Offentlig møteprotokoll

Like dokumenter
Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

Offentlig møteprotokoll

Møteinnkalling. Som vanlig på årets siste møte vil det bli servert julegrøt m/mandel til lunsj. Kl. 12 vil ungdommens motivasjonspris bli utdelt.

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Representantene i Fellesliste SV/SP, fremmet følgende endringsforslag:

Offentlig møteprotokoll

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl

Offentlig møteprotokoll

Saksprotokoll i Formannskapet

Offentlig møteprotokoll

Frosta kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 12.00

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 12.00

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Behandling i Kommunestyret :

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Alminnelig ettersyn. Økonomiplan

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll for Formannskapet

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

Møteprotokoll. Formannskapet

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Frosta kommune Arkivsak: 2011/

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Formannskapet. Utvalg: Rådhussalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Møteprotokoll for Formannskapet

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Larsen MEDL SKKP

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Møteprotokoll for Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Økonomiplan Budsjett 2016

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjettet 2012

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Møteprotokoll nr. 2/09

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Balsfjord kommune for framtida

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

PS 46/18 Økonomiplan , budsjett 2019

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik Bedehus Møtedato: Tid: 10:00 12:30. Forfall: Varamedlemmer: Jan Grønningen

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

Transkript:

Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtedato: 12.12.2007 Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal SP Medlem Tor Einar Bones SP Medlem Jan Osvald Berntsen SP FO Medlem Anne Britt Hanstad SP Medlem Hans Helge Høyland SP Medlem Knut Eide SP Medlem Anita Høyland Aasvang SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Torill Annie Johansen AP FO Medlem Roald Linaker AP FO Medlem Frank Pedersen Strømseth AP Medlem Anne Kristin Sagmo AP Medlem Stian Holm Strømseth AP Medlem Anne Beck Strømseng AP FO Medlem Ronny Jenssen SV Medlem Vilhelm Kjelsvik V Medlem Regina Nargis Alexandrova H Medlem Terje Viktor Nyberget H Medlem Ernst Hartvik Hansen H Medlem Halvor Eggen H Medlem Yngve Dagfinn Jessen FRP Medlem Jens Petter Waade FRP FO Medlem Dan Erlend Pedersen FRP Varamedlem Liv Marit Bobakk AP Roald Linaker Varamedlem Geir Sørensen AP Anne Beck Strømseng Varamedlem Kjetil Nyhus AP Torill Annie Johansen Varamedlem John Henri Reinholt FRP Jens Petter Waade Varamedlem Bjørn Mikkelsen SP Jan Osvald Berntsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Bardu kommune Altevannsveien 16 77 18 52 00 4770 07 00131 Telefax: Konto for skatt: org.nr.: Altevannsveien 16 E-postadresse: 77 18 52 01 7855 0519223 NO 864 993 982 9365 Bardu postmottak@bardu.kommune.no

Side 2 av 27 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 105/07 07/1057 LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRE, SAK 54/07 VALG AV UTVALG FOR OMSORG OG OPPVEKST FOR PERIODEN 2007-2011 106/07 07/1068 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN 2008-2011 107/07 07/1268 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN NORSK LUFTFARTSHØYSKOLE FOR PERIODEN 2007-2011 108/07 07/1581 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT TROMS MUSEUM FOR PERIODEN 2007-2011 109/07 07/1158 ARBEIDSSITUASJONEN VED LEGEKONTORET 110/07 07/1144 ØKONOMIPLAN 2009-2011 OG ÅRSBUDSJETT2008 111/07 07/1648 BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2009-2011 FOR VEKSTHUSET BARDU KF 112/07 07/1065 OMGJØRING AV VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2007-2011 Eventuelt: Forslag til møteplan 2008 ble godkjent. Spørsmål: Dan Erlend Pedersen stilte spørsmål om ordfører stiller seg positiv til konseptet, og om ordfører vil ta initiativ til at kommunestyret sender en felles gratulasjonshilsen til Snowmanprosjektet når det fremlegges den 18.12.07. Ordfører besvarte spørsmålet. Ronny Jenssen stilte spørsmål om ordfører vil at kommunen skal prioritere arbeidet med å få omlegging av E6 utenom Setermoen sentrum prioritert inn i Nasjonal Transportplan 2010-2019. Hvilke tiltak ser ordføreren for seg at kommunen må arbeide med? Ordfører besvarte spørsmålet. Ronny Jenssen stilte spørsmål om ordfører vil sørge for at plan for utbygging av bredbånd kommer på sakskartet til første kommunestyremøte i 2008. Vil ordfører sørge for at Bardu kommune arbeider for at alle boliger i kommunen sikres tilgang til et fremtidsrettet bredbånd? Ordfører besvarte spørsmålet.

