Årsberetning og regnskap for 2005



Like dokumenter
Årsberetning og regnskap for 2006

Stiftelsen KIM-senteret

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Stiftelsen KIM-senteret

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Stiftelsen Mental Helses KIM-senter

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side Revisjonsberetning side 13

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:

ÅRSREGNSKAP Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. :

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Årsregnskap for for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet :32:00

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr Mva

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr kr Sum driftskostnader kr kr

ÅRSREGNSKAP VARDAL IF HOVEDSTYRET. Organisasjonsnummer

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

Årsregnskap. Kristiansands Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:

Byen Vår Gjøvik Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr

ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

AKKS OSLO ORG.NR ÅRSOPPGJØR

Årsregnskap for. Namdalshagen AS. Foretaksnr

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer:

Årsregnskap Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

NBNP 2 AS Org.nr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Årsregnskap for Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR

NBNP 2 AS Org.nr

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:

Årsregnskap. Peer Gynt Galleriet AS. Org.nr.:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

ÅRSREGNSKAP BØNES IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Buggeland Barnehage SA

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

SANDNES TOMTESELSKAP KF

NBNP 2 AS Org.nr

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

NBNP 2 AS Org.nr

Ridehallen AS. Organisasjonsnummer Årsregnskap. Ridehallen AS Årsregnskap 2015

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap Kjerraten Barnehage SA Drammen. Org.nr

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA

Transkript:

1 Årsberetning og regnskap for 2005 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIM-senteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars 2001. Stiftelsen, som nå driver i ordinær drift, ble i 2001 godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også to tilretteleggerstillinger i tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på tre forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33. Stiftelsens formål... 2 Daglig leder har ordet... 3 Oppdragsgivere... 4 Bruk av plassene... 4 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS... 5 Rehabilitering... 6 Totalt sluttet 37 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i 2005.... 6 Arbeid med Bistand - AB... 7 Avklaring og motivasjon med data som verktøy... 9 Avklaring til uføretrygd... 9 De viktigste samarbeidspartnerne... 9 Regnskaper for 2005... 10 Hovedregnskap for 2005... 11 Glimt fra tre av avdelingenes årsmeldinger:... 15 Ansatte i øvrige avdelinger... 17 Besøk av Superministeren... 17 Tilskudd fra SHDir og TV-aksjonsmidlene... 18 Brygga... 18 Andre investeringer... 18 Likestilling... 19 Økonomi... 20 Fremtidsutsikter... 20 Helt til slutt - -... 20

2 Stiftelsens formål KIM-senteret ble i 1998 stiftet for å utvikle en helhetlig forståelse for rehabilitering av mennesker med psykisk problemer og lidelser. Stifteren, interesseorganisasjonen Mental Helse Sør-Trøndelag, hadde i mange år samlet sine medlemmers erfaringer og ønsker om innhold i egen rehabilitering og attføring. Denne erfaringsbaserte kunnskapen og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIM-senteret. Samfunnet deler fortsatt inn tiltak for mennesker i en tilfriskningsprosess inn i 1) Sykdom med behandling, 2) Rehabilitering og 3) Attføring. På tross av at en i Inkluderende Arbeidsliv nå etter hvert tenker helhetlig forløp med tidlig gjennopptak av aktivitet er ikke dette innført i rehabiliteringsforløpet for mennesker med psykiske problemer utenfor arbeidslivet. KIM-senterets mål er å utvikle brukerperspektivet. Brukernes erfaring viser at det beste er at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Likemannsarbeid er sterkt vektlagt fra det offentliges side. Interesseorganisasjonene for og av funksjonshemmede har drevet slikt arbeid i årtier og får nå offentlige midler til dette. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret, - ikke bare de som har fått godkjent attføring av Aetat. Derfor samarbeider KIM-senteret også med alle andre instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling og rehabilitering. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

