags- og påslagsbudsjett 2009... 37 12.2. Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post 21. 1 000 kroner... 39 13. Påslagsbudsjetter 2009... 50 13.1. Disponering av sentralt påslag fra avdelingene... 50 13.2. Påslagsfinansierte stillinger... 50 14. Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap. 4620... 50 Vedlegg A: Administrativt rundskriv... 51 4 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 1. Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede budsjett, samt avdelingsbudsjettene for 2009. Videre inneholder dokumentet Fellesbudsjettene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statsbudsjettet for SSB, kap. 1620 og kap. 4620, vedtatt i Stortinget i desember 2008, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 17. desember 2008. Statistisk sentralbyrå har i statsbudsjett for 2009 fått en samlet ramme på 655,7 mill. kroner, og rammen fordeles som følger: (i 1 000 kr) Statsoppdraget, post 01 467 100 Inntektskravet for brukeroppdraget, post 21 177 500 Større utstyranskaffelser, post 45 11 100 655 700 Fordelingen av budsjettmidlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for 2009. Budsjettet for 2009 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i 2009. Budsjettet for 2009 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet. 1.1. Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2009 SSBs utgiftsbudsjett er delt opp på følgende to driftsposter og en investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver (spesielle driftsutgifter) post 45 Investeringer (større utstyranskaffelser og vedlikehold) Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 100 Plan og økonomi inkludert administrerende direktør Sek. 140 Internasjonalt utviklingsarbeid 200 Økonomi, energi og miljø 300 Personstatistikk 400 Næringsstatistikk 500 Forskningsavdelingen 600 Personal og formidling 700 It og metode 800 Datafangst 900 Nasjonalregnskap og finansstatistikk Det er etablert fire nye avdelinger med virkning fra 1. januar 2009. Budsjettet som er presentert i dette dokumentet har innarbeidet nye organisering. I tillegg har vi Fellesbudsjettene som dekker fellesområder i SSB. F01 Personaltiltak, diverse SSB Ansvar: Personal og formidling F04 Byråskolen Ansvar: Personal og formidling F06 Bygningsdrift og forvaltning SSB Ansvar: Personal og formidling F10 IT felles Ansvar: Datafangst F20 Info.og publisering, felles Ansvar: Personal og formidling På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 65 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagsbudsjettet viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB. For mer informasjon vises det til DMs vedtak av 2. april 2009 vedrørende nye regler for påslagsberegning i 2009 (se også eget notat Nye regler for beregning av påslag avgitt av 24.02.09). Statistisk sentralbyrå 5

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 1.2. Revidering av budsjett Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av Avdeling for Plan og økonomi. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres. 1.3. Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2008 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2008 vil inngå i en budsjettrevisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet. 1.4. Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt. 2.5.2.1 i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre. Vedkommende som har budsjettdisponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er budsjettmessig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt. 5.2.4 i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse april 2009, som også finnes på Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 100 Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Seksjon 140 Seksjonssjef Bjørn K. Wold Avdeling 200 Fagdirektør Torstein Bye Avdeling 300 Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med av Avdeling for personstatistikk - Stab. Avdeling 400 Fagdirektør Nils Håvard Lund Avdeling 500 Forskningssjef Ådne Cappelen Avdeling 600 Fagdirektør Anne Skranefjell Avdeling 700 Fagdirektør Rune Gløersen Avdeling 800 Fagdirektør Anne Sundvoll Avdeling 900 Fagdirektør Anna Rømo unntak 6 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Budsjettdisponeringsmyndighet på Fellesbudsjettene: Personaltiltak, diverse SSB Personalsjef Heidi Torstensen Byråskolen Personalsjef Heidi Torstensen Bygningers drift og forvaltning SSB Seksjonssjef Karin Wang IT-felles Fagdirektør Rune Gløersen Informasjon og publisering, felles Fagdirektør Anne Skranefjell. Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Avdeling for plan og økonomi (Seksjon for økonomistyring) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av budsjett). EØS/internasjonalt samarbeid, KOSTRA, StatRes, Husleiestatistikk, NACE-standard, Svalbardstatistikk, FOSS, Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 11,1 mill. kroner for 2009. I tillegg kommer midler fra 2008 på 8,1 mill. kroner som SSB søker overført, slik at disponible midler blir i alt 19,2 mill. kroner. Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og 18. 1.5. Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De budsjettansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Avdeling for Plan og økonomi et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon. 1.6. Rapporteringskalender For 2009 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, 31.08 og 31.10. I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per 30.06.09. Rapporterings- Frist innspill fra periode avdelingene DM- behandling 01.01-30.04 15.05.09 08.06.09 01.01-30.06 22.07.09 01.01-31.08 11.09.09 21.09.09 01.01-31.10 11.11.09 23.11.09 Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Mal for økonomirapportering skal brukes på hver rapportering. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for økonomistyring innen den oppgitte frist. Seksjon for økonomistyring koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter. Statistisk sentralbyrå 7

