VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 02.12.2014 kl. 09.30 11.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033



Like dokumenter
NB: Etter behandlingen av sakene blir det servert julemiddag og dessert i kantina ca. kl Saker til behandling

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Aslak Wegge

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Vedlegg Forskriftsrapporter

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

Ragnhild Bendiksen, Jurgen Orf (sak 10/29), Bess Thormodsæter og Wenche Nordli (sak 10/30), Dagne Ropstad (sak 10/31)

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, Rådgiver Wenche Nordli (sak 77).

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. 10/53 07/ Kommunedelplan Venneslaheia 1.g. høring 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56).

Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent.

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Budsjett Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Budsjett Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Økonomisk oversikt - drift

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Økonomisk oversikt - drift

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

Vedlegg Forskriftsrapporter

Hovudoversikter Budsjett 2017

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

Oddbjørn Hagen (V) Celina Hagen (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) Line Skøii Vennesland (FrP) og Olav Aasen (H)

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap)

Møteprotokoll. Formannskapet

Økonomisk oversikt - drift

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Økonomiske oversikter

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Finansieringsbehov

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/ Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13).

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21/13).

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedtatt budsjett 2009

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen

Åse Eikeland på sak (H)

Brutto driftsresultat ,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjettet 2012

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp)

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033

Vedtatt budsjett 2010

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Knut Løvdal (KrF), Daniel Kristensen (Frp)

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp)

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF)

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Transkript:

VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 02.12.2014 kl. 09.30 11.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil Haugland (Kr F), Berit Kittelsen (Ap), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Line Skøii Vennesland (Frp), Alexander Etsy Jensen (Frp), Bernt Slettedal (H) Ingen Ingen Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Organisasjonssjef Heidi Engestøl, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad, Kommunalsjef Ragnghild Bendiksen. Rådmann Svein Skisland Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet 18.11.2014 ble enstemmig godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 85/14 14/02924-1 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015-2018. Spillemidler 2015 3 86/14 14/02955-1 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-5 1

2018 - forslag til planprogram for revidering og høring 87/14 14/02577-1 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 6 88/14 14/02495-1 Renovasjonsgebyr 2015 7 89/14 14/01472-1 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 8 90/14 14/01947-3 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 9 Vennesla, 02.12.2014 Torhild Bransdal ordfører 2

Saker til behandling 85/14 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015-2018. Spillemidler 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget 27.11.2014 56/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 85/14 3 Kommunestyret 18.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler 2015- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Det ble understreket at vedtaket må justeres for eventuelle endringer som følge av behandlingen av budsjett og økonomiplan. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler 2015- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 3

4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad 4

86/14 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 - forslag til planprogram for revidering og høring Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 86/14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til planprogram for idrett og friluftsliv 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn. 2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan og bygningslovens 11-12 og 11-13 Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Forslag til planprogram for idrett og friluftsliv 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn. 2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan og bygningslovens 11-12 og 11-13 5

87/14 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 147/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 87/14 3 Kommunestyret 18.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 6

88/14 Renovasjonsgebyr 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 146/14 1 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 88/14 2 Kommunestyret 18.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 7

89/14 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2014 11/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 89/14 3 Administrasjonsutvalget 02.12.2014 9/14 4 Kommunestyret 18.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for Vennesla kommune 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling tilkommunestyet: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for Vennesla kommune 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. 8

90/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 02.12.2014 10/14 1 Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2014 12/14 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 148/14 1 Levekårsutvalget 27.11.2014 58/14 1 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 90/14 2 Kommunestyret 18.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2015 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2015, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2015 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2015 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2015 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 150.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr. 06.11.14 er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 9

1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2015 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 305,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Husleie for privatpraktiserende fysioterapeut i Venneslatunet foreslås økt med kr. 1.800,- pr. måned. Betaling for trygghetsalarm økes med kr. 50,- pr. måned. Betaling for hjemmehjelp til de med inntekt over 2 G økes med kr. 100,- pr time. Betaling for middag på dagsenter for eldre økes med kr. 52,-. Betaling for transport til dagsenter for eldre økes med kr. 17,- pr. dag. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2015 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån Kr. 86.080.000,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. 10

