Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger
Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er en forening for utvikling og drift av Gjøvik by. Foreningen skal inneha byselgerrollen og skal i samarbeid med de ulike aktørene i Gjøvik være en spydspiss for initiativ og utvikling av Gjøvik sentrum. Foreningen skal være kontaktpunktet for lag, foreninger, initiativtagekere og interessegrupper som brenner for byen. Selskapet har forretningslokale i Storgata 8 på Gjøvik. Utvikling i resultat og stilling Omsetningen er i stiftelsesåret 2010 kr 1 382 131. Årsresultatet ble kr -757 299,-. Totalkapitalen var ved utgangen av året 1 575 517 og egenkapitalen kr 463 254. Foreningen ble stiftet i 4/5-10, og det er derfor ingen sammenligningstall for dette året. Styret mener at at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2010. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2010. Det har ikke vært sykefravær i 2010. Likestilling Selskapet har i 2010 sysselsatt totalt 2 ansatte, og styret har hatt 7 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 1 kvinne og 1 mann, og styret består av 2 kvinner og 5 menn.. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Gjøvik, 28. mars 2011 Styret for Byen Vår Gjøvik
Resultatregnskap Note 2010 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 382 131 Driftskostnader Lønnskostnad 2 962 219 Avskrivning 3 9 891 Annen driftskostnad 1 168 410 Sum driftskostnader 2 140 520 Driftsresultat -758 389 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 2 935 Annen finanskostnad 1 845 Netto finansposter 1 090 Ordinært resultat før skattekostnad -757 299 Årsresultat -757 299 Overføringer og disponeringer Udekket tap 5-757 299
Balanse pr. 31. desember Note 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3 338 553 Sum varige driftsmidler 338 553 Sum anleggsmidler 338 553 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 62 075 Andre fordringer 557 846 Sum fordringer 619 921 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 617 043 Sum omløpsmidler 1 236 964 Sum eiendeler 1 575 517
Balanse pr. 31. desember Note 2010 Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital 5 1 200 000 Sum innskutt egenkapital 1 200 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5-757 299 Sum opptjent egenkapital -757 299 Sum egenkapital 442 701 Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 250 000 Sum annen langsiktig gjeld 250 000 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 650 402 Skyldige offentlige avgifter 112 465 Annen kortsiktig gjeld 119 949 Sum kortsiktig gjeld 882 816 Sum gjeld 1 132 816 Sum egenkapital og gjeld 1 575 517 31. desember 2010 Gjøvik, 28. mars 2011
Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Noter til regnskapet for 2010 Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader 2010 Lønninger 708 186 Arbeidsgiveravgift 100 745 Pensjonskostnader 49 000 Andre ytelser 104 288 Sum 962 219 Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk. Under andre ytelser inngår Stillingsannonser for kr 104 182. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn 450 000 Annen godtgjørelse 4 000 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er avsatt kr 49 000 til pensjonskostnader i 2010. OTP er opprettet i 2011 med tilbakevirkendekraft for 2010. Note 3 - Varige driftsmidler Kontor- Julegate- Sum maskiner belysning Tilgang kjøpte driftsmidler 61 257 287 186 348 443 Anskaffelseskost 31.12. 61 257 287 186 348 443 Akk.avskrivning 31.12. -5 104-4 786-9 890 Balanseført pr. 31.12. 56 153 282 400 338 553 Årets avskrivninger 5 104 4 786 9 890 Økonomisk levetid 3 år 5 år Avskrivningsplan Saldo Saldo
Noter til regnskapet for 2010 Note 4 - Bankinnskudd 2010 Bundne skattetrekksmidler utgjør 70 835 Note 5 - Egenkapital Grunnkapital Udekket tap Sum Innskutt egenkapital 1 200 000 0 1 200 000 Årsresultat 0-736 746-736 746 Egenkapital 31.12. 1 200 000-736 746 463 254