BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELDRERÅDET

Like dokumenter
100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Budsjett økonomiplan

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier

Beskrivelse Budsjett 2012

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

utgifter inntekter

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

budsjett Regnskap Avvik

Møteinnkalling. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser Kommunestyre og formannskap 0 0 0

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Knøttelia barnehage Blåbærsvingen, Furustua, 9062 Furu Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen, 9064

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

<legg inn ønsket tittel>

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

SAKER BEHANDLET I FORMANNSKAPET 2005

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

utgifter inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Drift A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Formannskap Kommunestyre

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0035/05 05/00821 REFERATSAKER

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen Totalt

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Kapittel 1: Generelle kommentarer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Transkript:

100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 257 000 0 0 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 988 000 1 568 000 1 520 000 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 731 000 1 568 000 1 520 000 103 BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS KOMMUNESTYRE 0 20 000 15 000 BARNAS KOMMUNESTYRE 0 20 000 15 000 104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG ANDRE NEMNDER OG UTVALG 0 10 000 0 ANDRE NEMNDER OG UTVALG 0 10 000 0 105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2 000 13 000 21 000 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2 000 13 000 21 000 106 ELDRERÅDET ELDRERÅDET 0 0 11 000 ELDRERÅDET 0 0 11 000 110 ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL 55 000 50 000 46 000 ANDRE POLITISKE FORMÅL 378 000 390 000 381 000 ANDRE POLITISKE FORMÅL 322 000 340 000 335 000 112 VALG VALG 274 000 0 249 000 VALG 274 000 0 249 000 116 STØTTE TIL POLITISKE PAR STØTTE TIL POLITISKE PAR 44 000 44 000 44 000 STØTTE TIL POLITISKE PAR 44 000 44 000 44 000 120 REVISJON REVISJON 480 000 494 000 504 000 REVISJON 480 000 494 000 504 000 124 KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG 173 000 227 000 220 000 KONTROLLUTVALG 173 000 227 000 220 000 130 RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET 160 000 160 000 160 000 RÅDMANNSKONTORET 1 906 000 2 047 000 2 140 000 RÅDMANNSKONTORET 1 746 000 1 887 000 1 980 000 131 KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN 50 000 0 0 KOMMUNEREFORMEN 242 000 65 000 0 KOMMUNEREFORMEN 192 000 65 000 0 135 KOMMUNEKASSA KOMMUNEKASSA 375 000 126 000 126 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 1

KOMMUNEKASSA 1 841 000 1 913 000 2 045 000 KOMMUNEKASSA 1 465 000 1 787 000 1 919 000 138 LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL 150 000 21 000 21 000 LØNNPERSONAL 1 515 000 1 710 000 1 794 000 LØNNPERSONAL 1 365 000 1 689 000 1 773 000 140 SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET 172 000 35 000 35 000 SERVICEKONTORET 1 665 000 1 912 000 2 130 000 SERVICEKONTORET 1 493 000 1 877 000 2 095 000 148 MOBIL OMSORG MOBIL OMSORG 25 000 0 0 MOBIL OMSORG 58 000 0 31 000 MOBIL OMSORG 33 000 0 31 000 149 FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT 1 276 000 1 247 000 1 273 000 FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT 1 870 000 1 834 000 1 847 000 FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT 594 000 587 000 574 000 150 ITTJENESTER ITTJENESTER 323 000 328 000 302 000 ITTJENESTER 2 373 000 3 181 000 3 320 000 ITTJENESTER 2 050 000 2 853 000 3 018 000 151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM AGRESSO ØKONOMISYSTEM 542 000 327 000 391 000 AGRESSO ØKONOMISYSTEM 542 000 327 000 391 000 152 SAKARK IT SAKARK IT 254 000 253 000 304 000 SAKARK IT 372 000 370 000 432 000 SAKARK IT 118 000 117 000 128 000 153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM 490 000 428 000 385 000 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM 743 000 652 000 599 000 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM 253 000 224 000 214 000 154 IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS 109 000 130 000 68 000 IPTELEFONI IKS 163 000 162 000 142 000 IPTELEFONI IKS 54 000 32 000 74 000 155 FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N 1 705 000 1 309 000 1 793 000 FELLES UTGDATASENTER N 2 272 000 1 765 000 2 472 000 FELLES UTGDATASENTER N 567 000 456 000 679 000 156 IKT KUNNSKAPSLØFTET IKT KUNNSKAPSLØFTET 43 000 54 000 55 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 2

