Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT. Special audit onsite

Like dokumenter
AT Skog SA REVISJONSRAPPORT. Surveillance including Norwegian PEFC

Glommen Skog SA. Revisjonsrapport. Surveillance 1 ISO14001 including norwegian PEFC

TA + RS RAPPORT. Nortømmer AS. Systemsertifisering. ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard

Rapport til PEFC Norge periodisk rev. Nr 2. Kjøp, salg og tjenesteyting tilknyttet skog, skogprodukter og skogforvaltning

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang

PEFC FM: Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester

PA RAPPORT. Stangeskovene AS. Systemsertifisering ISO 14001:2015, PEFC-FM

P1 RAPPORT. Nortømmer AS. Systemsertifisering

P2 RAPPORT. Mjøsen Skog SA. Systemsertifisering. ISO 14001:2015, PEFC Skogstandard

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1

NS-EN ISO/IEC

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

MILJØRAPPORT Aurskog, februar Stangeskovene AS

RAPPORT FRA DOKUMENTGJENNOMGANG OG PLANLEGGINGSMØTE. Norsk Skogsertifisering AS. Systemsertifisering

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

Norsk Skogsertifisering

Allskog SA. Revisjonsrapport. Re-certification&Upgrade ISO9001& ISO14001 including Norwegian PEFC Forest

Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Tone Line Fossnes Eirin Berge. Gebyrsats: 3 Kontaktperson fra virksomheten under

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

RC RAPPORT. Vestskog SA. Systemsertifisering ISO 14001: PEFC NORSK SKOGSTANDARD NC 02

MILJØRAPPORT Aurskog, januar Stangeskovene AS

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR E Tilsynsmøte om leverandørstyring

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Rapport fra PA 1 + utvidelse Energihogst

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004

Akkrediteringsdag 2018

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifiserings revisjon Rapport NS EN ISO 9001:2008

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Sertifisering av skog

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SYSTEMREVISJON. ved HORDAFÔR AS

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Norsk Skogsertifisering

Bane NOR SF. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om leverandørstyring

Presentasjon Grønn Leverandør

Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

RAPPORT Rapport dato: Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

FYLKESMANNEN I NORDLAND

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

REVISJON VED. Bremnes Fryseri AS TIDSROM: ARKIVKODE:99/

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

SYSTEMREVISJON. ved. Tidsrom for kontrollen: 30. og MVAs kontrollgruppe: John Olav Hisdal Sissel Storebø.

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn

MILJØRAPPORT Aurskog, februar Stangeskovene AS

SYSTEMREVISJON. ved. De funn som ble gjort ved revisjonen gav som resultat 1 avvik og 2 anmerkninger.

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Revisjonsteknikk. Vitek Novak. Sertifisør i Miljøfyrtårn-ordningen

Grønt sykehus grønn standard

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Risikoklasse: 3 SFTs revisjonsgruppe: Geir-Rune Samstad, Ragnhild Orvik

Revisjonsrapport. Risikoklasse: 1 Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Gebyrsats: 2 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:

NS-EN Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001 for helseog omsorgstjenester

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

ephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Rapport PEFC Norge AT Skog 2017

ISO for hele virksomheten? ved Siri Mathiesen K&R dagene 2016

Styresak 75/2017 Vedlegg 1 TRANS_PA RAPPORT. Helgelandssykehuset HF. Systemsertifisering

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Statusmøte/tilsynsmøte om Alnabru

Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

Dokumentasjon av IT-systemer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Berit Sørset, Norsk Industri Guri Kjørven, Standard Norge NS-ISO LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ KRAV OG VEILEDNING OM BRUK

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Statusmøte/Tilsynsmøte om leverandørstyring

Transkript:

Special audit onsite 0

Kunde ID nummer: Kunde/Adresse: CMPY-036705 Postboks 1329 Vestad NO- 2405 Elverum Norway Revisjonstype: ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard, ISO 9001:2015 Revisjonsaktivitet: Revisjonsdato(er): Revisor(er) (nivå): Revisjonens omfang (scope) Special audit onsite Elverum, Norge: 25-Jan-2019 Solfrid Marthiniussen (Revisor, Elverum, Norge) Anlegg:, Elverum, Norge ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard: Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14 ISO 9001:2015: Forvalting av skogeiendommer. skogavverkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard Samlet resultat: Ingen tiltak kreves Styringssystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt). KORTFATTET SAMMENDRAG 1

OPPSUMMERING AV FUNN Mindre Større Utstedt i løpet av nåværende aktivitet 0 0 Lukket fra tidligere aktiviteter 4 1 Muligheter for forbedring er identifisert: Nei STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON Oppfølging av avvik fra forrige revisjon: Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak. Rapport på lukking av tidligere avvik: SM 1: Det finnes brister i den systematiske oppfølgingen av virksomheten. Objektive bevis: Det savnes dokumentasjon over den systematiske internkontrollen av utførte skogbrukstiltak. Det savnes også en systematisk dokumentasjon av at korrigerende tiltak av avvik får en tiltenkt effekt. Tiltak er etablert og dokumentert. Internkontroll og intern revisjon av skogbrukstitak er avhengig av barmarksesong. Gjennomførte internkontroller og intern revisjon vil gi grunnlag for å vurdere om korrigerende tiltak har fått tiltenkt effekt. Verifisering av implementering av tiltakene følges opp ved neste revisjon. SM 2: Det finnes brist i rutiner for underskrevet miljøavtale. Objektive bevis: Ved gransking ble det funnet mangel på dokumentasjon av underskrevet miljøavtale med entreprenør. Tiltak er etablert og endringer er dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Nye miljøavtaler vil inneholde de nye endringene og følges opp ved entreprenørgjennomgang og effekten av disse vil granskes ved neste revisjon. 2

SM 3: Det finnes brist i opprettelse av virkeskontrakt og miljøavtale. Objektive bevis: Gransket eiendom har 2 eiere. Virkeskontrakt nr. 7.762147 mangler underskrift fra eier 1. Det foreligger ingen fullmakt fra eier 1. Miljøavtale mangler underskrift av eier 1. Det foreligger ingen fullmakt fra eier 1. Tiltak er etablert og endringer er dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Endringen vil følges opp av egenkontrolll og intern revisjon. SM 4: Rutiner og rapporter for interne revisjoner av entreprenører/skogkulturentreprenører oppfyller ikke helt kravene i standardene. Objektive bevis: Ved internrevisjoner av entreprenører savnes dokumentasjon om virksomhetene. F.eks.: Ved internrevisjon kan det blant annet ikke vises til dokumentasjon av HMS og arbeidskontrakter. Tiltak er etablert og dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Ny rutine blir sjekkpunkt ved internrevisjon. SM 5: Det finnes brist i bedriftens roller, ansvar og myndighet. Objektive bevis: Ved gjennomgang av organisasjonens hovedprosesser og dokumentasjon av disse er det til dels uklart bedriftens roller, ansvar og myndighet. Det er også uklart om hvilke støttefunksjoner som er gjeldene. Plan for korrigerende tiltak godkjennes og implementering av tiltak følges opp ved revisjon 2019. 3

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes: Nei 4

OPPSUMMERING AV TILTAK Status for styringssystemet er oppsummert under: Betydning av vesentlige endringer (dersom aktuelt) Tilleggsinformasjon/åpne saker Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt) Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i revisjonsplanen JA 5

REVISJONSLEDERS ANBEFALING Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt. Revisjonsleders anbefalinger for ISO 9001:2015 Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt. ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING KUNDEBEKREFTELSE Bedriftens kontaktperson, navn og adresse: Bekreftet av: Lars Ole Rundfloen, lor@glommen.no Lars Ole Rundfloen Denne rapporten er basert på et utvalg av bevis innhentet under revisjonen; derfor inneholder resultatene og konklusjonene et element av usikkerhet. Denne rapporten og alt dens innhold er gjenstand for en uavhengig gjennomgang før vedtak om tildeling eller fornyelse av sertifikat. 6