3 Daglig leder har ordet 2005 ga lovnader om at det kunne bli rom for mange nye tiltak for mennesker på rehabilitering og attføring. Ikke minst ble det etter hvert sett fram til NAV den Nye Arbeids og Velferdsordninga. Vi så med spenning og håp fram til en enklere hverdag for alle de som trengte å ha kontakt med de offentlige tjenesteyterne Aetat, Trygdeetat og sosialkontoret. I KIM-senteret har vi i de siste årene hatt den glede å ha nær kontakt med representanter både i styringsgruppa for VI-prosjektet på Saupstad, ett av statens prøveprosjekt som har vært forløperne til NAV, og brukerrepresentanter fra Mental Helse i Brukerutvalget til Trygdeetat og Aetat. Dette har gjort at vi har fått jevnlig oppdatering på hvordan arbeidet har gått framover mot NAV. Vi har også kunnet sende med brukerrepresentantene våre synspunkter på hva som var viktige saker å gripe fatt i underveis i arbeidet. Vi har mange medarbeidere som har bruk for jevnlig kontakt med elle de tre etatene. De har gjort mange erfaringer i møtet med saksbehandlere og systemene og er de nærmeste til å kunne si noe om hva som fungerer godt og hva som bør rettes på når det nå skal lages en helt ny etat som skal gi et enda bedre tilbud til brukerne. Brukernes behov og erfaring med hva som fungerer best har vært ledene for KIM-senterets arbeid i alle år. I KIM-senteret har vi derfor satset på arbeidspraksisplasser for alle som ønsker å prøve ut og øve opp arbeidsevnen sin. Vi mener at dette også må innføres over hele landet nå når NAV skal igangsettes. Enklere økonomiske tiltak for de som må ha ulike former for trygdeytelser, - enklere å få tilpasset arbeidspraksis for de som har behov for dette, - det ønsker vi skal bli virkelighet gjennom innføringen av NAV. Også Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten som besøkte oss i august 2005 uttrykte at det vi gjorde i KIM-senteret var viktig og riktig. Han sa også at han ville sette fokus på dette arbeidet framover. Året 2005 sluttet med en ny minister som ikke lengre skal hete Arbeids- og sosialminister. Vi får håpe at også Bjarne Håkon Hansen vil sette fokus på menneskers mulighet til å bruke arbeid som del av sin rehabilitering tilbake fra psykisk sykdom slik forgjengeren hans ønsket å fokusere på. Vi vil gjerne ha besøk av deg også her Arbeids- og inkluderingsminister. KIM-senteret har lenge gjort nybrottsarbeid for det kommende NAV og de nye tiltakene som så mange håper skal bli et resultat av det nye samarbeidet. Vi bærer på et lønnlig håp om at det gjennom NAV også skal kunne sikre vår økonomiske trygghet slik at vi fortsatt kan bryte mer nødvendig land i årene som kommer. Styret i 2005 Før nyoppnevning etter vedtektene: Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Tore Jo Nilsen (leder), Dagfinn Bjørgen, Elisabeth Paulsen og Alf Rune Hasselø MHN: Torbjørn Garberg Ansatte i KIM-senteret: Annbjørg Johansen Medarbeidere i KIM-senteret: Bjørn Inge Bjørnsen Trondheim kommune: Eirik Roos, St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet Etter ny oppnevning i juni: Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Tore Jo Nilsen (leder), Dagfinn Bjørgen, Inger Lise Nyberg Ansatte i KIM-senteret: Tonje Møller Medarbeidere i KIM-senteret: Hilde Østhus Trondheim kommune: Eirik Roos, St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet

4 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: Aetat Trygdeetat Helse og velferdstjenesten i Trondheim kommune Spesialisthelsetjenesten Slik har fordelingen av søknader på innsøkende instanser vært i 2005: Fordeling av søknader 2005 Egen søknad %9 Spesialist helsetjenesten %17 Aetat %39 Trondheim kommune %20 Trygdekontoret %15 I 2005 kom det inn 52 søknader på arbeidspraksis i KIM-senteret. Av disse har: 36 startet arbeidspraksis 10 har ikke benyttet tilbudet 8 ventet ved årsskiftet på oppstart Bruk av plassene 85 medarbeidere har vært i KIM-senteret i løpet av 2005. 37 medarbeidere har sluttet mens 48 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet.

5 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS APS er et attføringstiltak hvor Aetat alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. Tiltaksarrangøren skal ved oppstart kartlegge deltakerens ønsker, ressurser og utviklingsbehov. Kartleggingen skal resultere i en opplæringsplan for den videre deltakelsen i tiltaket som godkjennes av Aetat. Før den enkelte søkes inn fra Aetat gjennomføres det en førstesamtale hos oss hvor søker og saksbehandler i Aetat møter en av våre koordinatorer. Her klarlegger vi om søkeren ønsker dette tilbudet og det blir avklart hvilken avdeling han har lyst til å forsøke seg i. Gjennom tiltaksperioden gjennomføres det rapportering hver tredje måned i henhold til kravspesifikasjon fra Aetat. Forut for denne rapporteringen gjennomføres det minst to medarbeidersamtaler hvor medarbeider og arbeidsleder går gjennom alle aktuelle sider ved arbeidspraksisen og de behov den enkelte har for å få maksimalt ut av sin tid hos oss. Medarbeiderne på APS bør som hovedregel delta minst halv ordinær arbeidstid pr. uke, men de fleste trenger å starte opp i tiltaket i litt mindre stillingsandel. Arbeidstidens lengde avklares alltid med den enkeltes saksbehandler i Aetat. KIM-senteret har siden 2005 hatt 15 faste APS-plasser. I tillegg fikk vi også midler til 12 midlertidige plasser. I løpet av 2005 har vi hatt 55 medarbeidere på disse plassene. Ved utgangen av året hadde vi 29 medarbeidere i tiltak. De 26 som gikk ut fra APS-tiltaket hadde følgende sluttårsaker: Rehabilitering 19 % Skole 15 % Jobb 12 % Avklart Uføretrygd 12 % Arbeid med Bistand 23 % Annen attføring 19 % I snitt har deltakerne som sluttet vært i tiltaket i