IKT KUNNSKAPSLØFTET 43 000 54 000 55 000 157 FEIDE FEIDE 0 0 26 000 FEIDE 0 0 26 000 159 DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER 457 000 415 000 416 000 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1 721 000 1 801 000 1 838 000 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1 264 000 1 386 000 1 423 000 160 PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA 127 000 395 000 395 000 PERSONALPOLITISKE TILTA 1 619 000 1 866 000 1 849 000 PERSONALPOLITISKE TILTA 1 492 000 1 470 000 1 454 000 164 LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING 1 000 0 0 LEDEROPPLÆRING 29 000 57 000 58 000 LEDEROPPLÆRING 28 000 57 000 58 000 170 GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR 4 000 0 0 GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR 4 000 0 0 175 BEREDSKAP BEREDSKAP 39 000 39 000 69 000 BEREDSKAP 39 000 39 000 69 000 180 TILSK KÅFJORD MENIGHET TILSK KÅFJORD MENIGHET 2 154 000 2 214 000 2 265 000 TILSK KÅFJORD MENIGHET 2 154 000 2 214 000 2 265 000 185 LÆRLINGER LÆRLINGER 0 0 217 000 LÆRLINGER 0 0 1 835 000 LÆRLINGER 0 0 1 618 000 199 TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG 160 000 850 000 2 800 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 160 000 850 000 2 800 000 200 OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTUTVALG OG KOMI 28 000 15 000 16 000 OPPVEKSTUTVALG OG KOMI 28 000 15 000 16 000 203 SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET 233 000 55 000 0 SKOLEKONTORET 1 190 000 1 050 000 1 177 000 SKOLEKONTORET 957 000 995 000 1 177 000 206 PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK 2 000 0 0 PEDAGOGISKE TILTAK 1 766 000 1 790 000 1 828 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 3

PEDAGOGISKE TILTAK 1 764 000 1 790 000 1 828 000 207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI 9 000 0 0 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI 1 581 000 1 828 000 1 680 000 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI 1 572 000 1 828 000 1 680 000 208 LOGOPEDTJENESTER LOGOPEDTJENESTER 15 000 10 000 10 000 LOGOPEDTJENESTER 15 000 10 000 10 000 210 OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE 2 144 000 2 381 000 1 925 000 OLDERDALEN SKOLE 11 758 000 11 747 000 10 306 000 OLDERDALEN SKOLE 9 615 000 9 366 000 8 380 000 212 TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE 1 237 000 958 000 107 000 TROLLVIK SKOLE 5 328 000 5 460 000 2 670 000 TROLLVIK SKOLE 4 091 000 4 502 000 2 563 000 214 MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE 1 957 000 1 667 000 1 649 000 MANNDALEN SKOLE 10 842 000 10 951 000 11 334 000 MANNDALEN SKOLE 8 884 000 9 283 000 9 685 000 215 FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK 540 000 565 000 552 000 FJERNUNDERVISKNING SAMISK 509 000 565 000 552 000 FJERNUNDERVISKNING SAMISK 31 000 0 0 216 TEGNSPRÅK TEGNSPRÅK 326 000 721 000 838 000 TEGNSPRÅK 326 000 721 000 838 000 220 OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE 801 000 1 194 000 998 000 OLDERDALEN BARNEHAGE 3 130 000 3 167 000 4 354 000 OLDERDALEN BARNEHAGE 2 329 000 1 973 000 3 355 000 221 BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE 553 000 636 000 477 000 BIRTAVARRE BARNEHAGE 2 861 000 3 174 000 2 319 000 BIRTAVARRE BARNEHAGE 2 308 000 2 538 000 1 842 000 222 FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE 1 299 000 910 000 1 145 000 FOSSEN BARNEHAGE 6 106 000 6 059 000 5 816 000 FOSSEN BARNEHAGE 4 808 000 5 150 000 4 671 000 225 SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B 0 130 000 133 000 SAMISKE TILTAKFOSSEN B 0 130 000 133 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 4