Side 3 av 27 Frank P. Strømseth stilte spørsmål om endringer i barnehageloven. Høringsfrist for dette er 3.1.08. Hva har Bardu kommune gjort i denne saken og hvor står denne saken i forhold til høringsfristen? Ordfører besvarte spørsmålet. Frank P. Strømseth stilte spørsmål om hvor saken om jernbaneutredningen står, hva er status? Ordfører besvarte spørsmålet. Terje Nyberget stilte spørsmål om hvilke rutiner og systemer Bardu kommune har på høringer for å sikre at disse blir gjenstand for politisk behandling? Ordfører besvarte spørsmålet. Ragnhild Movinkel stilte spørsmål om ordfører har fått svar fra RDA ang. jernbaneutredningen? Ordfører besvarte spørsmålet. Ragnhild Movinkel stilte spørsmål om hvilken avtale en har for mobiltelefon trafikk og utstyr? Har man egen kundekontakt hos mobiltelefonleverandøren slik at en kan gjennomgå driften for å optimalisere denne, og har en også avtale om kjøp av mobiltelefoner? Ordfører besvarte spørsmålet.

Side 4 av 27 Sak 105/07 LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRE, SAK 54/07 VALG AV UTVALG FOR OMSORG OG OPPVEKST FOR PERIODEN 2007-2011 Behandling: AP/SP v/frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Høyre v/terje Nyberget fremmet følgende forslag: Vedtak i K-sak 54/07 kjennes ugyldig, og nytt valg av utvalg for omsorg og oppvekst gjennomføres iht. kommunelovens 38a Avtalevalg. Ved votering mellom F.P.Strømseths forslag og T.Nybergets forslag, ble F.P.Strømseths forslag vedtatt med 19 stemmer mot 6 stemmer (4H, 1V, 1FRP). Vedtak: Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Sak 106/07 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN 2008-2011 Behandling: AP/SP v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag: Som medlem av overformynderiet velges Bengt Eggen for perioden 01.01.08-31.12.11. Som varamedlemmer velges Nils Stein og Grete Kollen for perioden 01.01.08-31.12.09. Ved votering ble innstillingen med T.E.Bones forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Som medlem av overformynderiet velges Bengt Eggen for perioden 01.01.08-31.12.11. Som varamedlemmer velges Nils Stein og Grete Kollen for perioden 01.01.08-31.12.09. Rådmannen gis myndighet å treffe beslutning om hvem av formynderne som skal føre overformynderiets bøker. Sak 107/07 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN NORSK LUFTFARTSHØYSKOLE FOR PERIODEN 2007-2011 Behandling: AP/SP/H/V/SV v/frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Til styret for Stiftelsen Norsk Luftfartshøyskole for perioden 2007-2011, velges følgende: Medlem: Varamedlem: Arne Nysted Terje Nyberget Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Side 5 av 27 Vedtak: Til styret for Stiftelsen Norsk Luftfartshøyskole for perioden 2007-2011, velges følgende: Medlem: Varamedlem: Arne Nysted Terje Nyberget Sak 108/07 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT TROMS MUSEUM FOR PERIODEN 2007-2011 Behandling: Stian H. Strømseth ble innvilget permisjon fra deler av møtet før behandling av saken. Det var enighet i kommunestyret om at valget ble foretatt som et rent flertallsvalg. AP/SP v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag: Politisk representant: Toralf Heimdal med Torill Johansen som vararepr. Representant for de frivillige: Sigmund Nyborg med May Britt Walør Fagertun som vararepr. H/V/SV v/regina Alexandrova fremmet følgende forslag: Politisk representant: Bjarne Kollstrøm med Torill Kjelstrup som vararepr. FRP v/dan E. Pedersen fremmet følgende forslag: Politisk representant: Yngve Jessen med Børge Grimstad som vararepr. Votering: Ved votering over Dan E. Pedersens forslag, falt dette med 3 stemmer for (FRP) og 21 stemmer mot. Vedtak: Som politisk representant og representant for de frivillige til styret for Midt Troms Museum for perioden 2007-2011 velges følgende: Politisk representant: Toralf Heimdal med Torill Johansen som vararepr. Representant for de frivillige: Sigmund Nyborg med May Britt Walør Fagertun som vararepr. Sak 109/07 ARBEIDSSITUASJONEN VED LEGEKONTORET Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Legekontoret i Bardu kommune styrkes med en legestilling hvorav 80 % er kommunal del. Bemanning blant legesekretær/bioingeniører økes med 50 % stilling. Økte utgifter innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Side 6 av 27 Sak 110/07 ØKONOMIPLAN 2009-2011 OG ÅRSBUDSJETT2008 Behandling: Stian H. Strømseth gjeninntrådte møtet etter endt permisjon før behandling av saken. Høyre v/terje Nyberget fremmet følgende endringsforslag:

FRP v/yngve Jessen fremmet følgende endringsforslag: Side 7 av 27

Side 8 av 27 AP/SP v/frank P. Strømseth fremmet følgende endringsforslag: SV v/ronny Jenssen fremmet følgende endringsforslag:

Side 9 av 27 Det ble ytret ønske om punktvis votering. Gruppelederne i hvert parti gikk sammen og fremmet følgende fellesforslag v/terje Nyberget:

Side 10 av 27 Høyre v/terje Nyberget trakk Høyres opprinnelige forslag og fremmet nytt endringsforslag slik: Under pkt. 3.3. Utredninger tilføyes følgende: - Vurdering av å skille ut boliger og eiendommer i et eget eiendomsselskap Nytt pkt. 3.4. Det utredes etablering av et politisk næringsutvalg på 5 medlemmer som fast utvalg f.o.m. høsten 2008 (58.000,-) FRP v/dan E. Pedersen trakk FRPs opprinnelige forslag og fremmet nytt endringsforslag slik: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede egen sak om reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra 25 til 19. Saken legges fram i første halvdel av 2008. 2. Kommunestyret ber administrasjonen utrede egen sak om manglende antall busskur i kommunen. Flyttbare godkjente busskur bør vurderes. Kostnader ved ulike alternativer og antall må fremkomme. Saken legges fram for Plan-teknisk utvalg innen utgangen av 2008. SV opprettholdt sitt opprinnelige forslag. AP/SP trakk sitt opprinnelige forsalg. Votering: Ved votering over SVs forslag, falt dette med 2 stemmer for(1sv,1v) og 23 stemmer mot. Ved votering over FRPs forslag pkt. 4 falt dette med 7 stemmer for (3FRP, 4H) og 18 stemmer mot. Ved votering over FRPs forslag pkt. 5 falt dette med 7 stemmer for (3FRP, 4H) og 18 stemmer mot. Ved votering over Høyres forslag til nytt strekpunkt under pkt. 3.3 falt dette med 7 stemmer for (4H, 3FRP) og 18 stemmer mot. Ved votering over Høyres forslag til nytt pkt. 3.4 falt dette med 4 stemmer for (H) og 21 stemmer mot. Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingen med tidligere vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2008 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Den alminnelige skattesats for utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i Bardu kommune for året 2008 settes til 7 0/00. 1.3. Øvrige eiendommer innenfor Setermoen tettsted fritas for eiendomsskatt for året 2008. 1.4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2008. 1.5. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall; Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2008 2009 2010 2011 Skatt på inntekt og formue 88 100 88 100 88 100 88 100 Rammetilskudd 46 960 46 935 46 683 46 695 Eiendomsskatt 20 370 22 000 22 000 22 000 Andre frie inntekter 12 989 13 289 13 289 13 289

Side 11 av 27 Sum frie inntekter 168 419 170 324 170 072 170 084 Netto rente og avdragsutgifter -25 872-28 426-28 655-28 528 Konsesjonskraftinntekter 33 000 33 000 33 000 33 000 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner 175 547 174 897 174 418 174 555 Fordelt til netto driftsrammer -182 745-181 220-181 220-181 220 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 7 198 6 323 6 803 6 665 Balanse 0 0 0 0 Detaljert driftsoversikt spesifisert på de enkelte driftsrammene framgår av vedlagte tabell (Tabell A). 1.6. Kommunale avgifter, priser og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå gjøres av den enkelte avdelingsleder. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2008 2009 2010 2011 Ordinære investeringer 38 500 19 100 11 850 9 000 Selvfinansierende investeringer VAR 5 000 3 000 0 0 Sum investeringsramme 43500 22100 11850 9000 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlagte tabell (Tabell B) og av vedlegg 2. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2008 2009 2010 2011 Låneopptak 38 300 19 300 10 050 8 700 Investeringstilskudd 1 500 2 500 0 0 Salg av eiendeler 3 400 0 1 500 0 Overført fra drift 300 300 300 300 Sum finansiering 43 500 22 100 11 850 9 000 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlagte tabell (Tabell C). 2.3. Lånene kan tas opp som samlelån. Rådmannen godkjenner øvrige lånebetingelser. 2.4. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om evt. investeringstilskudd foreligger. 2.5. Mottatt momskompensasjon på investeringer avsettes og benyttes som hovedregel til ekstraordinær nedbetaling på lån.

Side 12 av 27 3. Diverse 3.1. Vedtatte budsjettforutsetninger - Andre driftsutgifter. Prisstigning 2007 settes til 0,5 %. Revidert budsjett 2007 justeres iht. det. Prisstigning andre driftsutgifter 2008 settes til 2,5 % - Effektivisering tilsvarende 1% av netto budsjett (1.750.000) - Skatteanslaget økes med kr 0,5 mill - Folketallet pr 1.1.2008 settes til +20 f.o.m. 1.1.2008 (frie inntekter økes med 600.000) - Søskenmoderasjon i barnehage økes fra 30 % til 50 %. - Søskenmoderasjon innføres på SFO med 50 %. - Ny stilling som planlegger (600.000) - Legekontoret styrkes med 80% legestilling og 50% stilling som legesekretær/bioingeniør (380.000) - spredt bebyggelse vei, vann, avløp (150.000) - Prosjekt LØKTA (130.000) - Kjøp av vask arbeidstøy for PLO (150.000) - Forlenget åpningstid basseng (stengt i to måneder/skoleferien) (70.000) - Eget budsjett kriseteamet (64.000) - Gratis trygghetsalarmer (40.000) - Veivedlikehold (6215) reduserer (300.000) - Budsjettpost innen kultur øremerkes, etter søknad, støtte til deltakelse/reiseutg. innen idrett og kulturarr. på regionalt og nasjonalt nivå (50.000) Budsjettforutsetningene er innarbeidet i vedlagte tabeller. 3.2. Fullmakter Formannskapet gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1101 (til formannskapets disposisjon). Rådmannen gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1225 (avsetning til dekning av lønnsoppgjøret). Rådmannen gis fullmakt til å fordele på avdelingene midler avsatt på fellesposter. 3.3. Utredninger Det skal i 2008 igangsettes/videreføres følgene utredningsarbeid: - Framtidig barnehagebehov - Videreutvikling av Steilia alpinsenter - Nedre Bardu oppvekstsenter - Kommuneplan med delplaner - Næringsutvikling - ENØK/vedlikeholdsplan for kommunale bygg - Evaluering av legevakt samarbeidet - Framtidstunet - Ambulerende vaktmestertjeneste - Utgifter ved reduksjon av uønskede %-stillinger i pleie- og omsorg - Fremtidig behov for sykehjemsplasser - Målsetting om % andel egenfinansiering av investeringsbudsjett - Evaluering av den kommunale driften - Evaluering av regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Side 13 av 27 Økonomiplan 2008-2011 Tabell A DRIFTSOVERSIKT Regnskap Budsjett Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Skatt på inntekt og formue 81 121 85 700 88 100 88 100 88 100 88 100 Rammetilskudd 48 264 40 100 46 960 46 935 46 683 46 695 Eiendomsskatt 16 919 20 000 20 370 22 000 22 000 22 000 Momskompensasjon drift 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon investering 0 0 0 0 0 0 Psykiatritilskudd 2 051 2 459 2 659 2 659 2 659 2 659 Rentekompensasjon eldreomsorg 390 640 1 100 1 400 1 400 1 400 Rentekompensasjon skole 446 680 1 130 1 130 1 130 1 130 Andre statlige overføringer 4 156 6 100 8 100 8 100 8 100 8 100 SUM FRIE INNTEKTER 153 347 155 679 168 419 170 324 170 072 170 084 Renteinntekter 1 421 910 1 910 1 910 1 910 1 910 Renteutgifter eksisterende lån -4 949-7 235-12 865-12 559-11 821-11 101 Renteutgifter nye lån -737-270 -1 812-2 644-3 282 Netto renteutgifter/-inntekter -3 528-7 062-11 225-12 461-12 555-12 473 Mottatte avdrag på lån 300 300 300 300 300 Avdragsutgifter eksisterende lån -11 635-14 225-14 799-14 975-14 435-13 900 Avdragsutgifter - nye lån -628-149 -1 291-1 965-2 456 Netto avdragsutgifter -11 635-14 553-14 648-15 966-16 100-16 056 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 163-21 615-25 872-28 426-28 655-28 528 Konsesjonskraftinntekter 23 234 33 200 33 000 33 000 33 000 33 000 TIL FORDELING 161 418 167 264 175 547 174 897 174 418 174 555 Til driftsrammer: Barnas hus -997-304 -332-332 -332-332 Seterveien barnehage -838-696 -743-743 -743-743 Fageråsen barnehage -1 057-790 -840-840 -840-840 Bekkebo barnehage -1 140-955 -1 006-1 006-1 006-1 006 Øvre Bardu barnehage -610-534 -560-560 -560-560 Nedre Bardu barnehage -539-221 -236-236 -236-236 Sponga barnehage 0 0 18 18 18 18 Økt søskenmoderasjon barnehager -310-310 -310-310 Setermoen skole/sfo -16 845-15 866-18 066-17 496-17 496-17 496 Øvre Bardu skole/sfo -5 218-5 062-5 931-5 711-5 711-5 711 Nedre Bardu skole/sfo -5 460-4 848-5 280-5 160-5 160-5 160 Fredly skole/sfo -3 860-3 531-3 700-3 510-3 510-3 510 Søskenmoderasjon SFO -110-110 -110-110 Bardu ungdomsskole -12 709-12 258-13 775-13 350-13 350-13 350 Bardu kulturskole -1 598-1 532-1 684-1 684-1 684-1 684 Plan og utvikling -2 740-4 610-5 346-5 346-5 346-5 346 Kommunalteknikk -4 345-5 940-6 538-6 538-6 538-6 538 Ramme Vann, avløp og renovasjon 1 694 36 0 0 0 0 Bygg og eiendom 5 827-8 573-8 930-8 930-8 930-8 930 Landbruk -1 885-1 506-1 563-1 563-1 563-1 563

Side 14 av 27 Helse og sosial -22 564-25 323-27 004-27 004-27 004-27 004 Pleie og omsorg -38 715-40 185-42 933-42 933-42 933-42 933 Kultur -5 425-5 921-6 329-6 329-6 329-6 329 Voksenopplæring -375-332 -345-345 -345-345 Service -2 558-2 848-2 947-2 947-2 947-2 947 Rådmannens stab -12 628-14 431-14 857-14 857-14 857-14 857 Næring -1 051 227 200 200 200 200 Fellesutgifter -1 899-6 586-7 693-7 693-7 693-7 693 Politisk virksomhet -2 512-2 884-3 065-3 065-3 065-3 065 Kirka -2 505-2 707-2 842-2 842-2 842-2 842 Skatt, tilskudd og finans 5 379 0 0 0 0 0 Sum fordelt til driftsrammer -137 173-168 180-182 745-181 220-181 220-181 220 Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 0 0 Avsetning til disposisjonsfond -16 112-8 887-1 954-2 829-2 349-2 487 Avsetning til bundne fond -6 138-130 -130-130 -130-130 Avsetning til likviditetsreserven 3 309 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 1 544 1 000 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 5 866 Motpost avskr./renter 9 282 9 582 9 582 9 582 9 582 Overføring investeringsbudsjett -500-300 -300-300 -300 Netto disposisjoner -11 531 765 7 198 6 323 6 803 6 665 Balanse 12 714-151 0 0 0 0

Side 15 av 27 Investeringsoversikt 2007 2008 2009 2010 2011 Tabell B Prosjekt nr. Prosjektnavn Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Prosjekt 1A STARTLÅN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Prosjekt 2 IT 1 750 1 500 1 500 1 500 1 500 Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling 160 0 800 350 0 Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu 3 000 11 000 0 0 0 Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Prosjekt 6 SMASH 0 0 0 0 0 Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell 400 0 0 0 0 Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg 2 250 0 0 0 0 Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj. 270 800 1 000 1 000 0 Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN 11 200 0 0 0 0 Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale 0 500 0 0 0 Prosjekt 13 Paviljongen 0 0 300 0 0 Prosjekt 14 Barduhallen 1 100 500 500 0 0 Prosjekt 15 PCBsanering veilys 200 0 0 0 0 Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien 500 1 000 0 0 0 Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass 400 0 0 0 0 Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak 50 200 200 200 200 Prosjekt 19 Tusenårsstedet 400 0 0 0 0 Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt 300 700 0 0 0 Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II 0 0 0 1 500 0 Prosjekt 22 Sentrumsutvikling 2 000 2 000 3 000 0 0 Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu 750 0 0 0 0 Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet 10 000 6 000 0 0 0 Prosjekt 25 Sponga barnehage 700 0 0 0 0 Prosjekt 26 Barnehageutbygging 1 000 6 000 4 000 0 0 Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming 0 200 0 0 0 Prosjekt 28 Helsesenteret 300 300 0 0 0 Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger 300 300 300 300 300 Prosjekt 30 Kommuneplan 200 0 0 0 0 Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd 500 0 0 0 0 Prosjekt 32 Bardujordveien 0 900 0 0 0 Prosjekt 33 Parkutstyr 0 600 200 0 0 Prosjekt 34 Elveparken 0 0 300 0 0 Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann 5 000 5 000 3 000 0 0 SUM 46 230 43 500 22 100 11 850 9 000 Herav ikke VAR-investeringer 41 230 38 500 19 100 11 850 9 000 Samlet investeringstiltak 45 230 42 500 21 100 10 850 8 000 Opptak av startlån i Husbanken 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum 46 230 43 500 22 100 11 850 9 000

Side 16 av 27 Låneoversikt - årsbudsjett 2008 2009 2010 2011 Tabell C Prosjekt nr. Låneobjekt Lånebeløp Lånets løpetid Prosjekt 1A STARTLÅN 1 000 1 000 1 000 1 000 20 Prosjekt 2 IT 1 500 1 500 1 500 1 500 8 Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling 0 800 350 0 30 Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu 11 000 0 0 0 40 Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan 3 000 3 000 3 000 3 000 20 Prosjekt 6 SMASH 0 0 0 0 20 Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell 0 0 0 0 20 Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg 0 0 0 0 30 Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier 2 000 3 000 3 000 3 000 40 Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj. 800 1 000 1 000 0 40 Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN 0 0 0 0 40 Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale 500 0 0 0 20 Prosjekt 13 Paviljongen 0 300 0 0 20 Prosjekt 14 Barduhallen 500 500 0 0 40 Prosjekt 15 PCBsanering veilys 0 0 0 0 40 Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien 1 000 0 0 0 40 Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass 0 0 0 0 40 Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak 200 200 200 200 20 Prosjekt 19 Tusenårsstedet 0 0 0 0 20 Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt 0 0 0 0 20 Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II 0 0 0 0 40 Prosjekt 22 Sentrumsutvikling 500 500 0 0 40 Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu 0 0 0 0 40 Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet 3 300 0 0 0 40 Prosjekt 25 Sponga barnehage 0 0 0 0 20 Prosjekt 26 Barnehageutbygging 6 000 4 000 0 0 20 Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming 200 0 0 0 20 Prosjekt 28 Helsesenteret 300 0 0 0 20 Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger 0 0 0 0 20 Prosjekt 30 Kommuneplan 0 0 0 0 20 Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd 0 0 0 0 20 Prosjekt 32 Bardujordveien 900 0 0 0 20 Prosjekt 33 Parkutstyr 600 200 0 0 20 Prosjekt 34 Elveparken 0 300 0 0 20 Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann 5 000 3 000 0 0 40 SUM 38 300 19 300 10 050 8 700 Herav ikke VAR-investeringer 33 300 16 300 10 050 8 700 Samlet låneopptak investering 37 300 18 300 9 050 7 700 Opptak av startlån i Husbanken 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum låneopptak 38 300 19 300 10 050 8 700

Side 17 av 27 Vedlegg 1 Kommunale avgifter, gebyrer og priser 1. Avgiftssatser/gebyrer/priser gjeldende for budsjettåret 2008: a) Gebyr for kart og oppmåling og byggesaksgebyr fremgår av gebyrregulativet vedtatt av Bardu kommunestyre 27. april 2005 sak 20/05 og revidert av Bardu kommunestyre 12.desember 2005, sak 64/05. b) Årsavgifter for vann, kloakk, renovasjon og feiing Årsavgift vann: Kr 10,00 pr. m3/kr 21,00 pr. m2 Minsteavgift bolig: kr 2.499,00 Avgift for eiendom som betaler etter måler: Fastavgift kr 1.312,00 pr. år + forbruk Årsavgift kloakk: Kr 8,00 pr. m3/kr 16,80 pr. m2 Minsteavgift for bolig: kr 1.999,20 Fastavgift kr 1.312,00 pr. år + forbruk Årsavgift feiing: kr 335,00 Renovasjonsavgift pr. boenhet: kr 2.310,00 Slamavskiller: kr 1.605,00 Avgifter er inkludert MVA c) Foreldrebetalinger: Musikk- og kulturskole Skoleelever: Voksne: De gis en søskenmoderasjon på 30 % Barnehager (øker i tråd med statens fastsatte maksimalpris) Hel plass: Reduserte plasser: For reduserte plasser betales det for størrelse + 5% Det gis 50% søskenmoderasjon Kr. 1250,- pr. halvår. Kr. 1250,- pr. halvår. Kr. 2.330,- pr. mnd. Salg av enkelt dager (for barn som har plass i barnehagen) Kr. 184,- pr. dag. Kostpenger: Kr. 175,- pr. mnd. Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt time): Kr. 138,- Skolefritidsordning (ingen endring) Alt.C: Korttidsplass i skoleåret: kr. 721,- bet. pr. mnd i 11 mnd (aug-juni). Alt B: Heldagsplass i skoleåret: kr. 1.442,- bet. pr. mnd i 11 mnd (aug-juni). Alt A: Tillegg for plass elevfrie dager og i skoleferien kr. 1.715,- (Tilbudet gis på SFO ved Setermoen skole.) Salg av enkelt dager alt. C kr. 105,- pr. dag. Salg av enkelt dager alt. B kr. 244,- pr. dag. (For elever som har alt. C betales kr 140,-.) Salg av enkelt dager i skoleferien kr. 279,- pr. dag. Salg av enkelt dager elevfrie dager i skoleåret kr. 279,- pr. dag (For elever som har alt C ved grendeskolene) Det gis 50% søskenmoderasjon d) Husleiesatsene i kommunale boliger økes med 5 % med virkning fra 01.05.2008

Side 18 av 27 Vedlegg 2 Investeringsoversikt Hovedoversikt investeringsbudsjett 2007 2008 2009 2010 2011 Utgifter formidlingslån 950 950 950 950 - Inntekter formidlingslån 950 950 950 950 - Investering 41 230 38 500 19 100 11 850 9 000 Lån 31 060 33 300 16 300 10 050 8 700 8 450 1 500 2 500 - - Egenkapital/Fond 1 220 3 400-1 500 - Bruk av drift 500 300 300 300 300 Renter 749 1 070 2 612 3 444 4 082 Avdrag 628 803 1 945 2 619 3 110 Sum utgifter driftsbudsjett 1 876 2 172 4 856 6 363 7 491 Oversikt VAR Investering 5 000 5 000 3 000 - - Lån 5 000 5 000 3 000 - - - - - - - Egenkapital/Fond - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0 Prosjekt 1A STARTLÅN 2007 2008 2009 2010 2011 Opptak av nye lån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Lån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Egenkapital/Fond Renter ALT2 48 48 90 131 204 Avdrag antall år 20 50 100 150 200 250 Sum utgifter driftsbudsjett 98 148 240 331 454 Prosjekt 2 IT 2007 2008 2009 2010 2011 Investering IT 1 750 1 500 1 500 1 500 1 500 Lån 1 750 1 500 1 500 1 500 1 500 - - Renter ALT1 35 41 119 194 296 Avdrag antall år 8 109 94 281 469 656 Sum utgifter driftsbudsjett 144 135 400 663 953

Side 19 av 27 Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling 2007 2008 2009 2010 2011 Investering Renovering kommunehuset 160-800 350 - Lån 160-800 350 - - - - Renter ALT1 3-22 55 63 Avdrag antall år 30 3-13 33 38 Sum utgifter driftsbudsjett 6 0 35 88 102 Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu 2007 2008 2009 2010 2011 Investering Oppvekstsenter Øvre Bardu 3 000 11 000 - Lån 3 000 11 000 - Renter ALT1 60 303 597 609 593 Avdrag antall år 40 38 138 275 275 275 Sum utgifter driftsbudsjett 98 440 872 884 868 Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan 2007 2008 2009 2010 2011 Investering: 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Lån 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Renter ALT1 10 83 243 414 651 Avdrag antall år 20 13 75 225 375 525 Sum utgifter driftsbudsjett 23 158 468 789 1 176 Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 400 - - Lån 400 - - Egenkapital /fond Renter ALT1 8 - - - - Avdrag antall år 20 10 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 18 0 0 0 0

Side 20 av 27 Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 2 250 - Lån 780-1 470 - Renter ALT1 16 - - - - Avdrag antall år 30 13 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 29 0 0 0 0 Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Lån 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 - Renter ALT1 40 55 191 367 617 Avdrag antall år 40 25 25 88 163 238 Sum utgifter driftsbudsjett 65 80 279 530 854 Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj. 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 270 800 1 000 1 000 - Lån 100 800 1 000 1 000-170 - Renter ALT1 2 22 71 130 155 Avdrag antall år 40 1 10 33 58 70 Sum utgifter driftsbudsjett 3 32 103 187 225 Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 11 200 - - - Lån 6 400 - - - 4 800 - - - Renter ALT1 128 - - - - Avdrag antall år 40 80 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 208 0 0 0 0

Side 21 av 27 Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 500 - Lån - 500 - Renter ALT1-14 27 27 25 Avdrag antall år 20-13 25 25 25 Sum utgifter driftsbudsjett 0 26 52 52 50 Prosjekt 13 Paviljongen 2007 2008 2009 2010 2011 Investering - 300 - Lån - 300 - Renter ALT1 - - 8 17 16 Avdrag antall år 20 - - 8 15 15 Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 16 32 31 Prosjekt 14 Barduhallen 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 1 100 500 500 - - Lån 920 500 500 - - 180 Renter ALT1 18 10 41 56 55 Avdrag antall år 40 12 6 19 25 25 Sum utgifter driftsbudsjett 30 16 60 81 80 Prosjekt 15 PCBsanering veilys 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 200 - - Lån 200 - - Renter ALT1 4 - - - - Avdrag antall år 40 3 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 7 0 0 0 0

Side 22 av 27 Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 500 1 000 - - Lån 500 1 000 - - Renter ALT1 10 28 54 55 54 Avdrag antall år 40 6 13 25 25 25 Sum utgifter driftsbudsjett 16 40 79 80 79 Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 400 - - Lån 400 - - Renter ALT1 8 - - - - Avdrag antall år 40 5 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 13 0 0 0 0 Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 50 200 200 200 200 Lån 50 200 200 200 200 - Renter ALT1 1 6 16 28 43 Avdrag antall år 20 1 5 15 25 35 Sum utgifter driftsbudsjett 2 11 31 53 78 Prosjekt 19 Tusenårsstedet 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 400 - Lån 400 - Renter ALT1 8 - - - - Avdrag antall år 20 10 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 18 0 0 0 0

Side 23 av 27 Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 300 700 - Lån - - Tomtesalgsfond 300 700 Renter ALT1 - - - - - Avdrag antall år 20 - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0 Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II 2007 2008 2009 2010 2011 Investering - 1 500 - Lån - - - 1 500 - Renter ALT1 - - - - - Avdrag antall år 40 - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0 Prosjekt 22 Sentrumsutvikling 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 2 000 2 000 3 000 - - Lån - 500 500 - - 2 000 1 500 2 500 - Renter ALT1-14 41 56 55 Avdrag antall år 40-6 19 25 25 Sum utgifter driftsbudsjett 0 20 60 81 80 Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 750 - - Lån - - Tomtesalgsfond 750 - Renter ALT1 - - - - - Avdrag antall år 40 - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

Side 24 av 27 Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 10 000 6 000 - - Lån 10 000 3 300 - - 2 700 - - Renter ALT1 200 91 179 183 178 Avdrag antall år 40 125 41 83 83 83 Sum utgifter driftsbudsjett 325 132 262 265 260 Prosjekt 25 Sponga barnehage 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 700 - - Lån 700 - - Renter ALT1 14 - - - - Avdrag antall år 20 18 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 32 0 0 0 0 Prosjekt 26 Barnehageutbygging 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 1 000 6 000 4 000 - - Lån 1 000 6 000 4 000 - - Renter ALT1 20 165 432 543 515 Avdrag antall år 20 25 150 400 500 500 Sum utgifter driftsbudsjett 45 315 832 1 043 1 015 Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 200 - - Lån 200 - - Renter ALT1-6 11 11 10 Avdrag antall år 20-5 10 10 10 Sum utgifter driftsbudsjett 0 11 21 21 20

Side 25 av 27 Prosjekt 28 Helsesenteret 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 300 300 - Lån 300 300 - Renter ALT1 6 8 16 16 15 Avdrag antall år 20 8 8 15 15 15 Sum utgifter driftsbudsjett 14 16 31 31 30 Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 300 300 300 300 300 Lån Driftsmidler 300 300 300 300 300 Renter ALT1 - - - - - Avdrag antall år 20 - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 300 300 300 300 300 Prosjekt 30 Kommuneplan 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 200 - - Lån - - Driftsmidler 200 - - - - Renter ALT1 - - - - - Avdrag antall år 20 - - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 200 0 0 0 0 Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd i kommunen 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 500 - Lån 500 - Renter ALT1 10 - - - - Avdrag antall år 20 13 - - - - Sum utgifter driftsbudsjett 23 0 0 0 0

Side 26 av 27 Prosjekt 32 Bardujordveien 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 900 - Lån 900 - Renter ALT1-25 48 48 45 Avdrag antall år 20-23 45 45 45 Sum utgifter driftsbudsjett 0 47 93 93 90 Prosjekt 33 Parkutstyr 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 600 200 - Lån 600 200 - Renter ALT1-17 42 42 40 Avdrag antall år 20-30 40 40 40 Sum utgifter driftsbudsjett 0 47 82 82 80 Prosjekt 34 Elveparken 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 300 - Lån 300 - Renter ALT1 - - 8 16 16 Avdrag antall år 20 - - 15 15 15 Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 23 31 31 Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann 2007 2008 2009 2010 2011 Investering 5 000 5 000 3 000 - - Lån 5 000 5 000 3 000 - - - Renter ALT1 100 138 354 447 436 Avdrag antall år 40 63 63 163 200 200 Sum utgifter driftsbudsjett 163 200 517 647 636

Side 27 av 27 Sak 111/07 BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2009-2011 FOR VEKSTHUSET BARDU KF Behandling: Høyre v/ernst Hansen fremmet følgende forslag: Forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan for 2009-2011 tilbakesendes Veksthusets styre. fra Bardu kommune tas ut av budsjett og økonomiplanen. Ved votering ble E.Hansens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan for 2009-2011 tilbakesendes Veksthusets styre. fra Bardu kommune tas ut av budsjett og økonomiplanen. Sak 112/07 OMGJØRING AV VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2007-2011 Behandling: AP/SP/H/SV v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag på nye medlemmer: Medlem: Tove Bjørnsen, AP Varamedlemmer: Hjalmar Indrevoll, SP og Gunnar Bergholt, H Ved votering ble T.E.Bones forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret omgjør valg av Inger Øvergård som medlem og Ragnhild Movinkel og Morten Kjeldberg som varamedlemmer for kontrollutvalget for perioden 2007-2011, og velger følgende som nye medlemmer: Medlem: Tove Bjørnsen, AP Varamedlemmer: Hjalmar Indrevoll, SP og Gunnar Bergholt, H