6 Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2005 vært: Sirkulus; 9 APS Datadrift; 8 APS Avd. RVT; 7 APS Kafé Kontakt; 9 APS Kursa vdelingen;1 Grafisk ; 7 APS Kontoret; 14 APS Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom Aetat befinner seg i denne gruppen. 61 % av søkerne i 2005 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 85 medarbeidere som har vært i tiltak i 2005 har 39 opprinnelig blitt søkt inn fra trygdeetat, Trondheim kommune eller spesialisthelsetjenesten. 12 av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring. Totalt sluttet 37 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i 2005. Av disse gikk 26 (70 %) videre til aktive tiltak så som jobb, skole eller annen attføring, 4 (11 %) fikk innvilget uføretrygd og 7 (19 %) gikk til rehabilitering. Resultatene framstilt grafisk:

7 Avklart Uføretrygd 11 % Rehabilitering %19 Arbeidssøkende 3 % Skole 18 % Hospitering %11 Arbeid med Bistand 16 % Annen attføring %14 Jobb %8 Arbeid med Bistand - AB KIM-senteret har hatt to tilretteleggere for Arbeid med Bistand siden august 2003. Vi bringer her et utsnitt av avdelingens årsmelding: Ansatte: Det har vært en utskifting av tilretteleggere i AB i 2005. Tove Karoline Solem ble ansatt som tilrettelegger 15.03.05, mens Hugo Småvik sluttet i jobben 01.04.05. Kristin Ytterbø ble ansatt som vikar 03.06.05 for Siv-Tove Klefstad som gikk ut i svangerskapspermisjon september 2005. Inntaksteam Arbeid med bistand ved KIM ble i 2004 med i Inntaksteam. I 2005 bestod teamet av representanter fra AB-basene ved KIM-Senteret, Prima, Fretex, Malvik Produkter, ISONOR og en representant fra Aetat. Inntaksteam er en plass hvor tilretteleggere ved AB i Trondheim kan møtes og snakke om ulike temaer som gjelder vår jobb som tilretteleggere. I 2005 har møtene blitt holdt i Fretex lokaler på Heggstadmyra. I løpet av 2005 har det blitt holdt totalt 9 møter. (6 i vår og 3 i høst) I 2005 har det i alt vært 18 deltakere i Arbeid med bistand ved KIM-senteret. Det var 12 kvinner og 6 menn. Aldersfordeling blant deltakerne har vært slik: 8 deltakere er fra 26 til 35 år, 4 deltakere er fra 36 til 45 år, 4 deltakere er fra 46 til 55 år og 2 deltakere er fra 56 til 67 år. Tid i tiltaket Antall deltakere som er aktiv i AB pr. 31.12.05 Antall deltakere som har permisjon pr. 31.12.05 Antall deltakere som har sluttet i AB 6-12 mnd 7 1 4 12-18 mnd 1 1 18-24 mnd 2 2 Totalt 9 2 7 I alt 17 av de 18 deltakere i tiltaket av har vært på APS i KIM før de ble søkt inn til AB. Samarbeid med andre avdelinger ved KIM-senteret Arbeid med bistand har hatt bra samarbeid med flere avdelinger i KIM, men ønsker tettere samarbeid med alle avdelingene. Formålet vårt med samarbeidet er informasjonsflyt, slik at deltakerne får en lettere overgang fra APS til AB, deltakerne vil da komme fortere ut i jobb og i riktig jobb. Arbeidsplasser

8 I hvilke bransjer hospiterer deltakerne? I løpet av 2005 har deltakerne i Arbeid med bistand hospitert; Ved et sykehjem, et elektrofirma, et museum, et gartneri, et lastebilverksted, et bakeriutsalg, ei avis, flere kontor, flere butikker, en filmproduksjonsbedrift, en humanitær organisasjon, en bruker- og interesseorganisasjon, som elevassistent ved en skole og som sjåfør. Nettverksbase: AB-basen vår har en oversikt over bedrifter på data, der vi legger inn navn på bedrift, kontaktperson ved bedrift, telefonnummer, e-post, dato for kontakt, type kontakt og navn på tilrettelegger. I 2005 har AB vært i kontakt med over 100 ulike bedrifter i 14 ulike bransjer, og 10 av deltakerne våre har fått nye hospiteringsplasser. Vi jobber også med å få en best mulig generell oversikt over de ulike bransjene i Trondheim og omegn. Resultater Det har i alt vært 10 utskrivninger. 3 av utskrivingene er permisjoner, en av disse har startet opp i AB igjen. Sluttårsak: 1. Ikke ansatt/uten arbeid 0 2. Fast/varig ansatt 2 3. Prosjekt/vikariat/frilans 1 4. Utdanning (skole, kurs) 0 5. Øvrige tiltak i regi av aetat (f.eks. AMB, APS, VTA) 1 6. Medisinsk behandling 3 7. Sluttet etter eget ønske/flyttet 0 8. Søker uføre/går tilbake til uføre 3 9. Annet 0 Av de 18 deltakere som har vært på AB i 2005 er det totalt 10 som er utskrevet, 3 av disse har fått seg jobb. De har fått seg jobb som: 1. Frilans fotograf og journalist 2. Konsulent i en bruker- og interesseorganisasjon 3. Logistikkmedarbeider ved et lastebilverksted / delelager. Det var tre personer på venteliste pr. 31.12.05, disse ble tatt inn i januar 2006 Veien videre, målsetting for AB i 2006 Vår målsetning for 2006 er et tettere samarbeid med avdelingene for å få en bedre avklaring av deltakerne. Dette vil føre til bedre avklaring av deltakerne fra APS til AB, og gi bedre utnyttelse av arbeidskapasiteten. Vi ønsker å fortsette med å prioritere deltakerne, samt pleie kontakten med arbeidsgiverne. Vi ønsker å lage flere felles rutiner for deltakere og tilretteleggere, slik at vi sikrer at deltakerne får samme informasjon uansett hvilken tilrettelegger de har. Dette vil sikre informasjonsflyten og deltakerne vet hva de har å forholde seg til. Vi tror også det blir lettere å måle resultatene vi har i tiltaket. Eksempel på rutiner: 1. Felles informasjon om Arbeid med bistand, gis både muntlig og skriftlig til deltakerne. 2. Felles informasjon om arbeidslivet skrevne og uskrevne regler gis både muntlig og skriftlig til deltakerne I 2006 har det blitt bestemt fra Aetat at hver tilrettelegger skal ha 12 deltakere hver.