227 SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN 93 000 191 000 120 000 SFO OLDERDALEN 226 000 317 000 340 000 SFO OLDERDALEN 133 000 125 000 219 000 228 SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK 59 000 186 000 0 SFO TROLLVIK 224 000 276 000 0 SFO TROLLVIK 165 000 90 000 0 229 SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN 345 000 553 000 363 000 SFO MANNDALEN 876 000 965 000 698 000 SFO MANNDALEN 531 000 412 000 336 000 230 ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN 1 125 000 440 000 435 000 ADMINISTRASJON BARNEVERN 2 144 000 2 301 000 2 420 000 ADMINISTRASJON BARNEVERN 1 019 000 1 861 000 1 985 000 231 BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN 0 201 000 150 000 BARNEVERN I FAMILIEN 537 000 694 000 591 000 BARNEVERN I FAMILIEN 537 000 493 000 441 000 232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN 54 000 762 000 779 000 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN 54 000 762 000 779 000 233 PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ 51 000 0 0 PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ 51 000 0 0 235 VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA 3 087 000 5 187 000 5 293 000 VONORSK MED SAMFUNNSFA 2 795 000 4 010 000 4 712 000 VONORSK MED SAMFUNNSFA 292 000 1 177 000 581 000 237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE 39 000 0 17 000 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE 260 000 247 000 345 000 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE 221 000 247 000 328 000 240 KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE 139 000 235 000 156 000 KÅFJORD KULTURSKOLE 1 772 000 1 801 000 1 848 000 KÅFJORD KULTURSKOLE 1 633 000 1 566 000 1 692 000 241 KUNSTENS UKE KUNSTENS UKE 34 000 63 000 65 000 KUNSTENS UKE 34 000 63 000 65 000 245 PRIVATSKOLEN PRIVATSKOLEN 0 0 1 300 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 5

PRIVATSKOLEN 0 0 1 300 000 250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 103 000 37 000 37 000 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 103 000 36 000 38 000 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0 0 1 000 252 SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 260 000 403 000 422 000 SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 260 000 403 000 422 000 264 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING 570 000 454 000 1 069 000 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING 570 000 454 000 1 069 000 265 NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE 91 000 75 000 77 000 NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE 91 000 75 000 77 000 266 NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE 61 000 0 0 NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE 61 000 0 0 267 NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE 86 000 75 000 77 000 NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE 86 000 75 000 77 000 298 PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET 24 000 0 0 PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET 20 000 0 0 PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET 4 000 0 0 299 TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 300 000 1 284 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 300 000 1 284 000 300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HOVEDUTVALG SKOLEHELSE 13 000 53 000 35 000 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE 13 000 53 000 35 000 303 HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS 339 000 750 000 1 243 000 HELSE OG SOSIALADMINIS 339 000 750 000 1 243 000 304 KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER 238 000 467 000 475 000 KJØP AV TJENESTER 238 000 467 000 475 000 308 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP 40 000 0 0 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP 40 000 0 0 315 HELSESØSTER HELSESØSTER 155 000 63 000 64 000 HELSESØSTER 1 630 000 2 248 000 2 353 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 6

