C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1



Like dokumenter
Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER RESERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.

Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 250/2015

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT. Special audit onsite

Revisjonsrapport. Risikoklasse: 1 Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Gebyrsats: 2 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR E Tilsynsmøte om leverandørstyring

Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Tone Line Fossnes Eirin Berge. Gebyrsats: 3 Kontaktperson fra virksomheten under

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR D Tilsynsmøte om leverandørstyring

VM diiiii IJ,(H,2011. I )ci'ch lclclïlllsc. '~y it='\-h- ::?:i :r 4-'\ H- Revisjonsrapport fra kvalitetsrevisjon gjcnnomført vcd Bcrgcn mal"it:imc

NS-EN ISO/IEC

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Leverandørstyring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

PEFC FM: Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester

Anmerkning 1: Det framgår ikke tydelig hvordan målsettinger og måleparametere er videreført i konkrete HMS-handlingsplaner for Brage.

Norsk Skogsertifisering

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT - Delrapport

NSB Revisjon. Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR

Bane NOR Intern ASBO. Revisjon TILSYNSRAPPORT NR

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. Rissa kl

Norsk Skogsertifisering

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Norsk Skogsertifisering

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetsstyring og vedlikehold

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Endelig rapport etter undersøkelse av Alta kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Alta kommune Saksnummer: 10/04829

SINTEF Jernbanesertifisering Søknad om teknisk kontrollorgan REVISJONSRAPPORT. Rapport nr Statens jernbanetilsyn. Rapport 4-03 Side 1 av 1

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

Fylkesmannen i Telemark

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bybanen AS TILSYNSRAPPORT

Fyikesmannen i Troms

SYSTEMREVISJON. ved HORDAFÔR AS

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle

Boreal Bane AS Revisjon. Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Forurensningsloven Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Risikoklasse: 1 SFTs revisjonsgruppe: Ingegerd Aanonsen Jon G.

Tormod Gjestlandsvei 31, 3936 PORSGRUNN. Risikoklasse: 3 SFTs revisjonsgruppe: Ragnhild Orvik Ingegerd Aanonsen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rønningen, 3960 Stathelle

Jernbaneverket. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Undersøkelsen omfattet følgende emner:

Revisjon NSB Persontog AS. Vedlikehold av kjøretøy og oppfølging av tilsyn

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen.

Fylkesmannen i Oppland

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Hovedkonklusjon: Det ble ikke identifisert avvik i forhold til utslippstillatelse.

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Endelig rapport etter undersøkelse av Engerdal kommune som matrikkelmyndighet

Styring og implementering av sirkulære NSB AS TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 07-05b. Statens jernbanetilsyn. Rapport 07-05b Side 1 av 9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om signalfeil

FYLKESMANNEN I NORDLAND

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

TILSYNSRAPPORT NR

Rapport nr.: R Virksomhet: Norcem A.S Kjøpsvik Bedriftsnummer: Arkivkode: Virksomhetens adresse: 8590 Kjøpsvik 408/

Akkrediteringsdagen Nyheter fra Norsk akkreditering

MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS AVD. ORKLA INDUSTRIMUSEUM THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT NR OPPFØLGINGSREVISJON

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Endelig rapport etter undersøkelse av Lenvik kommune som matrikkelmyndighet

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (

Innledning Program. Innledning - Agenda. Kjemi og Mikrobiologi

Revisjon ved Mo Industripark AS Dato for revisjonen: mai 2011 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/490

JAKTPRØVE FOR ELGHUNDER

Transkript:

Opplysninger C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Organisasjon: Oppdatert Avdeling: Mo i Rana dd.mm.åååå Adresse: Tekst på sertifikat: Omfang: Postnr.: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Epost: Mobiltlf Revisjon: Revidering Oppfølgingsrevisjon Revisjon Årstall: åååå åååå åååå Dato: dd.mm. dd.mm ddmm Standarder: NSEN ISO 9001:2008 NSEN ISO 9001:2008 NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer Egne prosedyrer Egne prosedyrer Assesserte funksjoner/ aktiviteter: Rapport nr:.../.. Rapport nr:.../.. Rapport nr:.../.. Bedriften er revidert mot ovennevnte standarder, egne prosedyrer og prosesser i følge vedtatt program. Avdelinger som er revidert i år:. Bedriften er revidert mot ovennevnte standarder, egne prosedyrer og prosesser i følge vedtatt program. Avdelinger som er revidert i år:. Bedriften er revidert mot ovennevnte standarder, egne prosedyrer og prosesser i følge vedtatt program. Avdelinger som er revidert i år:. AJC11 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 1 av 12

Program C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Sertifisering etter: Bedrift: Sted: NSEN ISO 9001:2008 År: åååå Egne prosedyrer Mo i Rana Revisjonsgruppe: Dato: d.m.åååå Emne Aktuell dokumentasjon Org. repr. Klokkeslett: Åpningsmøte Revisor/ fagrevisor AJC11 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46

Program C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Resertifisering Bedrift: Sted: NSEN ISO 9001:2008 År: åååå Egne prosedyrer Mo i Rana Revisjonsgruppe: Dato: d.m.åååå Emne Aktuell dokumentasjon Org. repr. Klokkeslett: Revisor/ fagrevisor AJC11 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46

Program C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Resertifisering Bedrift: Sted: NSEN ISO 9001:2008 År: åååå Egne prosedyrer Mo i Rana Revisjonsgruppe: Dato: d.m.åååå Emne Aktuell dokumentasjon Org. repr. Klokkeslett: Revisor/ fagrevisor AJC11 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46

År 1 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 REVISJONSRAPPORT FOR: Rapport nr:.../.. Bedriften er revidert mot følgende standarder: NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer Dato for assessering: dd.mm. Revidering åååå Tilstede: Reviderte områder: Sammenfatning og konklusjon: Lukking: 0 observasjon(er) 0 avvik 0 merknad(er) 0 forbedringspunkt Revisjonsleder: Observasjonene er kategorisert og fordelt slik: A = Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig innen 3 måneder. M = Merknad: Mangel på oppfyllelse av krav der systemet er på plass, men avvik likevel er funnet. Korrigerende tiltak er nødvendig. F = Forbedringspunkt: Viktige forhold som ikke er i strid med krav, men som har forbedringspotensial og må vurderes nærmere av bedriften. Revisjonen er gjennomført iht. kravene i retningslinjene i ISO/IEC 17021 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 5 av 12

Obs 1 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Ny Vis Skjul Beskrivelse av observasjon: Rapport nr:.../.. Antall observasjoner: 0 A: 0 M: 0 F: 0 Lokaliseringstikkord M Kategori A 1 NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer F 1 Utfyllende kommentar: Frist av org. 1 Observasjon bekreftet på avslutningsmøtet Ja Gjennomført tiltak: Gjennomført av org. 1 Tiltaket er bekreftet gjennomført Verifisering av tiltak Godkjent av TI S 1 Nei Tiltaket er godkjent av TI S Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 6

År 2 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 REVISJONSRAPPORT FOR: Rapport nr:.../.. Bedriften er revidert mot følgende standarder: NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer Dato for assessering: dd.mm Oppfølgingsrevisjon åååå Tilstede fra leverandøren: Nøkkelpersonell fra berørte avdelinger/funksjoner: Assesserte funksjoner/aktiviteter: Bedriften er revidert mot ovennevnte standarder, egne prosedyrer og prosesser i følge vedtatt program. Avdelinger som er revidert i år:. Sammenfatning og konklusjon: Lukking: 0 observasjon(er) 0 avvik 0 merknad(er) 0 forbedringspunkt Observasjonene er kategorisert og fordelt slik: A = Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig innen 3 måneder. M = Merknad: Mangel på oppfyllelse av krav der systemet er på plass, men avvik likevel er funnet. Korrigerende tiltak er nødvendig. F = Forbedringspunkt: Viktige forhold som ikke er i strid med krav, men som har forbedringspotensial og må vurderes nærmere av bedriften. Revisjonsleder: Revisjonen er gjennomført iht. kravene i retningslinjene i ISO/IEC 17021 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 7 av 12

Obs 2 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Ny Vis Skjul Beskrivelse av observasjon: Rapport nr:.../.. Antall observasjoner: 0 A: 0 M: 0 F: 0 Lokaliseringstikkord M Kategori A 1 NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer F 1 Utfyllende kommentar: Frist av org. 1 Observasjon bekreftet på avslutningsmøtet Ja Gjennomført tiltak: Gjennomført av org. 1 Tiltaket er bekreftet gjennomført Verifisering av tiltak Godkjent av TI S 1 Nei Tiltaket er godkjent av TI S Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 8

År 3 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 REVISJONSRAPPORT FOR: Rapport nr:.../.. Bedriften er revidert mot følgende standarder: NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer Dato for assessering: ddmm Revisjon åååå Tilstede fra leverandøren: Nøkkelpersonell fra berørte avdelinger/funksjoner: Assesserte funksjoner/aktiviteter: Bedriften er revidert mot ovennevnte standarder, egne prosedyrer og prosesser i følge vedtatt program. Avdelinger som er revidert i år:. Sammenfatning og konklusjon: 0 observasjon(er) 0 avvik 0 merknad(er) 0 forbedringspunkt Observasjonene er kategorisert og fordelt slik: A = Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig innen 3 måneder. M = Merknad: Mangel på oppfyllelse av krav der systemet er på plass, men avvik likevel er funnet. Korrigerende tiltak er nødvendig. F = Forbedringspunkt: Viktige forhold som ikke er i strid med krav, men som har forbedringspotensial og må vurderes nærmere av bedriften. Revisjonsleder: Revisjonen er gjennomført iht. kravene i retningslinjene i ISO/IEC 17021 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 9 av 12

Obs 3 C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Ny Vis Skjul Beskrivelse av observasjon: Rapport nr:.../.. Antall observasjoner: 0 A: 0 M: 0 F: 0 Lokaliseringstikkord M Kategori A 1 NSEN ISO 9001:2008 Egne prosedyrer F 1 Utfyllende kommentar: Frist av org. 1 Observasjon bekreftet på avslutningsmøtet Ja Gjennomført tiltak: Gjennomført av org. 1 Tiltaket er bekreftet gjennomført Verifisering av tiltak Godkjent av TI S 1 Nei Tiltaket er godkjent av TI S Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 10

Kvalitet C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 1 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 11

Miljø C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 1 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 23 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 1 31 2 23 1 Utskrifts 18.09.2014 kl 22:46 Side 12