KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( )"

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( ) Rådmannen sitt forslag

2 Foto:

3 INNHALD 1. FØREORD 4 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Om planarbeidet og forankring i lovverket Prosess Føringar i kommuneplanens samfunnsdel, målsettingar mv Statistikk Kommunen sitt handlingsrom og budsjettramme Einskilde sentrale inntektspostar og statsbudsjettet Statsbudsjettet og rammetilskot Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Sal av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskot Finanspostar Finnansinntekter Finansutgifter Organiseringa i kommunen Politisk styring - planområde Sentraladministrasjonen Rådmannen planområde Økonomi og personal planområde Service, reiseliv og kultur planområde Felles planområde Oppvekst og levekår Barnehage planområde Skule og integrering planområde Helsehuset planområde Pleie, rehabilitering og omsorg planområde NAV planområde Drift og utvikling Utvikling planområde Drift og vedlikehald planområde Reinhald planområde BUDSJETT Oppsummering av budsjett og budsjettføresetnadar Driftsramme for budsjettår Plan for investeringar Prislista Likviditet 66 VEDLEGG 1 67 RÅDMANNEN SITT FORSLAG

4 1. FØREORD Det blir trongare økonomiske kår i den komande 4-års perioden. Det kunne gått skikkeleg gale vi blei delvis «redda» av nytt inntektssystem for kommunane som trer i kraft frå Åseral kommune får positiv utteljing i nytt inntektssystem når det gjeld 1) endringar i kostnadsnøklar, som legg grunnlag for utgiftsutjamning basert på objektive kriterier og 2) innføring av strukturkriterium for å gradere basistilskot til kommunane. Dei økonomiske utfordringane blir imedan tydelege ved m.a. ytterlegare nedgang i inntektene frå konsesjonskraft, nedgang i eigedomsskatt på verk og bruk og forventa nedgang i utbytte frå vår eigardel i Agder Energi. Administrasjonen legg til grunn å skjerme dei lovpålagte oppgåvene og sikre at dei kommunale tenestene skal ha tilstrekkeleg kvalitet oppimot aktuelle brukargrupper. Det vere seg yngre i skulepliktig alder, eldre med trong for tilpassa rehabiliterings- og omsorgstenester eller levere forvaltingsoppgåver med rett kvalitet og til rett tid. Det vert også i perioden lagt til grunn større låneopptak i samband med nytt/ombygd omsorgsbygg og nytt reinseanlegg på Ljosland. Rådmannen vil med dette som utgangspunkt måtte tilrå at vi avsluttar særskilte lokale velferdsordningar som bustadtilskot og utdanningsstipend. Det vert imedan lagt til grunn at sommarjobbgarantien for ungdom vert vidareført innanfor dagens retningsliner og nivå. Det vert i tillegg lagt til grunn trong for effektivisering og kostnadskutt i den kommunale organisasjon, det vere seg interne kutt i velferdstiltak og særordningar for tilsette, reduksjon av stillingsheimlar, skyve på enkelte vedlikehaldsoppdrag og reduksjon i bruk av konsulenttenester. Utover dette også reduksjon i tilskot til frivillige organisasjonar, landbruk og anna næring. Staten forventar auka kommunal innsats på tradisjonelle og nye oppgåvefelt utan at frie eller øyremerka midlar aukar i særskilt omfang. Nokre av dei statlege forventningane finn vi m.a. ved innføring av kommunal øyeblikkeleg hjelp på psykiatri- og rusfeltet, styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta, aktivitetsplikt for unge mottakarar av sosialhjelp og tidleg innsats i skulen. Handlingsdelen av kommuneplanen er nå kopla med økonomiplanen. Dette skal tydeleggjere dei prioriteringane kommunen gjer for planperioden og legge grunnlaget for å melde tilbake resultatoppnåing i tertialrapportar og årsmelding. Dei økonomiske utfordringane er tydelege og krev administrativ og politisk prioritering. Då er det handterbart, og vi kan levere lovpålagte tenester av god kvalitet. Kjell Gunnar Olsen Rådmann RÅDMANNEN SITT FORSLAG

5

6 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2.1 Om planarbeidet og forankring i lovverket Føresegnene om utarbeiding av økonomiplan finn ein i kommunelova 44. Kommunestyret skal kvart år vedta ein økonomiplan som minst omfattar dei fire neste budsjettåra. Han skal gi eit realistisk oversyn over forventa inntekter/ utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I plan- og bygningslova 11-1 er det stilt krav om at kommunen skal ha ein samla kommuneplan som inneheld ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. Handlingsdelen tek føre seg korleis planen skal følgjast opp dei neste fire åra og skal reviderast årleg. Kommuneplanens samfunnsdel vart vedteken i kommunestyret Arealdelen vart vedteken i Frå og med 2016 har ein vald å kople handlingsdelen av kommuneplanen saman med økonomiplanen. Dette i tråd med plan- og bygningslova Dokumentet vert då heitande kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. På denne måten ønskjer ein å sikre ei tettare kopling mellom kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Vidare ønskjer ein med dette å løfte opp kommuneplanens samfunnsdel til å bli eit tydeleg styringsverktøy. Konkret skal kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett sikre: godt økonomisk oversyn her samlar ein trådane og gjer prioriteringar langsiktigheit og kontinuitet at kommunen har eit samordnande og strategisk dokument kommunestyret si bestilling til administrasjonen avklaring av politiske prioriteringar og at administrasjonen konsentrerer sitt arbeid kring dette rammer for drift og prosjekt Gjennom årsmelding og tertialrapportering (budsjettkontroll) vil ein sjå til korleis status er i høve til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett, og om kommunen får gjennomført det han set seg føre gjennom vedtekne planar. Tiltaka som ligg inne i dokumentet har ei kopling til kapittel/punkt i kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom året vil ein likevel oppleva at det er tiltak som dukkar opp og som må handterast, til dømes som følgje av avvik, vedlikehaldstrong eller uventa tilhøve. Desse vil i mange høve ikkje ha nokon direkte kopling til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjekt/driftstiltak som kjem opp gjennom året bør likevel vere unnataket. Kommunestyret vedtok gjeldande planstrategi , medan ny planstrategi for inneverande valperiode skal handsamast av kommunestyret Her tek ein føre seg kva utfordringsbilete kommunen står overfor og kva planarbeid som skal prioriterast inneverande kommunestyreperiode. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