HELSESØSTER 1 474 000 2 185 000 2 290 000 319 FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI 0 80 000 80 000 FYSIOTERAPI 807 000 776 000 791 000 FYSIOTERAPI 807 000 696 000 711 000 320 LEGETJENESTE LEGETJENESTE 1 986 000 2 224 000 3 256 000 LEGETJENESTE 7 956 000 7 593 000 7 800 000 LEGETJENESTE 5 970 000 5 370 000 4 545 000 321 LEGEVAKTSENTRALEN LEGEVAKTSENTRALEN 29 000 175 000 179 000 LEGEVAKTSENTRALEN 29 000 175 000 179 000 322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 162 000 51 000 51 000 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 162 000 51 000 52 000 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 0 0 1 000 323 TURNUSLEGEBOLIG TURNUSLEGEBOLIG 4 000 0 0 TURNUSLEGEBOLIG 4 000 0 0 325 NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL 77 000 74 000 74 000 NAV KOMMUNAL DEL 1 320 000 1 469 000 1 781 000 NAV KOMMUNAL DEL 1 243 000 1 395 000 1 707 000 326 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP 207 000 220 000 120 000 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1 541 000 1 627 000 1 547 000 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1 334 000 1 407 000 1 427 000 327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING 0 0 6 872 000 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING 238 000 0 4 947 000 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING 238 000 0 1 924 000 330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG 43 000 46 000 107 000 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG 789 000 933 000 1 438 000 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG 746 000 887 000 1 331 000 331 PROSJEKT RUSPSYKIATRI 2019 PROSJEKT RUSPSYKIATRI 2019 300 000 0 0 PROSJEKT RUSPSYKIATRI 2019 300 000 0 0 332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID 400 000 0 0 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID 400 000 0 0 343 SYKEHJEMMET VASKERI Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 7

SYKEHJEMMET VASKERI 0 0 644 000 SYKEHJEMMET VASKERI 0 0 644 000 344 SYKEHJEMMET KJØKKEN SYKEHJEMMET KJØKKEN 0 0 782 000 SYKEHJEMMET KJØKKEN 0 0 3 129 000 SYKEHJEMMET KJØKKEN 0 0 2 346 000 345 SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET 8 294 000 6 552 000 5 657 000 SYKEHJEMMET 36 382 000 31 650 000 26 422 000 SYKEHJEMMET 28 088 000 25 098 000 20 765 000 346 KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET 150 000 0 150 000 KOMPETANSELØFTET 342 000 0 154 000 KOMPETANSELØFTET 192 000 0 4 000 347 HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN 2 723 000 1 416 000 2 699 000 HJEMMESYKEPLEIEN 17 875 000 13 994 000 15 974 000 HJEMMESYKEPLEIEN 15 151 000 12 578 000 13 276 000 348 PROSJEKT DIABETES 2 PROSJEKT DIABETES 2 50 000 0 0 PROSJEKT DIABETES 2 50 000 0 0 349 HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP 126 000 204 000 208 000 HJEMMEHJELP 682 000 980 000 1 072 000 HJEMMEHJELP 556 000 776 000 864 000 350 RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE 5 298 000 6 700 000 0 RESURSKREVENDE BRUKERE 5 892 000 3 682 000 0 RESURSKREVENDE BRUKERE 594 000 3 018 000 0 355 PU TJENESTEN PU TJENESTEN 431 000 356 000 7 226 000 PU TJENESTEN 9 563 000 11 441 000 16 192 000 PU TJENESTEN 9 132 000 11 084 000 8 966 000 370 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI 77 000 0 0 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI 702 000 743 000 784 000 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI 625 000 743 000 784 000 371 AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG 128 000 26 000 122 000 AKTIV OMSORG 1 893 000 2 418 000 3 338 000 AKTIV OMSORG 1 765 000 2 392 000 3 216 000 380 SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN 31 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 8

SPASERSTOKKEN 31 000 35 000 35 000 SPASERSTOKKEN 0 35 000 35 000 385 TILSKUDDSORDNINGER TILSKUDDSORDNINGER 10 436 000 0 0 TILSKUDDSORDNINGER 10 436 000 0 0 399 TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 418 000 418 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 418 000 418 000 403 ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD 61 000 60 000 60 000 ADMINISTRASJON UTV AVD 836 000 918 000 969 000 ADMINISTRASJON UTV AVD 775 000 858 000 909 000 404 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD 0 30 000 30 000 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD 94 000 393 000 457 000 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD 94 000 363 000 427 000 405 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK 307 000 481 000 445 000 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK 1 255 000 1 117 000 1 756 000 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK 947 000 636 000 1 311 000 406 AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN 961 000 695 000 633 000 AREALPLANKOMMUNEPLAN 961 000 695 000 633 000 407 KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN 0 50 000 20 000 KYSTSONEPLAN 0 50 000 20 000 408 OPPMÅLINGSPROSJEKT OPPMÅLINGSPROSJEKT 520 000 580 000 42 000 OPPMÅLINGSPROSJEKT 520 000 580 000 42 000 410 NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET 550 000 749 000 797 000 NÆRINGSKONTORET 550 000 749 000 797 000 412 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI 1 452 000 116 000 109 000 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI 1 699 000 116 000 109 000 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI 247 000 0 0 414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING 12 000 0 0 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING 12 000 0 0 415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND UTLÅN AV NÆRINGSFOND 403 000 669 000 669 000 UTLÅN AV NÆRINGSFOND 403 000 669 000 669 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 9