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 1.7. Samlet budsjett 2009 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2009 budsjetteres med 648,4 mill. kroner. Driftsutgiftene budsjetteres med 660 mill. kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 11,6 mill. kroner. Tabell 1. Samlet budsjett for 2009 for Statistisk sentralbyrå. 1 000 kroner Post 01 Post 21 post 01 og 21 Bevilgning\inntekter 467 100 181 296 648 396 Lønnsutgifter 341 265 123 255 464 520 126 933 61 547 188 480 Ufordelte ssb.no midler 7 000 7 000 utgifter 475 198 184 801 659 999 Driftsresultat 2009-8 098-3 505-11 603 Overføringer fra 2008 13 676 22 950 36 626 Overføringer til 2010 5 578 19 445 25 023 2. Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2009 er på 467,1 mill. kroner. Det er 26,3 mill. kroner høyere enn bevilgningen for 2008. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i 2008. Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (Fellesbudsjettene) er på 475,2 mill. kroner. Av dette er 363,4 mill. kroner fordelt til avdelingene og 104,8 mill. kroner fordelt til fellesbudsjettene. I tillegg til dette kommer øremerkede midler på 7 mill. kroner til ssb.no. Budsjetterte utgifter for posten er på 475,2 mill. kroner. Det vil si at det budsjetteres med et negativt driftsresultat på 8,1 mill. kroner. 8 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 2.1. Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01 Tabell 2. Statsoppdraget, post 01 budsjettramme for 2009. 1 000 kroner Statsoppdraget budsjettramme 2009 - Pr. 24.03.09 Bevilgning i 2009, post 01 467 100 utgifter 475 198 Resultat i 2009* -8 098 Overføringer fra 2008 13 676 Overføringer til 2010 5 578 Kons. just. budsjett 2008 Effekten av omorganis. 2008 Lønnsoppgj. Inndragning til inventar Kons. just. budsjett 2009 iflg gml organisasj. Effekten av omorg. 2009 Kons. just. budsjett 2009 iflg ny organis. Videreførte og nye tillegg EØS samarb. NACE Svalbardstatistikk FOSS Kostra Stat Res Husleie stat. Tidsbruksundersøk. 2010 Landbrukstelling 2010 Budsjett 2009 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 100 12 907 986 970-48 14 815-520 14 295 1 000 320 15 615 Sek. 140 750 750 200 36 595 1 329 3 126-126 40 924 40 924 1 850 3 096 491 372 553 47 286 300 37 820-3 505 3 132-141 37 306-5 811 31 495 810 1 042 335 1 000 36 912 208 35 839 400 56 162-5 925 4 357-164 54 430-15 368 39 061 1 948 759 354 1 619 43 742 500 24 201 3 505 1 873-94 29 485 29 485 1 000 302 12 30 800 600 15 911 946 1 280-59 18 078 15 416 33 494 280 90 50 130 34 044 700 18 954 1 627-56 20 526 17 899 38 424 500 429 408 5 500 2 125 154 47 540 800 28 494 2 647-121 31 020-7 356 23 664 1 000 114 246 60 2 500 89 209 257 28 139 Sek. 860 14 833 646-32 15 447 15 447 4 487 481 1 391 742 22 549 avd. 800 43 327 3 293-153 46 467-7 356 39 111 1 000 4 601 246 541 2 500 89 1 391 951 257 50 688 900 47 642 5 841 3 969-124 57 328-4 260 53 068 2 129 547 280 1 088 57 111 Fellesbud. 82 383 965 83 348 83 348 1 500 2 375 1 500 742 2 000 1 393 753 429 970 95 010 EØS-kontingent 9 772 9 772 Ufordelt 7 000 7 000 : 375 902 3 177 23 628 402 707 402 707 14 940 25 803 4 000 2 474 11 000 3 924 2 000 3 000 1 600 3 000 475 198 * Underskuddet skyldes i hovedsak den reserverte potten på 7 mill til ssb.no. Statistisk sentralbyrå 9

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Omtale av kolonner i tabell 2: 1. Konsekvensjustert budsjett 2008 Kolonnen viser konsekvensjustert budsjett 2008. Dette inkludert: 1,8 mill. kroner som gjelder fast tildeling knyttet til EØS samarbeidet samt sentralt påslag tilhørende fast tildeling på 0,4 mill. kroner Inndragning av midler til FOSS prosjektet på til sammen 4 mill. kroner Kostra sykehusstatistikk fast ramme på 1,8 mill. kroner inkl. påslag 8 mill. kroner i forbindelse av underbudsjettering på fellesbudsjettene, jf 2008 75 000 kroner på fellesbudsjettene, jf økt behov for 2009. 2. Kolonnen viser effekten av omorganisering 2008 Kolonnen viser effekten av omorganisering som ble foretatt i 2008. Denne ble presentert under kolonnen Nye tillegg i forrige års budsjett. 3. Kompensasjon av lønnsoppgjørene 2008 Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjøret per 01.05.08, sentrale justeringen per 01.07.08 og lokale forhandlinger i 2008. 4. Inndragning til inventar Kolonnen viser inndragning til kjøp av inventar fra samtlige avdelinger til Bygningers drift og forvaltning SSB. 5. Konsekvensjustert budsjett for 2009, jf gamle organisasjon Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for 2009 før innarbeidet omorganisering. 6. Effekten av omorganisering i 2009 Kolonnen viser hovedendringer som ble foretatt i forbindelse med omorganiseringen. 7. Konsekvensjustert budsjett for 2009, jf nye organisasjon Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for 2009 etter innarbeidet omorganisering. 