Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Like dokumenter
Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

budsjett Regnskap Avvik

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd

Beskrivelse Budsjett Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

Verdier Regnskap Busjett 2012

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

utgifter inntekter

Beskrivelse Budsjett 2012

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan

Muligheter i Den grønne landsbyen

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

<legg inn ønsket tittel>

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa

utgifter inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Formannskap Kommunestyre

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

Møteprotokoll. : Administrasjonsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 10:10

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Møteprotokoll. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresal Dato : Tidspunkt : 09:00 14:00

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Drift A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Møteprotokoll. Utvalg. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 09:25

Brutto driftsresultat ,

Politisk organisering

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

Komiteenes ansvarsområder

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

Detaljert forslag budsjett 2016

Nøkkeltall Bamble kommune

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser Kommunestyre og formannskap 0 0 0

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato:

Møteprotokoll. Utvalg. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Formannskapsalen Dato : Tidspunkt : 13:00 16:35

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2015 står det på side 8:

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Budsjett Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELDRERÅDET

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011

Månedsrapport. September Froland kommune

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Transkript:

1000 Ordfører og varaordfører inntekter 4 969 0 0 0 0 0 utgift 1 417 527 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 utgift 1 412 558 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1010 Kommunestyre og formannskap inntekter 1 229 7 000 0 0 0 0 utgift 444 185 308 887 308 887 308 887 308 887 308 887 utgift 442 956 301 887 308 887 308 887 308 887 308 887 1015 Fortettet omsorg og service utgift 21 561 0 0 0 0 0 utgift 21 561 0 0 0 0 0 1016 Kommunereformen utgift 0 100 000 0 0 0 0 utgift 0 100 000 0 0 0 0 1020 Hovedutvalgene utgift 200 710 267 694 267 694 267 694 267 694 267 694 utgift 200 710 267 694 267 694 267 694 267 694 267 694 1030 Støtte til politiske partier utgift 38 826 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 utgift 38 826 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1040 Interkommunalt politisk samarbeid utgift 135 593 220 565 220 565 220 565 220 565 220 565 utgift 135 593 220 565 220 565 220 565 220 565 220 565 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 1

1050 Kontrollutvalget utgift 11 756 41 338 41 338 41 338 41 338 41 338 utgift 11 756 41 338 41 338 41 338 41 338 41 338 1055 Salten kontrollutvalgservice inntekter 1 095 072 1 215 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 utgift 1 226 603 1 356 500 1 394 500 1 394 500 1 394 500 1 394 500 utgift 131 531 141 500 144 500 144 500 144 500 144 500 1060 Revisjon utgift 500 750 552 080 566 500 566 500 566 500 566 500 utgift 500 750 552 080 566 500 566 500 566 500 566 500 1070 Valg inntekter 102 790 0 0 0 0 0 utgift 156 687 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 utgift 53 897 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1071 Lokalutvalg inntekter 100 000 100 000 0 0 0 0 utgift 201 392 205 030 205 030 205 030 205 030 205 030 utgift 101 392 105 030 205 030 205 030 205 030 205 030 1080 Eldrerådet utgift 199 19 375 19 375 19 375 19 375 19 375 utgift 199 19 375 19 375 19 375 19 375 19 375 1082 Arbeidsmiljøutvalget utgift 192 3 250 3 380 3 380 3 380 3 380 utgift 192 3 250 3 380 3 380 3 380 3 380 1083 Viltforvaltningsnemnda Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 2

utgift 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1084 Råd for likestilling av funksjonshemmede utgift 0 28 447 28 447 28 447 28 447 28 447 utgift 0 28 447 28 447 28 447 28 447 28 447 1100 UTGÅR fra 2014 Strategisk ledelse utgift 201 0 0 0 0 0 utgift 201 0 0 0 0 0 1105 UTGÅR fra 2014 Elias Blix senter prosjektering 2110 Administrasjon inntekter 207 024 395 766 438 766 438 766 438 766 438 766 utgift 1 588 028 2 320 908 2 481 693 2 481 693 2 481 693 2 481 693 utgift 1 381 004 1 925 142 2 042 927 2 042 927 2 042 927 2 042 927 2200 Skoler felleskostnader inntekter 916 294 420 000 1 338 527 1 338 527 1 338 527 1 338 527 utgift 2 247 476 2 121 350 2 568 880 2 568 880 2 568 880 2 568 880 utgift 1 331 182 1 701 350 1 230 353 1 230 353 1 230 353 1 230 353 2202 Skoler og barnehager lokaler og uteområder F 22 utgift 2 597 0 0 0 0 0 utgift 2 597 0 0 0 0 0 2206 PPtjeneste inntekter 70 000 0 0 0 0 0 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 3