416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND 445 000 298 000 298 000 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND 445 000 298 000 298 000 417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON 1 486 000 1 200 000 1 200 000 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON 1 486 000 1 200 000 1 201 000 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON 0 0 1 000 418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI 145 000 145 000 145 000 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI 561 000 601 000 621 000 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI 416 000 456 000 476 000 419 TILRETTELEGGING FOR NÆR TILRETTELEGGING FOR NÆR 29 000 19 000 77 000 TILRETTELEGGING FOR NÆR 29 000 19 000 77 000 424 ÅRØYHOLMEN ÅRØYHOLMEN 40 000 0 51 000 ÅRØYHOLMEN 40 000 0 51 000 430 LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET 580 000 550 000 561 000 LANDBRUKSKONTORET 1 234 000 1 421 000 1 475 000 LANDBRUKSKONTORET 654 000 871 000 913 000 431 LANDBRUKSVIKAR LANDBRUKSVIKAR 180 000 180 000 184 000 LANDBRUKSVIKAR 180 000 180 000 184 000 432 DISTRIKTSVETERINÆR DISTRIKTSVETERINÆR 211 000 175 000 214 000 DISTRIKTSVETERINÆR 211 000 175 000 214 000 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK 3 525 000 3 167 000 3 335 000 SAMISKE SPRÅKTILTAK 3 525 000 3 167 000 3 335 000 437 SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER 2 152 000 2 293 000 2 936 000 SAMISK SPRÅKSENTER 2 152 000 2 293 000 2 936 000 438 SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE 0 0 910 000 SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE 0 0 544 000 SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE 0 0 366 000 439 PROSJEKT FAMILIELEIR R6 05913 PROSJEKT FAMILIELEIR R6 05913 52 000 0 0 PROSJEKT FAMILIELEIR R6 05913 52 000 0 0 441 PROSJEKT FAMILIELEIR PROSJEKT FAMILIELEIR 120 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 10

PROSJEKT FAMILIELEIR 120 000 0 0 445 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 84 000 5 000 5 000 BIBLIOTEK 896 000 1 093 000 1 134 000 BIBLIOTEK 812 000 1 088 000 1 129 000 446 BOKBUSS BOKBUSS 1 044 000 1 061 000 1 061 000 BOKBUSS 1 183 000 1 199 000 1 255 000 BOKBUSS 139 000 138 000 194 000 450 KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON 3 000 0 0 KULTURADMINISTRASJON 593 000 668 000 735 000 KULTURADMINISTRASJON 590 000 668 000 735 000 451 KULTURVERN OG MUSEER KULTURVERN OG MUSEER 670 000 849 000 856 000 KULTURVERN OG MUSEER 670 000 849 000 856 000 452 SANG,MUSIKK,TEATER OG A SANG,MUSIKK,TEATER OG A 17 000 21 000 21 000 SANG,MUSIKK,TEATER OG A 17 000 21 000 21 000 453 IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI 46 000 0 0 IDRETTSOG FRILUFTSAKTI 460 000 308 000 313 000 IDRETTSOG FRILUFTSAKTI 414 000 308 000 313 000 454 FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET 0 10 000 10 000 FYSAKPROSJEKTET 8 000 56 000 83 000 FYSAKPROSJEKTET 8 000 46 000 73 000 455 BARNE OG UNGDOMSARBEID BARNE OG UNGDOMSARBEID 177 000 251 000 251 000 BARNE OG UNGDOMSARBEID 177 000 251 000 251 000 456 FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER 3 000 0 0 FRITIDSKLUBBER 523 000 729 000 823 000 FRITIDSKLUBBER 520 000 729 000 823 000 457 SAMFUNNSHUS SAMFUNNSHUS 251 000 256 000 256 000 SAMFUNNSHUS 251 000 256 000 256 000 458 ANDRE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD 276 000 158 000 158 000 ANDRE TILSKUDD 276 000 158 000 158 000 459 SPESIELLE ARRANGEMENTER SPESIELLE ARRANGEMENTER 0 46 000 45 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 11

SPESIELLE ARRANGEMENTER 0 46 000 45 000 460 NÆRMILJØSENTRALEN NÆRMILJØSENTRALEN 106 000 108 000 108 000 NÆRMILJØSENTRALEN 106 000 108 000 108 000 471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN HENGEBRU KÅFJORDDALEN 11 000 0 0 HENGEBRU KÅFJORDDALEN 11 000 0 0 475 PROFILERING OMDØMME PROFILERING OMDØMME 0 31 000 51 000 PROFILERING OMDØMME 0 31 000 51 000 499 TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 29 000 40 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 29 000 40 000 553 INFO MEDIAHÅNDTERING NORDNES INFO MEDIAHÅNDTERING NORDNES 6 000 0 0 INFO MEDIAHÅNDTERING NORDNES 6 000 0 0 600 HOVEDUTVALGANDRE POLU HOVEDUTVALGANDRE POLU 60 000 56 000 58 000 HOVEDUTVALGANDRE POLU 60 000 56 000 58 000 602 TEKN ADMINISTRASJON TEKN ADMINISTRASJON 2 000 0 0 TEKN ADMINISTRASJON 169 000 328 000 283 000 TEKN ADMINISTRASJON 167 000 328 000 283 000 603 FELLESKAP TEKN FELLESKAP TEKN 83 000 45 000 66 000 FELLESKAP TEKN 1 256 000 1 518 000 1 360 000 FELLESKAP TEKN 1 174 000 1 473 000 1 294 000 604 MILJØADMINISTRASJON MILJØADMINISTRASJON 6 000 45 000 39 000 MILJØADMINISTRASJON 6 000 45 000 39 000 605 MOTORFERDSEL I UTMARK MOTORFERDSEL I UTMARK 53 000 44 000 108 000 MOTORFERDSEL I UTMARK 53 000 44 000 108 000 606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR 11 000 3 000 10 000 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR 20 000 29 000 26 000 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR 9 000 26 000 16 000 608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG 333 000 41 000 0 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG 333 000 41 000 0 609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN 76 000 62 000 61 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 12

KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN 76 000 62 000 61 000 610 VANNFORSYNING PRODUKSJO VANNFORSYNING PRODUKSJO 3 879 000 3 784 000 3 839 000 VANNFORSYNING PRODUKSJO 3 879 000 3 784 000 3 839 000 615 AVLØP AVLØPSRENSING AVLØP AVLØPSRENSING 5 733 000 2 542 000 2 788 000 AVLØP AVLØPSRENSING 5 875 000 2 542 000 2 788 000 AVLØP AVLØPSRENSING 141 000 0 0 620 BRANNVERN BRANNVERN 1 000 0 0 BRANNVERN 2 581 000 2 516 000 2 606 000 BRANNVERN 2 580 000 2 516 000 2 606 000 621 FEIERVESEN FEIERVESEN 305 000 353 000 411 000 FEIERVESEN 305 000 353 000 411 000 622 NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER 48 000 0 250 000 NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER 268 000 264 000 371 000 NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER 220 000 264 000 121 000 630 UTBYGGINGSOMRÅDER UTBYGGINGSOMRÅDER 63 000 0 15 000 UTBYGGINGSOMRÅDER 0 13 000 13 000 UTBYGGINGSOMRÅDER 63 000 13 000 3 000 631 BOLIGFELT INKL FESTETO BOLIGFELT INKL FESTETO 82 000 90 000 97 000 BOLIGFELT INKL FESTETO 2 000 10 000 4 000 BOLIGFELT INKL FESTETO 80 000 80 000 93 000 640 KOMMUNALE VEGER KOMMUNALE VEGER 55 000 12 000 12 000 KOMMUNALE VEGER 3 468 000 2 588 000 3 452 000 KOMMUNALE VEGER 3 413 000 2 577 000 3 440 000 641 VEGLYS VEGLYS 997 000 787 000 857 000 VEGLYS 997 000 787 000 857 000 642 KRATT SKOGRYDDING KRATT SKOGRYDDING 70 000 50 000 50 000 KRATT SKOGRYDDING 70 000 69 000 55 000 KRATT SKOGRYDDING 0 19 000 5 000 643 TRAFIKKSIKKERHET TRAFIKKSIKKERHET 0 30 000 35 000 TRAFIKKSIKKERHET 3 000 33 000 93 000 TRAFIKKSIKKERHET 3 000 3 000 58 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 13