8. Videreførte og nye tillegg Tabellen viser beløp knyttet til forslag som er videreført fra forrige års budsjett (fra kolonnen "Nye tillegg"). Videreførte forslag fra 2008 Avdeling Sek. Fellesbud. Indikatorer for bærekraftig utvikling 100 140 200 500 300 500 500 Forskning på økonomisk vekst 500 500 Kompensasjon for merutgifter 500 500 Arbeidsmarked og lønn 375 375 Oslo City Group 475 475 Husleieøkning, Oslo * 1 500 1 500 Folke og boligtelling 2011 500 500 Dødlighetsanalyse/årlig befolkningsfremskrivning 500 500 Arbeidsmarkedsstatistikk 500 500 Choudury 750 750 Totalt 500 750 1 850 500 1 000 1 500 6 100 * Husleieøkning: F06 fikk i 2008 3,7 mill ifm husleieøkning. Husleieavtale med K7 er avsluttet og gir innsparing på 2,2 mill kr. Resten på 1,5 mill skal videreføres til 2009. 10 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 I tillegg til dette kommer nye tillegg i 2009 som avdelingene fikk tildelt etter søknader. Avdeling Ufordelt 100 300 600 700 800 Voorburg- konferansen 500 500 Nye ssb.no 7 000 7 000 IT-omlegging Norges Bank 500 500 Ny direktør datafangst 1 000 1 000 Trainee stilling s. 360 310 310 Trainee stilling s. 620 280 280 Totalt 500 310 280 500 1 000 7 000 9 590 9. EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS- oppgaver (inkl. EØS- kontingent) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har budsjettramme på 25,8 mill. kroner. Dette inkludert tilleggsbevilgning på 3,0 mill. kroner over statsbudsjettet. Av dette gjelder 11,5 mill. kroner EØS kontingenten som er budsjettert i hovedsak på fellesbudsjettet (9,8 mill. kr). Det resterende beløpet på 1,7 mill. kroner er tildelt avd. 200, avd. 300 og avd. 900 for å dekke lønnskostnader knyttet til nasjonale eksperter i Eurostat. 10. NACE- standard Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, 4 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 11. Svalbardstatistikk Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, 2,5 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 12. FOSS FOSS prosjektet har samlet budsjettramme på 11 mill. kroner. Dette er finansiert over inndragning fra avd. på 4 mill. kroner, Infrastruktur for mikrodata til forskning på 1,5 mill. kroner samt bevilgningen til ITutvikling/infrastruktur på 5,5 mill. kroner over statsbudsjettet. 13. KOSTRA Kolonnen viser beløpet som er øremerket KOSTRA- prosjektet. Budsjettrammen er på 3,924 mill. kroner. Dette er en reduksjonen på 3 mill. kroner i forhold til 2008. Dette skyldes det at KOSTRA- sykehus er gjort om fast fra og med 2009 og er lagt inn i kolonnen 1. 14. StatRes Kolonnen viser beløpet som er øremerket til StatRes- prosjektet. Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 15. Husleiestatistikk Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, dvs. 3 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 16. Tidsbruksundersøkelse Nytt prosjekt i 2009 over statsbudsjettet. Dette er en særskilt bevilgning til undersøkelsen som vil bli gjennomført i 2010. Budsjettrammen er på 1,6 mill. kroner. 17. Landbrukstelling Nytt prosjekt over statsbudsjettet. Dette er en særskilt bevilgning i 2009 som følge av blant annet EØS-kravene på området strukturstatistikk for jordbruket. Budsjettrammen er på 3,0 mill. kroner.. Statistisk sentralbyrå 11

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 3. Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB. 1 000 kroner Budsjett 2009 Bevilgning i 2009 467 100 Refusjoner inntekter 467 100 utgifter 475 198 Driftsresultat 2009-8 098 Overføringer fra 2008 13 676 Overføringer til 2010 5 578 Betegnelse Faste stillinger 282 235 Engasjementer Eurostat 1 514 Tidsbegrensende stillinger 645 Vikarer 1 429 Overtid 1 080 Ekstrahjelp 60 Honorarer 335 Intervjuere 11 200 Styrehonorar 300 Arbeidsgiveravgift 42 467 Tellingsgodjørelser 01.1 341 265 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 5 842 Forbruksmateriell 5 296 Reiseutgifter m.m. 20 882 Kontortjenester m.m. 39 589 Konsulenttjenester 11 774 Bibliotek 1 900 Vedlikeh. og drift av mask. m.m. 4 220 Vedlikeh. av bygg og anlegg 800 Bygningers drift lokalleie 36 630 01.1 126 933 Ufordelt ssb.no 7 000 post 01 475 198 12 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 4. Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling. 1 000 kroner 100 SEK. 140 200 300 400 500 600 700 800 900 Felles bud. budsjett Faste stillinger 10 327 260 38 363 29 555 37 030 25 433 27 114 38 562 27 796 47 794 282 235 Engasjementer Eurostat 670 388 456 1 514 Tidsbegrensende stillinger 400 245 645 Vikarer 624 805 1 429 Overtid 40 300 265 455 20 1 080 Ekstrahjelp 60 60 Honorarer 335 335 Intervjuere 11 200 11 200 Styrehonorar 300 300 Arbeidsgiveravgift 1 461 37 5 592 4 222 5 101 3 688 3 858 5 438 6 204 6 774 92 42 467 Tellingsgodjørelser 01.1 11 828 297 45 249 34 165 42 431 29 846 31 217 44 000 46 460 55 024 747 341 265 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 56 50 50 180 186 232 370 510 78 4 130 5 842 Forbruksmateriell 61 70 45 73 125 81 76 170 150 4 445 5296 Reiseutgifter m.m. 2 231 453 1 703 1 309 1 075 553 1 312 2 040 2 091 1 609 6 506 20 882 Kontortjenester m.m. 246 110 170 220 50 228 469 1 437 200 36 459 39 589 Konsulenttjenester 1 193 104 100 263 40 974 85 20 50 8 945 11 774 Bibliotek 1 900 1 900 Vedlikeh. og drift av mask. m.m. 4 220 4 220 Vedlikeh. av bygg og anlegg 800 800 Bygningers drift lokalleie 36 630 36 630 01.2 3 787 453 2 037 1 674 1 811 954 2 827 3 040 4 228 2 087 104 035 126 933 Ufordelt SSB.no 7 000 post 01 15 615 750 47 286 35 839 44 242 30 800 34 044 47 040 50 688 57 111 104 782 475 198 Tabell 5. Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og fellesbudsjett. 1 000 kroner Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE FOSS Kostra StatRes Husleie stat. Svalbardstat. Tidsbruksunder. 2010 Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 253 807 4 595 5 959 2 192 1 180 7 586 2 032 1 740 1 100 627 1 417 282 235 Engasjementer Eurostat 1 514 1 514 Tidsbegrensende stillinger 400 245 645 Vikarer 1 429 1 429 Overtid 1 060 1 060 Ekstrahjelp 60 60 Honorarer Intervjuere 6 230 3 643 300 778 249 11 200 Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 38 100 683 1 039 310 166 1 114 290 230 155 88 200 42 374 Tellingsgodjørelser 01.1 301 086 5 524 12 155 2 502 1 646 8 700 2 322 1 970 2 033 965 1 617 340 518 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 1 413 25 214 50 10 1 712 Forbruksmateriell 821 20 10 851 Reiseutgifter m.m. 10 601 1 603 1 500 86 300 209 30 37 10 14 376 Kontortjenester m.m. 2 863 37 100 130 3 130 Konsulenttjenester 2 576 253 2 829 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 18 274 1 665 1 500 86 300 209 30 214 207 413 22 898 Fellesbudsjetter 83 348 1 500 12 147 1 500 742 2 000 1 393 753 429 970 104 782 Ufordelt ssb.no 7 000 7 000 post 01 402 708 15 689 25 802 4 002 2 473 11 000 3 924 2 000 3 000 1 601 3 000 475 198 Statistisk sentralbyrå 13

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 2.2. Avdelingsvise budsjetter på post 01 for 2009. 1 000 kroner Plan og økonomi inkludert administrerende direktør (100) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. budsjett Faste stillinger 10 327 10 327 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid 40 40 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 1 461 1 461 Tellingsgodjørelser 01.1 11 828 11 828 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 56 56 Forbruksmateriell 61 61 Reiseutgifter m.m. 911 1 000 320 2 231 Kontortjenester m.m. 246 246 Konsulenttjenester 1 193 1 193 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 2 467 1 000 320 3 787 post 01 14 295 1 000 320 15 615 Seksjon for Internasjonalt utviklingssamarbeid (140) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. budsjett Faste stillinger 260 260 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 37 37 Tellingsgodjørelser 01.1 297 297 Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m. 453 453 Kontortjenester m.m. Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 453 453 post 01 750 750 14 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Økonomi, energi og miljø (200) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. Husleie stat. budsjett Faste stillinger 33 751 1 621 1 780 430 296 485 38 363 Engasjementer Eurostat 670 670 Tidsbegrensende stillinger Vikarer 624 624 Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 4 847 229 346 61 42 68 5 592 Tellingsgodjørelser 01.1 39 222 1 850 2 796 491 337 553 45 249 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 50 50 Forbruksmateriell 70 70 Reiseutgifter m.m. 1 368 300 35 1 703 Kontortjenester m.m. 110 110 Konsulenttjenester 104 104 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 1 702 300 35 2 037 post 01 40 924 1 850 3 096 491 372 553 47 286 Personstatistikk (300) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. Svalbard-stat. FOSS Kostra StatRes Tidsbruksunder. 2010 budsjett Faste stillinger 26 317 710 350 294 876 32 800 176 29 555 Engasjementer Eurostat 388 388 Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 3 711 100 104 41 124 5 112 25 4 222 Tellingsgodjørelser 01.1 30 029 810 842 335 1 000 36 912 201 34 165 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 50 50 Forbruksmateriell 45 45 Reiseutgifter m.m. 1 102 200 7 1 309 Kontortjenester m.m. 170 170 Konsulenttjenester 100 100 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 1 467 200 7 1 674 post 01 31 496 810 1 042 335 1 000 36 912 208 35 839 Statistisk sentralbyrå 15

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Næringsstatistikk (400) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 33 089 1 471 665 310 1 057 36 592 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid 300 300 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 4 544 207 95 44 149 5 039 Tellingsgodjørelser 01.1 37 933 1 678 759 354 1 206 41 931 Maskiner, inventar, PC, da 170 10 180 Forbruksmateriell 63 10 73 Reiseutgifter m.m. 795 270 10 1 075 Kontortjenester m.m. 90 130 220 Konsulenttjenester 10 253 263 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask Vedlikeh. av bygg og anle Bygningers drift lokalleie 01.2 1 128 270 413 1 811 post 01 39 061 1 948 759 354 1 619 43 742 Forskning (500) Budsjett ordinært Nye tillegg Husleie stat. Tidsbruksunder. 