9 Avklaring og motivasjon med data som verktøy KIM-senteret har hatt opplæring i data helt siden starten i 1998. Det har vært svært viktig for oss å kunne tilby opplæring i små grupper. Dette har vi også fulgt opp da vi i oktober 2002 la om dataopplæringen til utvidede kurs hvor målet i tillegg til at deltakerne lærer data er: avklaring i forhold til videre plan for attføringen å komme i praksis, enten i KIM-senteret eller i ekstern praksis avklare i forhold til skole/videreutdanning avklaring i forhold til uføretrygd sist, men ikke minst å komme i jobb I takt med de erfaringer vi har gjort oss under disse kursene har vi stadig finpusset på opplegget. Kursene går nå over seks uker med undervisning mandag til torsdag, og inneholder 108 timer begynneropplæring innenfor de viktigste programmene innen Windows som filbehandling, Word, PowerPoint og Excel. Lære å bruke Internett og elektronisk post hører også med. Det er lagt stor vekt på at kursdeltakerne i tillegg til å lære seg data til bruk i hverdagen, bruker teoridelen på i alt 24 timer til å komme fram til hva de ønsker å jobbe med videre. I 2005 har vi holdt tre kurs med i alt 14 deltakere. Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etterhvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i Aetat, trygdekontorene og i kommunen. Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mere og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer.

10 Regnskaper for 2005 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 58,7 % av hovedregnskap. Denne prosenten er beregnet ut fra at antallet månedsverk i APS i 2005 er 58,7 % av månedsverk utførte av alle som har vært i tiltak hos oss i 2005. Totalt har 85 medarbeidere vært i tiltak i, 55 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 310 månedsverk av totalt 528 for samtlige medarbeidere. Tilskuddet består av kr. 1 863 200 for 15 faste APS-plasser samt kr. 1 534 000 for 140 månedsverk midlertidige APS-plasser i tidsrommet januar til desember 2005. I tillegg har vi mottatt kr. 109 600 i investeringstilskudd for nye plasser. Driftsinntekter Tilskudd APS -3 397 600 Investeringstilskudd -109 600 Sum inntekter -3 507 200 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 2 377 329 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 462 078 Drift og vedlikehold inkl. investeringer 953 529 Revisjon og andre honorarer 27 310 Ordinære avskrivninger 84 598 Sum andre kostnader 1 527 516 Sum utgifter 3 894 844 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Driftsinntekter Tilskudd AB -892 800 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 707 518 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 66 694 Drift og vedlikehold 123 900 Revisjon og honorarer 5 750 Sum andre kostnader 196 344 Sum utgifter 903 862

11 Hovedregnskap for 2005 Resultatregnskap Note 2005 2004 DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra Aetat - APS 3.397.600 1.908.000 Tilskudd fra Aetat - AB 892.800 864.000 Tilskudd fra Trondheim kommune 1.450.000 1.100.000 Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern 400.000 275.000 Tilskudd fra SHD 500.000 1.000.000 Andre tilskudd 2 653.800 608.200 Salgsinntekter 1.098.390 903.000 SUM DRIFTSINNTEKTER 8.392.590 6.658.200 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 267.939 160.388 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m. 3 4.757.482 4.151.859 Honorarer 3 52.275 80.102 Husleie, strøm og renhold 754.712 1.050.025 Andre driftsutgifter 1.480.372 1.237.895 Ordinære avskrivninger 1, 6 144.120 105.353 SUM DRIFTSUTGIFTER 7.456.900 6.785.622 DRIFTSRESULTAT 935.690-127.423 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte 18.924 12.412 Rentekostnader og andre finanskostnader -118.091-75.777 Netto finansinntekter og finansutgifter - 99.168-63.366 ÅRETS RESULTAT 836.522-190.788 DISPONERES 836.522-190.788