utgift 997 474 1 025 772 1 040 772 1 040 772 1 040 772 1 040 772 utgift 927 474 1 025 772 1 040 772 1 040 772 1 040 772 1 040 772 2207 Newton inntekter 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 utgift 426 794 463 010 434 541 434 541 434 541 434 541 utgift 426 794 413 010 384 541 384 541 384 541 384 541 2300 Barnehagene felleskostnader inntekter 43 000 0 90 000 90 000 90 000 90 000 utgift 76 568 89 100 242 100 242 100 242 100 242 100 utgift 33 568 89 100 152 100 152 100 152 100 152 100 2520 Voksenopplæring inntekter 1 917 855 2 022 982 3 091 897 3 091 897 3 091 897 3 091 897 utgift 4 547 620 4 672 633 5 973 477 5 973 477 5 973 477 5 973 477 utgift 2 629 765 2 649 651 2 881 580 2 881 580 2 881 580 2 881 580 2210 Inndyr skole undervisning inntekter 1 603 535 427 909 490 000 490 000 490 000 490 000 utgift 12 743 543 12 852 388 12 979 450 12 979 450 12 979 450 12 979 450 utgift 11 140 008 12 424 479 12 489 450 12 489 450 12 489 450 12 489 450 2211 Inndyr skole SFO inntekter 449 006 384 846 395 321 395 321 395 321 395 321 utgift 687 620 984 447 888 263 888 263 888 263 888 263 utgift 238 614 599 601 492 942 492 942 492 942 492 942 2310 Inndyr barnehage drift inntekter 1 556 366 1 167 413 1 167 413 1 167 413 1 167 413 1 167 413 utgift 5 679 213 6 496 183 6 906 339 6 906 339 6 906 339 6 906 339 utgift 4 122 847 5 328 770 5 738 926 5 738 926 5 738 926 5 738 926 2410 Nygårdssjøen undervisning inntekter 634 794 314 615 0 0 0 0 utgift 4 739 186 4 439 281 4 802 513 4 802 513 4 802 513 4 802 513 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 4

utgift 4 104 392 4 124 666 4 802 513 4 802 513 4 802 513 4 802 513 2411 Nygårdssjøen SFO inntekter 113 255 143 205 125 966 125 966 125 966 125 966 utgift 273 877 301 716 380 555 380 555 380 555 380 555 utgift 160 622 158 511 254 589 254 589 254 589 254 589 2413 Nygårdssjøen barnehagedrift inntekter 697 412 495 472 457 960 457 960 457 960 457 960 utgift 3 015 356 2 849 652 2 710 407 2 710 407 2 710 407 2 710 407 utgift 2 317 944 2 354 180 2 252 447 2 252 447 2 252 447 2 252 447 2430 Storvik undervisning inntekter 442 304 160 000 160 000 660 000 1 160 000 1 160 000 utgift 2 764 770 2 483 280 2 596 682 2 596 682 2 596 682 2 596 682 utgift 2 322 466 2 323 280 2 436 682 1 936 682 1 436 682 1 436 682 2431 Storvik SFO inntekter 114 310 67 576 22 576 22 576 22 576 22 576 utgift 296 379 233 218 303 476 303 476 303 476 303 476 utgift 182 069 165 642 280 900 280 900 280 900 280 900 2432 STORVIK OPPVSENTER LOKALER OG SKYSS 2433 Storvik barnehagedrift inntekter 179 449 136 168 106 142 106 142 106 142 106 142 utgift 1 217 836 1 274 940 1 065 525 1 065 525 1 065 525 1 065 525 utgift 1 038 387 1 138 772 959 383 959 383 959 383 959 383 2220 Sandhørnøy undervisning inntekter 559 703 263 882 0 0 0 0 utgift 5 159 142 4 274 794 4 269 052 4 269 052 4 269 052 4 269 052 utgift 4 599 439 4 010 912 4 269 052 4 269 052 4 269 052 4 269 052 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 5

2221 Sandhornøy SFO inntekter 175 475 213 810 167 400 167 400 167 400 167 400 utgift 426 188 422 856 428 304 428 304 428 304 428 304 utgift 250 713 209 046 260 904 260 904 260 904 260 904 2222 Sandhornøy lokaler og skyss utgift 646 0 0 0 0 0 utgift 646 0 0 0 0 0 2320 Sandhornøy barnehagedrift inntekter 356 191 240 820 178 820 178 820 178 820 178 820 utgift 1 487 776 1 288 557 1 435 715 1 435 715 1 435 715 1 435 715 utgift 1 131 585 1 047 737 1 256 895 1 256 895 1 256 895 1 256 895 2420 Sørarnøy undervisning inntekter 1 276 113 374 560 50 000 50 000 50 000 50 000 utgift 6 216 307 5 249 492 4 902 882 4 902 882 4 902 882 4 902 882 utgift 4 940 194 4 874 932 4 852 882 4 852 882 4 852 882 4 852 882 2421 Sørarnøy SFO inntekter 124 430 173 448 42 075 42 075 42 075 42 075 utgift 114 575 347 367 212 950 212 950 212 950 212 950 utgift 9 855 173 919 170 875 170 875 170 875 170 875 2422 Sørarnøy skolelokaler og skyss utgift 0 0 20 875 20 875 20 875 20 875 utgift 0 0 20 875 20 875 20 875 20 875 2423 Sørarnøy barnehagedrift inntekter 243 014 199 105 270 325 270 325 270 325 270 325 utgift 1 109 024 1 559 628 1 286 757 1 286 757 1 286 757 1 286 757 utgift 866 010 1 360 523 1 016 432 1 016 432 1 016 432 1 016 432 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 6

3051 Miljørettet helsevern utgift 81 619 80 000 86 000 86 000 86 000 86 000 utgift 81 619 80 000 86 000 86 000 86 000 86 000 3053 Krisesenter og overgrepsmottak utgift 255 457 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 utgift 255 457 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 3301 Administrasjon utgift 876 198 1 211 490 950 332 950 332 950 332 950 332 utgift 876 198 1 211 490 950 332 950 332 950 332 950 332 3310 Helsestasjon inntekter 129 061 0 0 0 0 0 utgift 992 246 854 195 846 813 846 813 846 813 846 813 utgift 863 185 854 195 846 813 846 813 846 813 846 813 3320 Legekontor inntekter 2 247 112 2 165 000 2 265 000 1 990 000 1 990 000 1 990 000 utgift 6 376 561 5 792 053 6 297 114 5 457 114 5 457 114 5 457 114 utgift 4 129 449 3 627 053 4 032 114 3 467 114 3 467 114 3 467 114 3321 Legevakt utgift 2 101 931 3 350 938 3 089 681 3 089 681 3 089 681 3 089 681 utgift 2 101 931 3 350 938 3 089 681 3 089 681 3 089 681 3 089 681 3322 Legeboliger inntekter 142 500 216 000 188 400 188 400 188 400 188 400 utgift 172 766 375 800 302 750 302 750 302 750 302 750 utgift 30 266 159 800 114 350 114 350 114 350 114 350 3330 Fysioterapi Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 7

utgift 718 167 740 000 794 000 794 000 794 000 794 000 utgift 718 167 740 000 794 000 794 000 794 000 794 000 3341 Tiltak rusmisbrukere inntekter 53 178 0 0 0 0 0 utgift 643 430 705 849 650 895 650 895 650 895 650 895 utgift 696 608 705 849 650 895 650 895 650 895 650 895 3342 Barnevernstjenester inntekter 24 000 0 14 000 14 000 14 000 14 000 utgift 1 487 610 1 495 000 1 468 983 1 468 983 1 468 983 1 468 983 utgift 1 463 610 1 495 000 1 454 983 1 454 983 1 454 983 1 454 983 3343 Barneverntiltak i familien utgift 483 115 528 120 527 140 527 140 527 140 527 140 utgift 483 115 528 120 527 140 527 140 527 140 527 140 3344 Fosterhjem / beredskapshjem inntekter 44 518 0 0 0 0 0 utgift 2 708 375 3 020 398 3 395 255 3 395 255 3 395 255 3 395 255 utgift 2 663 857 3 020 398 3 395 255 3 395 255 3 395 255 3 395 255 3361 Arbeidsvirksomhet utgift 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 utgift 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 3380 Flyktninger inntekter 11 737 902 10 850 000 12 280 000 12 280 000 12 280 000 12 280 000 utgift 12 053 426 10 849 957 12 280 000 12 280 000 12 280 000 12 280 000 utgift 315 524 43 0 0 0 0 3015 Effektivisering Helse og sosial Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 8

3390 Familiens hus 3302 Folkehelsekoordinator friskliv inntekter 0 200 000 290 000 290 000 290 000 290 000 utgift 0 620 515 549 204 549 204 549 204 549 204 utgift 0 420 515 259 204 259 204 259 204 259 204 3060 Nøkkelbo utgift 3 095 564 0 0 0 0 0 utgift 3 095 564 0 0 0 0 0 3351 Avlastning Nygård utgift 283 845 0 0 0 0 0 utgift 283 845 0 0 0 0 0 3340 Sosialavd. kuratortjenester inntekter 119 802 0 0 0 0 0 utgift 1 805 334 1 598 195 1 601 036 1 601 036 1 601 036 1 601 036 utgift 1 685 532 1 598 195 1 601 036 1 601 036 1 601 036 1 601 036 3345 Støttekontakt utgift 18 313 0 36 275 36 275 36 275 36 275 utgift 18 313 0 36 275 36 275 36 275 36 275 3346 Sysselsetting og attføringstiltak utgift 399 024 415 145 415 145 415 145 415 145 415 145 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 9

utgift 399 024 415 145 415 145 415 145 415 145 415 145 3347 Økonomisk sosialhjelp inntekter 111 305 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 utgift 1 927 977 1 535 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 utgift 1 816 672 1 405 000 1 605 000 1 605 000 1 605 000 1 605 000 3348 Boligtilskudd Husbanken inntekter 281 904 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 utgift 281 904 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 3010 Fellesutgifter HA 3 inntekter 58 192 0 0 0 0 0 utgift 2 078 490 2 499 773 2 536 555 2 536 555 2 536 555 2 536 555 utgift 2 020 298 2 499 773 2 536 555 2 536 555 2 536 555 2 536 555 3016 Effektivisering Pleie og omsorg inntekter 0 1 700 000 0 0 0 0 utgift 0 1 700 000 0 0 0 0 3020 Kjøkken inntekter 852 569 810 000 845 000 845 000 845 000 845 000 utgift 3 194 210 3 252 086 3 120 906 3 120 906 3 120 906 3 120 906 utgift 2 341 641 2 442 086 2 275 906 2 275 906 2 275 906 2 275 906 3030 Renhold inntekter 234 014 0 0 0 0 0 utgift 1 811 709 1 614 224 1 592 430 1 592 430 1 592 430 1 592 430 utgift 1 577 695 1 614 224 1 592 430 1 592 430 1 592 430 1 592 430 3031 Vaskeri inntekter 136 661 67 000 90 000 90 000 90 000 90 000 utgift 667 583 616 624 625 780 625 780 625 780 625 780 utgift 530 922 549 624 535 780 535 780 535 780 535 780 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 10

3035 Aktivitør inntekter 346 800 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 636 858 356 686 310 997 310 997 310 997 310 997 utgift 290 058 351 686 305 997 305 997 305 997 305 997 3036 Aktivitet demente inntekter 553 063 0 0 0 0 0 utgift 835 756 308 278 313 839 313 839 313 839 313 839 utgift 282 693 308 278 313 839 313 839 313 839 313 839 3070 Haug boliger utgift 1 051 624 1 091 126 0 0 0 0 utgift 1 051 624 1 091 126 0 0 0 0 3071 Nøkkelbo Signo Vivo utgift 0 3 157 000 270 000 270 000 270 000 270 000 utgift 0 3 157 000 270 000 270 000 270 000 270 000 3101 Virksomhetsleder utgift 800 941 858 889 879 436 879 436 879 436 879 436 utgift 800 941 858 889 879 436 879 436 879 436 879 436 3110 Gibos institusjon inntekter 7 436 346 4 250 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000 utgift 32 564 691 29 902 597 26 806 855 26 806 855 26 806 855 26 806 855 utgift 25 128 345 25 652 597 22 546 855 22 546 855 22 546 855 22 546 855 3115 Velferd Gave institusjon inntekter 81 901 0 0 0 0 0 utgift 81 901 0 0 0 0 0 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 11

3120 Åpen omsorg fastlandet inntekter 1 034 394 281 200 261 200 261 200 261 200 261 200 utgift 8 416 374 7 819 582 8 953 156 8 953 156 8 953 156 8 953 156 utgift 7 381 980 7 538 382 8 691 956 8 691 956 8 691 956 8 691 956 3121 Omsorgslønn/ Støttekontakter utgift 207 266 325 646 327 776 327 776 327 776 327 776 utgift 207 266 325 646 327 776 327 776 327 776 327 776 3130 Trygghetsalarmer inntekter 74 946 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 utgift 20 023 68 500 68 500 68 500 68 500 68 500 utgift 54 923 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 3150 Team Nygårdsjøen inntekter 544 558 383 000 413 000 413 000 413 000 413 000 utgift 3 388 942 2 896 479 2 973 713 2 973 713 2 973 713 2 973 713 utgift 2 844 384 2 513 479 2 560 713 2 560 713 2 560 713 2 560 713 3250 Åpen omsorg øyene og Sandhornøy eldresenter inntekter 458 293 53 000 135 040 135 040 135 040 135 040 utgift 4 869 428 4 688 721 5 230 528 5 230 528 5 230 528 5 230 528 utgift 4 411 135 4 635 721 5 095 488 5 095 488 5 095 488 5 095 488 3350 Psykisk helse utgift 1 748 444 1 922 052 1 945 840 1 945 840 1 945 840 1 945 840 utgift 1 748 444 1 922 052 1 945 840 1 945 840 1 945 840 1 945 840 3360 Miljøarbeid PUH inntekter 194 905 0 0 0 0 0 utgift 2 974 107 2 919 334 2 890 834 2 890 834 2 890 834 2 890 834 utgift 2 779 202 2 919 334 2 890 834 2 890 834 2 890 834 2 890 834 3366 Avlastning over 18 år Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 12

inntekter 252 158 0 0 0 0 0 utgift 4 116 711 4 257 828 4 135 026 4 135 026 4 135 026 4 135 026 utgift 3 864 553 4 257 828 4 135 026 4 135 026 4 135 026 4 135 026 3367 Tiltak barn PUH utgift 0 229 180 177 681 177 681 177 681 177 681 utgift 0 229 180 177 681 177 681 177 681 177 681 3415 Lærlinger inntekter 5 615 30 000 94 000 94 000 94 000 94 000 utgift 362 253 517 156 592 723 592 723 592 723 592 723 utgift 367 868 487 156 498 723 498 723 498 723 498 723 3420 Opphold sykehus utgift 9 101 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 utgift 9 101 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 3600 Gibos bygg utgift 3 643 0 0 0 0 0 utgift 3 643 0 0 0 0 0 3410 Fellesutg. avd. 1, 2 og 3 3240 Team omsorgsbolig u.etg. E 4120 Administrasjonskostnader Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 13

utgift 719 605 680 962 518 293 518 293 518 293 518 293 utgift 719 605 680 962 518 293 518 293 518 293 518 293 4211 Byggsak inntekter 547 782 450 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 utgift 429 680 342 804 878 025 878 025 878 025 878 025 utgift 118 102 107 196 121 975 121 975 121 975 121 975 4220 Oppmåling inntekter 844 719 580 000 860 000 860 000 860 000 860 000 utgift 1 263 735 1 292 215 1 829 024 1 829 024 1 829 024 1 829 024 utgift 419 016 712 215 969 024 969 024 969 024 969 024 4230 Landbruksforvaltning inntekter 363 900 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 utgift 699 436 766 792 636 081 636 081 636 081 636 081 utgift 335 536 486 792 356 081 356 081 356 081 356 081 4232 Viltforvaltning inntekter 0 500 0 0 0 0 utgift 0 29 500 15 500 15 500 15 500 15 500 utgift 0 29 000 15 500 15 500 15 500 15 500 4233 Miljøvernarbeid utgift 97 284 62 500 56 250 56 250 56 250 56 250 utgift 97 284 62 500 56 250 56 250 56 250 56 250 4234 Skogbruk inntekter 187 515 84 000 100 000 100 000 100 000 100 000 utgift 146 393 111 410 111 079 111 079 111 079 111 079 utgift 41 122 27 410 11 079 11 079 11 079 11 079 4236 Jordbrukstiltak utgift 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 14

utgift 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 4240 Planlegging inntekter 161 365 118 000 0 0 0 0 utgift 722 682 919 387 0 0 0 0 utgift 561 317 801 387 0 0 0 0 4237 Viltfond inntekter 42 374 37 854 114 000 114 000 114 000 114 000 utgift 34 099 38 990 120 737 120 737 120 737 120 737 utgift 8 275 1 136 6 737 6 737 6 737 6 737 4510 Forebygging av branner og ulykker inntekter 338 533 343 000 343 000 343 000 343 000 343 000 utgift 312 126 295 000 294 000 294 000 294 000 294 000 utgift 26 407 48 000 49 000 49 000 49 000 49 000 4521 Beredskap / brannøvelser utgift 2 379 794 2 478 500 2 547 250 2 547 250 2 547 250 2 547 250 utgift 2 379 794 2 478 500 2 547 250 2 547 250 2 547 250 2 547 250 4610 Tilrettelegging og utvikling inntekter 1 253 719 702 225 0 0 0 0 utgift 1 256 524 1 502 225 0 0 0 0 utgift 2 805 800 000 0 0 0 0 4612 Tettstedsutvikling inntekter 21 205 21 205 21 205 21 205 21 205 21 205 utgift 108 145 92 500 92 500 92 500 92 500 92 500 utgift 86 940 71 295 71 295 71 295 71 295 71 295 4130 Boligetablering i distriktene inntekter 2 247 500 0 0 0 0 0 utgift 2 247 500 0 0 0 0 0 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 15

4620 Reiseliv inntekter 147 923 68 000 0 0 0 0 utgift 173 444 91 000 0 0 0 0 utgift 25 521 23 000 0 0 0 0 4700 Administrasjon inntekter 0 144 000 200 000 200 000 200 000 200 000 utgift 1 046 225 976 1 076 069 1 076 069 1 076 069 1 076 069 utgift 1 046 81 976 876 069 876 069 876 069 876 069 4701 Nygårdsjøen oppvekstsenter utgift 0 1 223 483 623 346 623 346 623 346 623 346 utgift 0 1 223 483 623 346 623 346 623 346 623 346 4702 Sandhornøy oppvekstsenter utgift 0 898 814 490 244 490 244 490 244 490 244 utgift 0 898 814 490 244 490 244 490 244 490 244 4703 Inndyr skole inntekter 1 800 0 0 0 0 0 utgift 2 250 1 575 710 838 954 838 954 838 954 838 954 utgift 450 1 575 710 838 954 838 954 838 954 838 954 4704 Sørarnøy oppvekstsenter utgift 0 774 920 491 902 491 902 491 902 491 902 utgift 0 774 920 491 902 491 902 491 902 491 902 4705 Storvik skole og oppvekstsenter utgift 0 359 254 163 731 163 731 163 731 163 731 utgift 0 359 254 163 731 163 731 163 731 163 731 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 16

4707 Inndyr barnehage utgift 0 451 043 201 766 201 766 201 766 201 766 utgift 0 451 043 201 766 201 766 201 766 201 766 4708 Fleinvær skole utgift 0 45 592 43 192 43 192 43 192 43 192 utgift 0 45 592 43 192 43 192 43 192 43 192 4710 Kulturhuset inntekter 900 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 utgift 1 125 1 097 069 698 309 698 309 698 309 698 309 utgift 225 982 069 583 309 583 309 583 309 583 309 4723 Myrvang hybelhus inntekter 0 546 000 546 000 546 000 546 000 546 000 utgift 0 315 403 322 969 322 969 322 969 322 969 utgift 0 230 597 223 031 223 031 223 031 223 031 4726 OPSboliger inntekter 0 0 494 000 494 000 494 000 494 000 utgift 0 0 593 000 593 000 593 000 593 000 utgift 0 0 99 000 99 000 99 000 99 000 4727 Kommunale utleieboliger inntekter 0 1 493 472 1 183 198 1 183 198 1 183 198 1 183 198 utgift 0 886 082 264 000 264 000 264 000 264 000 utgift 0 607 390 919 198 919 198 919 198 919 198 4740 Branngarasje Sørarnøy utgift 0 38 257 41 592 41 592 41 592 41 592 utgift 0 38 257 41 592 41 592 41 592 41 592 4741 Brannstasjon på Inndyr Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 17

utgift 0 140 222 92 435 92 435 92 435 92 435 utgift 0 140 222 92 435 92 435 92 435 92 435 4742 Nygårdsjøen brannstasjon utgift 0 0 33 950 33 950 33 950 33 950 utgift 0 0 33 950 33 950 33 950 33 950 4750 Varmepumpehus inntekter 0 66 000 0 0 0 0 utgift 36 358 488 327 281 896 281 896 281 896 281 896 utgift 36 358 422 327 281 896 281 896 281 896 281 896 4751 Varmepumpestasjon Solvika utgift 0 0 175 000 175 000 175 000 175 000 utgift 0 0 175 000 175 000 175 000 175 000 4752 VAbygget utgift 0 0 70 300 70 300 70 300 70 300 utgift 0 0 70 300 70 300 70 300 70 300 4760 Pepper utgift 0 103 148 98 451 98 451 98 451 98 451 utgift 0 103 148 98 451 98 451 98 451 98 451 4761 Elias Blix inntekter 0 0 72 019 72 019 72 019 72 019 utgift 0 0 75 649 75 649 75 649 75 649 utgift 0 0 3 630 3 630 3 630 3 630 4770 Gibos inntekter 2 203 1 052 136 1 079 000 1 079 000 1 079 000 1 079 000 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 18

utgift 17 988 2 114 019 2 612 696 2 612 696 2 612 696 2 612 696 utgift 15 785 1 061 883 1 533 696 1 533 696 1 533 696 1 533 696 4771 Sandhornøy eldresenter inntekter 0 466 668 479 000 479 000 479 000 479 000 utgift 239 270 066 283 290 283 290 283 290 283 290 utgift 239 196 602 195 710 195 710 195 710 195 710 4772 Nygårdsøen eldresenter inntekter 900 473 112 485 000 485 000 485 000 485 000 utgift 1 125 256 466 304 915 304 915 304 915 304 915 utgift 225 216 646 180 085 180 085 180 085 180 085 4780 Kommunehuset inntekter 0 406 511 364 000 364 000 364 000 364 000 utgift 0 1 267 670 1 283 581 1 283 581 1 283 581 1 283 581 utgift 0 861 159 919 581 919 581 919 581 919 581 4781 Psykisk helse kontorer utgift 0 0 82 250 82 250 82 250 82 250 utgift 0 0 82 250 82 250 82 250 82 250 5020 Kulturmidler utgift 117 451 120 000 130 000 130 000 130 000 130 000 utgift 117 451 120 000 130 000 130 000 130 000 130 000 5100 Kulturkontoret inntekter 174 365 0 3 887 3 887 3 887 3 887 utgift 608 196 532 638 747 023 747 023 747 023 747 023 utgift 433 831 532 638 743 136 743 136 743 136 743 136 5110 Kulturskolen inntekter 112 227 82 160 84 624 84 624 84 624 84 624 utgift 585 127 694 704 676 975 676 975 676 975 676 975 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 19

utgift 472 900 612 544 592 351 592 351 592 351 592 351 5220 Fritidsklubber inntekter 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgift 11 900 108 150 322 886 322 886 322 886 322 886 utgift 11 900 106 150 320 886 320 886 320 886 320 886 5230 Ungdomsråd inntekter 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgift 26 802 55 657 51 370 51 370 51 370 51 370 utgift 26 802 53 657 49 370 49 370 49 370 49 370 5420 Arrangement, teater, etc. inntekter 32 660 0 0 0 0 0 utgift 133 987 260 375 266 075 266 075 266 075 266 075 utgift 101 327 260 375 266 075 266 075 266 075 266 075 5430 Kino utgift 18 000 43 750 43 750 43 750 43 750 43 750 utgift 18 000 43 750 43 750 43 750 43 750 43 750 5480 Gildeskålboka inntekter 156 506 207 565 170 000 170 000 170 000 170 000 utgift 174 048 237 815 228 131 228 131 228 131 228 131 utgift 17 542 30 250 58 131 58 131 58 131 58 131 5482 KIRKEBOK GILDESKÅL GAMLE KIRKE inntekter 31 375 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 utgift 50 788 0 0 0 0 0 utgift 19 413 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 5490 Baneanlegg Inndyr utgift 24 690 56 250 56 813 56 813 56 813 56 813 utgift 24 690 56 250 56 813 56 813 56 813 56 813 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 20

5510 Inndyr bibliotek inntekter 18 492 2 000 10 339 10 339 10 339 10 339 utgift 599 887 617 546 819 290 819 290 819 290 819 290 utgift 581 395 615 546 808 951 808 951 808 951 808 951 5610 Gildeskål museum utgift 357 705 340 110 378 110 378 110 378 110 378 110 utgift 357 705 340 110 378 110 378 110 378 110 378 110 5612 Elias Blix jubileet utgift 12 016 0 0 0 0 0 utgift 12 016 0 0 0 0 0 5620 Kulturminnevern etc. utgift 1 494 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 494 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5810 Kjøp av tjenester utgift 40 728 46 250 45 000 45 000 45 000 45 000 utgift 40 728 46 250 45 000 45 000 45 000 45 000 5812 Kulturhus inntekter 2 527 0 0 0 0 0 utgift 2 527 0 0 0 0 0 5820 Vennskapskommuner inntekter 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 utgift 51 286 40 320 82 925 82 925 82 925 82 925 utgift 51 286 320 42 925 42 925 42 925 42 925 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 21

5830 Prosjekter utgift 77 151 21 500 21 938 21 938 21 938 21 938 utgift 77 151 21 500 21 938 21 938 21 938 21 938 5910 Olsok utgift 12 282 0 0 0 0 0 utgift 12 282 0 0 0 0 0 5520 Bokbuss utgift 302 0 0 0 0 0 utgift 302 0 0 0 0 0 5615 Bolystprosjektet 5120 Folkehelse 5613 Elias Blix utgift 5 000 0 0 0 0 0 utgift 5 000 0 0 0 0 0 5511 Utgår i 2017 Regional bokbuss inntekter 579 787 686 579 0 0 0 0 utgift 839 160 861 180 0 0 0 0 utgift 259 373 174 601 0 0 0 0 6411 Vintervedlikehold Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 22

utgift 2 365 348 1 723 750 1 707 500 1 707 500 1 707 500 1 707 500 utgift 2 365 348 1 723 750 1 707 500 1 707 500 1 707 500 1 707 500 6421 Veivedlikehold inntekter 0 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 utgift 438 869 258 125 245 000 245 000 245 000 245 000 utgift 438 869 251 525 238 400 238 400 238 400 238 400 6431 Miljø og trafikksikkerhetstiltak inntekter 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 utgift 978 192 1 184 750 1 203 500 1 203 500 1 203 500 1 203 500 utgift 978 192 1 183 750 1 202 500 1 202 500 1 202 500 1 202 500 6630 Myrland hybelhus 6700 Kommunale havner inntekter 145 493 570 000 570 000 570 000 570 000 570 000 utgift 187 728 275 500 275 500 275 500 275 500 275 500 utgift 42 235 294 500 294 500 294 500 294 500 294 500 6512 Sommervedlikehold plener 6000 Felles besparelser ansvar 6 6811 Fordelte kostnader vedlikehold Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 23

6900 Gildeskål Eiendom kf Investering utgift 614 0 0 0 0 0 utgift 614 0 0 0 0 0 6011 Produksjon av vann inntekter 60 724 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 utgift 1 236 235 1 397 503 2 086 198 2 086 198 2 086 198 2 086 198 utgift 1 175 511 1 382 503 2 071 198 2 071 198 2 071 198 2 071 198 6019 Forebyggende arbeid utgift 127 633 188 000 165 500 165 500 165 500 165 500 utgift 127 633 188 000 165 500 165 500 165 500 165 500 6120 Distribusjon av vann inntekter 4 564 392 3 682 444 3 916 293 3 916 293 3 916 293 3 916 293 utgift 926 901 1 138 101 845 493 845 493 845 493 845 493 utgift 3 637 491 2 544 343 3 970 800 3 970 800 3 970 800 3 970 800 6211 Avløpsrensing inntekter 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 utgift 4 049 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 utgift 4 049 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6212 Avløpsnett inntekter 1 918 561 2 462 364 2 462 364 2 462 364 2 462 364 2 462 364 utgift 1 415 266 1 333 766 1 208 147 1 208 147 1 208 147 1 208 147 utgift 503 295 1 128 598 1 254 217 1 254 217 1 254 217 1 254 217 6213 Septiktanker inntekter 528 277 463 000 783 466 783 466 783 466 783 466 utgift 424 468 645 662 500 000 500 000 500 000 500 000 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 24

utgift 103 809 182 662 283 466 283 466 283 466 283 466 6311 Innsamling av avfall inntekter 52 176 65 000 54 000 54 000 54 000 54 000 utgift 5 517 72 500 57 500 57 500 57 500 57 500 utgift 46 659 7 500 3 500 3 500 3 500 3 500 7150 Strategisk ledelse inntekter 1 750 0 200 000 200 000 200 000 200 000 utgift 3 592 257 2 975 822 3 831 745 3 831 745 3 831 745 3 831 745 utgift 3 590 507 2 975 822 3 631 745 3 631 745 3 631 745 3 631 745 7400 IT drift/støtte inntekter 34 959 0 0 0 0 0 utgift 3 899 095 4 223 662 4 332 221 4 332 221 4 332 221 4 332 221 utgift 3 864 136 4 223 662 4 332 221 4 332 221 4 332 221 4 332 221 7110 UTGÅR fra 2014 RKK Salten 7113 UTGÅR fra 2014 Salten innkjøpssamarbeid 7610 UTGÅR fra 2014,Interkommunalt samarbeid sak arkiv 7101 Kontingent KS utgift 303 544 327 964 336 475 336 475 336 475 336 475 utgift 303 544 327 964 336 475 336 475 336 475 336 475 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 25

7102 Kontingent LVK utgift 64 636 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 utgift 64 636 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 7103 Dekning erstatning/ran utgift 54 697 55 000 56 500 56 500 56 500 56 500 utgift 54 697 55 000 56 500 56 500 56 500 56 500 7104 Juridisk bistand inntekter 1 197 206 0 0 0 0 0 utgift 680 966 312 500 312 500 312 500 312 500 312 500 utgift 516 240 312 500 312 500 312 500 312 500 312 500 7107 Norsk pasientskadeerstatning utgift 66 473 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 utgift 66 473 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 7108 Personalforsikringer utgift 461 677 575 000 539 866 539 866 539 866 539 866 utgift 461 677 575 000 539 866 539 866 539 866 539 866 7111 Tilrettelegging og utvikling inntekter 83 340 0 1 652 000 1 652 000 1 652 000 1 652 000 utgift 83 340 0 1 376 250 1 376 250 1 376 250 1 376 250 utgift 0 0 275 750 275 750 275 750 275 750 7200 Økonomiavdelingen inntekter 491 700 442 684 132 000 132 000 132 000 132 000 utgift 3 582 362 3 058 822 2 883 354 2 883 354 2 883 354 2 883 354 utgift 3 090 662 2 616 138 2 751 354 2 751 354 2 751 354 2 751 354 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 26

7210 Eiendomsskattekontor utgift 84 250 18 836 17 306 17 306 17 306 17 306 utgift 84 250 18 836 17 306 17 306 17 306 17 306 7600 Interkommunal regnskapskontroll utgift 112 040 132 000 135 960 135 960 135 960 135 960 utgift 112 040 132 000 135 960 135 960 135 960 135 960 7100 Hovedtillitsvalgte utgift 284 912 288 509 290 662 290 662 290 662 290 662 utgift 284 912 288 509 290 662 290 662 290 662 290 662 7109 Felleskostn. til merkantile funksjoner inntekter 365 831 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 utgift 802 410 887 123 887 123 887 123 887 123 887 123 utgift 436 579 782 723 782 723 782 723 782 723 782 723 7300 Lønns, personal og HMS inntekter 2 500 0 0 0 0 0 utgift 1 594 960 1 624 708 1 648 260 1 648 260 1 648 260 1 648 260 utgift 1 592 460 1 624 708 1 648 260 1 648 260 1 648 260 1 648 260 7500 Servicekontor og arkiv inntekter 37 822 0 0 0 0 0 utgift 1 869 311 1 832 667 1 826 332 1 826 332 1 826 332 1 826 332 utgift 1 831 489 1 832 667 1 826 332 1 826 332 1 826 332 1 826 332 7700 Sjenkekontroll inntekter 57 159 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 utgift 11 306 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 utgift 45 853 0 0 0 0 0 7310 UTGÅR i 2014 HMS og internkontroll Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 27

7510 UTGÅR i 2014 Overformynderiet 8100 KLP utgift 11 003 446 11 430 000 11 734 000 11 734 000 11 734 000 11 734 000 utgift 11 003 446 11 430 000 11 734 000 11 734 000 11 734 000 11 734 000 8110 Gildeskål sparebank inntekter 587 222 720 000 533 928 533 928 533 928 533 928 utgift 380 674 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 utgift 206 548 420 000 233 928 233 928 233 928 233 928 8130 Kommunalbanken utgift 1 037 256 1 085 500 1 110 500 1 110 500 1 110 500 1 110 500 utgift 1 037 256 1 085 500 1 110 500 1 110 500 1 110 500 1 110 500 8199 Budsjetterte låneopptak utgift 17 500 0 300 000 300 000 300 000 300 000 utgift 17 500 0 300 000 300 000 300 000 300 000 8200 Kommunale næringslån/tilskudd inntekter 2 260 091 200 000 244 862 244 862 244 862 244 862 utgift 2 260 091 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 utgift 0 300 000 44 862 44 862 44 862 44 862 8230 Startlån Husbanken inntekter 580 846 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 28

utgift 437 477 453 490 390 903 390 903 390 903 390 903 utgift 143 369 103 490 40 903 40 903 40 903 40 903 8240 Kommunale utlån 8410 Reserverte bevilgninger/avsetninger utgift 69 464 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 utgift 69 464 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 8420 Interne finansieringstransaksjoner inntekter 16 373 355 8 572 617 1 860 350 2 848 350 2 050 350 1 790 350 utgift 9 016 299 635 000 0 0 0 0 utgift 7 357 056 7 937 617 1 860 350 2 848 350 2 050 350 1 790 350 8430 Pensjon og premieavvik utgift 2 532 612 0 0 0 0 0 utgift 2 532 612 0 0 0 0 0 8440 Avskrivninger inntekter 10 821 845 0 0 0 0 0 utgift 10 821 845 0 0 0 0 0 8431 Pensjon utgift 2 233 883 0 0 0 0 0 utgift 2 233 883 0 0 0 0 0 8445 Avskrivninger tap på krav utgift 76 338 0 0 0 0 0 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 29

utgift 76 338 0 0 0 0 0 8500 Overføringer til Kirkelig fellesråd utgift 2 424 041 2 450 000 2 523 500 2 523 500 2 523 500 2 523 500 utgift 2 424 041 2 450 000 2 523 500 2 523 500 2 523 500 2 523 500 8510 Overføringer til livssynsorganisasjoner utgift 111 888 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 utgift 111 888 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 8520 Gildeskål Eiendom KF driftstilskudd utgift 11 766 028 0 0 0 0 0 utgift 11 766 028 0 0 0 0 0 8800 Digital Infrastruktur inntekter 3 571 666 7 179 050 0 0 0 0 utgift 3 571 666 7 179 050 0 0 0 0 8990 Regnskapsmessig resultat 8120 Ikke i bruk Kommunekreditt inntekter 456 0 0 0 0 0 utgift 456 0 0 0 0 0 8600 Samhandlingsreformen medfinansiering Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 30

8140 SpareBank1 NordNorge inntekter 1 054 0 0 0 0 0 utgift 1 054 0 0 0 0 0 8150 Nordea 8160 Forsinkelsesrenter utgift 54 692 0 0 0 0 0 utgift 54 692 0 0 0 0 0 8700 Skeineshaugen HO 101 og 102 utleiebolig inntekter 126 000 0 0 0 0 0 utgift 226 398 0 0 0 0 0 utgift 100 398 0 0 0 0 0 9100 Rammeoverføringer inntekter 94 693 133 94 994 000 96 970 556 94 748 556 94 878 556 94 945 556 utgift 94 693 133 94 994 000 96 970 556 94 748 556 94 878 556 94 945 556 9101 Komp.inv. grunnskolereform inntekter 91 902 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 utgift 91 902 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 9102 Momskompensasjon inntekter 4 585 225 6 174 489 6 266 610 6 266 610 6 266 610 6 266 610 utgift 4 585 225 6 174 489 6 266 610 6 266 610 6 266 610 6 266 610 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 31

9103 Rentekomptilsk psykiatromsorgsbolig sykehjem inntekter 1 683 052 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 utgift 1 683 052 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 9104 Ressurskrevende brukere inntekter 2 694 000 2 654 000 2 054 000 2 054 000 2 054 000 2 054 000 utgift 2 694 000 2 654 000 2 054 000 2 054 000 2 054 000 2 054 000 9120 Skatt på inntekt og formue inntekter 42 627 368 47 943 000 49 190 000 49 359 000 49 527 000 49 720 000 utgift 42 627 368 47 943 000 49 190 000 49 359 000 49 527 000 49 720 000 9121 Eiendomsskatt inntekter 19 303 798 19 824 296 18 164 290 18 164 290 18 164 290 18 164 290 utgift 150 100 000 0 0 0 0 utgift 19 303 648 19 724 296 18 164 290 18 164 290 18 164 290 18 164 290 9130 Konsesjonsavgift inntekter 2 086 839 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 utgift 2 086 839 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 9220 Konsesjonskraftinntekter inntekter 7 141 701 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 utgift 7 141 701 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 9350 Aksjeutbytte inntekter 83 196 0 0 0 0 0 utgift 83 196 0 0 0 0 0 9360 Finansielle instrumenter Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 32

inntekter 5 840 457 12 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 utgift 7 851 484 12 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 utgift 2 011 027 0 0 0 0 0 9400 Effektivisering felles utgift 0 550 000 0 0 0 0 utgift 0 550 000 0 0 0 0 Rapportmal: utgift (Prisjusterte verdier) 3. november 2016 kl 12.08 Side 33