2010 budsjett Faste stillinger 24 281 876 265 11 25 433 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger 400 400 Vikarer Overtid 265 265 Ekstrahjelp 60 60 Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 3 526 124 37 2 3 688 Tellingsgodjørelser 01.1 28 532 1 000 302 13 29 846 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 186 186 Forbruksmateriell 125 125 Reiseutgifter m.m. 553 553 Kontortjenester m.m. 50 50 Konsulenttjenester 40 40 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 954 954 post 01 29 486 1 000 302 13 30 800 16 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Personal og formidling (600) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. budsjett Faste stillinger 26 957 44 114 27 114 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger 245 245 Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 3 801 35 6 16 3 858 Tellingsgodjørelser 01.1 30 757 280 50 130 31 217 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 232 232 Forbruksmateriell 81 81 Reiseutgifter m.m. 1 222 90 1 312 Kontortjenester m.m. 228 228 Konsulenttjenester 974 974 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 2 737 90 2 827 post 01 33 494 280 90 50 130 34 044 IT og metode (700) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE FOSS Kostra Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 31 275 438 288 358 4 820 1 687 135 39 000 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 4 410 62 41 50 680 238 19 5 500 Tellingsgodjørelser 01.1 35 684 500 329 408 5 500 1 925 154 44 500 Maskiner, inventar, PC, da 370 370 Forbruksmateriell 76 76 Reiseutgifter m.m. 1 740 100 200 2 040 Kontortjenester m.m. 469 469 Konsulenttjenester 85 85 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask Vedlikeh. av bygg og anle Bygningers drift lokalleie 01.2 2 740 100 200 3 040 post 01 38 424 500 429 408 5 500 2 125 154 47 540 Statistisk sentralbyrå 17

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Datafangst (800) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. FOSS Kostra Husleie stat. Tidsbruksunder. 2010 Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 22 902 690 840 216 167 1 890 76 350 440 225 27 796 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer 805 805 Overtid 455 455 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere 6 230 3 643 300 778 249 11 200 Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 5 469 98 118 30 23 310 13 49 62 32 6 204 Tellingsgodjørelser 01.1 35 861 788 4 601 246 490 2 200 89 1 177 751 257 46 460 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 221 25 214 50 510 Forbruksmateriell 150 20 170 Reiseutgifter m.m. 1 560 150 51 300 30 2 091 Kontortjenester m.m. 1 300 37 100 1 437 Konsulenttjenester 20 20 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 3 251 212 51 300 214 200 4 228 post 01 39 112 1 000 4 601 246 541 2 500 89 1 391 951 257 50 688 Seksjon for Intervjuundersøkelser (860) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. Svalbard-stat. Husleie stat. Tidsbruksunder. 2010 Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 4 098 740 123 350 301 5 612 Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer 350 350 Overtid 200 200 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere 6 230 3 643 300 778 249 11 200 Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 2 420 104 17 49 42 2 632 Tellingsgodjørelser 01.1 13 298 4 487 440 1 177 592 19 994 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 21 214 50 285 Forbruksmateriell 110 20 130 Reiseutgifter m.m. 820 41 29 890 Kontortjenester m.m. 1 200 50 1 250 Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 2 151 41 214 149 2 555 post 01 15 449 4 487 481 1 391 741 22 549 18 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Nasjonalregnskap og finansstatistikk (900) Budsjett ordinært EØS & int.arb. NACE Kostra StatRes Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger 44 908 1 230 479 237 940 47 794 Engasjementer Eurostat 456 456 Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 6 331 223 68 34 118 6 774 Tellingsgodjørelser 01.1 51 239 1 909 547 271 1 058 55 024 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 78 78 Forbruksmateriell 150 150 Reiseutgifter m.m. 1 350 220 9 30 1 609 Kontortjenester m.m. 200 200 Konsulenttjenester 50 50 Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie 01.2 1 828 220 9 30 2 087 post 01 53 067 2 129 547 280 1 088 57 111 Statistisk sentralbyrå 19

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 3. Fellesbudsjettene 2009. Postene 01, 21 og 45 For 2009 er budsjettrammen for fellesbudsjettene på 151 mill. kroner. Det er en økning på 1,7 mill. kroner i forhold til budsjettet i 2008. Dette skyldes i hovedsak økte bevilgning på post 45 samt noe større portoutgifter på post 21. Rammen til fellesbudsjettene eksklusive post 45 er på 139,9 mill. kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 104,8 mill. kroner eller 75 prosent av rammen, og 35,1 mill. kroner eller 25 prosent går til brukeroppdraget post 21. 3.1. Spesielle budsjettvedtak for 2009 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 11,1 mill. kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Det samme gjelder investeringsmidler overført fra 2008 som beløper seg på 8,1 mill. kroner. Utgiftene til posten budsjetteres med 11,1 mill. kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2009) for fellesbudsjettene for 2009. En detaljert beskrivelse av fellesbudsjettene er å finne i dette dokumentet. Tabell 6. Budsjettramme for fellesbudsjettene 2009. 1 000 kroner Budsjett 2009 Konsekvensjustert budsjett 2008 83 348 Nye tillegg 1 500 EØS-kontingent 9 772 Til felles fra tverrgående prosjekter* 10 162 Post 01 104 782 Post 21 35 090 Totalt post 01 og 21 139 872 Post 45 11 100 Total ramme 150 972 * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, KOSTRA, Svalbard-stat, Husleiestatistikk, NACE- standard, FOSS Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling. Budsjettoversikt 2009 2008. 