644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN OPPRUSTING GUOLASJVEGEN 96 000 85 000 85 000 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN 239 000 221 000 216 000 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN 143 000 136 000 131 000 650 ISBRYTERTJENESTE ISBRYTERTJENESTE 400 000 100 000 100 000 ISBRYTERTJENESTE 875 000 1 200 000 1 211 000 ISBRYTERTJENESTE 475 000 1 100 000 1 111 000 652 DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 14 000 58 000 73 000 DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 70 000 68 000 68 000 DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 57 000 11 000 5 000 653 LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 16 000 20 000 52 000 LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 65 000 33 000 38 000 LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 50 000 13 000 14 000 654 KAIER KAIER 180 000 293 000 561 000 KAIER 256 000 309 000 318 000 KAIER 75 000 16 000 243 000 660 KÅFJORD RÅDHUS KÅFJORD RÅDHUS 211 000 316 000 321 000 KÅFJORD RÅDHUS 1 684 000 1 744 000 1 614 000 KÅFJORD RÅDHUS 1 473 000 1 428 000 1 292 000 662 OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE 162 000 0 0 OLDERDALEN SKOLE 3 382 000 2 928 000 2 984 000 OLDERDALEN SKOLE 3 220 000 2 928 000 2 984 000 663 TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE 62 000 0 0 TROLLVIK SKOLE 905 000 1 268 000 749 000 TROLLVIK SKOLE 843 000 1 268 000 749 000 664 MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE 13 000 57 000 0 MANNDALEN SKOLE 2 121 000 2 161 000 2 182 000 MANNDALEN SKOLE 2 108 000 2 104 000 2 182 000 665 BÅTHUSET BÅTHUSET 44 000 0 0 BÅTHUSET 182 000 174 000 22 000 BÅTHUSET 138 000 174 000 22 000 666 OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE 487 000 606 000 614 000 OLDERDALEN BARNEHAGE 487 000 606 000 614 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 14

667 BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE 3 000 0 0 BIRTAVARRE BARNEHAGE 497 000 610 000 563 000 BIRTAVARRE BARNEHAGE 494 000 610 000 563 000 668 FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE 44 000 0 0 FOSSEN BARNEHAGE 535 000 485 000 615 000 FOSSEN BARNEHAGE 491 000 485 000 615 000 669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN 44 000 0 0 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN 529 000 533 000 622 000 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN 485 000 533 000 622 000 670 KÅFJORD HELSESENTER KÅFJORD HELSESENTER 220 000 151 000 471 000 KÅFJORD HELSESENTER 3 258 000 3 934 000 4 793 000 KÅFJORD HELSESENTER 3 038 000 3 782 000 4 323 000 674 SANDENG BOLIGER SANDENG BOLIGER 135 000 113 000 130 000 SANDENG BOLIGER 98 000 85 000 171 000 SANDENG BOLIGER 37 000 28 000 41 000 675 KIRKEGÅRDER KIRKEGÅRDER 333 000 370 000 384 000 KIRKEGÅRDER 333 000 370 000 384 000 676 IDRETTSHALL OLDERDALEN IDRETTSHALL OLDERDALEN 0 0 31 000 IDRETTSHALL OLDERDALEN 170 000 678 000 929 000 IDRETTSHALL OLDERDALEN 170 000 678 000 898 000 677 BIBLIOTEK MANNDALEN BIBLIOTEK MANNDALEN 4 000 0 0 BIBLIOTEK MANNDALEN 4 000 0 0 678 PARKER PARKER 2 000 0 0 PARKER 266 000 235 000 224 000 PARKER 265 000 235 000 224 000 679 FOTBALLBANER FOTBALLBANER 0 53 000 54 000 FOTBALLBANER 0 53 000 54 000 680 KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNALE BOLIGER 115 000 66 000 66 000 KOMMUNALE BOLIGER 90 000 58 000 84 000 KOMMUNALE BOLIGER 25 000 8 000 18 000 681 RYA RYA 106 000 116 000 100 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 15