12 Balanse per 31. desember Note 2005 2004 EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata 33 1.446.776 1.376.302 Tomter Kjøpmannsgata 33 1.600.000 1.600.000 Transportmidler 68.838 96.419 Utstyr, inventar og EDB-utstyr 175.195 249.009 Bygningsmessige forbedringer 94.013 107.212 Sum anleggsmidler 1, 6 3.384.822 3.428.942 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer 114.101 271.105 Andre kortsiktige fordringer 1.445.730 973.934 Sum fordringer 1 1.559.832 1.245.040 Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro 5 2.040.309 1.411.014 Sum omløpsmidler: 3.600.141 2.656.054 SUM EIENDELER: 6.984.963 6.084.996 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital 2.004.727 1.168.205 Sum egenkapital 2.004.727 1.168.205 Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank 4 3.325.000 3.500.000 Sum Langsiktig gjeld 3.325.000 3.500.000 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 346.296 402.719 Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift 320.097 178.304 Skyldig lønn, feriepenger o.a. 966.249 802.488 Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld 1 22.593 33.280 Sum kortsiktig gjeld: 1.655.236 1.416.791 SUM GJELD OG EGENKAPITAL: 6.984.963 6.084.996 Trondheim 11. mai 2006

13 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor 2005 2004 Lønn og feriepenger 5.064.451 4.197.532 Arbeidsgiveravgift 688.759 580.283 Yrkesskadeforsikring 43.089 41.132 Andre lønnsutgifter 40.656 98.411 Refusjoner og lønnstilskudd -1.079.680-765.499 Sum 4.757.275 4.151.859 Gjennomsnittlig antall ansatte inkl. vikarer 19,0 18,81 Daglig leders lønn inkl. utbetalte feriepenger kr. 352.107 kr. 322.096 Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr. 25.500. I tillegg kommer andre tjenester for kr. 8.475

14 Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr. 3.500.000. Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2010 stå til rest med kr. 2.625.000 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr. 660.238 sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Note 5 -Varige driftsmidler2005 Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinven. SUM Kostpris 1/1 2005 1 376 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 113 174 285 171 4 842 795 Tilgang 2005 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 Avgang 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostpris 31/12 2005 1 476 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 113 174 285 171 4 942 795 Akk.av- og nedskr. 1/1 2005 0 0 41 488 566 914 148 271 145 575 220 472 113 174 177 959 1 413 853 Avgang avskr. 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 2005 27 526 0 27 581 28 618 0 0 45 196 0 13 199 142 120 Nedskrivninger 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 31/12 2005 27 526 0 69 069 595 532 148 271 145 575 265 668 113 174 191 158 1 555 973 Bokført verdi 31/12 2005 1 448 776 1 600 000 68 838 28 306 0 0 146 889 0 94 014 3 386 822

15 Glimt fra tre av avdelingenes årsmeldinger: Brukthandleriet Sirkulus Arbeidsledere i denne avdelingen har i 2005 vært Annbjørg Johannesen og Tonje Møller. Det har totalt vært 27 medarbeidere på arbeidstrening på Sirkulus i løpet av 2005. Av disse er det 20 kvinner og 7 menn. Noen av medarbeiderne starter arbeidsdagen på Morgenuniversitetet. De har ulik stillingsandel fra 11 % til 67 %. De fleste har en jevn økning i arbeidstid i løpet av arbeidstreningsperioden. De som har vært nødt til å gå ned i arbeidstid er de som har sluttet i tiltaket da de har fått innvilget søknad om uføretrygd. Det er ulike arbeidsoppgaver i avdelingen. Det er daglig gjøremål i forbindelse med drift av butikken, med hovedvekt på betjening av kasse og service til kunder. Butikken har også en kjøkkenkrok med kaffe og vafler. Og bokavdeling med registrering av bøker. Sirkulus har en sammensatt kundegruppe. Det er mange faste kunder som kommer innom ukentlig. 2005 har vært det beste året omsetningsmessig, med en omsetning på kr. 388 319. Vi har merket en økt interesse for butikken, spesielt bokavdelingen. Ved årets slutt er det i overkant av 8000 boktitler som er registrert i vårt datasystem. I januar startet vi oppussing av lunsjrom, kontor og så butikken. Vi har malt hele butikken, og fått ny, gammel innredning og fått bygget om bokavdeling og kjøkkenkrok. Vi hadde åpent i hele oppussingsperioden og butikken hadde nyåpning 27 mai. I august hadde vi loftsrydding og storrengjøring av brygga. Vi har investert i nytt kassaapparat og papirposer med Sirkulus-logo. Vi er med på en undersøkelse med testkjøpere ( hemmelige kunde ) gjennom Nye Fakta som heter Mystery shopper. Der blir vi målt på ulike områder innen salg og service. Undersøkelsen foregår i tre perioder, høst 2005, vår 2006 og høst 2006. STATISTISK SAMMENLIGNING AV SALGET 2004-2005 2005 2004 økning i % Bruktbutikken 354 091 307 294 15,2 Kafé Vaffelhjertet 6 706 6 602 1,6 Boksalg 27 522 11 742 134,4 388 319 327 642 18,5 Avdeling Reparasjon, Vedlikehold og Transport (RVT) Arbeidsledere ved denne avdelingen i 2005 har vært Rolf Utstrand og Lasse Rekdal. Fra november fikk vi inn en vikar i den ene arbeidslederstillingen, Arne Jensen. Andre ansatte har vært Sverre Krogstad, fagarbeider og Gjermund Søreng som skiltmaker første halvår. Medarbeidere: Det har totalt vært 10 medarbeidere på arbeidstrening i løpet av året. Ved årets start var det 3 medarbeidere, og ved utgangen av året var det 5 medarbeidere. Vi har en kvinne på avdelingen.