1 000 kroner Post Budsjett Budsjett Endring Endring 2009 2008 08-09 i % Post 01 104 782 104 520 262 0,3 % Post 21 35 090 34 500 590 1,7 % Post 45 11 100 10 200 900 8,8 % 150 972 149 220 1 752 1,2 % Budsjett 2009, andel stat brukeroppdrag Bevilgning, post 01 467 100 72 % Inntekter, post 21 181 296 28 % 648 396 100 % Fellesbud. rammen, stat-brukeroppdrag Påslag 01 104 782 75 % Påslag 21 35 090 25 % 139 872 100 % 20 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 7. Fellesbudsjettene, post 01. 1 000 kroner F 010 F 040 F 060 F 100 F 200 budsjett Faste stillinger Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid 20 20 Ekstrahjelp Honorarer 335 335 Intervjuere Styrehonorar 300 300 Arbeidsgiveravgift 42 50 92 Tellingsgodjørelser 01.1 362 385 747 Maskiner, inventar, PC, datautstyr 50 2 450 1 600 30 4 130 Forbruksmateriell 275 70 2 280 1 720 100 4 445 Reiseutgifter m.m. 2 435 2 016 1 150 905 6 506 Kontortjenester m.m. 8 419 7 810 19 210 1 020 36 459 Konsulenttjenester 1 215 1 480 200 5 600 450 8 945 Bibliotek 1 900 1 900 Vedlikeh. og drift av mask. m.m. 270 3 950 4 220 Vedlikeh. av bygg og anlegg 800 800 Bygningers drift lokalleie 36 630 36 630 01.2 12 344 3 616 51 590 32 985 3 500 104 035 post 01 12 706 4 001 51 590 32 985 3 500 104 782 Statistisk sentralbyrå 21

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 8. Budsjett 2009 Postfordelt fellesbudsjett per koststed. 1 000 kroner Koststed F010, Personaltiltak, diverse SSB KAP.1620 -POST 01 F010 Personaltiltak budsjett 2009 011110 Faste stillinger 011160 Overtid 20 011610 Honorarer 011710 Styrehonorar 300 011810 Arbeidsgiveravgift 42 011910 Tellingshonorarer SUM 01.1 Lønn og godgjørelser 362 012290 Div. forbruksmateriell 275 SUM 01.22 Forbruksmateriell 275 012312 Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger 25 012313 Reiseutgifter innenlands 50 012321 Internasjonalt samarbeid 75 012322 EØS - reiser 1 500 012331 Kurs 50 012351 Generelle velferdstiltak SSB 600 012352 Representasjon, bespisning 35 012353 Påkjønnelser m.m. til funksjonæer 100 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm 2 435 012450 EØS kontingenter 8 272 012460 Kontingenter- interesse org. ellers 012471 Betalingsgebyrer 22 012490 Diverse kontortjenester 125 SUM 01.24 Kontortjenester 8 419 012512 Helsetjenester 815 012513 Sakkyndig bistand 400 SUM 01.25 Konsulenttjenester 1 215 SUM POST 01 12 706 Koststed F040, Byråskolen KAP.1620 -POST 01 F040 Byråskolen budsjett 2009 011610 Honorarer 335 011810 Arbeidsgiveravgift 50 SUM 01.1 Lønn og godgjørelser 385 012111 Maskiner 50 012121 Pc er, datautstyr SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr 50 012214 Bøker m.m kontorbibliotek 70 SUM 01.22 Forbruksmateriell 70 012312 Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger 20 012313 Reiseutgifter innenlands 120 012331 Kurs 1 545 012352 Representasjon, bespisning 331 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm 2 016 012513 Sakkyndig bistand 1 480 SUM 01.25 Konsulenttjenester 1 480 SUM POST 01 4 001 22 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Koststed F060, Bygningsdrift og forvaltning SSB KAP.1620 -POST 01 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB budsjett 2009 012111 Maskiner 350 012112 Inventar 2 100 SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr 2 450 012211 Rekvisita 450 012212 Konvolutter 600 012213 Avisabonnement 15 012214 Bøker m.m kontorbibliotek 15 012290 Div. forbruksmateriell 1 200 SUM 01.22 Forbruksmateriell 2 280 012312 Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger 890 012313 Reiseutgifter innenlands 250 012352 Representasjon, bespisning 10 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm 1 150 012431 Porto 5 600 012440 Varetransport 160 012490 Diverse kontortjenester 360 012491 Subsidiering av kantine 1 690 SUM 01.24 Kontortjenester 7 810 012513 Sakkyndig bistand 200 SUM 01.25 Konsulenttjenester 200 012710 Drift og vedlikehold av bil 120 012720 Vedlikehold av utstyr ellers 150 SUM 01.27 Vedlikehold inventar og utstyr 270 012810 Vedlikeholdstjenester 800 SUM 01.28 Vedlikehold av bygninger 800 012910 Lokalleie 28 110 012920 Fyring 1 400 012930 Elektrisitet 3 800 012940 Avfall 700 012950 Kommunale avgifter 120 012960 Renholdstjenester 1 100 012970 Vakthold 1 400 SUM 01.29 Bygningers drift 36 630 SUM POST 01 51 590 KAP.1620 -POST 21 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB budsjett 2009 212431 Porto 2 490 SUM 21.24 Kontortjenester 2 490 212910 Lokalleie 18 000 SUM 21.28 Bygningers drift 18 000 SUM post 21 20 490 SUM post 01,21,45 72 080 Statistisk sentralbyrå 23

