Dette er den største utenlandsandelen

Like dokumenter
Fra vitenskap til beslutningsver erktøy for luftkvalitet

(Beløp i mill. kr) noter Energisalg Inntekter fra kraftoverføring - - -

Phonofile AS Resultatregnskap

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Byen Vår Gjøvik Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

SINTEF Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

Ansatte. Totalt Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 738 med doktorgrad

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Ansatte. Totalt Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 754 med doktorgrad

Årsregnskap 2017 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS

Årsregnskap 2018 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Tromsø kunstforening. Org.nr: Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Jordalen Kraft AS Årsregnskap 2018

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Saksenvik Kraft AS Årsregnskap 2018

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer:

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

Ordinært driftsresultat

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien OPPEGÅRD Org.nr

Årsregnskap 2018 for Vorma Økonomi og Regnskap SA

Mela Kraft AS Årsregnskap 2018

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.: Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Grytendal Kraftverk AS

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

Småkraft Green Bond 1 AS

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansposter

Årsregnskap for Air Norway AS

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Driftsinntekter og -kostnader Note

Årsregnskap. Boligsameiet Piggsoppveien. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Tysseelva Kraft AS Årsregnskap 2018

Årsrapport Årsberetning 2016

NITO Takst Service AS

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

Konsernregnskap UNIRAND AS

NBNP 2 AS Org.nr

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Buggeland Barnehage SA

Kvemma Kraft AS Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

Årsoppgjør for

Årsregnskap. Landslaget For Lokal Og Privatarkiv. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr

Buggeland Barnehage SA

Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Indremisjonsforbundet Resultatregnskap

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

IL ROS Arena Drift AS 3431 SPIKKESTAD

LILLEHAMMER SKIKLUB 2609 LILLEHAMMER

Årsregnskap 2018 for Villa Viungen AS

Transkript:

som kunnskapsbedrift I 2001 kom nesten 90% av s inntekter etter åpen konkurranse med andre, hvorav 37% fra det internasjonale markedet der konkurransen stadig øker. Dette er den største utenlandsandelen i s historie. Brukerne bestemmer arbeidsoppgavene for instituttet, for forskerne og staben ellers. Vi har i de senere årene hatt en overgang fra den tradisjonelle disiplinorienterte forskningsprosessen hvor resultater fra grunnforskning blir benyttet i anvendt forskning, til forskning der markedet og kundenes ønsker er den viktigste drivkraften. Grunnforskning og anvendt forskning utføres nå samtidig, ut fra kundenes ønsker og behov. Denne endringen i forskningsmetodikk stiller nye krav til dyktighet og tilpasningsevne hos de ansatte ved et forskningsinstitutt som. I dag trengs evne til å skjære gjennom de tradisjonelle grensene mellom forskjellige fagområder, samtidig som det trengs solide kunnskaper i kjerneområdene analytisk kjemi og meteorologi. Suksess på det åpne markedet krever at er løsningsorientert. Dette krever ekspertise i å kombinere mange disipliner: Kjemi, meteorologi, kjemiteknikk, biologi, økonomi og evne til å lede menneskelige og tekniske ressurser mot et felles mål. Det kreves ofte at kundene skal læres opp til å bruke verktøy og produkter utviklet ved. har som nasjonalt forskningsinstitutt for luftforurens- ninger også et ansvar for å informere og kommunisere med offentlige myndigheter og publikum. Det er av økende betydning for oss å forme yngre forskere til å bli «-forskere». Til det trengs treningsopplegg i spesielle fagområder og i informasjon og kommunikasjon. Den tradisjonelle disiplinorienterte studieordningen ved universitetene gir et godt grunnlag for en vitenskapelig karriere, men jobberfaring er vesentlig for å kunne bli ekspert i å tolke og analysere luftkvalitet i vid forstand, inkludert forståelse av faktorene som bestemmer luft-kvaliteten og hvordan den utvikler seg med tiden. s metode for luftkvalitetsforvaltning er lagt til rette for jobbtrening, til bruk av s tjenester, til bruk av institusjoner i utviklingsland og for formidling til publikum. I årsrapporten vil vi gi noen eksempler på dette. Faglig utvikling på tvers av faggrensene krever styrking av båndene til institusjoner med beslektede og utfyllende mål og ekspertise, både nasjonalt og internasjonalt. Som et ledd i dette har gått sammen med NIVA (Norsk institutt for vannforskning), NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning), NINA NIKU og JORDFORSK i 2001 om å etablere en strategisk allianse «Miljøalliansen». Øystein Hov 3

Årsberetning 2001 Styrets årsberetning Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning () utfører forskning og utredning av tekniske, økonomiske, hygieniske og andre miljømessige spørsmål i forbindelse med forurensning av luft og rensing av luft. betjener det nasjonale markedet for forskningsog utviklingsoppgaver innen feltet luftforurensninger med 63% av omsetningen mens de resterende 37% kommer fra internasjonale organisasjoner og kunder. Hovedformålet for det heleide datterselskapet Products Ltd., etablert i 1996, er å ivareta morselskapets strategiske eierinteresser samt kommersialisering av systemer og produkter utviklet av. s virksomhet drives fra egne lokaler på Kjeller i Skedsmo kommune. Et avdelingskontor ligger i Polarmiljøsenteret i Tromsø. Sentrale oppgaver i 2001 Basisbevilgningen fra Norges forskningsråd utgjør 11% av instituttets omsetning. En tredel av bevilgningen er øremerket Strategiske instituttprogrammer (SIP). De fem SIPer er innen fremtidige arbeidsområder: Jordobservasjoner Organiske miljøgifter analyse, transport og miljøeffekter Konsekvensanalyser (sammen med de andre norske miljøforskningsinstituttene) Oksidasjon og UVendringer Transport av forurensninger fra lokal til regional skala Hovedaktivitetene i Tromsø-avdelingen er innen øko-toksikologi, jordobservasjoner, ozon og UV. Avdelingen har et nært samarbeid med de øvrige institusjonene i Polarmiljøsenteret gjennom de felles Senterprogrammene og i tett kontakt med fagmiljøene på Kjeller. Utvikling og anvendelse av det integrerte miljøsystemet AirQUIS, som kobler sammen målinger, databehandling, geografisk informasjonssystem (GIS), beregning og presentasjon av luftkvalitet er hovedkomponenter i mange nye prosjekter som startet dette året, både hjemme og i utlandet, og er inkludert i mange EU-prosjekter. Systemet er vesentlig i overvåkningen av luftkvalitet i de største byene i Norge. har også laget web-løs- ninger for byene slik at måleresultatene er lett tilgjengelig. og Det norske meteorologiske institutt (DNMI) samarbeider med utarbeidelse av forurensningsprognoser. har også i 2001 deltatt i en rekke EU-prosjekter (24) under det femte rammeprogram og flere nye har kommet til. De nye EU-aktivitetene som begynner i 2002, består både av vanlige prosjekter og tema-nettverk. De viktigste temaene deltar i er ozonlags- og UVendringer, forurensning og klima-endringer, satellittvalideringer, atmosfærekjemiske endringer, partikler i luft, utslipp fra fly, regional og global spredning av miljøgifter, standardisering av målemetoder, elektronisk distribusjon av miljødata og miljøpåvirkning på bygningsmaterialer. Overvåkning av langtransportert luftforurensning på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) er fortsatt en svært viktig oppgave. spiller en sentral rolle i europeiske aktiviteter ved deltakelse i det nye temasenteret for luftkvalitet og klimaendringer (ETC-ACC) under EEA (EUs miljøbyrå), sammen med DNMI. På nasjonal basis har SFT gitt i oppgave å være et nasjonale referanselaboratorium for luftkvalitet. har i mange år vært akkreditert for måling av luftkvalitet og meteorologiske parametre samt for kjemiske analyser. I overvåkningsprogrammet er det vesentlig at målingene er akkreditering og kvalitetssikret. 16

Annual Årsberetning Report 2001 2001 Kompetanseoverføring til bistandsland som Botswana, Egypt og Kina er fortsatt viktige aktiviteter. De viktigste temaene er etablering av infrastruktur for å kartlegge luftkvalitet og å utføre tiltaksstudier, samt kompetanseoverføring. Antallet konsekvensanalyser har økt betraktelig og vil i fremtiden utgjøre en større del av aktiviteten ved. Instituttets tradisjonelt sterke stilling innen miljøovervåkning kombinert med kompetanse innen økonomiske virkemidler er forsterket i mange forskjellige sammenhenger. I løpet av 2001 ble grunnlaget for en strategisk allianse, NIVA, NIBR, NINA- NIKU og JORDFORSK lagt. Samarbeidet vil bli organisert gjennom Miljøalliansen AS, som ble stiftet i januar 2002. Formålet med alliansen er å øke tverrfaglig samarbeid for å stå styrket i konkurransen om oppdrag. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2001 er satt opp på dette grunnlaget. Utsiktene til den videre drift anses tilfredsstillende, basert på en tilstrekkelig kontraktreserve ved årets utgang i tillegg til den direkte støtten gjennom Basisbevilgningen og en rimelig forventning om nye kontrakter i 2002. Arbeidsmiljø Instituttet har prosedyrer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og det er gjennomført revisjoner av systemet i tråd med «Forskrift om internkontroll - helse og sikkerhet». Det avgis årsrapport til Arbeidstilsynet om tiltak og status. Det totale sykefraværet sank fra 4,7% in 2000 til 3,6% i 2001. Ytre miljø Virksomheten forurenser i ubetydelig grad det ytre miljø. Det praktiseres kildesortering for ordinært avfall, mens spesialavfall leveres til godkjent mottak. Anvendelse av overskudd Styret foreslår at årsoverskuddet på kr 1 039 456 i morselskapet, som i konsernet, overføres til annen egenkapital. Kjeller, 5. april 2002 I styret for Norsk institutt for luftforskning Ole Christian Torpp Styreleder Ingrid Sanderud Gunnar Abrahamsen Ingrid Bjotveit Jan Erik Skjelmoen Trond Iversen Christian Dye Øystein Hov Direktør 17

Årsberetning 2001 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001 Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk institutt for luftforskning for regnskapsåret 2001 som viser et overskudd på kr 1.039.456,- for både morselskapet og konsernet. Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Jeg har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsippene og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgang av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse. Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 5. april 2002 Helge Thorvik Statsaut. revisor Inntekter 2001 Offentlig forvaltning etc. 18 % Basisbevilgning 11 % Bistandsprosjekter 5% EU-kommisjonen 8% Industri 21 % De forente nasjoner (FN) 8% Statens forurensningstilsyn / Statens strålevern 20 % Norges forskningsråd 9% 18

Resultatregnskap for Annual Årsberetning Report 2001 2001 Driftsinntekter Note 2001 2000 2001 2000 Prosjektinntekter 1 89 276 476 82 445 347 89 276 476 82 445 347 Basisbevilgning 2 11 540 000 11 155 000 11 540 000 11 155 000 Produksjonsinntekter 2 112 083 2 485 682 0 0 Salg av varige driftsmidler 4 154 550 377 000 154 550 377 000 Diverse inntekter 102 841 305 988 102 841 305 988 Driftsinntekter 103 185 950 96 769 017 101 073 867 94 283 335 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 3-57 856 016-54 889 488-57 111 326-53 759 795 Direkte prosjektkostnader 1-19 803 262-17 693 631-19 803 262-17 693 631 Endring prosjekter i arbeid 453 346-361 040 453 346-361 040 Direkte produksjonskostnader/vareforbruk -1 434 145-1 214 337 0 0 Husleie, lys, brensel o.l. -3 955 735-3 824 030-3 955 735-3 824 030 Forbruksmateriell, drift og vedlikehold -9 826 561-9 048 294-9 731 730-8 975 192 Reiser og møter -748 878-739 664-748 878-739 664 Kontorhold -2 681 947-2 803 698-2 681 947-2 803 698 Andre kostnader -47 521-40 438-47 521-40 438 Tap på fordring 0-563 Avskrivning 4-5 565 476-5 584 828-5 513 376-5 553 815 Driftskostnader -101 466 197-96 200 010-99 140 431-93 751 302 Driftsresultat 1 719 754 569 007 1 933 437 532 033 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt fra investeringer i datterselskapet -973 111 382 837 Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper 7-791 477 381 713 Mottatt aksjeutbytte 0 0 Renteinntekter 1 398 556 1 431 857 1 381 601 1 422 925 Andre finansinntekter 41 435 133 091 29 365 131 410 Rentekostnader 5-1 009 095-855 938-1 009 095-854 639 Andre finanskostnader -322 741-25 312-322 741-25 312 Netto resultat finansposter -683 322 1 065 411-893 981 1 057 221 Ordinært resultat før skattekostnad 1 036 432 1 634 417 1 039 456 1 589 253 Skattekostnad på ordinært resultat 6 3 024-45 164 0 0 Årsoverskudd 1 039 456 1 589 253 1 039 456 1 589 253 Disponering av resultat og overføringer Avsatt bonus til ansatte 0 0 Avsatt til annen egenkapital 1 039 456 1 589 253 1 039 456 1 589 253 Sum disponert 1 039 456 1 589 253 1 039 456 1 589 253 19

Årsberetning 2001 Balansen for Eiendeler Note 31.12.2001 01.01.2001 31.12.2001 01.01.2001 Anleggsmidler Varige driftsmidler Nybygg Kjeller 4 27 319 646 33 218 731 27 319 646 33 218 731 Instrumenter/feltutstyr 4 6 050 500 6 557 000 6 050 500 6 557 000 Datautstyr 4 1 194 500 1 815 000 1 194 500 1 815 000 Inventar 4 541 500 855 500 541 500 855 500 Varige driftsmidler, Products 4 147 900 200 000 0 0 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 7 100 000 0 127 707 1 100 818 Lån til datterselskap 8 135 000 0 6 300 000 4 960 000 Investeringer i tilknyttede selskaper 7 2 101 211 1 702 688 0 0 Investeringer i aksjer 7 3 399 000 3 397 000 99 000 97 000 depositum/div. andeler 16 750 23 950 16 750 23 950 Sum anleggsmidler 41 006 007 47 769 869 41 649 603 48 627 999 Omløpsmidler Varebeholdning, Products 9 1 279 800 1 690 700 0 0 Oppdrag i arbeid 9 9 407 178 8 953 832 9 407 178 8 953 832 Kundefordringer 4 722 215 5 276 154 4 669 351 4 584 493 Fordring på konsernselskap 0 0 987 561 1 317 063 Andre kortsiktige fordringer 1 463 261 1 165 001 1 446 970 1 127 501 Bankinnskudd og kassebeholdning 10 33 415 409 35 539 107 32 933 400 35 305 103 Sum omløpsmidler 50 287 863 52 624 793 49 444 460 51 287 990 Sum eiendeler 91 293 870 100 394 662 91 094 063 99 915 989 Egenkapital og gjeld Innbetalt egenkapital Grunnkapital 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 11 38 812 849 37 315 094 38 812 849 37 315 094 Sum egenkapital 48 812 849 47 315 094 48 812 849 47 315 094 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 12 2 110 600 3 294 300 2 109 900 3 292 500 Utsatt skatt 0 3 024 0 0 Annen langsiktig gjeld Pantelån 13 13 084 140 18 411 198 13 084 140 18 411 198 Sum forpliktelser 15 194 740 21 708 522 15 194 040 21 703 698 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 5 861 631 5 384 178 5 781 381 5 343 897 Gjeld til datterselskap 0 0 16 599 110 012 Forskudd fra oppdragsgivere 7 662 614 4 893 481 7 662 614 4 893 481 Forskudd vedr. forvaltningsoppdrag 1 3 004 475 8 566 211 3 004 475 8 566 211 Betalbar skatt 0 45 080 Skyldige offentlige avgifter 4 407 833 3 236 208 4 353 346 3 230 028 Påløpt feriepenger/lønn 5 801 943 5 147 009 5 720 974 5 066 040 Annen kortsiktig gjeld 547 785 4 098 880 547 785 3 687 530 Sum kortsiktig gjeld 27 286 281 31 371 046 27 087 174 30 897 198 Sum egenkapital og gjeld 91 293 870 100 394 662 91 094 063 99 915 989 20

Kontantstrømanalyse Annual Årsberetning Report 2001 2001 2001 2000 2001 2000 Operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skatter 63 321 2 017 254 1 039 456 1 589 253 Periodens betalte skatt -45 080-133 986 0 0 Tap ved skroting av gammelt utstyr 38 310 0 38 310 0 Korrigert for ukurans i varebeholdning -45 683 3 610 0 0 Ordinære avskrivninger 5 565 476 5 584 828 5 513 376 5 553 815 Korrigering av rentekostnad med bidrag fra MD -531 162-1 005 509-531 162-1 005 509 Inntekt ved bruk av egenskap.metoden vedr. aksjer 0-764 550 0-382 837 Kostnader ved bruk av egenskap.metoden 1 764 588 0 973 111 0 Endringer i varelager 456 583-35 610 0 0 Endringer i kundefordringer 976 853 565 134 244 643 964 702 Endringer i leverandørgjeld 384 040 1 351 382 344 071 1 527 579 Endring i pensjonsforpliktelser -725 400 146 325-724 300 169 837 Endring i andre tidsavgrensninger -5 591 046 12 373 418-4 919 710 11 920 600 Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter A 2 310 800 20 102 296 1 977 795 20 337 440 Investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av aksjer i tilknyttet selskap -1 190 000-680 000 0 0 Innbetaling ved salg av aksjer i tilknyttet selskap -235 000 2 036 000 Innbetaling ved salg av aksjer i varige driftsmidler 0 23 000 0 23 000 Kjøp av aksjer -2 000 0-2 000 0 Mottatt aksjeutbytte fra tilknyttet selskap 0 98 000 0 0 Mottatt tilskudd fra MD vedr. finansiering av nybygget 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Utbetaling ved investeringer i varige driftsmidler -2 680 439-6 495 627-2 680 439-6 336 914 Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter B 892 561-18 627 2 317 561-1 313 914 Finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -5 327 059-4 942 060-5 327 059-4 942 060 Utbetaling ved lån til datterselskap -1 340 000-500 000 Utbetaling ved kjøp av aksjer 0-2 000 000 Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter C -5 327 059-6 942 060-6 667 059-5 442 060 Netto endring kontanter og bankinnskudd gjennom året A+B+C -2 123 698 13 141 609-2 371 703 13 581 466 Beholdning kontanter og bankinnskudd 1. januar 35 539 107 22 397 498 35 305 103 21 723 637 Beholdning kontanter og bankinnskudd 31. desember 33 415 409 35 539 107 32 933 400 35 305 103 21

Årsberetning 2001 Noter til regnskapet regnskapet består av morselskapet og det heleide datterselskapet Products AS. Aksjebesittelsen i datterselskapet og alle interne transaksjoner er eliminert. Med virkning fra 1.1.1999 innførte nye regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 1998. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til mulige tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres en uspesifisert avsetning av kundefordringer for å dekke antatt tap. Note 1: Prosjektinntekter Forvaltningsprosjektene er, som i tidligere år, trukket ut av resultatregnskapet for å få frem reell omsetning. For 2001 utgjorde forvaltningskostnadene 20,5 mill. kr og for 2000 14,8 mill. kr. Tilsvarende beløp er tatt ut av direkte prosjektkostnader. Forskuddsinnbetaling på forvaltningsprosjektene er satt opp som egen post i balansen for 2001 med kr 3 004 475 og for 2000 med kr 8 566 211. Note 2: Basisbevilgning 2001 2000 1999 Grunnbevilgning Kap. 1410 8 140 000 8 055 000 8 055 000 Instituttprogram Kap. 1410 3 400 000 3 100 000 3 100 000 Sum 11 540 000 11 155 000 11 155 000 Note 3: Ansatte, godtgjørelse m.m. Lønnskostnader 2001 2000 2001 2000 Lønn 46 915 803 43 852 538 46 363 052 43 311 784 Arbeidsgiveravgift 6 928 047 6 476 185 6 846 689 6 391 827 Pensjonskostnader 3 044 168 3 187 396 3 008 975 3 176 558 Bistand fra konsernselskapet 72 970 491 591 Andre personalkostnader 895 028 881 778 892 610 879 626 Sum lønnskostnader 57 856 016 54 889 488 57 111 326 53 759 795 Daglig leder har mottatt en samlet godtgjørelse på: 653 409 Det er utbetalt en samlet godtgjørelse til styret på: 123 000 Gjennomsnittelig antall ansatte: 135 Kostnadsført revisorhonorar: 78 550 22

Annual Årsberetning Report 2001 2001 Note 4: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Nybygget Instrumenter Datautstyr Kontorutstyr Hangar Sum Driftsmidler Products Sum Anskaffelseskost. 01.01.2001 73 039 261 46 073 147 11 381 495 4 892 048 87 124 135 473 075 260 661 135 733 736 Tilgang i året 31 253 2 329 062 254 353 65 771 2 680 439 0 2 680 439 Avgang i året 0-95 777-111 600 0-87 124- - 294 501-294 501 Anskaffelseskost. 31.12.2001 73 070 514 48 306 432 11 524 248 4 957 819 0 137 859 013 260 661 138 119 674 Akkumulert avskrivning 01.01.2001 39 820 530 39 516 147 9 566 495 4 036 548 87 124 93 026 844 60 661 93 087 505 Årets ordinære avskrivning 1 461 500 2 797 2522 874 853 379 771 0 5 513 376 52 100 5 565 476 Tilleggsavskrivning 4 468 838 4 468 838 4 468 838 Tilbakeført avskrivning -57 467- -111 600 0-87 124- - 256 191-256 191 Akkumulert avskrivning 31.12.2001 45 750 868 42 255 932 10 329 748 4 416 319 0 102 752 867 112 761 102 865 628 Bokført verdi 31.12.2001 27 319 646 6 050 500 1 194 500 541 500 0 35 106 146 147 900 35 254 046 Avskrivningssatser 2,0% 20,0% 25,0% 12,5% 10,0% 20,0% Merknad: Hangaren ble solgt i 2001 for kr 100 000. Note 5 Rentekostnad Rentekostnadene kommer vesentlig i forbindelse med pantelånet på nybygget. Finansieringsstøtte fra MD for 2001 til nybygget på 5 mill kr er benyttet til en reduksjon av rentekostnaden med kr 531 162 og tilleggsavskrivning med kr 4 468 838. Note 6 Skatter er fritatt for skatteplikt for hovedvirksomheten. Datterselskapet er skattepliktig, og skatteposisjonene fremkommer nedenfor. Beregning av årets skatter: Ordinært resultat før skattekostnad -976 135 Renteinntekt skatteoppgjør for 2000-590 Tilbakeført resultat i tilknyttete selskaper 791 477 Endring i forskjell mellom regnskap- og skattemessige verdier 22 762 - Skattegrunnlag 2001-208 010 Årets inntektsførte skatt består av: Endring i utsatt skatt 3 024 Note 7: Aksjer Products AS er heleid med kr 750 000 i aksjekapital. har pr. 31.12.2001 aksjer i følgende selskaper: Selskap Aksjekapital Antall aksjer eid Pålydende pr. aksje Bokført verdi Campus Kjeller AS 168 100 80 100 86 000 Instidata AS 100 000 40 100 4 000 The Polar Environmental Centre Norrøna Barnehave AS 60 000 60 000 14 1 500 2 000 7 000 2 000 99 000 23

Årsberetning 2001 Products AS har pr. 31.12.2001 aksjer i følgende selskaper: I 2001 er det stiftet et datterselskap i Polen, Polska Ltd. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2001, og innskutt aksjekapital og lån er derfor oppført til kostpris. Tilknyttede selskaper: Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme andel Unilab Analyse AS 1998 Tromsø 49 % 49 % Environmental 1999, 2000 & 2001 Fredrikstad 34 % 34 % Systems AS Selskapene er fra og med 1999 regnskapsført etter egenkapitalmetoden, se tabell nedenfor. Unilab Environmental Sum Analyse AS Systems AS Anskaffelseskost 1 500 000 2 040 000 3 540 000 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 048 078 2 040 000 3 088 078 Goodwill 451 922 451 922 Inngående balanse 1.1.2001 herav uavskrevet goodwill 1 307 837 394 851 1 702 688-270 750-270 750 Innbetalt i 2001 1 190 000 1 190 000 Andel årets resultat -247 883-453 344-701 227 Avskrevet goodwill: 20% -90 250-90 250 Utgående balanse 31.12.2001 969 704 1 131 507 2 101 211 Products AS eier 51,920,- aksjer i Interconsult ASA som er ca. 2,46% av selskapets aksjekapital. Kostpris for aksjene er samlet kr 3 300 000,-. Andel av bokført egenkapital i Interconsult ASA er pr. 31.12.2001 ca. 2,2 mill kr. Investeringen ses på som langsiktig, og det er ikke foretatt noen nedskrivning av aksjene. Note 8: Lån til datterselskap et har lånt kr 6 300 000 til Products AS i forbindelse med aksjekjøp. Det er ikke beregnet renter i 2001. Products har lånt kr 135 000,- til Polska. Note 9: Oppdrag i arbeid og varebeholdning Verdien av oppdrag i arbeid består av utført prosjektarbeid som ikke er fakturert. Fakturerbar verdi er nedskrevet med 20% en bloc som tidligere år. I tillegg er det nedskrevet etter vurdering av hvert enkelt prosjekt med hensyn til risiko for overskridelse. Dette medfører at avsetning fra år til år kan variere noe også prosentvis. Pr. 31.12.2001 er avsetningen noe høyere enn ved forrige årsskifte, og %-vis avsetning av fakturerbar verdi er 34%. Avsetningen anses forsvarlig etter konkret vurdering av den fakturerbare verdi for enkelte oppdrag. 24

Annual Årsberetning Report 2001 2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 Fakturerbar verdi 14 320 972 12 542 290 13 340 590 6 929 966 Avsetning 4 913 794 3 588 458 4 025 718 2 265 993 Oppdrag i arbeid 9 407 178 8 953 832 9 314 872 4 663 973 Avsetning i % av fakturerbar verdi 34% 29% 30% 33% Varebeholdning i datterselskapet er vurdert til anskaffelsekostnad. Note 10: Bundne midler Av bankinnskuddet er kr 2 787 709 bundet i skattetrekksmidler, hvorav kr 2 748 638 i morselskapet. Note 11: Annen egenkapital Annen egenkapital består av: Annen egenkapital pr. 1.1.2001 37 315 094 37 315 094 Disponeres i 2001*) 1 497 755 1 497 755 Annen egenkapital pr. 31.12.2001 38 812 849 38 812 849 *) Balanseført endring i pensjonsforpliktelsen utgjør kr 458 300,- Note 12: Pensjonsforpliktelse Selskapets pensjonsforpliktelse dekkes via Statens Pensjonskasse (SPK) som alle ansatte er medlem i. I forbindelse med innføring av den nye regnskapsloven har selskapet beregnet sin netto pensjonsforpliktelse etter ny norsk regnskapsstandard. Aktuarberegningen er utført av Statens Pensjonskasse og bygger på forventet avkastning 7%, diskonteringsrente på 6%, årlig lønnsvekst 3,3% og årlig G-regulering på 2,9%. Årets kostnadsførte pensjonsforpliktelse består av: Netto endring i pensjonsforpliktelse -725 400-724 300 Innbetalt pensjonsforpliktelse 3 279 261 3 250 225 Innbetalt premie til AFP 490 307 483 050 Sum 3 044 168 3 008 975 Note 13: Pantstillelser - nedbetaling av lån Av selskapets gjeld er kr 13 084 140 sikret med pant i bygningen som pr. 31.12.2001 hadde en bokført verdi på kr 27 319 646. 25