16 Av de som sluttet så har 2 skiftet avdeling, 1 har gått over til annet tiltak og 1 gått over på AB. Resterende har sluttet på grunn av andre forhold. 1 av medarbeiderne har i løpet av året gjennomført KIMs eget datakurs. Aldersgrupperingen av medarbeiderne på avd. RVT Stillingsandelen hos medarbeiderne på avd. RVT 5 2 1 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 3 3 0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 2 4 Noen av medarbeiderne har hatt arbeidstiden slik at de startet dagen med å delta på morgenuniversitetet. Ellers har medarbeidernes arbeidstid vært lagt opp slik at butikkens behov for transport ble dekket. Transportoppdrag for Sirkulus har vært i kjernetiden 10-14. Medarbeidersamtaler ble gjennomført ca. hver 6.uke. Rapporter med underlag i disse samtalene ble sent til innsøkende etater hvert kvartal. Arbeidsoppgaver: På vårparten hjelp vi avd. Sirkulus med oppussing av butikklokalene i Kjøpmannsgata 33. Arbeidet besto av; riving av eksisterende vaskeromsvegg, omlegging av elektrisk anlegg, tilpassing av butikkdisk og kafedisk, flytting av eksisterende butikk inventar, henting og montering av nytt inventar, maling, pussing, sparkling, overflatebehandling av gulv m.m. I forbindelse med oppussingen produserte RVT spesialbygde bokhyller for det nye bokhjørne i butikken. Parallelt med oppussingen så bisto RVT rørlegger med ferdigstilling av sprinkelanlegget på Kjøpmannsgata 33. Alle synlige rør i butikken og andre etasje på brygga ble grunnet og malt, alle hull for gjennomføring av rør ble tettet og reparert. På sensommeren skiftet vi garasjetak hos ekstern kunde. Riving av det gamle taket, utskifting av takåser og legging av nytt tak. I tillegg til dette har RVT restaurert møbler for både eksterne kunder og Sirkulus. Utrangerte og ødelagte møbler fra butikken ble saget opp til ved. I tillegg til den dagelige kjøringen for Sirkulus og resten av KIM, har vi hatt noen eksterne flytteoppdrag. Renhold, reparasjoner og annet vedlikehold i henhold til HMS ble utført på alle KIMs lokaliteter. Inntekt fra oppdrag på avdelingen alle summer eks. mva: Eksternt oppdrag med utleie av arbeidskraft: 15 000 Vedsalg, kjøring og flytteoppdrag og skifting av tak: 20 321 Den totale inntekten fra skiltmaker var: 40 132 Totale inntekter fra avd. RVT (inkludert Skiltmaker): 77218

17 Avdeling Kontoret og Grafisk avdeling Denne avdelingen har tidligere hatt navnet avdeling Kontor, Lønn og Regnskap (KLR) Arbeidsoppgavene har etter hvert endret seg noe og derfor var det også tid for å endre litt på navnet. Organisatorisk betrakter vi fortsatt de to delene som en avdeling. Arbeidsledere i denne avdelinger har i 2005 vært Elin Rødsjø for Kontoret og Tom Arild Rustand for Grafisk. På slutten av året fikk vi inn en deltids vikar på grunn av langtidssykdom, dette er Berit Roth Niemi. Arbeidsoppgavene i avdelingen Kontoret omfatter de fleste arbeidsoppgaver som tillegger en administrasjon. Betjening av sentralbord, bestilling av varer, henting og bringing av post, føring av postlister, fakturering osv. Kontoravdelingen bistår også de andre avdelingene med kopiering, postutsendinger og bestilling av rekvisita. I november fikk avdelingen en del nye oppgaver fra Rådgivendeutvalg. Arbeidsoppgavene for Grafisk er utarbeidelse og produksjon av reklamemateriell og brosjyrer av forskjellige størrelser og fasonger. Her lages alle brosjyrene for Kim- senteret. V lager også en internavis som heter Kim intern. Denne forsøker vi å få ut en gang i uka. Grafisk tar også på seg eksterne oppdrag og i 2005 produserte vi bl.a. 2 utgivelser av Mental Helse Sør-Trøndelags medlemsblad, brosjyremateriell, julekort og visittkort. Ved årets start var det ved avdelingen 13 medarbeidere hvorav 10 på APS plasser og 2 på rehabilitering. Ved årets slutt var det 9 medarbeidere på APS og 5 attføring/ rehabilitering. 2.mai var arbeidsleder på grafisk + 5 medarbeider på IT-akademiet på kurs i Flash. Kurset gikk over 36 timer. Ansatte i øvrige avdelinger I avdeling Kafé Kontakt har følgende vært ansatt: Jorun Sæter har vært ansatt som arbeidsleder for medarbeidere som jobber innen miljø i hele 2005. Edith Strand som vikar som arbeidsleder/kokk fra 01.01. til 30.06 og Audun Rise ble tilsatt som ny arbeidsleder/kokk fra 01.11. Jorunn Dahl var tilsatt som vikar under ferieavvikling. Som tidligere har Torunn Frisk også dette året vært i jobb hos oss som renholdsassistent på denne avdelingen. Ved avdeling Datadrift har Jan Tore Svartrapmo vært arbeidsleder. I tillegg har vi hatt Thomas Bjørnsen som vikar ved sykdom fra 04.10 til 31.12 I Kursavdelingen har Erna M Karlgaard vært tilsatt på timebasis som datalærer, Elisabeth Paulsen og Dagfinn Bjørgen har hatt ansvar for og gjennomføringen av timene i avklaring, mestring og motivasjons som ligger i datakurskonseptet vårt. I Attføringsfaglig team har Elisabeth Paulsen som attføringsfaglig leder vært tilsatt hele året, det samme har Sølvi Line Lamo og Christina Berglund som koordinatorer. I administrasjonen har daglig leder Kirsti Hokstad Rekdal og regnskapssekretær Elin Mikkelborg vært tilsatt hele året. Besøk av Superministeren KIM-senteret fikk den 16. august besøk av statsråd Dagfinn Høybråten. Som statsråd for Arbeids- og Sosialdepartementet hadde han tatt kontakt med Aetat og bedt om å få besøke oss samtidig som han var i Trondheim for å delta på den offisielle åpningen av Arbeidstilsynet som nå er lokalisert til byen vår.