For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 34.349.000,-. Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-. 1.5 Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass, kr. 177.422,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr. 85.599,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 26.02.09. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2 Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan for perioden 2015-2018 vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 11

3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift 2015 2016 2017 2018 2014 Regnsk. 2013 Skatt på inntekt og formue 267 847 271865 275 943 280 082 253 400 249 284 Ordinært rammetilskudd 413 234 419 433 425 724 432 110 411 900 378 356 Skatt på eiendom 47 700 48 200 50 400 52 400 43 600 41289 Andre direkte eller indirekte skatter 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 302 Andre generelle statstilskudd 27 659 30 732 31304 31437 22 900 18 106 Sum frie dispo nible inntekter 764 690 778 479 791 621 804 279 740 050 695 338 Renteinntekter og utbytte 17 395 18 620 18 645 18 670 18 370 19 293 Gevinst finansielle instrumenter 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 13 217 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg. 24 345 26 430 28 710 29 680 26 245 24 721 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31956 37 250 39 750 40 850 28 400 32 015 N etto finansinntekter/ -utgifter -32 406-38 560-43 315-45 360-29 775-24 226 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 7 640 634 819 5 723 3 298 29 798 Til bundne avsetninger 1679 1656 161 181 577 1460 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 15 526 Bruk av ubundne avsetninger 8 460 Bruk av bundne avsetninger 322 1878 69 N etto avsetninger -9 319-2 290-658 -4 026-3 806-7 271 Overført til investeringsbudsjettet -3 000-3 000-3 000 - -7 784 Til fordeling drift 719 965 734 629 747 648 751893 706 469 656 057 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 719 965 734 629 747 648 751893 706 469 645 157 M erfo rbruk/ mindrefo rbruk - - - - - 10 900 12

Budsjettskjema 1B - drift 2015 2016 2017 2018 2014 Regnsk. 2013 Politisk styring og kontrollorg. 6 246 5 776 6 146 5 626 5 530 5 937 Rådmannskontoret 1384 1384 1384 1384 1260 1226 Organisasjonsseksjonen 13 528 13 313 13 313 13 313 11 600 11 149 Økonomiseksjonen 8 381 8 985 8 985 8 985 8 186 7 139 Seksjon for oppvekst 90 943 93 173 97 473 98 273 92 402 75 447 Seksjon for samfunnsutvikling 20 096 20 046 20 046 20 046 20 138 19 264 Seksjon for helse og omsorg 15 725 21225 26 725 29 225 33 001 28 355 Servicetorget 14 663 15 343 15 536 15 536 13 443 11 809 Enhet for plan og utbygging 4 432 4 132 3 532 3 532 4 613 3 405 Enhet for kultur 9 574 9 357 8 924 8 924 6 176 5 694 Kvarstein skole 10 729 10 733 10 733 10 733 9 834 9 866 Hunsfoss skole 16 351 16 351 16 351 16 351 16 737 16 861 M oseidmoen skole 20 780 20 791 20 791 20 791 20 334 21085 Vennesla skole 24 815 24 860 24 860 24 860 22 246 21314 Samkom skole 8 506 8 533 8 533 8 533 8 392 8 360 Eikeland oppvekstsenter 13 409 13 490 13 490 13 490 12 886 12 092 Skarpengland skole 24 118 24 123 24 123 24 123 24 680 25 743 Vennesla ungdomsskole 40 367 40 486 40 486 40 486 43 225 41403 Voksenopplæringa 4 237 4 206 4 206 4 206 4 016 2 952 Kulturskolen 2 379 2 379 2 379 2 379 2 765 2 186 Solsletta barnehage 11 160 11 250 11 250 11 250 10 305 10 189 Klokkerstua barnehage 9 718 9 799 9 799 9 799 6 993 6 707 Smååsane barnehage 9 596 9 709 9 709 9 709 9 342 9 110 Barn og familie 54 898 54 944 54 944 54 944 46 730 46 560 Habilitering 59 645 59 703 59 703 59 703 59 941 55 977 Hovedkjøkken 8 726 8 235 8 235 8 235 6 683 6 363 Venneslaheimen 56 319 56 375 56 375 56 375 52 462 52 685 Hægelandsheimen 18 565 18 565 18 565 18 565 17 925 18 261 Hjemmetjeneste og rehab. 57 440 57 515 57 515 57 515 51668 48 540 Psykisk helsevern 19 600 19 622 19 782 19 782 18 345 16 743 NAV 40 456 44 074 44 215 44 215 36 901 35 481 Park og idrett 8 187 9 337 10 737 10 737 7 781 7 422 VAR - teknisk -15 957-17 487-18 646-19 933-14 105-16 528 Vei - teknisk 11 135 11 145 11 155 11 165 11 010 10 580 Byggforvaltning 32 825 32 752 32 667 32 478 32 546 32 182 Diverse -13 011-9 595-6 373-3 442-9 522-26401 Totalt 719 965 734 629 747 648 751 893 706 469 645 157 13

Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk. 2013 2014 2015 Brukerbetalinger 25 525 25 694 31 774 Andre salgs- og leieinntekter 68 809 66 703 66 693 Overføringer med krav til motytelse 105 405 53 886 63 043 Rammetilskudd 378 356 411 900 413 234 Andre statlige overføringer 19 631 23 900 28 659 Andre overføringer 26 25 20 Skatt på inntekt og formue 249 284 253 400 267 847 Eiendomsskatt 41 289 43 600 47 700 Andre direkte og indirekte skatter 8 302 8 250 8 250 Sum driftsinntekter 896 629 887 358 927 220 D riftsutgifter Lønnsutgifter 449 614 445 084 469 447 Sosiale utgifter 116 545 124 564 135 366 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 112 358 112 052 120 892 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 111 111 131 735 132 033 Overføringer 58 435 42 781 28 390 Avskrivninger 29 929 - - Fordelte utgifter -2 771-1 803-1 919 Sum driftsutgifter 875 222 854 417 884 209 B rutto driftsresultat 21 407 32 941 43 011 F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 19 293 18 370 17 395 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 217 6 500 6 500 M ottatte avdrag på utlån 114 340 340 Sum eksterne finansinntekter 32 624 25 210 24 235 F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 24 721 26 245 24 345 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdragsutgifter 32 015 28 400 31 956 Utlån 259 300 300 Sum eksterne finansutgifter 56 996 54 945 56 601 R esultat eksterne finanstransaksjo ner -24 372-29 735-32 366 M otpost avskrivninger 29 929 - - N etto driftsresultat 26 964 3 206 10 298 Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 526 - - Bruk av disposisjonsfond 9 695 100 108 Bruk av bundne fond 2 903 569 1 566 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger 28 125 669 1 674 Overført til investeringsregnskapet 7 784-3 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsetninger til disposisjonsfond 32 762 3 298 7 640 Avsetninger til bundne fond 3 643 577 1 679 Avsetninger til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 44 188 3 875 12 319 R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk 10 900 - - 14

Økonomisk oversikt - investering Regnsk. 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 2 708 - - Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse 5 955 24 838 24 438 Statlige overføringer - - - Andre overføringer - - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak - - - Sum inntekter 8 663 24 838 24 438 Utgifter Lønnsutgifter 4 149 4 031 4 105 Sosiale utgifter 1216 1399 1420 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58 909 129 044 147 506 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 113 - - Overføringer 8 487 - - Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 72 774 134 474 153 031 F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter 4 536 5 300 5 700 Utlån 17 199 10 000 10 000 Kjøp av aksjer og andeler 1351 1615 1615 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger til ubundne investeringsfond - - - Avsetninger til bundne fond 3 728 - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjo ner 26 813 16 915 17 315 F inansieringsbeho v 90 924 126 551 149 908 D ekket slik: Bruk av lån 73 029 119 208 130 429 M ottatte avdrag på utlån 7 103 6 079 6 479 Salg av aksjer og andeler - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Overføringer fra driftsregnskapet 7 784-3 000 Bruk av disposisjonsfond 324 1084 10 000 Bruk av ubundne investeringsfond 2 685 - - Bruk av bundne fond - 180 - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 90 924 126 551 149 908 Udekket/ udispo nert - - - 15

Budsjettskjema 2A - investering Regnsk. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringer i anleggsmidler 72 774 134 474 153 031 113 576 65 614 30 580 Utlån og forskutteringer 18 550 11 615 11 615 11 615 11 615 11 615 Avdrag på lån 4 536 5 300 5 700 6 200 6 700 7 200 Dekning av tidl.års udekket - - - - - - Avsetninger 3 728 - - - - - Å rets finansieringsbeho v 99 588 151 389 170 346 131 391 83 929 49 395 F inansiert slik: Bruk av lånemidler 73 029 119 208 130 429 83 274 74 022 36 988 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 708 - - - - - Tilskudd til investeringer - - - - - - M ottatte avdrag på utlån og refusjoner 13 058 30 917 26 917 45 117 9 907 9 407 Andre inntekter - - - - - - Sum ekstern finansiering 88 795 150 125 157 346 128 391 83 929 46 395 Overført fra driftsbudsjettet 7 784-3 000 3 000-3 000 Bruk av tidl. års udisponert - - - - - - Bruk av avsetninger 3 009 1264 10 000 - Sum finansiering 99 588 151 389 170 346 131 391 83 929 49 395 Udekket/ udispo nert - - - - - - 16

Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Div. IT-investeringer 2 756 3 141 1 514 1 220 Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Maskiner/utystyr 1 400 700 800 460 Vennesla ungdomsskole, uteareal 300 750 1 000 Hægeland kirkegård 200 2 000 Nytt toppdekke, kunstgressbanen Gågate, lekeareal 2 000 2 500 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 Strandsti Venneslafjorden 1 500 Lydanlegg kinoen 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus Div. vann og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning 250 23 300 41 800 52 050 19 900 800 2 200 1 200 800 Rassikring 500 500 500 500 Oppgradering broer, hengebroer og tunneller Hovedplan veg / trafikksikkerhet 500 500 Oppgradering veglysanlegg 1 000 200 200 200 425 Ny bru Åsvegen 6 500 1 500 Veg, Horrisland 100 500 Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr Lokaler til Teknisk forvaltning 5 500 Lokaler til Byggforvaltning 200 2 700 Ombygging av Herredshuset 4 500 Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehallen 80 000 36 000 Barnehage / skole 20 500 19 600 Utbedre bad, Måneglytt 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole 110 500 17

Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oppgradering lysløyper 480 Bru Tveite 450 Utbedring Støavegen 700 Rakkestad (veg) 200 385 Enøk-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 Diverse prosjekt 72 774 134 474 Totalt 72 774 134 474 153 031 113 576 65 614 30 580 Behandling i møtet: Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). Line Skøii Vennesland (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 2). Bernt Slettedal (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas ikke (vedlegg 3). Votering: Det ble først votert over forslaget til Bernt Slettedal (H). Dette ble forkastet med 8 stemmer (KrF, Ap, Frp, Sp) mot 1 stemme (H). Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget til Eivind Drivenes (Sp) og forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). Forslaget til Eivind Drivenes (Sp) ble da vedtatt med 7 stemmer (KrF, Ap, H, Sp) mot 2 stemmer for forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 18

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (Vedlegg 1). 19