7 2.2 Prosess Rådmannen, kommunalsjefar og einingsleiarar har delteke i arbeidet med kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. På denne måten vert det ei meir sams forståing av utfordringar på einingane, med siktemål at heile organisasjonen dreg i same retning uavhengig av kva sektor ein høyrer til. I arbeidet med planen har det i år vore ei sterkare deltaking frå politisk side, med fleire samlingar og møte med administrativ leiing. På denne måten har politisk side på eit tidlegare tidspunkt fått høve til å gje signal om prioriteringar. Rådmannen legg opp til ei evaluering av prosessen saman med politisk side. Det er kommunestyret som vedtek kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett etter innstilling frå formannskapet (kommunalutvalet). Rådmannen utarbeider eit framlegg for formannskapet (kommunalutvalet). Jamfør plan- og bygningslova 11-4 skal forslaget gjerast offentleg kjent minst 30 dagar før kommunestyret si handsaming. 2.3 Føringar i kommuneplanens samfunnsdel, målsettingar mv. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedteke visjon, overordna målsetjing og verdiar som ein skal arbeide etter. Det vert synt til kommuneplanens samfunnsdel kap. 1 og 2. Visjon: ÅSERAL EI POSITIV KRAFT Visjonen speglar kommunen si rolle som kraftkommune og vertskap for fornybar energi. Vidare vår vilje og evne til å bidra der vi ser at det er naudsynt og klokt. Visjonen er òg eit uttrykk for korleis vi ønskjer å bli oppfatta blant innbyggjarar, turistar/hytteeigarar, næringsdrivande og andre. Overordna målsetting: ALLE I ÅSERAL SKAL OPPLEVE GOD LIVSKVALITET OG VERE GODT RUSTA TIL Å MØTE FRAMTIDA Våre verdiar er: Særprega Venleg Aktiv Romsleg Som nemnd vart kommuneplanens samfunnsdel vedteken Han er konsentrert om mål og strategiar innan følgjande område: Åseral attraktiv for næringsverksemd Åseral attraktiv for vitjande Åseral attraktiv som bustadkommune Folkehelse Likestilling Energi og klima Samfunnstryggleik og beredskap RÅDMANNEN SITT FORSLAG

8 2.4 Statistikk Utviklinga i innbyggjartalet Figuren under syner utviklinga i innbyggjartalet i perioden Befolkningssamansetning Tal innbyggjarar må sjåast i nær samanheng med alders- og kjønnssamansetning. Figuren under syner folkemengd etter kjønn og aldersgruppe i RÅDMANNEN SITT FORSLAG

9 Framskriving av innbyggjartalet fordelt på aldersgrupper For å vurdere framtidig tenestetilbod, er det nyttig å sjå på korleis alderssamansetinga vil utvikle seg. Figuren under syner mellom anna at mot slutten av 2020-talet vil ein få auka tal eldre. Tal fødde Figuren under syner tal fødde i perioden Figuren illustrerer godt svinginga i årskulla med dei utfordringane dette kan gje i høve til bemanning i barnehage og skule. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

10 2.5. Kommunen sitt handlingsrom og budsjettramme Åseral kommune har hatt ein rimeleg god økonomi, men delar av dei særskilte inntektene for ein kraftkommune strammar seg til i åra som kjem slik som konsesjonskraft, eigedomsskatt på verk og bruk og utbytte frå eigardel i Agder Energi. Endringar i inntektssystemet for kommunen slår positivt ut for kommunen vår, men ikkje tilstrekkeleg til å unngå større kostnadskutt. Auka utgifter innan barnevern gir også behov for omstilling. Inntektene våre følgjer ikkje løns- og prisveksten, og på einskilde tenesteområde har vi fått overskridingar og svært høge utgifter. Inntektsanslaget for 2017 og dei neste 3 åra er lågare enn det vi såg føre oss for eit år sidan. Vi står også framfor betydelege utfordringar knytt til store investeringar, noko som igjen vil føre til monaleg større rente- og avdragsutgifter. Vi må arbeide vidare med å betre brutto driftsresultat. Fylkesmannen er tydeleg på at over tid så skal ikkje brutto driftsresultat vere negativt. Det indikerer at kommunen brukar meir pengar enn det ein har av sikre inntekter. Det inneber òg at kommunen ikkje har det økonomiske handlingsrommet ein treng for å kunne jobbe med fornying og utvikling. I driftsrammene for 2017 er det føreteke reduksjonar av utgiftsnivået på tenester og tilskotsordningar, til dels store på einskilde einingsområde. Endra kostnadsbilete for nokre fagområde gjer at vi må styrke ramma noko. Åseral kommune har jamt over hatt store finansinntekter og ein del mindre finansutgifter. Difor har vi gjennom fleire år hatt eit relativt stort og godt netto driftsresultat, med unntak av åra 2008 og 2011 kor det var store svingingar i finansmarknaden. Men vi ser nå verknaden av store investeringar med lån som finansieringskjelde. Mange store og flotte investeringar, men baksida av dette er at vi har fått ei høg lånegjeld med store rente- og avdragsutgifter. Vi har også brukt mykje av tidlegare oppsparte fond til desse investeringane. Dette gir utfordringar for kommunen når ein skal gjere nye investeringar. I rådmannen sitt framlegg til investeringar i økonomiplanperioden er det to store prosjekt som må lånefinansierast og som vil medføre monalege rente- og avdragsutgifter. Verknaden ser ein i hovudsak frå 2019 og frametter. I framlegg til økonomiplan har vi redusert budsjettert inntekt av utbytte frå Agder Energi. På sikt er det ønskjeleg at vi kan gjere drifta heilt uavhengig av utbytte frå dette selskapet og av inntekter av kapital plassert i finansmarknaden. Ein vil då kunne nytte desse midla til tidsavgrensa driftstiltak og gode investeringsføremål. Auka finansutgifter, særskilt for åra 2019 og 2020, vil gje utslag i svakare netto driftsresultat viss ein ikkje får ein betre balanse mellom driftsinntekter og -utgifter. Vi må i dag oppsummere med at vi framleis har for høgt driftsnivå og ikkje kan betale drifta vår utan monalege finansinntekter. For at vi skal kunne gå inn i framtida med ein sunn økonomisk basis, er det avgjerande å arbeide vidare med dette, sjølv om det kan medføre upopulære tiltak. Det er viktig at administrasjonen og kommunestyret har felles forståing av den økonomiske situasjonen og tek nødvendige grep for å betre på dette. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