RYA 160 000 177 000 143 000 RYA 54 000 61 000 43 000 698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER 2 287 000 2 350 000 2 398 000 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER 2 287 000 2 350 000 2 398 000 699 TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 88 000 120 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 0 88 000 120 000 700 RENTER BRUKT I DRIFT RENTER BRUKT I DRIFT 701 000 716 000 733 000 RENTER BRUKT I DRIFT 3 813 000 4 264 000 4 541 000 RENTER BRUKT I DRIFT 3 112 000 3 548 000 3 808 000 705 RENTER TIL AVSETNING RENTER TIL AVSETNING 209 000 50 000 160 000 RENTER TIL AVSETNING 209 000 50 000 160 000 710 AKSJEUTBYTTE AKSJEUTBYTTE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 AKSJEUTBYTTE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 720 AVDRAG PÅ INNLÅN AVDRAG PÅ INNLÅN 7 062 000 7 056 000 8 223 000 AVDRAG PÅ INNLÅN 7 062 000 7 056 000 8 223 000 800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT SKATT PÅ FORMUE OG INNT 43 608 000 45 504 000 43 936 000 SKATT PÅ FORMUE OG INNT 43 608 000 45 504 000 43 936 000 810 EIENDOMSSKATT EIENDOMSSKATT 6 859 000 6 570 000 5 289 000 EIENDOMSSKATT 6 859 000 6 570 000 5 289 000 820 SALG AV KONSESJONSKRAFT SALG AV KONSESJONSKRAFT 6 403 000 3 996 000 5 514 000 SALG AV KONSESJONSKRAFT 2 029 000 1 996 000 1 996 000 SALG AV KONSESJONSKRAFT 4 374 000 2 000 000 3 518 000 850 STATLIGE RAMMETILSKUDD STATLIGE RAMMETILSKUDD 103 623 000 104 198 000 110 228 000 STATLIGE RAMMETILSKUDD 103 623 000 104 198 000 110 228 000 855 MVA KOMPENSASJON MVA KOMPENSASJON 6 371 000 6 625 000 6 300 000 MVA KOMPENSASJON 6 371 000 6 625 000 6 300 000 860 GENERELLE STATSTILSKUDD GENERELLE STATSTILSKUDD 399 000 385 000 405 000 GENERELLE STATSTILSKUDD 399 000 385 000 405 000 865 STATSTILSKUDD FLYKTNING STATSTILSKUDD FLYKTNING 3 086 000 1 097 000 1 355 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 16

STATSTILSKUDD FLYKTNING 3 086 000 1 097 000 1 355 000 920 KLPEKSTRAPREMIEPREMIE KLPEKSTRAPREMIEPREMIE 2 816 000 3 722 000 4 893 000 KLPEKSTRAPREMIEPREMIE 2 816 000 3 722 000 4 893 000 930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS DEKN UNDERSKBRUK OVERS 1 975 000 0 0 DEKN UNDERSKBRUK OVERS 1 975 000 0 0 940 GRANTITAP GRANTITAP 1 000 0 0 GRANTITAP 1 000 0 0 950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER TAP PÅ GAMLE FORDRINGER 131 000 0 0 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER 131 000 0 0 970 DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND 341 000 728 000 1 173 000 DISPOSISJONSFOND 341 000 728 000 1 173 000 986 AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER 11 947 000 0 0 AVSKRIVNINGER 11 947 000 0 0 990 OVERF TIL KAPITALREGNS OVERF TIL KAPITALREGNS 0 2 134 000 0 OVERF TIL KAPITALREGNS 0 2 134 000 0 263 144 000 228 740 000 245 263 000 263 144 000 228 740 000 244 059 000 0 0 1 205 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl 22.31 Side 17