Overhalla arbeidsmiljøutvalg



Like dokumenter
Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for vedtas.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2018

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 og tiltaksplan investeringer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Midtre Namdal samkommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2013 og investeringer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Mo MEDL OVSP Ronny Strøm MEDL OVSV Anniken Opdal MEDL OVAP

Hovudoversikter Budsjett 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

Møteprotokoll. Formannskapet

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Budsjett Brutto driftsresultat

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Vedlegg Forskriftsrapporter

Verdal kommune Sakspapir

Justeringer til vedtatt økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Budsjett Brutto driftsresultat

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Verdal kommune Sakspapir

Samfunnsplanens handlingsdel , Økonomiplan , Budsjett 2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Verdal kommune Sakspapir

Økonomiske oversikter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/ Overhalla kommunestyre 61/ Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Verdal kommune Sakspapir

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

Bystyrets budsjettvedtak

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.

Bystyrets budsjettvedtak

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Halden kommune. Økonomiplan

Transkript:

Møteinnkalling Utvalg: Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 9775825. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trond Stenvik Rådmann Side1

Sakliste Utvalgssaksnr Innhold PS 1/13 Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 PS 2/13 Årsbudsjett 2014 PS 3/13 Revidert økonomiplan 2014-2017 Lukket Side2

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 114/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre 16.12.2013 Overhalla arbeidsmiljøutvalg 1/13 02.12.2013 Rådmannens innstilling 1 Revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert november 2013, tas til orientering. 2 Følgende investeringstiltak 2014-2017 prioriteres: HMS-tiltak (kritiske avvik): Ranemstunet: a. Heving av kjøkkeninnredning Ranemsletta barnehage: a. Solavskjerming i sovebod småbarn Tiltakene gjennomføres i 2014 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 90 000 inkl. mva.. Tiltakene dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet 2014. OBUS byggetrinn 2: Tiltaket videreføres i tråd med tidligere vedtak innenfor en kostnadsramme på kr. 84 000 000 eks. mva. (2013/2014/2015). Kommunale leiligheter og omsorgstilbud: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsboliger) på den gamle barnehagetomta på Ranemsletta gjennomføres i 2014 innenfor en kostnadsramme på kr. 500 000. Administrasjonsbygget: Utvendig oppussing. Kostnadsramme på kr. 900 000 med utførelse i 2014. Ny Skage barnehage: Bygging av ny barnehage innenfor en kostnadsramme på kr. 30 000 000 eks. mva. i 2014/2015. Planlagt bygd som passivhus-bygg eller eventuelt nullenergibygg (jfr. pågående revidering av kommunens klima- og energiplan). Ny gymsal Hunn skole: Stipulert kostnad kr. 12 150 000 eks. mva. Planlagt oppstart i 2016. Side3

Utsendt vedlegg: Hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert november 2013. Saksopplysninger Framlagt forslag til Hovedplan for kommunal bygningsmasse er revidert i tråd med de innspill og endringer som har framkommet i løpet av driftsåret 2013. Hovedplanen skal være en plan som samordner tiltak som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse. Det er innrapportert og registrert kortsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 4,5 mill., og langsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 26 mill. (eks. 2.byggetrinn OBUS). I tiltaksplan for driftsbudsjettet for 2014 er inntil 5 prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak pr. bygg opplistet (pkt. 9.1). Tiltakene har en stipulert kostnadsramme på ca. kr. 2,5 mill.. I tiltaksplan for investeringer 2014-2017 er det foreslått å avsette kr. 70 000 eks. mva. til HMStiltak i 2014, forprosjektkostnader på kr. 500 000 for å definere omfang av en utbygging til helseformål på gamle Ranemsletta barnehage, kr. 900 000 til utvendig oppussing av administrasjonsbygget, bygging av ny Skage barnehage med en totalkostnad på 30 000 000 eks. mva. fordelt på årene 2014 og 2015, og ny gymsal ved Hunn skole innenfor en kostnadsramme på kr. 12 150 000 eks. mva. i 2016. 2.byggetrinn ved OBUSer tatt inn som en videreføring av vedtatt og oppstartet byggeprosjekt som går over flere år, innenfor en kostnadsramme på kr 84 mill. eks. mva.. Tiltak gjennomført i 2013: (Det rapporteres ikke på gjennomførte prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak) Skage BOA solgt pr 1.6.. Øysletta skole nedlagt pr. august. 1 kommunal bolig (Grovin 12) på Skage solgt pr. 1.9.. Leilighetsbygg med 6 leiligheter på Skage i passivhusstandard(ofu, Offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt), ferdigstilt og tatt i bruk pr. oktober. Rehabilitering og ombygging av gjennomgangsbolig for vanskeligstilte til 2 utleieleiligheter,ferdigstilt pr. november. HMS: tiltak ved Ranemstunet og Helsesenteret gjennomført, med unntak av 2 stk. vasker på C110 og C120 (dobbeltrom) på grunn av store kostnader ved å etablere avløp. ENØK: Norconsult-rapport pr. april. Utredning av mulige fornybare energikilder i administrasjonsbygget og helsesenteret. Universell utforming: Prioriterte tiltak gjennomført, med unntak av oppmerking av stor parkeringsplass v. Helsesenteret. Tiltak igangsatt og videreføres i 2014: OBUS 2.byggetrinn: Anbudsåpning 29.11.13 juryarbeid frem til 8.1.14 og trolig valg av anbyder ultimo januar. Side4

Vurdering Det er kjent at et vedlikeholdsbudsjett som ikke dekker inn det årlige vedlikeholdsbehovet, på sikt vil resultere i et stort etterslep og medføre at vedlikeholdskostnader vil bli unødvendig store. Preventivt vedlikehold er generelt å anbefale. Forslag til revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse vil gi et godt grunnlag for å få et realistisk vedlikeholdsbudsjett. KOSTRA-statistikken for 2012 viser at kommunen har et samlet areal på formålsbygg på om lag 25 535 m2 (administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler og kommunale idretts- og kulturbygg).eldreboliger, omsorgsboliger og utleieboliger/leiligheter kommer i tillegg. Hvis en tar utgangspunkt i 150 kr pr m2, så vil dette bety at et realistisk budsjett for formålsbyggene beløpe seg årlig til om lag 3, 8 mill. (100 kr pr m2 vil utgjøre omlag 2,5 mill.) I tillegg vil det måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg. Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 6 åra: År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budsjett 1,333 mill. 1,465 mill. 1,866 mill. 1,959 mill. 1,765 mill. 2,170 mill. Tiltaksplan investeringer 2014-2017: De største investeringene i 2014/2015 på kommunal bygningsmasse vil være en utbygging av ny barneskole på OBUS, ny Skage barnehage, samt oppfølging av tiltak i tråd med boligsosial plan (forprosjekt for den gamle barnehagetomta med sikte på å definere omfanget av et framtidig byggeprosjekt til helseformål). HMS ENØK og Universell utforming: Hovedplanen for kommunal bygningsmasse omfatter registrerte fysiske tiltak på bygningsmassen i løpet av inneværende driftsår. Av registrerte HMS-tiltaktilrås det prioritert kr. 90 000 inkl. mva. til gjennomføring av tiltak på Ranemstunet og ved Ranemsletta barnehage. Innmeldte tiltak ved Helsesenteret/sykeheim som omfatter en ombygging av kontor i bygg A (psykisk helsetjeneste), samt en ombygging av to dobbeltrom til enerom,må vurderes nærmere og planlegges før tiltakene kommer til behandling og prioritering. Når det gjelder nytt avfallsrom tilknyttet kjøkkenet, så er dette et tiltak som er vurdert tidligere og anbefalt ikke bygget, da eksisterende løsninger bør kunne benyttes og at driftsrutinene tilpasses dette. (Nytt stort søppelrom ble laget i 2012). Av innmeldte ENØK-tiltak er montering av varmepumpe i Naturfagbygget (OBUS) og tetting av gammel nød-ventilasjon i idrettshallen (Gimle), tatt inn under prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak da dette er tiltak som bør kunne realiseres innenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet.tiltak ved Skage barnehage anbefales ikke iverksatt på grunn av bygging av ny barnehage. Dette gjelder også tiltak registrert ved Hunn skole, da ny gymsal er tatt inn i tiltaksplan for investeringer i 2016. Når det gjelder tiltak på Øysletta grendehus, så må dette avklares nærmere mellom kommunen og grendelaget i 2014. Som en oppfølging av vedtatt Klima- og energiplan og de mål som er satt for blant annet å få gradvis utfaset olje og el som hovedenergikilde i kommunale bygg og andre bygg i kommunen, ble det vedtatt å gjennomføre et utredningsarbeid om mulige fornybare energikilder for administrasjonsbygget og helsesenteret. Side5

Utredningen skulle blant annet omfatte en beskrivelse og nærmere vurdering av mulige fornybare energikilder og et anbefalt valg av energikilde, evt. kostnadsbesparelse og et kostnadsoverslag og vurdering av lønnsomhet av anbefalte løsninger. Pr. ultimo april forelå det en rapport fra Norconsult. Rapporten skulle fremmes for kommunestyret som egen sak og med forslag til eventuell gjennomføring og finansiering av tiltak. Rapporten er under vurdering i administrasjonen og forslag til tiltak må avklares nærmere før sak fremmes til politisk behandling. Kort sammendrag av anbefalinger i rapporten: I tillegg til dagens løsning med kombinasjon av el- og oljekjelerer følgende energikilder og - systemer aktuelle: Varmekilde Teknologi Uteluft Luft/luft Luft/vann Vann fra Namsen Varmepumpe Grunnvarme (energibrønner) Luft/vann Flis fra nærområdet (Skage) Biovarmeanlegg Pellets fra nordisk marked (biokjel) I tillegg til løsninger i rapporten bør følgende kilder vurderes nærmere i administrasjonens videre sonderingene før sak legges fram: Solcelleteknologi til intern strømproduksjon. Solfangerteknologi til bidrag i varmeløsninger. Vindteknologi av mindre typer tilpasset bygninger til produksjon av strøm til eget forbruk. Gjenvinning av restvarme spillvann dette er trolig den teknikken som gir mest i forhold til investering, men ertrolig best egnet på helsesenteret ut fra vannforbruk. Disse punktene i tillegg til punkter i rapporten vil med stor sannsynlighet være svært sentrale energikilder i de nye planprogrammene til Enova som kommer medio januar 2014. Rådmannen tilrår at omfang og iverksetting av større ENØK-tiltak ved administrasjonsbygget og helsesenteret vurderes nærmere og behandles i egen sak i løpet av 2014. Må også sees i sammenheng med pågående revidering av kommunens klima- og energiplan som kommer til behandling i 2014. Kommunen er en pilotkommune for universell utforming(uu) i Nord-Trøndelag sammen med 4 andre kommuner i fylket. Handlingsplan for Universell utformingble vedtatt av kommunestyret den 30.5.2011, og var grunnlag for prioritering av tiltak rettet mot blant annet kommunal bygningsmasse. Det ble vedtatt en finansieringsramme på kr. 400 000 for å gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsplanen. Prioriterte tiltak er gjennomført, med unntak av oppmerking av stor parkeringsplass ved Helsesenteret. Blir ikke vedtatt finansieringsramme på kr. 400 000 benyttet fullt ut (regnskapet viser pr.dd kr. 313 000), tilrås det å gjennomføre enkelte uu-tiltak som er innmeldt gjennom Hovedplan for kommunal bygningsmasse. Hvilke tiltak som kan gjennomføres i 2014vurderes nærmere når det foreligger endelig regnskapstall. Det er tidligere vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for universell utforming. Arbeidet med planarbeidet er startet og det tas sikte på å fremmeet planforslag til politisk behandling i løpet av 2014. Gjennom planprosessen avklares nærmer behov for større investeringstiltak. Side6

Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre 16.12.2013 Overhalla arbeidsmiljøutvalg 2/13 02.12.2013 Rådmannens innstilling 1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, j feigedomsskattelova 3 første led bokstav a. 2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jfesktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 2014 er 4 promille, jfesktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jfesktl. 10. 4. Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig. For verker og bruk skrives eiendomsskatten ut 3 ganger pr år. 5. Kommunalt avgiftsregulativet for 2014 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn sammen med årsbudsjett 2014. 6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på kr 73.960.000,- for 2014. 7. Det gjennomføres et låneopptak i Husbanken for finansiering av Startlån med en ramme på kr 6 millioner. 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 1.940.000,- 9. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 vedtas som foreslått. Det fordeles kr 195.764.000,- til drift jf. budsjettskjema 1A. Side7

Budsjettskjema 1A - drift (tall i kr 1000) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue 66 088 68 059 71 757 Ordinært rammetilskudd 120 360 125 998 129 950 Skatt på eiendom 5 146 6 224 6 278 Andre direkte eller indirekte skatter 359 350 350 Andre generelle statstilskudd 8 934 8 714 11 618 Sum frie disponible inntekter 200 887 209 345 219 953 Renteinntekter og utbytte 1 754 1 612 1 305 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. - - - Renter planlagte Investering 8 884 9 406 9 759 Avdrag på lån - - - Avdrag planlagte investeringer 7 793 7 982 8 998 Netto finansinnt./utg. -14 924-15 776-17 452 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger 10 669 10 350 13 909 Til bundne avsetninger 1 264 868 1 488 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 636 - Bruk av ubundne avsetninger 7 175 8 023 7 775 Bruk av bundne avsetninger 1 552 515 885 Netto avsetninger -2 570-2 680-6 737 Overført til investeringsbudsjettet 2 697 3 852 - Til fordeling drift 180 696 187 037 195 764 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 179 448 187 037 195 764 Resultat 1 249-0 0 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Politiske styringsorganer -5013 3 299 1 528 Stabs- og støttefunksjoner 14 229 14 534 13 430 Fagområde oppvekst 75 223 73 272 69 535 Fagområde helse/sosial 69 040 69 733 70 608 Fagområde kultur 3 610 3 589 9 389 Fagområde teknisk 22 862 21 894 24 323 Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 119-13 818-10 177 Midtre Namdal Samkommune 11 615 14 535 17 128 Sum 179 447 187 038 195 764 Side8

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler 25 925 20 262 74 215 Utlån og forskutteringer 6 614 4 602 6 647 Avdrag på lån 5 789 2 805 2 140 Avsetninger 2 064 1 377 1 000 Årets finansieringsbehov 40 392 29 046 84 002 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 31 074 16 494 79 960 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 014 2 000 1 000 Tilskudd til investeringer - 4 200 255 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 334 2 500 2 140 Andre inntekter - Sum ekstern finansiering 36 423 25 194 83 355 Overført fra driftsregnskapet 2 697 3 852 Bruk av avsetninger 1 273 647 Sum finansiering 40 392 29 046 84 002 Udekket/udisponert - - - Side9

2 B - Investeringer Budsjett 2013 Budsjett 2014 Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage 10 083 Ny barneskole OBUS 1 000 56 000 Vegadressering 200 200 Utbedring av veibelysning Namsengata og Haugveita 1 079 Renovering gjennomgangsbolig Ranemsletta 1 000 Ledningsnett Øysletta 750 Pumpestasjon Reinbakken 750 Kjøp av kommunale biler 2 100 Ny bil f lyktningetjenesten 250 Kommunal veg - asfalt Skogmo industriområdet 1 500 Gang- og sykkelbane Skageåsen - Skagedalen 800 HMS avvik 250 Forprosjekt "gamle barnehage tomt" 500 500 Ny barnehage Skage 12 000 Vegbelysning fv 17 - OCEM 700 Stedsutvikling - adm bygget 900 Elveforebygging Avløpsbehandling Membraner Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg 1215 Nødstrømsagregat 750 Parkeringsplass Skage kirke Parkeringsplass Ranem kirke Haugveitparken (v/ Naf gård) Tank bil brannvesenet 800 Ny gymsal Hunn skole Bilgarasje - helse og familie 150 Kommunal veg - adkomstveg OCEM 1000 Sum investering 20 262 74 215 Side10

Saksopplysninger Rådmannens kommentarer til budsjettforslag er tatt inn i selve budsjettdokumentet og det vises til dette for nærmere detaljer omkring budsjettet. I hht Kommunelovens regler skal Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret. Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet. Disse er imidlertid ikke bindende for kommunestyret og ikke en del av budsjettet. Vurdering Det viser til vurderinger i rådmannens budsjettkommentarer. Rådmannen tilrår at forslag til årsbudsjett 2014 og økningen i betalingssatser vedtas som fremstilt, jamfør vedlegg. Side11

Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidertøkonomiplan 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre 16.12.2013 Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/13 02.12.2013 Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2014 2017 vedtas: Budsjettskjema 1A - drift Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue 66 088 68 059 71 757 71 757 71 757 71 757 Ordinært rammetilskudd 120 360 125 998 129 950 129 950 129 950 129 950 Skatt på eiendom 5 146 6 224 6 278 6 278 6 278 6 278 Andre direkte eller indirekte skatter 359 350 350 350 350 350 Andre generelle statstilskudd 8 934 8 714 11 618 11 618 11 618 11 618 Sum frie disponible inntekter 200 887 209 345 219 953 219 953 219 953 219 953 Renteinntekter og utbytte 1 754 1 612 1 305 1 305 1 305 1 305 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 884 9 406 9 759 9 759 9 759 9 759 Renter planlagte Investering 955 1 480 1 962 Avdrag på lån 7 793 7 982 8 998 8 998 8 998 8 998 Avdrag planlagte investeringer 1 165 1 846 2 040 Netto finansinnt./utg. -14 924-15 776-17 452-19 572-20 778-21 454 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - Til ubundne avsetninger 10 669 10 350 13 909 12 502 12 166 10 547 Til bundne avsetninger 1 264 868 1 488 1 488 1 488 1 488 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 636 - - - - Bruk av ubundne avsetninger 7 175 8 023 7 775 7 771 7 771 7 771 Bruk av bundne avsetninger 1 552 515 885 885 885 885 Netto avsetninger -2 570-2 680-6 737-5 334-4 998-3 379 Overført til investeringsbudsjettet 2 697 3 852-0 Til fordeling drift 180 696 187 037 195 764 195 047 194 177 195 120 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 179 448 187 039 195 764 195 047 194 177 195 120 Resultat -1 248 - -0 0-0 0 Side12

Budsjettskjema 2A - drift Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Politiske styringsområder -5 013 3 299 1 528 2 091 2 373 2 656 Stabs- og støttefunksjoner 14 229 14 534 13 430 13 330 13 330 13 330 Fagområde oppvekst 75 223 73 272 69 535 68 927 68 356 68 328 Fagområde helse/ sosial 69 040 69 733 70 608 71 258 71 258 72 008 Fagområde kultur 3 610 3 589 9 389 9 289 9 289 9 289 Fagområde teknisk 22 863 21 894 24 323 23 523 23 023 23 023 Skatter, ram.tilsk.renter og avsk -12 119-13 818-10 177-10 177-10 177-10 177 Midtre Namdal samkommune 0 0 17 129 16 806 16 725 16 663 Sum 167 833 172 503 195 765 195 047 194 177 195 120 Regnskapsskjema 2A - investering Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 25 925 20 262 74 215 41 600 16 075 1 600 Utlån og forskutteringer 6 614 4 602 6 647 4 650 2 650 2 650 Avdrag på lån 5 789 2 805 2 140 2 140 2 140 2 140 Avsetninger 2 064 1 377 1 000 1 000 1 000 1 000 Årets finansieringsbehov 40 392 29 046 84 002 49 390 21 865 7 390 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 31 074 16 494 79 960 44 600 18 075 3 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 014 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tilskudd til investeringer 0 4 200 255 1 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 334 2 500 2 140 2 140 2 140 2 140 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 36 423 25 194 83 355 48 740 21 215 6 740 Overført fra driftsregnskapet 2 697 3 852 0 0 Bruk av avsetninger 1 273 647 650 650 650 Sum finansiering 40 392 29 046 84 002 49 390 21 865 7 390 Udekket/udisponert 0 0-0 0 0 Side13

Saksopplysninger Administrasjonen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2014 2017. Forslaget er en framskriving av rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014, hvor en har korrigert for endringer i planperioden. Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret. Vurdering Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til økonomiplan 2014-17. Det planlegges en samlet investeringer på kr 133,5 millioner i perioden som vil øke kommunens avdrags- og rentebelastning. Forslaget til økonomiplan tar høyde for dette. Side14