11 Økonomiplan drift Økonomiplanen for er gjort opp i balanse, totalt sett og for kvart år i planperioden. For budsjettåret 2017 har vi nokre midlar til overs, og dei blir avsett til eit disposisjonsfond. Desse midla må brukast i 2018 for å finansiere driftstiltak. Dei grepa og føresetnadane som ligg til grunn for budsjettet 2017 er omtalt under kapittel 3 budsjett Dei større inntektspostane i budsjettet blir gjennomgått under eige kapittel. Økonomiplan drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (Beløp i 2017-kroner) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Naturressursskatt Konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskot Konsesjonskraft Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., provisjonar og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./-utg Til dekn. av tidl. reknesk.m. meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidl. reknesk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (til planområda) Tiltak over driftsbudsjettet Meir-/mindreforbruk RÅDMANNEN SITT FORSLAG

12 Driftstiltak i planperioden Namn på driftstiltak (beløp i 1000 kroner) Kostnad Finansieringskjelde Avdeling Driftstiltak budsjett 2017 Nytt økonomisystem - kompetanse 40 Frå driftsrekneskapen SEN Eikerapen Rootsfestival 100 Frå kraftfondet, KOS-vedtak 40/2016 SEN Ventilasjonskanalar, skulen 150 Frå driftsrekneskapen DRU Velferdsteknologi, pleie, rehab. og omsorg 100 Frå driftsrekneskapen OPPLEV Destinasjonsutviklingsprosjekt Bortelid ' i DA-midlar, 253 frå driftsrekneskapen DRU Lokal verdiskaping Åseralsprosjekta 200 Midlar frå utbyggingsavtale AE DRU Driftstiltak budsjett 2018 Digital kommunikasjon - fiber Totaltkostnad 1 700', løyvd kr 600' KOS-sak 61/ frå kraftfondet Utstyr og inventar, barnehagen 75 Frå driftsrekneskapen OPPLEV Berekraftig reisemål - prosjekt 100 Frå kraftfondet SEN Eikerapen Roots Festival 50 Frå kraftfondet, KOS-vedtak 40/2016 SEN Destinasjonsutviklingsprosjekt Bortelid 500 Frå kraftfondet DRU Forprosjekt veg Bortelid - Ljosland 30 Frå disposisjonsfond DRU Kompetanseutvikling lærarar 50 Frå driftsrekneskapen OPPLEV Veg Torsland 450 Andel vedlikehald - frå driftsrekneskapen DRU SEN Driftstiltak budsjett 2019 Leiaropplæring 50 Frå driftsrekneskapen SEN Utstyr og inventar, barnehagen 75 Frå driftsrekneskapen OPPLEV Vedlikehald bruer 400 Frå driftsrekneskapen DRU Oppdatering av kartgrunnlag i Eikerapen og Kyrkjebygd 150 Frå driftsrekneskapen DRU Kylland bustadfelt, asfaltering 220 Frå driftsrekneskapen 70, disposisjonsfond 150 DRU VA Kyrkjebygd 400 Frå drifts- og investeringsfond DRU Driftstiltak budsjett 2020 Leiaropplæring 50 Frå driftsrekneskapen SEN VA Kyrkjebygd 400 Frå driftsrekneskapen 210, disposisjonsfond 190 DRU Veg Smeland 150 Andel vedlikehald - drifts- og invest.fond DRU Veg Skarpeteigen 200 Andel vedlikehald - drifts- og invest.fond DRU Håvorstad bru 200 Andel vedlikehald - frå kraftfondet DRU RÅDMANNEN SITT FORSLAG

13 Økonomiplan investering Budsjett for investeringar er gjort opp i balanse for kvart år i planperioden. Det er budsjettert med monaleg opptak av lån i 2018 og 2019 knytt til investeringar i reinseanlegg Ljosland og institusjonsprosjekt (omsorgsbygg). Til institusjonsprosjektet vil vi få monaleg tilskot frå staten. Vi brukar òg det beløpet vi avsette på fond i 2014 og 2015 som finansiering til dette prosjektet. Tabellen syner samla investeringsutgifter og korleis dette blir finansiert. Dei einskilde prosjekta blir nærare omtalt under planområda sine kommentarar. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (Beløp i 2017-kroner) Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Kjøp av aksjar og andelar Avdrag på lån Dekning av tidlegare år udekka Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for mva Mottekne avdrag på lån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekt/udisponert RÅDMANNEN SITT FORSLAG

14 Investeringstiltak i planperioden Namn på investeringstiltak (beløp i 1000 kroner) Kostnad Finansieringskjelde Avdeling Investering budsjett 2017 Dekkjungel barneskule 200 Frå driftsrekneskapen OPPLEV Lokal verdiskaping Åseralsprosjekta Midlar frå utbyggingsavtale AE DRU Omsorgsbygg Frå disposisjonsfond OPPLEV Tømmerkai Strømsvika Frå kraftfondet SEN Investering budsjett 2018 Velferdsteknologi, pleie, rehab. og omsorg 200 Frå disposisjonsfond OPPLEV Omsorgsbygg Tilskot 7 000' og lån ' OPPLEV GPS - oppmålingsutstyr 200 Frå drifts- og investeringsfond DRU Fornying av kopimaskinar 300 Frå drifts- og investeringsfond SEN Bilar 400 Frå driftsrekneskapen DRU Kylland reinseanlegg 500 Frå drifts- og investeringsfond DRU Solskjerming og ENØK-tiltak, skulen 750 Frå drifts- og investeringsfond DRU Veg Torsland 450 Andel påkost. - drifts- og invest.fond DRU Bortelid vassverk Frå drifts- og investeringsfond DRU Ljosland reinseanlegg Lån DRU Investering budsjett 2019 Bilar 400 Frå driftsrekneskapen DRU EL-ladarar ' i tilskot, frå kraftfondet DRU Ljosland reinseanlegg Lån DRU Rådhus, tak Frå ubunde investeringsfond DRU Investering budsjett 2020 Uteskuleområdet 125 Frå drifts- og investeringsfond OPPLEV Veg Smeland 150 Andel påkost. - drifts- og investeringsfond DRU Veg Skarpeteigen 250 Andel påkost. - drifts- og investeringsfond DRU Håvorstad bru 600 Andel påkost. - kraftfondet DRU RÅDMANNEN SITT FORSLAG