18 Den korte tiden ga ikke anledning til å besøke alle avdelingene våre, vi valgte derfor å legge møtet til Brygga i Kjøpmannsgata hvor han fikk sett Brukthandleriet Sirkulus, avdeling Reparasjon, Vedlikehold og Transport, avdeling Datadrift og kursavdelingen vår. Sammen med Høybråten kom også Fylkesarbeidssjef Bente Wold Wigum og ledere fra de lokale Aetater i Trondheim. Trygdeetaten var representert med assisterende Fylkestrygdedirektør Arve Winsnes og flere representanter fra fylkestrygdekontoret. Den politiske siden var representert med stortingskandidat Ola T. Lånke og kommunalråd Odd Anders With fra Trondheim. Etter omvisning i tre av etasjene i brygga hvor statsråden fikk et innblikk i det mangfold av arbeidsoppgaver vi har i KIM-senteret, ble hele gruppen samlet på kursrommet. Der fikk vi anledning til å gi en liten orientering om driften av KIM-senteret, våre tanker om rehabilitering og attføring for målgruppa vår og resultater som er oppnådd så langt i KIM-senteret. Avslutningsvis takket Høybråten for både omvisning og orientering. Han sa videre at vi tydeligvis var svært engasjerte i arbeidet vi gjorde og at det var både viktig og riktig. Han sa også at dette arbeidet var noe han selv prioriterte høyt og ville ha fokus på videre. Tilskudd fra SHDir og TV-aksjonsmidlene Som antydet i svaret fra Sosial og helsedirektoratet i 2004 fikk vi også tildelt midler fra SHDir for 2005. Årets sum var på kr. 500 000,-. Det betydde at vi kunne ta inn flere søkere som ønsket arbeidstrening som ledd i sin rehabilitering etter psykisk sykdom. KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk også i 2005 kr. 500 000 fra TVaksjonsmidlene. Også disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Dette året arrangerte vi også mestring og motivasjonskurs med data som verktøy for målgruppa gjennom midler fra dette tilskuddet. Dette håper vi skal la seg gjøre flere ganger fordi vi ser at dette er et meget nyttig tiltak i rehabiliteringsfasen. Brygga I november 2004 kjøpte vi Brygga i Kjøpmannsgata. Vi fikk også tilskudd fra Stiftelsen UNI for å gjennomføre to store nødvendige tiltak ved brygga som ble satt i gang samme år og avsluttet i 2005. Det ene var oppretting og stabilisering av grunn og peler under brygga, det andre var montering av sprinkleranlegg i hele brygga. Dette arbeidet ble avsluttet på vårhalvåret i 2005. På grunn av lovpålegg om utskifting av eldre PBC-holdige lysarmatur satte vi i gang fase en i utskifting og oppgradering av dette på sommeren. Det viste seg at våre lysarmatur ikke var av den forbudte typen men det var allikevel på høy tid å gjøre noe med det gamle anlegget To etasjer har nå fått godt arbeidslys og i butikken er det satt opp nye varmeovner med termostat. Dette vil hjelpe oss å holde fyringsutgiftene nede. Sprinklingen av brygga førte med seg at det måtte gjøres en del malearbeid i butikklokalene og dette inspirerte til full oppussing av hele butikken. Nå har vi fått en lys og kundevennlig butikk hvor varene vises meget bedre og stimulerer til økt omsetning. På høsten søkte vi igjen Stiftelsen UNI om økonomisk støtte, denne gangen til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og kan sette i gang med dette arbeidet når vårflommen i Nidelva er over i 2006. Vi er svært takknemlige for bidraget fra Stiftelsen UNI som vil sette oss i stand til å gjennomføre dette. Andre investeringer I forbindelse med at vi fikk tildelt 5 nye APS-plasser i 2005 fikk vi også investeringsmidler på kr. 109 600 fra Aetat. Ved hjelp av disse midlene ble det bl.a. innkjøpt nye flatskjermer til så å si samtlige datamaskiner. Dette ble svært godt mottatt av de som bruker data mye i arbeidsdagen. De gir både bedre plass på arbeidspulten og klarere bilde av det som skal vises på skjermen.

