Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef
Generelt 1 Total utgift: ca. 574.000 kr. Fordeling: ** Kommunene: 320 ** Skog og landskap: 60 ** Kartverket: 86 (263 timer) ** Kurskostnader: 23 Finansiering: ** Salgsinntekter fra Norge digitalt: 467 ** Fakturering av GV-parter: 114 *** : 28 *** SVV: 20
Generelt 2 Betydelig mindre aktivitet enn i 2011! Betydelig mindre aktivitet enn planlagt. Kommunenes samlede overskudd: 296 ** Størst: Alta 89 ** Minst: Gamvik 2 Overført til 2013: ** +58 (ca. 20 meir enn ved forrige årsskifte)
Regnskap 2012: 2018 Måsøy Måsøy Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 12,0 6 360 6 360 3 710 5,0 2 650 2 650 Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0,02 11 888 238 238 0,02 11 888 238 238 FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 23,0 212 4 876 4 876 1 696 15,0 212 3 180 3 180 FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 23,0 27 610 610 15,0 27 398 398 FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 23,0 53 1 219 1 219 424 15,0 53 795 795 Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 23,0 106 2 438 2 438 23,0 106 2 438 2 438 AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 23,0 80 1 829 1 829 23,0 80 1 829 1 829 FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 23,0 53 1 219 1 219 23,0 53 1 219 1 219 FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 12,0 6 360 9 540 4 240 4,0 2 120 5 300 AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6,0 3 180 6,0 3 180 FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10,0 5 300 5 300 5 300 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x 1 575 575 575 1 575 575 575 RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 6 518-6 518 2 194-1 8 712-8 712 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 6 518 6 518-2 194 1 8 712 8 712 Prosjektets totalkostnader x SUM 34 203 34 203 15 370 SUM 18 621 18 621
ERK 2018 ERK 2 018 ERK 2018 Regnskap 2012: 2018 Måsøy Måsøy PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 6 360 509 763 2 226 1 717 763 382 2 650 212 318 927 715 318 159 60 KS avgift 100,0 100,0 238 238 238 238 70 FKB Bygg og Tiltak 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 4 876 390 585 1 707 1 317 585 293 3 180 254 382 1 113 859 382 191 80 FKB Veg (sit) 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 610 49 73 213 165 73 37 398 32 48 139 107 48 24 90 FDV Vegnett 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 1 219 98 146 427 329 146 73 795 64 95 278 215 95 48 100 Matrikkelkart 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 2 438 195 293 853 658 293 146 2 438 195 293 853 658 293 146 110 AR5 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 1 829 146 219 640 494 219 110 1 829 146 219 640 494 219 110 130 FKB-Rest 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 1 219 98 146 427 329 146 73 1 219 98 146 427 329 146 73 140 FKB Redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 9 540 763 1 145 3 339 2 576 1 145 572 5 300 424 636 1 855 1 431 636 318 150 FKB Distribusjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 5 300 424 636 1 855 1 431 636 318 170 V-KURS Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 575 46 69 201 155 69 34 575 46 69 201 155 69 34 390 KommuneØkonomi 0,0 0 0 400 34 203 2 717 4 076 12 126 9 171 4 076 2 038 18 621 1 471 2 206 6 672 4 963 2 206 1 103 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad 34 203 2 717 4 076 12 126 9 171 4 076 2 038 18 621 1 471 2 206 6 672 4 963 2 206 1 103 Egeninnsats 27 110 4 453 19 477 3 180 9 334-73 6 227 3 180 År Kode Type finansiering Å betale 23180 2 717 4 076 7 673 5 781 4 076-1 142 16 331 1 471 2 206 6 745 5 781 2 206-2 077 2 012 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2011 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100 2 012 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2011 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100 21 410 1 713 2 569 7 494 5 781 2 569 1 285 21 410 1 713 2 569 7 494 5 781 2 569 1 285 2 012 PLAN Plandata salg og ND-inntekt i 2011 100,0 100 2 012 O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet 372 374 41 62 179 62 30 374 41 62 179 62 30 2 012 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -2 457-2 457-3 233-3 233 2 012 F Faktura 3 853 963 1 445 1 445 Rest 0 0 0 0 0 0-2 220-283 -425-928 -425-159
Regnskap 2012: 2022 Lebesby Lebesby Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 12,0 6 360 6 360 2 120 8,0 4 240 4 240 Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0,02 11 667 233 233 0,02 11 667 233 233 FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 19,0 212 4 028 4 028 19,0 212 4 028 4 028 FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 19,0 27 504 504 19,0 27 504 504 FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 19,0 53 1 007 1 007 19,0 53 1 007 1 007 Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 19,0 106 2 014 2 014 19,0 106 2 014 2 014 AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 19,0 80 1 511 1 511 19,0 80 1 511 1 511 FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 19,0 53 1 007 1 007 19,0 53 1 007 1 007 FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 15,0 7 950 11 130 3 180 9,0 4 770 7 950 AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6,0 3 180 6,0 3 180 FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10,0 5 300 5 300 2 650 5,0 2 650 2 650 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x 1 475 475 475 1 475 475 475 RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 3 727-3 727 0-1 3 727-3 727 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 3 727 3 727 0 1 3 727 3 727 Prosjektets totalkostnader x SUM 33 568 33 568 7 950 SUM 25 618 25 618
ENK 2022 ELK ENK 2 022 ELK ENK 2022 ELK Regnskap 2012: 2022 Lebesby Lebesby PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 6 360 509 636 2 226 1 717 763 382 127 4 240 339 424 1 484 1 145 509 254 85 60 KS avgift 100,0 100,0 233 233 233 233 70 FKB Bygg og Tiltak 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 4 028 322 403 1 410 1 088 483 242 81 4 028 322 403 1 410 1 088 483 242 81 80 FKB Veg (sit) 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 504 40 50 176 136 60 30 10 504 40 50 176 136 60 30 10 90 FDV Vegnett 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 1 007 81 101 352 272 121 60 20 1 007 81 101 352 272 121 60 20 100 Matrikkelkart 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 2 014 161 201 705 544 242 121 40 2 014 161 201 705 544 242 121 40 110 AR5 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 1 511 121 151 529 408 181 91 30 1 511 121 151 529 408 181 91 30 130 FKB-Rest 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 1 007 81 101 352 272 121 60 20 1 007 81 101 352 272 121 60 20 140 FKB Redigering 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 11 130 890 1 113 3 895 3 005 1 336 668 223 7 950 636 795 2 782 2 146 954 477 159 150 FKB Distribusjon 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 5 300 424 530 1 855 1 431 636 318 106 2 650 212 265 927 715 318 159 53 170 V-KURS Kurskostnader 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 475 38 47 166 128 57 28 9 475 38 47 166 128 57 28 9 390 KommuneØkonomi 0,0 0 0 400 33 568 2 667 3 333 11 901 9 000 4 000 2 000 667 25 618 2 031 2 538 9 118 6 854 3 046 1 523 508 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad 33 568 2 667 3 333 11 901 9 000 4 000 2 000 667 25 618 2 031 2 538 9 118 6 854 3 046 1 523 508 Egeninnsats 29 366 5 336 20 850 3 180 21 416 5 336 12 900 3 180 År Kode Type finansiering Å betale 19739 2 667 3 333 6 565 3 687 4 000-1 180 667 13 936 2 031 2 538 3 782 3 687 3 046-1 657 508 2 012 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2011 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100 2 012 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2011 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100 13 656 1 092 1 366 4 780 3 687 1 639 819 273 13 656 1 092 1 366 4 780 3 687 1 639 819 273 2 012 PLAN Plandata salg og ND-inntekt i 2011 100,0 100 2 012 O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet 3 722 3 723 408 612 1 785 612 306 3 723 408 612 1 785 612 306 2 012 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -2 305-2 305-1 911-2 305 394 2 012 F Faktura 4 665 1 166 1 356 1 749 394 4 271 1 166 1 356 1 749 Rest 0 0 0 0 0 0 0-5 804-636 -795-2 783-954 -477-159
Regnskap 2012: 2030 Sør-Varanger Sør-Varanger Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 20,0 10 600 10 600 6 360 8,0 4 240 4 240 Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0,02 15 288 306 306 0,02 15 288 306 306 FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 30,0 212 6 360 6 360 30,0 212 6 360 6 360 FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 30,0 27 795 795 30,0 27 795 795 FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 30,0 53 1 590 1 590 30,0 53 1 590 1 590 Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 30,0 106 3 180 3 180 30,0 106 3 180 3 180 AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 30,0 80 2 385 2 385 30,0 80 2 385 2 385 FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 30,0 53 1 590 1 590 30,0 53 1 590 1 590 FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 15,0 7 950 11 130 4 770 6,0 3 180 6 360 AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6,0 3 180 6,0 3 180 FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10,0 5 300 5 300 5 300 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x 1 750 750 750 1 750 750 750 RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 15 260-15 260 4 637-1 19 897-19 897 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 15 260 15 260-4 637 1 19 897 19 897 Prosjektets totalkostnader x SUM 43 986 43 986 16 430 SUM 27 556 27 556
EVK 2030 EVK 2 030 EVK 2030 Regnskap 2012: 2030 Sør-Varanger Sør-Varanger PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 10 600 848 1 272 3 710 2 862 1 272 636 4 240 339 509 1 484 1 145 509 254 60 KS avgift 100,0 100,0 306 306 306 306 70 FKB Bygg og Tiltak 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 6 360 509 763 2 226 1 717 763 382 6 360 509 763 2 226 1 717 763 382 80 FKB Veg (sit) 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 795 64 95 278 215 95 48 795 64 95 278 215 95 48 90 FDV Vegnett 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 1 590 127 191 556 429 191 95 1 590 127 191 556 429 191 95 100 Matrikkelkart 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 3 180 254 382 1 113 859 382 191 3 180 254 382 1 113 859 382 191 110 AR5 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 2 385 191 286 835 644 286 143 2 385 191 286 835 644 286 143 130 FKB-Rest 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 1 590 127 191 556 429 191 95 1 590 127 191 556 429 191 95 140 FKB Redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 11 130 890 1 336 3 895 3 005 1 336 668 6 360 509 763 2 226 1 717 763 382 150 FKB Distribusjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 5 300 424 636 1 855 1 431 636 318 170 V-KURS Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 750 60 90 262 202 90 45 750 60 90 262 202 90 45 390 KommuneØkonomi 0,0 0 0 400 43 986 3 494 5 242 15 594 11 794 5 242 2 621 27 556 2 180 3 270 9 843 7 357 3 270 1 635 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad 43 986 3 494 5 242 15 594 11 794 5 242 2 621 27 556 2 180 3 270 9 843 7 357 3 270 1 635 Egeninnsats 27 976-950 25 746 3 180 6 909-5 587 9 316 3 180 År Kode Type finansiering Å betale 43412 3 494 5 242 16 544 13 450 5 242-559 36 055 2 180 3 270 15 430 13 450 3 270-1 545 2 012 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2011 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100 2 012 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2011 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100 49 816 3 985 5 978 17 435 13 450 5 978 2 989 49 816 3 985 5 978 17 435 13 450 5 978 2 989 2 012 PLAN Plandata salg og ND-inntekt i 2011 100,0 100 2 012 O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet -1 860-1 861-204 -306-892 -306-153 -1 861-204 -306-892 -306-153 2 012 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -4 542-287 -430-430 -3 395-9 577-1 347-2 020-2 020-4 190 2 012 F Faktura Rest 0 0 0 0 0 0-2 322-254 -382-1 113-382 -191