15 2.6 Einskilde sentrale inntektspostar og statsbudsjettet Statsbudsjettet og rammetilskot Det er for 2017 foreslått monalege endringar i inntektssystemet for kommunane, noko som gjev utslag i kommunen sitt rammetilskot. Åseral kjem positivt ut av det nye inntektssystemet. Det skuldast i hovudsak at det er innført eit nytt bustadkriterium (strukturkriteriet) som skal differensiere basistilskotet til kommunane ut frå frivillige/ufrivillige avstandsulemper. Rammetilskotet blir tildelt Åseral kommune etter mange kriterium. Folketal og alderssamansetning er dei viktigaste kriteria. I tillegg kjem mange former for utgiftsutjamning. Kostnadsindeksen for Åseral er for 2017 auka litt samanlikna med 2016, dvs. at vi er blitt noko dyrare å drive. Åseral sin kostnadsindeks er nå 1,43 og var på 1,39 for Rammeoverføringa frå staten i kronebeløp vil bli monaleg høgare enn det blei for Ved tildeling av rammetilskot blir det òg føreteke ei inntektsutjamning. For Åseral kommune, som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet, blir det eit trekk i overføringane. Trekket som kommunen får er på 60 % av inntektene som er over landsgjennomsnittet. Ut frå prognosar for skatteinntektene vil det utgjere 3,85 mill. kr i Inntektsutjamninga medverkar til at det er vanskeleg å gje ein god prognose for rammetilskottet. For budsjettet 2017 og økonomiplanen har vi lagt til grunn forslaget til statsbudsjett som vart lagt frem den 6. oktober. For planperioden har vi budsjettert med ein liten realvekst i frie inntekter (1 %) og vi får følgjande rammetilskot i planperioden: År (Alle beløp i kr 1000) Rammetilskot Skatt på inntekt og formue Åseral kommune har framleis skatteinntekter som er godt over landsgjennomsnittet. I tillegg til skatt frå inntekt og formue (personskatt) har kommunen naturressursskatt. Åseral kommune har dei siste åra fått monaleg lågare skattevekst enn snittet på landsplan. Noko skuldast at folketalet ikkje veks i same takt som elles i landet, men det meste er at innbetaling av skatt frå inntekt og formue ikkje har auka i same grad som for andre kommunar. Budsjettet for skatteinntektene er eit overslag ut frå skatteinngangen i 2015 og innbetaling til nå i inneverande år. Skattevekstanslag i statsbudsjettet er på 2,31 %, samanlikna med oppdatert anslag for i år. Skatteinngangen i Åseral for 2016 ser ut til å bli monaleg mindre enn det det vart budsjettert med. Anslag på inntekta i 2016 er på 18,6 mill. kr. Budsjettet tek utgangspunkt i dette beløpet saman med ein auke 2,15 prosent. Budsjettet for 2017 for skatt (personskatt) blir då noko lågare enn budsjettet for inneverande år. For perioden har vi som nemnt budsjettert med ein liten realvekst i frie inntekter, noko som bidreg til ein liten auke i skatteinntektene for desse åra. Det er budsjettert med 14,275 mill. kr i naturressursskatt i heile planperioden. Det er same beløp som ein skal få inn i Naturressurskatten blir berekna med 1,1 øre/kwh til kommunen av gjennomsnittleg kraftproduksjon dei siste sju åra. Så vil nedbørsmengde, tidspunkt nedbøren kjem og straumprisen vere med og avgjere kraftproduksjonen for åra i planperioden. Vi er usikre på om utbygginga på Skjerka som nå er starta vil medføre mindre produksjon og reduserte inntekter i åra som kjem. Vi har ikkje teke omsyn til dette i framlegg til budsjett. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

16 Beløpet på 1,1 øre/kwh har stått stille sidan denne skatten blei innført. Det betyr at denne inntekta blir mindre verd når en tek med prisendringane som skjer. Det er ikkje teke med konsekvensar av utbyggingar i Skjerkavassdraget som nå er starta eller for konsesjonssøknaden frå Agder Energi vedkomande Åseralsprosjekta. For planperioden har vi budsjettert med følgjande inntekt på skatt og formue: År (Alle beløp i kr 1000) Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Eigedomsskatt Eigedomsskatt er den viktigaste inntektskjelda til kommunen. Det gode med denne inntekta er at ho ikkje blir samordna med overføringane frå staten (rammetilskotet). Vi beheld eigedomsskatten utan å bli trekt andre stader. Hovudkjelda til eigedomsskatt er kraftanlegga til Agder Energi. Vi skriv ut eigedomsskatt på verk og bruk og har maksimumssats på 7 promille (7/1000) av verdien på eigedomane. Kommunen har nå fått grunnlaget for utskrivinga av eigedomsskatt for kraftverka for 2017 (brev frå Sentralskattekontoret datert 14. oktober 2016). Alle anlegg i Åseral eigd av Agder Energi vil for 2017 ha ein formuetakst under maksimumstaket. Formueverdien av eit kraftverk vil i hovudsak bereknast med grunnlag i eit gjennomsnitt av dei siste fem åra sin spotpris for straum og driftsutgifter for det enkelte kraftverket. Verdien av kraftverka vil svinge ettersom straumprisen endrar seg. Dei låge straumprisane dei siste åra har redusert formueverdien og har medført at utskriving av eigedomsskatt for kraftverka i 2017 er redusert med 2,6 mill. kr samanlikna med Straumprisen i 2016 er òg svært låg, og det vil medføre ytterlegare reduksjon i eigedomsskatt frå kraftverka i Vi anslår den reduksjonen i 2018 til 10 %. Varsla auke i grunnrenteskatten til staten for kraftverka kan ytterlegare redusere grunnlaget for eigedomsskatt i Regjeringa har sendt ut forslag til endringar i eigedomsskatten for verk og bruk. Det er frå kommunane ein massiv motstand mot denne endringa, og signal frå regjeringa sine støtteparti er at dei er imot ei slik endring. Det var venta at regjeringa skulle kome attende til dette i samband med statsbudsjettet for 2017, men det kom ingen avklaring på denne saka. Vi har i forslag til inntekt av eigedomskatt ikkje teke høgde for at eigedomsskattelova blir endra. Skulle regjeringa sitt forslag til endringar få fleirtal, ville det medføre ein reduksjon i denne inntekta på 2,5 3 mill. kr for Åseral. Åseral kommune skriv ut eigedomsskatt for anlegg under bygging. Det er i økonomiplanen for 2017 og 2018 budsjettert med ein auke i eigedomsskatten i samband med utbygginga av trafostasjonen på Honna og ny linje frå Skjerka. Det er berekna til å gje 0,7 mill. kr i eigedomsskatt i 2017 og ytterlegare ein auke på 0,7 mill. kr i Skatt av denne utbygginga er også avhengig av at forslaget til endringar i eigedomsskatt for verk og bruk ikkje blir vedteke. Det er for skatt på eigedomar ikkje teke inn konsekvensane av utbyggingar i Skjerkavassdraget som nå er starta eller for konsesjonssøknaden frå Agder Energi om Åseralsprosjekta. Det er ikkje lagt opp til å innføre generell eigedomsskatt i planperioden. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

17 Vi ser i dag for oss følgjande inntekter frå eigedomsskatt i perioden : År (Alle beløp i kr 1000) Eigedomsskatt Sal av konsesjonskraft Kommunen får konsesjonskraft frå utbyggingane i vassdraga våre. Frå år 2015 har krafta blitt forvalta av Konsesjonskraft IKS. Selskapet som kommunen gjekk inn som medeigar av i Inntekta frå sal av konsesjonskraft til kommunen blir som kjent avgrensa av straumforbruket innanfor kommunen sine grenser. Åseral er tildelt mykje meir konsesjonskraft enn straumforbruket. Den delen av konsesjonskrafta som kommunen ikkje kan ta ut blir i dag tildelt fylkeskommunen. Vi opplever for tida låge salsprisar for straum, og produksjonskostprisen som vi betalar Agder Energi for krafta aukar. Ut frå desse forholda blir det ei låg inntekt frå sal av konsesjonskraft i økonomiplanperioden. Denne inntekta har blitt redusert år for år frå toppåret i 2011, kor kommunen hadde 7,1 mill. kr i inntekt frå sal av konsesjonskraft. Vi har for perioden lagt til grunn budsjettforslaget frå Konsesjonskraft IKS for denne inntekta. I planperioden har vi budsjettert med følgjande inntekter frå sal av konsesjonskraft: År (Alle beløp i kr 1000) Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Kommunen får konsesjonsavgifter for utbygging av vasskraft i Åseral. Denne inntekta er berekna til 6,14 mill. kr i Konsesjonsavgifter skal prisjusterast kvart femte år, og vi har budsjettert med prisjustering i Konsesjonsavgifter kan ein ikkje sjå på som frie inntekter for kommunen då bruk av denne inntekta er regulert i forskrifter. Det er ikkje teke med konsekvensane av utbyggingar i Skjerkavassdraget eller for Åseralsprosjekta. Budsjettet for planperioden for konsesjonsavgifter er følgjande: År (Alle beløp i kr 1000) Konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskot Denne inntekta er i hovudsak tilskot til mottak av flykningar. Inntekta er berekna ut frå dei personane som er komen til kommunen og satsar i forslag til statsbudsjett. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

18 2.7 Finanspostar Finnansinntekter Kommunen har betydelege midlar etter sal av aksjar i Agder Energi. Avkastninga av denne finanskapitalen er vanskeleg å budsjettere, spesielt med dei svingingane ein har sett dei siste åra. Vi vel å budsjettere med ei avkastning på 4 % også for åra Finansinntekta byggjer på at kommunen prisjusterer finanskapitalen i tråd med budsjettet for Inntekta er berekna ut frå eit beløp på 136,3 mill. kr. For å nå ei slik avkastning, må kommunen plassere midlar også i papir med høgare risiko enn innskot i bank. Vi brukar eit uavhengig rådgjevingsfirma til hjelp i dette arbeidet. Kommunen sitt finansreglementet gjev rammer for plasseringane. I forslag til budsjett for planperioden har vi lagt til grunn at 2 % av avkastninga blir avsatt på fond, slik at kapitalen omtrent blir uendra i forhold til prisutviklinga i samfunnet, jf. kommunen sitt finansreglement pkt Agder Energi betalar ut utbytte for 2017 med grunnlag i rekneskapen for Utbyttet vil av den grunn vere kjent første året i planperioden. Åseral får 6,22 mill. kr i utbytte i Vi trur at den låge straumprisen samt store investeringar vil gje utslag i svakare resultat for Agder Energi i dei komande åra. Vi har budsjettert med ein nedgang i utbytte for åra og har lagt til grunn eit anslag på 5,22 mill. kr for desse åra. Kommunen har god likviditet og har betydelege midlar plassert i bank. Renter for driftskonti i bank og formidlingslån er anslått til 1,4 mill. kr for Vi har lagt til grunn at renta på innskot vil gå noko opp i planperioden og har auka inntekta i Vi har same føresetnad for rente på kommunen sine innlån, at renta går tilsvarande opp frå Kommunen har budsjettert med følgjande finansinntekter i perioden : Finansinntekter (Alle beløp i kr 1000) Finansavkastning Utbytte Agder Energi Renter driftskonto/utlån Sum finansinntekter RÅDMANNEN SITT FORSLAG

19 2.7.2 Finansutgifter Kommunen har dei seinare åra finansiert fleire store investeringsprosjekt med langsiktige lån. Vi har gått frå å vere ein kommune med lite lån per innbyggjar til å vere ein av kommunane med mest lån per innbyggjar i Vest-Agder. I planperioden blir det føreslått å ta opp lån på totalt 56 mill. kr. Det skal dekke finansieringskostnaden til reinseanlegg Ljosland på 38 mill. kr i 2018/2019 og til rehabilitering/nybygg sjukeheimen med 18 mill. kr i Til grunn for berekningar av renter og avdrag på nye lån ser ein for seg at låna blir teke opp midt i budsjettåret og blir det året bare belasta med renter for eit halvt år. Vi vil sjå av tabell over finansutgifter at utgifter til renter og avdrag aukar monaleg i planperioden på bakgrunn av dei planlagde investeringane. Det er lagt til grunn eit rentenivå på 2,0 % i 2017 og 2018, og som vil auke med 0,25 % i Det er budsjettert med eit rentenivå som er noko høgare enn det vår største lånegjevar, Kommunalbanken, legg til grunn. Vi har sett avdragstid til år for alle nye lån i planperioden. Avdragstida er sett til berekna levetid for investeringsprosjekta. Vi har inngått avtalar om fast rente for ca. 45 % av låneporteføljen. Avtalt rente for to lån fram til 2023 er på 3,67 % og for eit lån tatt opp i januar 2015 på 1,59 % fram til Kommunen driv med vidareformidling av startlån for Husbanken. Dette er lån som skal gjevast til unge førstegongsetablerarar som har problem med å kome seg inn på bustadmarknaden. Vi har ikkje budsjettert med å ta opp startlån i perioden, då det i dag står betydelege ubrukte startlån til disposisjon. Kommunen har budsjettert følgjande utgifter til renter og avdrag i perioden : Finansutgifter (Alle beløp i kr 1000) Avdragsutgifter Renteutgifter RÅDMANNEN SITT FORSLAG

20 2.8 Organiseringa i kommunen Nedanfor følgjer ein gjennomgang av dei einskilde planområda som syner driftsrammer, målsetingar for planperioden og spesielle tiltak i planperioden. Administrativ struktur Kommunestyret vedtok 9. september 2011 ny administrativ struktur. Strukturen vart teken opp til evaluering i Dagens struktur vart igangsett frå og med Rådmann Sentraladministrasjon Økonomi og personal Einingsleiar Service, reiseliv og kultur Einingsleiar Stab (Folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, organisasjon) Avdeling for drift og utvikling Kommunalsjef Utvikling Einingsleiar Drift og vedlikehald Einingsleiar Reinhald Einingsleiar Avdeling for oppvekst og levekår Kommunalsjef Barnehage Einingsleiar Skule og integrering Einingsleiar Helsehuset Einingsleiar Pleie, rehabilitering og omsorg Einingsleiar NAV Åseral Einingsleiar RÅDMANNEN SITT FORSLAG

21 2.8.1 Politisk styring - planområde 190 Justering av driftsramme (Alle beløp i kr 1000) Politisk styring Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme vedteke KOS føregåande år Kompensasjon lønsauke Komp. lønsauke - overheng 0 Kompensasjon prisvekst 34 Stortingsval Kommuneval TV-overføring KOS-møte 25 Etablering av barne- og ungdomsråd 30 Kontroll og tilsyn - ekstraløyving Reduksjonar driftsramme Generell reduksjon -25 Redusere stønad til politiske parti Åseralsheimen syter for mat til møte - nokre møte utan mat og enklare servering Jolegåve til tilsette og politikarar opphøyrer Korrigert brutto Netto ramme drift Ordførar si tilråding for mål i perioden Ordførar vil prioritere møte i hovudutvala for å vere tettare på korleis endra organisering fungerer i praksis. Endra økonomiske rammer gjer at optimal samhandling mellom administrasjon og politisk side er viktigare enn nokon gong. Dette kan følgjast opp t.d. gjennom arbeid med utforminga av nytt delegasjonsreglement. Åseral skal ta aktivt del i diskusjonen rundt kommune- og regionreform. Åseral er klar for å optimalisere interkommunalt samarbeid. I samband med at store energiprosjekt truleg blir starta opp i 2017 vil næringsarbeid ha høg prioritet. Oppfølging av utbyggingsavtale og infrastrukturbygging blir svært viktig. Eit hovudmål er å få høg lokal utteljing i energiprosjekta og vidare prøve å sikre varige arbeidsplassar. I denne samanhengen må vi auke bevisstgjeringa rundt utviklarrolla. Aktuelle planar må følgjast opp. Målet er at Åseral frå brukarsida blir sett på som ein ja-kommune med godt omdømme og kvalitet. Økonomi. Vidareføre samhandling i forkant av utarbeidinga av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Kommunestyret skal kvart halvår ha eit tema om økonomi i samband med ordinært kommunestyremøte (mars og september). Her skal eit fast punkt vere orientering om viktige LVK-saker, samt å få oppdatert informasjon om den økonomiske utviklinga. Integreringsarbeidet må ha høg prioritet. Samhandlinga mellom ulike aktørar med ulikt ansvar må betrast. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

22 KOSTRA-tal Brutto driftsutgifter politisk styring, funksjon 100, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune Sirdal kommune Kommunegruppe Vest-Agder Åseral har gjennom ein del år nå hatt høge utgifter til politisk styring. Sjølv om ein justerer for folketalet, så er tala høgare per innbyggjar enn i dei aller fleste andre kommunar. Brutto driftsutgifter kontroll og revisjon, funksjon 110, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune Sirdal kommune Kommunegruppe Vest-Agder Utgifter til revisjon er det som i hovudsak trekker opp her. Vi betalar høvesvis mykje for forvaltningsrevisjon og har mange spelemiddelprosjekt og andre prosjekt som skal godkjennast av revisjonen. Kontrollutval Kontrollutvalet ber om ekstra løyving til forvaltningsrevisjon på kr , jf. kontrollutvalssak 13/16. Rådmannen har ikkje funne å kunne innfri dette i ein svært vanskeleg økonomiplanperiode. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

23 2.8.2 Sentraladministrasjonen Rammeområdet Sentraladministrasjonen består av einingane Rådmannen, Økonomi og personal og Service, reiseliv og kultur. Justering av driftsramme (Alle beløp i kr 1000) Sentraladministrasjonen Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme vedteke KOS føregåande år Kompensasjon lønsauke Komp. lønsauke - overheng 106 Kompensasjon prisvekst 171 Næringsbygg i Kyrkjebygd sentrum - leigeutgifter Beredskap - arbeid med samfunnstryggleik og beredskap Reduksjonar driftsramme Generell reduksjon -60 Red. overføring til Åseral Sokneråd -10 Åseralsheimen syter for mat til møte Redusere energiutgifter -75 Gåve til 50- og 60-årsjubilantar opphøyrer -30 Reduksjon vedk. permisjon i stilling Redusere utgifter til seniortiltak -50 Redusere utgifter turistkontoret -50 Innbyggjarane over på Digipost - reduksjon porto Redusere overføring til Idrettsrådet -50 Utdanningsstipend - ordninga opphøyrer -450 Kortare opningstid symjehall ( ) -25 Sal av Kylland grendehus - reduksjon driftsutgifter -30 Korrigert brutto Netto ramme drift Sentraladministrasjonen reduserer kostnadar for å sikre balanse i årsbudsjett 2017 og legge grunnlaget for ein berekraftig balanse for økonomiplanperioden. Dei einskilde satsingsområda og reduksjonane blir omtalt under dei einskilde ansvarsområda 100 Rådmannen, 130 Økonomi og personal og 150 Service, reiseliv og kultur. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

24 Mål for perioden Med bakgrunn i fokusområde og målsetjingar i kommuneplanen har ein sett opp desse måla for planperioden: Integrere systembasert internkontroll i organisasjonen Kunnskapsbasert og samordna tilnærming i folkehelsearbeidet Vurdering av måloppnåing skjer i årsmeldinga. KOSTRA-tal Brutto driftsutgift til adm. og styring, funksjon 120, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune Sirdal kommune Kommunegruppe Vest-Agder Brutto driftsutgifter per innbygjar er høge i nasjonal samanheng Rådmannen planområde 100 Justering av driftsramme (Alle beløp i kr 1000) Rådmannen Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme vedteke KOS føregåande år Kompensasjon lønsauke Komp. lønsauke - overheng 33 Kompensasjon prisvekst 28 Næringsbygg i Kyrkjebygd sentrum - leigeutgifter Reduksjon i driftsramme Generell reduksjon -50 Red. overføring til Åseral Sokneråd -10 Åseralsheimen syter for mat til møte Reduksjon energiutgifter -60 Korrigert brutto Netto ramme drift RÅDMANNEN SITT FORSLAG

25 Løns- og driftskostnadar til rådmann, kommunalsjefar, kommunelege, HR-rådgjevar (30 %-stilling), folkehelsekoordinator og hovudtillitsvalde blir ført på rådmannen sitt område. Løn til ungdom under «sommar-jobbgarantien» blir ført på dette ansvaret, men kostnadane blir overført til dei dei einskilde tenesteområda ut frå faktisk brukt timevolum. Planområdet må ta sin del av kostnadskutt for at kommunen skal levere eit forslag til årsbudsjett i berekraftig balanse for I 2017 blir det lagt til grunn ei subsidiering på kr i samband med nyetablert næringsbygg i sentrum. Det blir ikkje forventa full inndekning frå nye leigetakarar frå starten av året. Frå 2018 reduserer ein forventa subsidiering til kr i samband med at ein del av leigetakarane er gründarar som for ein avgrensa periode nyt godt av redusert leigepris i næringshagen. Kyrkja må også forholde seg til redusert økonomisk ramme for år det vil seie at ramma ikkje aukast tilsvarande deflator. Investeringstiltak Tiltak Omtale Pkt. i kommuneplanen Kostnad og finansiering Tømmerkai Strømsvika Fornying av kopimaskinar Åseral kommune har i KOS-sak 158/2016 vedteke deltaking som medeigar i MHS Holding AS med datterselskap, som blir etablert med hovudføremål utbygging av ny tømmerkai i Strømsvika. Kopimaskinar (investering kvart 5. år) frå kraftfondet 300 frå drifts- og investeringsfond Rådmannen vil for år 2017 særlig ha fokus på: Systematisk internkontroll i organisasjonen Kunnskapsbasert og samordna tilnærming i folkehelsearbeidet Kostnadskontroll i ein svært utfordrande planperiode Handlingsprogram investeringstiltak (Alle beløp i kr og netto utgift per år) Fornying av kopimaskinar 300 Tømmerkai Strømsvika RÅDMANNEN SITT FORSLAG

26 Økonomi og personal planområde 130 Justering av driftsramme (Alle beløp i kr 1000) Økonomi og personal Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme vedteke KOS føregåande år Kompensasjon lønsauke Komp. lønsauke - overheng 23 Kompensasjon prisvekst 12 Reduksjonar driftsramme Generell reduksjon -10 Gåve til 50- og 60-årsjubilantar opphøyrer -30 Reduksjon vedk. permisjon i stilling Redusere utgifter til seniortiltak -50 Korrigert brutto Netto ramme drift Økonomikontoret er tildelt ei driftsramme på kr for budsjettåret Kontoret har ikkje fått midlar til ekstra driftstiltak. Det var ønskje om midlar til kompetanseheving både for kontoret sine tilsette, til leiaropplæring og likestillingsarbeid i kommunen. Desse tiltaka blei ikkje prioritert i budsjettet for Personal vart organisatorisk og budsjettmessig slått saman med økonomikontoret frå og har nå fungert som ei eining i to år. Eininga opplever at dette har gjeve eit betre samarbeid og auka fagkompetanse innanfor løn og personal. Det komande året vil eininga ha ei redusert bemanning då ei av dei tilsette er ute i permisjon. Stillinga er berre delvis erstatta. Dette gjer at noko av utviklingsarbeidet og kompetansehevinga innan økonomi for einingsleiarar vert utsett. Samstundes vert det arbeidd med nytt økonomi-, HR- og lønssystem som skal implementerast frå nyttår. Dette vil krevje ekstra ressursar i året som kjem. Personalarbeid Sjukefråværet i kommunen varierer. I og med at vi er ein liten kommune vil ein person sitt langtidssjukefråvær gje store utslag. Vi ligg likevel godt under landsgjennomsnittet. Sjølv om vi i 2016 nok ikkje kan klare målet om å ha eit sjukefråvær på under 5 %, ligg vi ikkje langt unna. God leiing er viktig både i forhold til økonomi- og personaloppfølging. Har vi tilsette som går til leiar før lege, og får ei god oppfølging frå leiar, trur vi dette kan påverke sjukefråværet. Vi ønskjer å ha fokus på leiaropplæring òg i 2017, men har ikkje ekstra midlar å nytte til dette formålet. Vi må difor i stor grad basere opplæringa på å nytte interne lærekrefter, både når det gjeld personal- og økonomikompetanse, inkl. innkjøp og innkjøpsreglement. Eit anna ønskje er å få tid til å arbeide med rutinar samt bevisstgjering og oppdatering av rutinane. Ei målsetting for 2017 er òg å ha fokus på dei etiske retningslinene. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

27 Vi ønskjer òg å arbeide vidare med likestilling. Likestillingsutvalet som vart starta i 2016 skal fortsette å arbeide med temaet, med spesiell vekt på deltidsproblematikk og toleranse. Mål for perioden Basert på fokusområde og målsetjingar i kommuneplanen har ein sett opp desse måla for planperioden: Revidere kommunen sitt økonomireglement Revidere sentral rutinebeskrivelse for økonomistyring og internkontroll samt auke økonomikompetansen i administrasjonen Ha fokus på fag- og leiarkompetanse Redusere sjukefråværet i Åseral kommune Halde fokus på HMS/kvalitet og forbetringsarbeid Ha fokus på likestilling Innkjøp for kommunen skal skje etter reglane for offentlege innkjøp for å sikre etisk framferd og god utnytting av midla som kommunestyret har stilt til rådvelde Planområdet sine oppgåver Tiltak Omtale Pkt. i kommuneplanen Kostnad og finansiering Lærlingplan Kompetanseplan Ufrivillig deltid og heiltidskultur Leiaropplæring Kompetanseheving ved innføring av nytt økonomiog lønssystem Heilskapleg plan for lærlingordning og finansiering av desse Utarbeiding av felles retningsliner ved fastsetjing av overordna kompetanseplan - behovskartlegging, prioriteringar, kompensasjonsordningar, bindingstid o.l. Kartlegging av ufrivillig deltid. Vurdere mogleg auke i stillingsstorleik til dei som ønskjer auke i stillinga. Arbeide mot heiltidskultur i kommunen ved å arbeide målretta mot størst mogeleg stillingar, og så langt det er mogleg lyse ut 100 %-stillingar. Leiarutvikling. Naudsynt utvikling og kompetanseheving for å kunne nå måla. Opplæring i nytt økonomi-, løns- og HR-system Innanfor eiga ramme Innanfor eiga ramme 6.2 Innanfor eiga ramme 50 i kvart av åra 2019 og 2020 (frå driftsrekneskapen) 40 frå driftsrekneskapen Handlingsprogram driftstiltak Gjeld berre tiltak der det er trong for ekstra finansiering. Tiltak som ikkje kostar noko eller som skal gjerast innanfor driftsramma går ikkje fram av oversikten. (Alle beløp i kr og netto utgift per år) Leiaropplæring Kompetanseheving ved innføring av nytt økonomi- og lønssystem 40 RÅDMANNEN SITT FORSLAG