19 I februar gikk vi over til trådløs bedrift og har nå bare mobilabonnementer i alle telefoner. Det har vært mye barnesykdommer med dette utstyret men for alle som er mye på farten mellom forskjellige steder gir det også mer tilgjengelighet og de kan kontaktes hele dagen. På høsten ble vi klar over at det var på tide å gjennomføre en oppgradering av serverne våre. De gamle hadde tjent sin tid i snart åtte år. Samtidig oppgraderte vi all programvare og utvidet antall lisenser. Personale Etter en høst i 2004 med permitteringer på grunn av innskrenkninger var det godt å få alle stillinger besatt igjen i januar 2005. Alle avdelinger så nær som en hadde dermed to arbeidsledere. Dessverre har det også i 2005 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort tilnærmet ett årsverk. I forbindelse med de lange sykefraværene har vi i 2005 gjort bruk prosentvis og aktiv sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Vi har også hatt en fødselspermisjon og har tilsatt en vikar i denne stillingen. Fødselspermisjon har ikke innvirkning på sykefraværsstatistikken. Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på tre adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I 2005 ble det bl.a. installert bedre arbeidslys og nye varmeovner i Kjøpmannsgata 33. Dette har forbedret arbeidsmiljøet her betraktelig. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt meget godt samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2003 til 2005 År Avtalte dagsverk Tapte dagsverk prosent sykefravær 2003 3364 569 16,9 2004 3597 473 13,1 2005 4238 639 15,1 Vi har fortsatt et sykefravær som ligger langt over landsgjennomsnittet i sammenlignbare yrker. Sykefraværet har gått opp med 2 % fra 2004. Det høye sykefraværet skyldes i hovedsak to tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Likestilling Stiftelsen har i 2005 hatt 17 kvinner og 12 menn ansatt. Av disse er 12 kvinner og 6 menn i faste stillinger mens fem kvinner og seks menn har hatt kortere engasjement i arbeider på timebasis. To avdelinger har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte To avdelinger har bare kvinner ansatt og i administrasjon Arbeid med Bistand og Attføringsfaglig team er det bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre består av tre menn og fire kvinner.

20 Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr 266.000, mens tilsvarende for menn er kr 250.000. Økonomi Årets økonomiske situasjon har vært bedre enn noen gang tidligere. Dette skyldes i hovedsak at de fleste av våre samarbeidspartnere som yter oss tilskudd økte sine bidrag. Trondheim kommune økte med kr. 350 000,- St. Olavs Hospital Psykisk helsevern økte sitt bidrag med kr 125 000,- og vi fikk tildelt 5 faste og 12 midlertidige ekstra APS-plasser fra Aetat. Aetats tilskudd økte dermed med hele kr. 1 489 600 fra 2004. Også KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter økte med kr. 85 800. Dette ga oss rom til å ta et par meget nødvendige investeringer på datafronten og det elektriske anlegget i Kjøpmannsgata 33. Vi kunne også endelig gjennomføre en lønnsøkning for de ansatte. Vi ligger fortsatt langt bak andre bedrifter som det er naturlig å sammenligne seg med men ansatte og ledelse sammen valgte å ta et trinn i gangen ettersom tilskuddene våre fortsatt besto av nærmere 40 % midlertidige tilskudd. Vår avgjørelse om å kjøpe Kjøpmannsgata 33 bidro sammen med lav rente og indeks bidro også til en bedre økonomi. Utgifter til hus, lys og varme gikk ned med i alt kr. 253 000 fra 2004 til 2005. Alle disse forholdene i tillegg til vår innlærte nøysomhet og forsiktig bruk av midlene gjorde at vi ved slutten av året regnskapsmessig kunne gå ut med et driftsoverskudd på i alt kr. 836 500. Fremtidsutsikter I motsetning til årsskiftet 2004/2005 ble ikke våre søknader for økning i tiltaksplasser og dermed økning i faste tilskudd fra Aetat imøtekommet for 2006. Dette fører til at vi for kommende år igjen må basere oss på å leve med et meget stramt budsjett og at vi uten ekstra tilskudd vil komme til å opparbeide et underskudd hvis driften skal bestå i tilsvarende omfang som i 2005 Styret har derfor fattet vedtak om at overskuddet fra 2005 skal avsettes i egenkapitalen som fond for tilbakeføring hvis driften i 2006 vil gå med underskudd. Det står dermed fortsatt mye arbeid foran oss med å sikre forutsigbare faste tilskudd. Også vår egen inntjening vil vi jobbe hardt med for å øke, dette vil også gi oss midler som vi står friere til å prioritere bruken av. Med bakgrunn i dette og et stadig økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - - Takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2005 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid.