BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING

Like dokumenter
WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito

Fakturabehandling på web

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Rutine for inngående fakturaer.

Fakturabehandling på web

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

GODTGJERSLE. Oppdragstakarar. Evelyn Tveito - September

Brukarrettleiing internfakturering

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

BRUKARRETTLEIING Reiserekning Køyrebok Utlegg

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web

Skrive reiserekning i Visma Expense

Brukerveiledning Agresso WEB

Personalhåndbok. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM. For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema»

Fakturabehandling på web

Bruk av reiserekning i Agresso

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2)

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no

Visma web for leiarar timeføring og trekk i løn

Brukarrettleiing. epolitiker

Det er to måtar å logge seg på Visma travel : 1. via Visma enterprise og Meg Sjølv. 2. Webtilgang frå nettet, som krev e-post adresse og passord.

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

Brukarrettleiing E-post lesar

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

Fakturabehandling på web

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Gaular kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma reiserekning. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense

Egenregistrering av timelønn (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Partifinansiering 2017, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Opprydding i mapper og filer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

SOLUND KOMMUNE Personalskjema i Visma

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

Slik tar du i bruk nettbanken

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Brukarmanual for RefLex

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

BRUKARRETTLEIING VISMA WEB

AGRESSO BUSINESS WORLD

Sveio kommune starta opp med eit helt nytt skuleadministrativt system skuleåret 2016/2017. Visma Flyt Skole.

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

Rutiner for Oppland fylkeskommune

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn

NB! Dersom bandet er minimert slik at berre meny-fanene viser, kan du dobbelt-klikke på aktuell fane og heile bandet.vil vise.

Ein kort introduksjon til Fylkesatlas

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Prosedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne.

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Visma Expense - brukerveiledning

Brukerveiledning Faktura

Godkjenning av faktura

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Visma Enterprise Mobil Saksgang. Versjon

Transkript:

BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 1

INNHALDSREGISTER Innlogging 3 Mine faktura 3 Attestering / tilvising 7 Feilsendt faktura 8 Splitting av faktura 10 Notat 11 Rapportar 12 Min mappe 14 Utskrift av fakturaen 15 Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 2

Skriv inn Brukarnamn og Passord Trykk eller Enter Du får nå opp et bilde som viser innscanna fakturaer, som er klare til kontering - Mine faktura Trykk på for å kome inn på kvar einskild faktura, der du skal jobbe vidare. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 3

Over streken her ligg opplysningar som kjem automatisk inn ved scanning. Opplysningane blir kontrollerte ved mottak, og disse kan du ikkje gjere noko med. Her vises status på kor i systemet fakturaen er, og kva for oppgåve som står for tur. Sakshandsamar i kontering er første status etter mottak. Ved å scrolle ned i nedste del av bilde kjem fakturaen til syne. I overkant av fakturabildet ser ein kor mange sider som er scanna inn. Bla til neste side ved å trykke på eller få opp alle sidene ved å trykke Forstørr bildet - klikk med venstre museknapp på fakturaen. Reduser bildet - hald nede shift-knappen + trykk venstre museknapp eller trykk på Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 4

Kontonummer som fakturaen skal belastast på skrives inn, eller kan velgast frå utvalet som kjem ved å trykke på kikkerten.. Fyll ut felta for art og ansvar - teneste kjem automatisk. Teksta som er knytt til den valde arten vises automatisk på linja under kontostrengen Mva.kode: Etter at kontostrengen er fylt ut, skal mva kode fyllast ut. Trykk på for mva-kode alternativ, eller fyll ut manuelt dersom du har koden. Vel riktig mva.kode ved å klikke med venstre musetast på ønska tekst og kode. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 5

Legg inn sakshandsamar for attestasjon. Brukarrettleiing til fakturabehandling. Du kan skrive inn initialane dersom desse er kjent, eller søk ved å trykke på Leit fram/søk og merk rett person, med venstre musetast. Neste sakshandsamar kjem opp i tekstboksen for attestasjon. Kontering og neste ledd er nå definert og du kan sende fakturaen vidare til neste sakshandsamar ved å klikke på grøn pil. Du er nå ferdig med denne fakturaen, dersom du ikkje skal attestere eller splitte fakturaen, evnt skrive eit notat til mottakar. Desse prosedyrane er beskreve seinare i heftet. Du kan nå klikke på for å få opp neste faktura. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 6

ATTESTERE Brukarrettleiing til fakturabehandling. Fakturaen går nå vidare til den som er vald som mottakar i feltet for attestasjon. Fakturaen kjem opp på Mine fakturaer til den som skal attestere. At fakturaen nå er klar til attestering vises i bildet ved at sakshandsamar har utheva tekst, i tillegg til at det står Attestere i statusfeltet. Sakshandsamar kontrollerer fakturaen og kontostrengen, og sender vidare til neste sakshandsamar ved å skrive inn eller søke opp den som skal anvise, og trykke på grøn pil. Fakturaen går nå vidare til den som skal tilvise/anvise. TILVISE Fakturaen kjem opp på Mine fakturaer til den som skal tilvise. At fakturaen nå er klar til tilvise vises i bildet ved at sakshandsamar har utheva tekst, i tillegg til at det står Anvise i statusfeltet. Utfør nødvendig kontroll overfør til rekneskap ved å trykke Ved å trykke på knappen kjem neste faktura opp. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 7

FEILSENDT FAKTURA Brukarrettleiing til fakturabehandling. Dersom faktura er sendt til feil sakshandsamar og du veit kven som skal ha rekninga - skal dette endrast ved å skrive inn initialane til riktig sakshandsamar dersom desse er kjent, eller søk ved å trykke på - søk etter og merk rett person. Riktig sakshandsamar kjem da opp her - send vidare ved å trykke Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 8

Dersom du ikkje skal ha fakturaen og ikkje veit kven som skal ha den kan du sende den tilbake til mottak/forrige sakshandsamar. Trykk på raud pil avvis og send tilbake. Fakturanotat kjem da opp skriv ei melding og lagre. Rekninga vert da sendt eit skritt tilbake. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 9

SPLITTING AV FAKTURA Brukarrettleiing til fakturabehandling. Dersom du vil splitte ei faktura, trykk på Får da opp dette bildet Splitt fakturalinje Bildet er delt i 3: - Opphaveleg faktura denne til informasjon - Min fakturalinje til behandling her legg ein inn den delen av fakturaen som ein skal betale på eitt ansvar/teneste/art. Fyll ut ønska beløp. - Restbeløp til vidare behandling. Legg inn kontering Fakturaen kan og splittast vidare ved å trykke på Restsummen reknar seg ut sjølv. Du må splitte vidare før du endrar summen i linje 2. Trykk godta og du får med deg linjene tilbake til fakturadetaljer. Legg inn neste sakshandsamar og trykk Husk at alle linjene må sendast vidare. Alle linjene må tilvisast før rekninga blir overført til rekneskap. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 10

LAGE EIT NOTAT Brukarrettleiing til fakturabehandling. Trykk på og skriv eit notat eller melding til mottakar. Trykk på knappen lagre. Ikonet for notat blir raudt dersom det ligg eit notat her. Trykk da på dette for å lese notatet. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 11

RAPPORTAR - Mine behandlede fakturaer Brukarrettleiing til fakturabehandling. Brukarane kan lage rapportar i systemet. Gå inn på fana Rapport og fyll inn dei parametra som passar. Trykk på Du kan få opp alle fakturane du har til kontering / attestering / kva fakturaer du har overført +++ - vel ved å fylle ut parametera. Ein kan og søkje etter ein spesiell leverandør trykk på fyll ut namn og søk Merk leverandøren og leverandørnr. blir med tilbake til til spørrebildet - trykk Får opp dei fakturaene som ligg i systemet på den leverandøren. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 12

Fakturarapportar Brukarrettleiing til fakturabehandling. Det er berre brukarar med tilvisings- eller controllermyndigheit som har tilgang til denne funksjonen. Her kan ein gjere spørringar på alle oppgjeve parametre. Trykk på knappen hent utval, rapporten vert køyrd, trykk deretter på knappen vis utval med lagd visningsmåte - Velg selskap - Fyll ut ønska parametre - Trykk på ønska val: Sortert på Konto / Leverandør / Status / Saksbeh. Får da opp status på det ein ber om her: Status på ein sakshandsamar Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 13

Min mappe her kjem ein inn på Visma si heimeside Mine parametere brukarane kan legge inn fraversmarkering i systemet. Ein kan legge inn dato for når ein er tilbake og trykke på knappen sett fravær. Merk: køa av fakturaer må vere ferdig handsama elles vert desse fakturaene utilgjengeleg. For å gjere sakshandsamar tilgjengeleg igjen må funksjonen oppløs sperring nyttast. Dette må gjerast av rekneskapsavdelinga. Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 14

UTSKRIFT AV FAKTURAEN Brukarrettleiing til fakturabehandling. Vel bildetype TIFF (ved å bruke PNG vil ikkje heile fakturaen bli utskreve) Trykk på Du får da med alle sidene dersom fakturaen består av fleire sider. Trykk Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 15

Her kan du bla mellom sidene med: Skriv ut Vel skrivar og Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 16

Lukk.. med File - Close eller Du kjem da tilbake til Faktura Detaljer Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 17