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Koststed F100, IT-felles KAP.1620 -POST 01 F 100 IT-felles budsjett 2009 012111 Maskiner 500 012121 Pc er, datautstyr 1 100 SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr 1 600 012211 Rekvisita 1 715 012214 Bøker m. m kontorbibliotek 5 SUM 01.22 Forbruksmateriell 1 720 012313 Reiseutgifter innenlands 500 012321 Internasjonalt samarbeid 100 012331 Kurs 300 012352 Representasjon, bespisning 5 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm 905 012411 Ekstern datakraft 1 200 012412 Leie av datautstyr 2 650 012413 Programlisenser, basisprogramvare 10 000 012414 Trykningsutgifter 012415 Kunngjøringer 012416 Kunngjøringer, intervjuere 012421 Telefonavgifter 3 200 012422 Samband inkl. internet 1 500 012423 ADSL 150 012424 Telefonutstyr 400 012460 Kontingenter- interesse org. ellers 110 SUM 01.24 Kontortjenester 19 210 012513 Sakkyndig bistand 5 600 SUM 01.25 Konsulenttjenester 5 600 012720 Vedlikehold av utstyr ellers 3 950 SUM 01.27 Vedlikehold inventar og utstyr 3 950 SUM POST 01 32 985 KAP.1620 -POST 21 F100 IT-felles budsjett 2009 212111 Maskiner 150 212121 Pc er, datautstyr 850 SUM 21.21 Maskiner, inventar og utsyr 1 000 212211 Rekvisita 600 SUM 21.22 Forbruksmateriell 600 212313 Reiseutgifter innlands 270 212321 Internasjonalt samarbeid 15 212331 Kurs 115 21.23 Reiseutgifter, kurs 400 212411 Ekstern datakraft 350 212412 Leie av datautstyr 1 300 212413 Programlisenser, basisprogramvare 4 555 212421 Telefonavgifter 1 300 212422 Samband inkl. internet 500 212423 ADSL 10 212424 Telefonutstyr 150 212460 Kontingenter- interesse org. ellers 35 212492 Refusjoner programlisenser,basisprogramvare -200 SUM 21.24 Kontortjenester 8 000 212513 Sakkyndig bistand 3 000 SUM 21.25 Konsulenttjenester 3 000 212720 Vedlikehold av utstyr ellers 1 000 SUM 21.27 Vedlikehold, inventar og utstyr 1 000 SUM post 21 14 000 KAP.1620 -POST 45 F100 IT felles budsjett 452110 EBD- utstryr 11 100 post 45 11 100 SUM post 01,21,45 58 085 24 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Koststed F200, Info. og publisering, felles KAP.1620 -POST 01 F200 Info. og publisering, felles Budsjett 2009 012111 Maskiner 10 012112 Inventar 20 SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr 30 012290 Div. forbruksmateriell 100 SUM 01.22 Forbruksmateriell 100 012413 Programlisenser, basisprogramvare 20 012414 Trykningsutgifter 350 012473 Mva - gratisutdeling 200 012490 Diverse kontortjenester 450 SUM 01.24 Kontortjenester 1 020 012511 Oversettelsesarbeid 350 012512 Helsetjenester 012513 Sakkyndig bistand 100 SUM 01.25 Konsulenttjenester 450 012610 Bøker 100 012620 Tidsskrifter 1 750 012621 Refusjon tidskrifter 012630 Innbindinger 50 SUM 01.26 Bibliotek 1 900 SUM POST 01 3 500 KAP.1620 -POST 21 F200 Info. og publisering, felles Budsjett 212490 Diverse kontortjenester 600 212491 Subsidiering av kantine 212492 Refusjoner programlisenser,basisprogramvare SUM 21.24 Kontortjenester 600 SUM post 21 600 SUM post 01,21,45 4 100 Statistisk sentralbyrå 25

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 9. KAP.1620 -POST 01 Fellesbudsjettene Fordelte fellesbudsjetter. 1 000 kroner F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ. 011160 Overtid 20 20 011610 Honorarer 335 335 011710 Styrehonorar 300 300 011810 Arbeidsgiveravgift 42 50 92 SUM 01.1 Lønn og godgjørelser 362 385 747 012111 Maskiner 50 350 500 10 910 012112 Inventar 2 100 20 2 120 012121 Pc er, datautstyr 1 100 1 100 SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr 50 2 450 1 600 30 4 130 012211 Rekvisita 450 1 715 2 165 012212 Konvolutter 600 600 012213 Avisabonnement 15 15 012214 Bøker m.m kontorbibliotek 70 15 5 90 012290 Div. forbruksmateriell 275 1 200 100 1 575 SUM 01.22 Forbruksmateriell 275 70 2 280 1 720 100 4 445 012312 Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger 25 20 890 935 012313 Reiseutgifter innenlands 50 120 250 500 920 012321 Internasjonalt samarbeid 75 100 175 012322 EØS - reiser 1 500 1 500 012331 Kurs 50 1 545 300 1 895 012351 Generelle velferdstiltak SSB 600 600 012352 Representasjon, bespisning 35 331 10 5 381 012353 Påkjønnelser m.m. til ansatte 100 100 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm 2 435 2 016 1 150 905 6 506 012411 Ekstern datakraft 1 200 1 200 012412 Leie av datautstyr 2 650 2 650 012413 Programlisenser, basisprogramvare 10 000 20 10 020 012414 Trykningsutgifter 350 350 012421 Telefonavgifter 3 200 3 200 012422 Samband inkl. internet 1 500 1 500 012423 ADSL 150 150 012424 Telefonutstyr 400 400 012431 Porto 5 600 5 600 012440 Varetransport 160 160 012450 EØS kontingenter 8 272 8 272 012460 Kontingenter- interesse org. ellers 110 110 012471 Betalingsgebyrer 22 22 012473 Mva - gratisutdeling 200 200 012490 Diverse kontortjenester 125 360 450 935 012491 Subsidiering av kantine 1 690 1 690 SUM 01.24 Kontortjenester 8 419 7 810 19 210 1 020 36 459 012511 Oversettelsesarbeid 350 350 012512 Helsetjenester 815 815 012513 Sakkyndig bistand 400 1 480 200 5 600 100 7 780 SUM 01.25 Konsulenttjenester 1 215 1 480 200 5 600 450 8 945 012610 Bøker 100 100 012620 Tidsskrifter 1 750 1 750 012630 Innbindinger 50 50 SUM 01.26 Bibliotek 1 900 1 900 012710 Drift og vedlikehold av bil 120 120 012720 Vedlikehold av utstyr ellers 150 3 950 4 100 SUM 01.27 Vedlikehold inventar og utstyr 270 3 950 4 220 012810 Vedlikeholdstjenester 800 800 SUM 01.28 Vedlikehold av bygninger 800 800 012910 Lokalleie 28 110 28 110 012920 Fyring 1 400 1 400 012930 Elektrisitet 3 800 3 800 012940 Avfall 700 700 012950 Kommunale avgifter 120 120 012960 Renholdstjenester 1 100 1 100 012970 Vakthold 1 400 1 400 SUM 01.29 36 630 36 630 SUM POST 01 12 706 4 001 51 590 32 985 3 500 104 782 26 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 KAP.1620 -POST 21 F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ. SUM post 21 212111 Maskiner 150 150 212121 Pc er, datautstyr 850 850 SUM 21.21 Maskiner, inventar og utsyr 1 000 1 000 212211 Rekvisita 600 600 SUM 21.22 Forbruksmateriell 600 600 212313 Reiseutgifter innlands 270 270 212321 Internasjonalt samarbeid 15 15 21.23 Reiseutgifter, kurs 300 400 700 212411 Ekstern datakraft 350 350 212412 Leie av datautstyr 1 300 1 300 212413 Programlisenser, basisprogramvare 4 555 4 555 212421 Telefonavgifter 1 300 1 300 212422 Samband inkl. internet 500 500 212423 ADSL 10 10 212424 Telefonutstyr 150 150 212431 Porto 2 490 2 490 212460 Kontingenter- interesse org. ellers 35 35 212490 Diverse kontortjenester 600 600 212492 Refusjoner programlisenser,basisprogramvare -200-200 SUM 21.24 Kontortjenester 2 490 8 000 600 11 090 212513 Sakkyndig bistand 3 000 3 000 SUM 21.25 Konsulenttjenester 3 000 3 000 212720 Vedlikehold av utstyr ellers 1 000 1 000 SUM 21.27 Vedlikehold, inventar og utstyr 1 000 1 000 212910 Lokalleie 18 000 18 000 SUM 21.28 Bygningers drift 18 000 18 000 021150 Kursinntekter for eksterne brukere-oppdrag -300-300 SUM post 21 20 490 14 000 600 35 090 KAP.1620 -POST45 F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ. post 45 452110 EBD- utstryr 11 100 11 100 000 452120 Trykkerimaskiner 452130 Andre anskafelser 452410 Transportmidler post 45 11 100 11 100 SUM post 01,21,45 12 706 4 001 72 080 58 085 4 100 150 972 Statistisk sentralbyrå 27

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 4. EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2009 Budsjettrammen for EØS og internasjonalt samarbeid for 2009 er på 25,8 mill. kroner, ca 0,8 mill kroner høyere enn i 2008. EØS-kontingenten budsjetteres med 11,5 mill. kroner, fordelt mellom fellesbudsjettene (9,8 mill. kroner) og avdelingene (1,7 mill. kroner). Det er en økning på 0,5 mill. kroner i forhold til 2008. Tabell 10.1 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid 2009. 1 000 kroner EØS/Internasjonalt budsjett 2009, avdelingsvis, vedtatt I NOK 1000 Avdeling 100 200 300 400 600 700 800 900 Felles bud. budsjett 1620 01 11 Faste stillinger 2 450 738 1 471 288 840 1 673 7 461 1620 01 18 Arbeidsgiveravgift 346 104 207 41 118 236 1 052 01.1 2 796 842 1 678 329 958 1 909 8 512 1620 01 21 Maskiner, inventar, utstyr 1620 01 22 Forbruksmateriell 1620 01 23 Reiseutgifter m.m. 320 300 200 270 90 100 220 1 500 1620 01 24 Kontortjenester m.m. 1620 01 25 Konsulenttjenester 9 772 9 772 Intervjukostnader 3 643 3 643 01.2 320 300 200 270 90 100 220 9 772 14 915 Beregnet påslag til sentralt 2 375 (35% av 01.1) inkl. påslag 320 3 096 1 042 1 948 90 429 958 2 129 9 772 25 802 Tabell 10.2 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid seksjonsvise budsjetter 2009. 1 000 kroner EØS / Internasjonalt budsjett 2009, seksjonsvis utenom reiseutgifter, vedtatt I NOK 1000 Seksjon 220 250 240 260 330 350 360 440 460 400 700 820 860 930 940 950 9970 Felles. bud. bud 1620 01 11 Faste stillinger 743 787 570 350 150 200 388 458 665 348 288 100 740 525 617 456 75 7 460 1620 01 18 Arbeidsgiveravgift 105 111 80 49 21 28 55 65 94 49 41 14 104 74 87 64 11 1 052 01.1 848 899 650 399 171 228 443 523 759 397 328 114 844 599 704 520 86 0 8 512 1620 01 21 Maskiner, inventar, utstyr 0 1620 01 22 Forbruksmateriell 0 1620 01 23 Reiseutgifter, kurs m. m 0 1620 01 24 Kontortjenester m. m 0 1620 01 25 Konsulenttjenester 9 772 9 772 Intervjuerlønn 3 643 3 643 01.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 643 0 0 0 0 9 772 13 415 Beregnet påslag til sentralt 2 375 inkl. påslag 848 899 650 399 171 228 443 523 759 397 328 114 4 487 599 704 520 86 9 772 24 302 28 Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 10.3 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid 2009. 1 000 kroner EØS Budsjett 2009: Oversikt over tildeling Statistikk/prosjekter Tildelt Seksjon Beløp Av dette fast Miljøstatistikk 220 Miljøvernutgifter i industri og bergverk 220 100 100 Avfallsstatistikk 220 160 Totalt 260 Inntekts- og lønnsstatistikk 225 Undersøkelse om arbeidskraftskostnader 2008 225 600 820 100 Totalt 700 Prisstatistikk Prisinnsamling av volatile komponenter i HKP 240 170 Prisinnsamling for tjenester relatert til olje og g 240 400 Totalt 570 Arbeidsmarkedsstatistikk AKU Intervjukostnader 860 1 800 1 800 Kvartalsvis vakansestatistik 260 260 350 Avdeling 800, fordelt på seksjoner: 287 Spørreskjemautforming 810 Lage papirskjema, databearb.rutine 820 Lage webskjema og IT-rutiner 850 Totalt vakansestatistikk 637 Totalt arbeidsmarkedsstatistikk 2 437 Helsestatistikk 330 Arbeidsulykker og yrkessykdommer 330 - dekning av egenfinansiering av grants 330 150 EHIS 330 Totalt 150 Levekårsstatistikk 350 EU-SILC 350 200 860 400 Intervjulønn 860 1 280 Totalt levekårsstat. 1 880 Samferdsel og reiselivsstatistikk 440 Bruk av IKT i husholdningene - intervjulønn 860 340 Forordning for jernbane - oppfølging 440 100 100 Prisindekser for næringene til Seksjon 440 440 259 Totalt 699 100 Bygg- og tjenestestatistikk 460 Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyt 460 165 440 99 Prisstatistikk for tjenesteytende næringer 460 330 Varehandelsstatistikk omsetning etter produkttype næring 52, SN2002 460 170 Totalt 764 IT-utvikling 830 Internasjonal rapportering 700 Intervjuundersøkelser 860 Reise- og ferieundersøkelsen 860 563 Totalt 563 Nasjonalregnskap 930 Hovedrevisjonen 2011 525 Totalt 525 Finansmarkedsstatistikk Inngående FATS statistikk (Foreign 940 87 Affiliates Statistics eller statistikk over 400 348 Utgående t l d k FDI t og ll FATS, t f felles t k datafangst i k h t i 940 435 Oppvekting/oppblåsing av finans- og balansetallene i UT-basen 940 95 970 75 Totalt 1 040 Statistisk sentralbyrå 29