Bilag 10 Budgetspecificeringer



Like dokumenter
Creating Green Business together. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Referat Rekreative Ruter Midtveisseminar

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

SAMMEN ER VI STERKE!

Overordnet prosjektplan:

Halvårsrapport SE 2013

KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold

Rapport TryggEst Mars april 2019

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

Nordplus Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

1. Oversikt over tilskuddsfinansierte tiltak 2007

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Styringsdokument Prosjekt Tilgangsstyringsgrupper 29. mai 2018 kun med prosjekteigar

Budsjett - javabin 2015

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

Styringsdokument Prosjekt Tilgangsstyringsgrupper. 19. juni 2018 initielt styringsgruppemøte

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R

Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN

Kartlegging av kulturminner i Navitdalen- og Kvænangsbotn landskapsvernområde

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

InnArbeid. - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi

Oslofjorden Friluftsråd

Erfaringer fra deltakelse i ELENA-prosjekt

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

MEDLEMSAVTALE

«Folkehelseundersøkelsen» helse og trivsel på Agder 2015 Muligheter og utfordringer

MEDLEMSAVTALE

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

DIARIENUMMER G

Vandreprosjektet 2015

Regelverk for tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

RegionCity Workshop 1

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Beredskapsdagen Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Rapport Fiske i Sel 2017.

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv

PRESENTERER BYSPRINTEN 2018 MOSJØEN APRIL

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Kragerø Næringsforening

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

Forslag til hovedmodell:

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Årsrapport «Service, støtte og IKT»

Samhandling på tvers erfaring fra interkommunale team Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

FLERE UNGE I FAST ARBEID

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Organisering av Build Up Skills i Norge

NORDLANDSRUTA. Oslo

Byggeregnskaper: Prosjekt «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt , «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Kommunesamling Møre og Romsdal, 20. februar Elektronisk tiltaksrapportering. 2. WebSKAS byttes ut. 3. Rentemiddelforvaltning

Forskningsrådets tilnærming til en totalkostnadsbasert bevilgningsmodell i UoH-sektoren

Klubbens mål og planer for rotaryåret

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport. Oslo, 09. mai 2011 EBIR prosjektet

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 19 / 2019

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

5 HANDLINGSPLAN FOR 2017 Styret i Norsk Gestaltterapeut Forening og Faglig Etisk Råd

Regionalt forskingsfond Vestlandet og forskning. Turi Kvame Lorentzen Spesialrådgiver Næringsavdelingen

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS BEHANDLING NOVEMBER 2003 AV AVTALE

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Vennlig hilsen. Toril Skoglund Rådgiver friluftsliv Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv Troms fylkeskommune

Mål:Turskiltprosjektet skal gjennom informasjon, skilting og merking, bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPLAN

TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV DIGITALT KART/KART I PAPIRFORMAT DESTINASJON FINNSKOGEN AS

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her)

AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET

IBIS-prosjektet i Trondheim

UNIVERSITETET I BERGEN

Transkript:

Bilag 10 Budgetspecificeringer Specificeringerne er indikative og vejledende og dermed vil der ikke i alle tilfælde være fuld overensstemmelse med budgettallene. 1

Østfold Fylkeskommune Generelt Østfold fylkeskommune (Øfk) er norsk prosjekteier, og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av den norske delen av prosjektet. Prosjektet er planlagt slik at det leies inn tjenester fra Oslofjordens Friluftsråd på arbeidspakke 3, som er Norges ansvar i prosjektet. Oslofjorden friluftsråd (OF) har det faglige ansvaret for denne pakken. Øfk vil innenfor de administrative ressurser vi har, bistå i prosjektet med fast ansatt eget personell. Vi er av ressursmessige og kompetansemessige grunner nødt til å prosjektansette regionale person(er) for å få fullt effekt av prosjektet. På denne måten vil ervervet kompetanse bli i regionen etter prosjektets avslutning. De er beregnet kr. 500/time for prosjektansatt personale og kr. 900/t+ mva for eksterne tjenester Arbeidspakke (AP) 1 inventering og analyse 1.1: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. 1.2: De avsatte beløp skal dekke de norske kostnadene med aktiviteten. 1.3: Her settes det av 20.000 til gjennomføring av midtveiskonferanse som ett av to tiltak for å dekke norsk andel av felleskostnadene. Et tilsvarende beløp settes av til journalistbesøk i arbeidspakke 5. Videre settes det av i 1.3. kr. 30.000 til å dekke regionale møter. 1.4: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. AP 2 Konseptutvikling av virksomhetsdrevne Gateways 2.1: Deltagelse i oppstartskonferanse for 2 personer + prosjektansatt 2.2: Kostnadsdekning for 1 person + prosjektansatt, reisen vil gå utenfor ØKS-området (trolig Nederland) 2.3: De avsatte beløp skal dekke utviklingen av de norske pilotgateways. 2.4: Nettverksbygging for videreutvikling av Gateways AP 3 Kvalitetssikring og komplettering Alle aktiviteter under eksterne tjenester kjøpes av vår faglig utførende for denne arbeidspakken, Oslofjordens friluftsråd. Ut over dette har vi følgende kommentarer: 3.1: Norske kostnader knyttet til oppstartskonferanse for alle partnere 3.2: Alle kostnader på prosjektansatt, eget personale og eksterne tjenester er knyttet til kartlegging, kobling til service og overnatting mv. Det settes av et mindre beløp under øvrige omkostninger til komplettering av de prioriterte strekninger. Må sees i sammenheng med aktivitet 3.4, der det under øvrige omkostninger settes av kr. 100.000 til påkostninger knyttet til utvikling av kvalitetsstrekninger. 3.3: Høyt prioritert å ha et felles kvalitetssikringssystem, det settes derfor at total kr. 215.000 til dette arbeidet. 3.4: Midler til prosjektansatt og eksterne tjenester, i tillegg til påkostninger knyttet til dette. 3.5: Denne aktiviteten ligger i grenseland til prosjektet Tillgängligt friluftsliv, som ble utsatt i forrige søknadsrunde. Det er likevel viktig å synliggjøre hvilke strekninger som blir tilgjengeliggjort for personer med handicap også i dette prosjektet. 3.6: Det skal foretas en utredning av hvordan vi kan etablere bæredyktig persontransport knyttet til gateways og stisystemene generelt. 3.7: Kostnader knyttet til forarbeid og utgivelse av håndbok 2

AP 4 Innovativ produksjon 4.1: gjelder kostnader knyttet til oppstartskonferansen 4.2: Det settes av midler for norsk prosjektansatt perosnale for å gi innspill til behovsanalysen. 4.3: Kostnader knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av grenseoverskridende og regionale workshops 4.4: Norges bidrag inn til teknisk kravspec mobilt informasjonssystem, herunder kartlegging av hvilke systemer som benyttes/er planlagt benyttet i Norge 4.5: Norges arbeid med å finne, velge ut og tilrettelegge aktuell informasjon til det valgte systemet 4.6: Kostnader knyttet til utprøving av norske piloter 4.7: Norges del av arbeidet med produksjon og tilgjengeliggjøring av interaktive websystem. AP 5 Markedsføring og informasjon 5.1: Kostnader knyttet til oppstartskonferansen 5.2: Personellmessige ressurser knyttet til utvikling av felles markedsføringsplan 5.3: Personellmessige og produksjonsressurser knyttet til kartproduksjon og annen informasjonsmateriell. 5.4: Planlegging av og deltagelse i felles events 5.5: Det legges inn 20.000 til gjennomføring av journalistbesøk, som den andre delen av norsk dekning av fellesomkostninger. Personellmessige ressurser er knyttet til forberedelser og gjennomføring av besøket. 5.6: gjelder informasjonsproduksjoking av infomateriell knyttet til turoperatørbransjen. 5.7: Norsk andel av produksjon og utgivelse av 2 grenseoverskridende magasiner knyttet til prosjektet. AP 6 Prosjektadministrasjon 6.1: De oppsatte beløp skal dekke kostnadene med deltagelse i styringsgruppemøter 6.2: Vi benytter prosjektansatt personale for å koordinere de norske arbeidspakkene til enhver tid. 6.3: Prosjektansatt person skal koordinere de regionale partnerene 6.4: Prosjektansatt person skal tilrettelegge grunnlag for regnskap og revisjon. Norsk sluttrevisjon utgjør kr. 20.000, regnskapsfører (fast ansatt personale) kr. 120.000 i prosjektperioden. 6.5: Videreføring og resultatanvending vil skje gjennom vårt prosjektansatte personale. Det settes av en viss pott til produksjon av informasjonsmateriell i denne sammenhengen. 6.6: Prosjektansatt personale jobber ut den norske delen av prosjektevalueringen. 3

Skåne Specificering av externa tjänster, skånska partners 1.1-1.5 timkostn ad antal timmar Summa Behovs och brukaranalys i fem kommuner 65 300 19500 2.1-2.4 Konceptutveckling av gateways inkl resor och möten 65 150 9750 3.1-3.7 Kvalitetssäkring o komplettering 65 407 26485 4.1 Erfarings- og metodeudveksling 90 40 3600 4.2 Udarbejde behovsanalyse 90 60 5400 4.3 Afholdelse af regionale workshops 90 50 4500 4.4 Udarbejde teknisk kravspecifikation for mobilt informationssystem 90 40 3600 4.5 Identificering, udvælgelse og produktion af information til systemet 90 425 38250 4.6 Pilotprojekter for afprøvning af innovativ IKT-løsninger 90 375 33750 Produktion og implementering af interaktive 4.7 webservices 90 400 36525 Produktion av tryclsaker och infomaterial 75 260 16875 Total kostnad externa tjänster 198235 Specificering av övriga kostnader för gateways och utveckling av mobilt infosystem, skånska partners Etablering av 14 st gateways. Tillbehör för produktion och utprovning av mobilt informationssystem Enhet Pris ( ) 3 st mobiltelfoner m stor skärm en infotavla 700 o gps per kommun 2100 ett infoställ 150 2 st hand-gps per kommun 400 wi fi accesspunkt m komplettanslutn 1800 Konfiguration av accesspunkt 200 Kostnad för en gateway 2850 Kostnad för 14 gateways 39900 Kostnad för en kommun 2500 Kostnad för 5 kommuner 12500 Totalt övriga kostnader 52400 4

Region Sjælland Specifikation af budget under arbejdspakke 5 markedsføring og information incl. fællesudgifter 5.3-5.4 - Specifikation Layout og tryk af 6 turkort. 2500 stk. af hver kort. 5 EUR pr. stk. 6 X 2500 X 5 EUR 75.000 Layout og tryk af informationsfolder. 20.000 stk. X 2,5 EUR 50.000 Oversættelse af informationsfolder og tekster til hjemmeside. 30.000 ord X 0,25 EUR 7.500 Annoncering i relevante medier i ØKS regionen. 3 år X 11.000 EUR 33.000 Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR 6.000 Layout, tryk og distribution af regional eventavis. 3 år X 12.000 36.000 Annoncering i regionale medier af udviklede events. 3 år X 4.000 EUR 12.000 Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR 6.000 Annoncering af udviklede produkter i relevante medier. 2 år X 7000 EUR 14.000 total 171.500 68.000 Fællesudgifter AP 5 5.6-5.7 - Annoncering af fælles events og udviklede produkter i relevante nationale/regionale medier. 3år X 3 lande X 1700 EUR. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvor og hvornår. 15.300 Udvikling og tryk af fælles markedsføringsmateriale for events og udviklede produkter. 3 år X 11.500. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan. 34.500 Udvikling og distribution af informationsmaterialer til tour-operatører. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan. 25.000 Udgivelse af fælles magasin om friluftsoplevelser på de Rekreative Ruter i ØKS regionen. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer antal samt tidsplan. 30.000 total 49.800 25.000 30.000 GRAND total som indført i skema 7E 171.500 117.800 25.000 30.000 344.30 0 5

Region Halland 7E Kostnads- och intäktsspecifikation 7.1 Projektanställd personal Rad 15 Specificering 10 dgr x 300,specialistkompetens näringslivsutveckling mm Rad 17 Specificering 112,5 dgr x 300, ekonom 7.2 Fastanställd personal Rad 177 Specificering 54 dgr x 300 7.3 Externa tjänster Rad 368 Akt2.1 2dgrx500,akt2.2 guidning mm 2000, akt2.3 6dgrx500,akt2.4 3dgrx500 Rad 369 Akt 4.5 Framtagande av info för 50 Points of interest x 500 7.5 resor Rad 560 Akt5.1 3 resorx2persx400,akt 5.2 2resorx2persx400, regionala resor 500, akt 5.3 regionala resor 1000, akt 5.4 regionala resor, buss vid events 1000, akt 5.5 buss vid journalistbesök 2000, akt 5.6 resor till touroperators 600, akt 5.7 regionala resor 800 7.7 n Rad 848 Flyttat medel mellan åren Akt 2 Konceptutveckling år 2010 30 500 År 2011 60 500 År 2012 10 000 7.9 Övriga kostnader Rad 1004 Flyttat medel mellan åren Akt 4 Innovativ produktion År 2010 8 500 År 2011 8 500 År 2012 1 500 6