28 Service, reiseliv og kultur planområde 150 Justering av driftsramme (Alle beløp i kr 1000) Service, reiseliv og kultur Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme vedteke KOS føregåande år Kompensasjon lønsauke Komp. lønsauke - overheng 50 Kompensasjon prisvekst Beredskap - arbeid med samfunnstryggleik 20 Reduksjon driftsramme Redusere utgifter turistkontoret -50 Innbyggjarane over på Digipost - reduksjon porto Redusere overføring til Idrettsrådet -50 Utdanningsstipend - ordninga opphøyrer -450 Reduksjon energiutgifter -15 Kortare opningstid symjehall ( ) -25 Sal av Kylland grendehus - reduksjon driftsutgifter -30 Korrigert brutto Netto ramme drift Eininga er tildelt ei driftsramme på kr for budsjettåret Ut over kompensasjon for løn- og prisvekst så har eininga fått tilført kr for styrking av beredskapsarbeidet. Dette går til utgifter ein har fått gjennom siste år som følgje av innføring av satellittelefonar (lisens og abonnement) samt varslingssystem. Det er lagt inn reduksjon på ramma på totalt kr det komande året. Dette meiner ein å skulle få til ved gjennomføring av dei tiltaka som er omtalt i tabellen. RÅDMANNEN SITT FORSLAG

29 Utfordringar for planområdet IKT for Åseral vart overført til selskapet DDV frå januar Det har synt seg at dette har blitt noko dyrare enn det ein la til grunn då vedtaket vart fatta. Dette skuldast mellom anna at tala i plandokumentet som vart vedteke i kommunestyret i 2014 var basert på 2012-tal. For 2017 vert det på ny ein auke i kostnaden til DDV, men innføring av nye system og ordninga med at dei overtek ein del av lisensutgiftene som kommunen har hatt fram til no, gjer at tala til slutt ikkje vert så avskrekkande. For Åseral sin del er det ingen gevinst å hente på at DDV tek over nokre lisensar frå 2017, men det vert heller ikkje fordyrande. Gjennom det siste året har kommunestyret vedteke å gjennomføre fire ulike fiberprosjekt. Tre av desse er fullfinansiert gjennom omdisponering av fondsmidlar, medan det siste er det fram til no løyvd kr av i alt kr til å gjennomføre. Ein ser ikkje føre seg at dei resterande kr vert naudsynte å få løyving til før i 2018 når prosjektet skal vere gjennomført. Minne kultursenter har gjennom året halde fram ei positiv utvikling når det gjeld vitjande og bruk av lokala. Det vert no arbeidd med eit nytt prosjekt som skal opnast hausten 2017 med fokus på Lord Salvesen sitt liv og virke. Ein film frå 1927 er bakgrunnen for at det no er sett i gang eit prosjekt som skal gjere dette kjent. I dag har dagleg leiar på Minne, reiselivskonsulent, kulturkonsulent samt leiar av frivilligsentralen kontorplass på Minne. Dette gjer at det er eit godt tverrfagleg samarbeid som alle dreg nytte av. Utfordringa i framtida er korleis ein skal få til å halde Minne ope kvar dag, som er eit mål i kommuneplanen. I 2014 starta arbeidet med å gjere Åseral kommune til eit berekraftig reisemål i regi av turistkontoret for Lindesnesregionen. Dette arbeidet vil halde fram i 2017 og er no utvida til å gjelde heile regionen i fase 3 som ein no er inne i. Ein har heile tida teke sikte på å finansiere dette prosjektet gjennom DA-midlar. For 2016 fekk ein tilført kr , men desse vert ikkje nytta før seinare ut i fase 3 og unytta midlar må difor søkjast om overføring til neste år. Det vert difor ei forskyving på dei resterande kr til Ein vil arbeide for å halde fram den positive trenden ein har sett dei siste åra i samband med utvikling av arrangement og aktivitetar i Åseral. Mål for perioden Basert på fokusområde og mål i kommuneplanen samt eigne målsetjingar har ein sett opp desse måla for planperioden: Innkjøp for kommunen skal skje etter reglane for offentlege innkjøp for å sikre etisk framferd og god utnytting av midla som kommunestyret har stilt til rådvelde Halde sjukefråværet ved eininga så lågt som mogleg Få på plass ei best mogleg arbeidsfordeling innan eininga for å stå godt rusta mot framtidige utfordringar Løfte beredskapsarbeidet, som frå 2017 vert eit eige tenesteområde Gjere biblioteket meir moderne, tilgjengeleg og framtidsretta Åseral som destinasjon skal kunne sertifiserast som «Bærekraftig reisemål» RÅDMANNEN SITT FORSLAG

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( )

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( ) KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT (2018 2021) Foto: Instagram #vakreåseral @jstubstad @koaustrud @aseral_kommune @helenehavorstad @ketsmi @derute2 @katefinden @tanyaroysla @heidiaabel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT (2016-2019)

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT (2016-2019) KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT (2016-2019) Rådmannen sitt reviderte forslag 20.11.2015 INNHALD 1. FØREORD 4 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 6 2.1

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022 Forslag frå Høgre og Arbeidarpartiet Formannskapet 114/18, 27. november 2018 Side 1 av 5 Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 1. Austevoll kommunestyre

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte Budsjettguide 2019 - Kinn Felles kommunestyremøte 18102018 Kinn budsjettguide Budsjettguide 2019 er første dokument på vegen til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune Budsjett guide 2019 Budsjett og

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:- AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/737 331.1 Dykkar referanse 13/277 Modalen kommune Postboks 44 5729 Modalen Modalen

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017 i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

INNLEIING. Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016.

INNLEIING. Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016. STATUSRAPPORT PR 01.05.2016 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er under kontroll for inneverande år. Det

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tabellar for kommunane

Tabellar for kommunane Tabellar for kommunane Tabell 1-k Tabell 2-k Tabell 3-k Tabell A-k Tabell B-k Tabell C-k Tabell D-k Tabell E-k Tabell F-k Tabell 1-k Rammetilskot til kommunane 2020 Kommunane sitt rammetilskot blir løyvd

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 Vedteke av Kommunestyret 16.12.2014 INNHALD 1. FØREORD...4 2. ØKONOMIPLAN 2015-2018...6 2.1. Forankring av planarbeidet...6 2.2. Overordna målsettingar...7 2.4. Vårt

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer