KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef, formannskapssekretær. Innkallingen godkjent. Sakslista godkjent. Utskriften fra formannskapsmøtet 14.11.05 godkjent med følgende rettinger: Utskriften er underskrevet 15.11.05, og i sak 153/05 skal det i vedtakets pkt. 2, 1. linje stå:. 3 alternative lokasjoner. Utlagt på bordet: - Utskrift fra møteprotokoll skole og kultur i formannskapssakene 162/05, 163/05 og 164/05. - Svar fastsettelse av antall drosje-/reservedrosjeløyver og selskapsvognløyver i Rogaland 2006 - Budsjettforslag fra SV - Notat fra politiet vedr. Den sivile rettspleie på grunnplanet - Protokoll fra møte i havnestyret 20.10.05 Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, 22.11.05 Jostein Espeset
Saknr. 157/05 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT Helga Rullestad foreslo Bjørn Nedreaas som nytt medlem og ny nestleder i overtakstnemnda eiendomsskatt. Rullestads forslag enstemmig vedtatt. 1. Som nytt medlem i overtakstnemnda eiendomsskatt etter Leif Skogøy velges: Bjørn Nedreaas. 2. Som ny nestleder velges: Bjørn Nedreaas. Saknr. 158/05 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET Rådmannen henviste til utlagt skriv fra politiet vedr. Den sivile rettspleie på grunnplanet. Einar Endresen fremmet følgende tilleggsforslag:.. med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes. Innstillingen med Endresens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes. Saknr. 159/05 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOLMEN BRYGGE Innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (2Krf, 1Sp). 1. Karmøy formannskap innvilger Holmen Brygge v/bevillingssøker Jan Petter Midbøe serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingene gis for lokalet i Holmen 9, Skudeneshavn samt uteservering på avskjermet terrasse/brygge Side 2 av 14
under forutsetning av at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat og Mattilsynet og at det ikke er merknader fra skattefuten i Rogaland. Bevillingen gis for resterende del av skjenkeperioden som opphører 30.06.08. 2. Holmen Brygge v/jan Petter Midbøe innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol begrenset til sluttet selskap. 3. Som styrer av skjenkebevillingene godkjennes Jan Petter Midbøe og som stedfortreder godkjennes Anita H. Midbøe under forutsetning av at styrer og stedfortreder har gjennomført/ bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og at styrer har gjennomført/bestått etablererprøven i serveringsloven. 4. Skjenketider ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 5. Enhver endring av styrer, stedfortreder, eier, driftsform, evt. ombygging og/eller konsept må forhåndsgodkjennes/meldes kommunen. Bevillingen må utøves i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne samt Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinger. Det vises også til Reaksjoner når vilkårene for omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtres. Saknr. 160/05 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Karmøy kommune vedtek at det etablerte samarbeidet med Røde Kors og kommunane Haugesund og Tysvær om interkommunal flyktningeguide blir videreført. Karmøy kommune vil evaluere tiltaket i løpet av 2007 i samband med sak om busetjing av flyktningar etter 01.01.08. Årlige utgifter på kr 120.000,- innarbeides i budsjettet. Tiltaket er ein del av den obligatoriske introduksjonsordninga. Saknr. 161/05 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER 2006-2009 Gunnhild Koch fremmet rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden 2006 2009. 2. Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen. De forslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplansammenheng. Side 3 av 14
3. Planen rulleres hvert 2. år Kochs forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for innstillingen (4Frp, 1SV) 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden 2006 2009. 2. Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen. De forslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplansammenheng. 3. Planen rulleres hvert 2. år Saknr. 162/05 DRIFT AV TOLKETJENESTEN Innstillingen vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Tolketjenesten i Karmøy avvikles så snart en har fått istand avtaler for kjøp av tolketjenester og senest innen utgangen av 2006. Saknr. 163/05 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar: SFO-året og barnehageåret i Karmøy starter 15. august, som følge av forskyvning av skoleferien. Skolefritidsordningen holdes stengt fra 15. juli til 14. august. Vedtektene for skolefritidsordningen punkt D, siste setning, endres til: "Det er bindande påmelding for hausthalvåret. Dersom ein ikkje gir beskjed innan 1. desember om at ein seier opp plassen, har ein automatisk bindande plass til og med 14. juli." Vedtektene for skolefritidsordningen punkt E, siste setning, endres til: " Betalingssatsane blir fastsett av kommunestyret. Foreldrebetaling krevjast inn for Side 4 av 14
11 månader." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager punkt 5, første setning, endres til: "Barnehageåret starter 15. august." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager pkt. 7, tre første setninger, endres til: "Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Foreldrebetaling innkreves for 11 måneder." I vedtektene for Karmøy kommunes barnehager tilføyes et punkt 13: "Kommunestyret gir Hovedutvalg skole og kultur fullmakt til å endre vedtektene når det er nødvendig og det ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser." Saknr. 164/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr 5 000 000 til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b Offentlig tilskudd til private barnehager. Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto 1470 22298 20150. Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Side 5 av 14
Saknr. 165/05 BUDSJETT 2006 - ØKONOMIPLAN 2006-2009 Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Driftsbudsjett 2006-2009: (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 100 Korrigering av pensjonsutgifter 183 183 183 183 100 Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet 263 263 263 263 120 Datatekniker skole - 1 ny stilling 371 371 371 371 130 Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus -600-600 -600-600 190 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner (redusert mva-komp.) 200 - - - 202 Læremidler grunnskolen 250 250 250-215 SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500 222 Ny skole sone 5 Mykje (redusert mva-komp.) 2 000 3 000 - - 231 Tilskudd til Kirkens Bymisjon 350 350 350 350 241 Legevaktsentralen - utvide venterom (redusert mva-komp.) 20 - - - 241 Stilling som fysioterapeut 432 432 432 432 254 Til disposisjon helse/sosial 1 400 1 400 1 400 1 400 261 Kopervik BBH - ombygging (redusert mva-komp.) 800 - - - 265 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. (red mva-komp.) 40 - - - 281 Redusert sosialhjelp -250-250 -250-250 333 Asfaltering av private fellesveier 200 200 200 200 335 Opprustning av park/paviljong Kopervik -150 - - - 335 Tilskudd til bygging av toalettbygg i Skudeneshavn 150 - - - 339 Kopervik brannstasjon - utvidelse (redusert mva-komp.) 60 - - - 355 Ingen økning i renovasjonsgebyrene 1 100 1 100 1 100 1 100 355 Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond -1 100-1 100-1 100-1 100 365 Ingen kutt i kulturstilling 476 480 480 480 365 Tilskudd til stiftelse vedr Torfæus 250 250 - - 370 Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling 175 177 177 177 370 Hovedbibliotek - 1 ny stilling 335 339 339 339 380 Økte billettinntekter isbanen -118-118 -118-118 383 1/2 økning i foreslått økning i bet.satser Kulturskolen 90 90 90 90 800 i skatt på formue og inntekt -1 812-1 812-1 812-1 812 840 i rammetilskudd fra staten -10 785-10 785-10 785-10 785 880 i overføring til investeringsbudsjettet 4 170 4 280 7 530 7 780 Netto endring driftsbudsjett - - - - Investeringsbudsjett 2006-2009: Side 6 av 14
(1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 3220 45000 19010 P06800 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner -1 000 - - - 3230 44000 22200 P33100 Ny skole sone 5 Mykje -10 000-15 000 - - 3230 44000 24100 P00000 Legevaktsentralen - utvide venterom -100 - - - 3230 44000 26100 P31900 Kopervik BBH - ombygging -4 000 - - - 3230 44000 26500 P36600 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. -200 - - - 3230 44000 33910 P34200 Kopervik brannstasjon - utvidelse -300 - - - 3529 25442 37700 P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/05 44 - - - Netto endring i investeringer -15 556-15 000 - - Finansiert slik: i låneopptak 19 726 19 280 7 530 7 780 i overføring fra driftsbudsjettet -4 170-4 280-7 530-7 780 15 556 15 000 - - Geir Allan Stava fremmet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett 2006-2009: (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 100 Korrigering av pensjonsutgifter 183 183 183 183 100 Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet 263 263 263 263 120 Datatekniker skole - 1 ny stilling 371 371 371 371 201 Barnehagene - arbeidstøy 465 125 125 125 202 Fremmedspråklige elever - leksehjelp 192 192 192 192 202 Ingen kutt i lærerstillinger med 2 årsverk 937 937 937 937 202 Ingen redusering for beregnet nedgang i antall elever - 5 000 7 500 10 500 202 Til disposisjon skole/kultur 2 350 1 804 1 804 1 804 215 SFO - arbeidstøy 350 110 110 110 215 SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500 222 Skolebygg til senere ford. (Åkra u. 1.prioritet)(mva-komp.) -1 000-8 000 4 000 5 000 222 Inntekt mva-komp avsettes til disposisjonsfond 1 000 8 000 - - 254 Egenbetaling hjemmebaserte tjenester i tråd med HHS 5 500 500 500 500 254 Nattpatruljen 1,4 årsverk 486 670 670 670 254 Til disposisjon helse/sosial 3 500 3 500 3 500 3 500 254 Utbygd nattjeneste 2 stillinger fra 2007-932 932 932 365 Ingen kutt i kulturstilling 476 476 476 476 370 Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling 175 177 177 177 370 Hovedbibliotek - 2 nye stillinger 669 677 677 677 383 Ingen økning i betalingssatser Kulturskolen 180 180 180 180 800 i skatt på formue og inntekt -1 812-1 812-1 812-1 812 840 i rammetilskudd fra staten -10 785-15 785-18 285-21 285 880 Bruk av disposisjonsfond - - -4 000-5 000 Netto endring driftsbudsjett - - - - Side 7 av 14
Investeringsbudsjett 2006-2009: (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 3220 44000 22200 P36500 Skolebygg til senere ford. (Åkra u.skole 1.priorit.) 5 000 40 000-20 000-25 000 3529 25442 37700 P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/05 44 - - - Netto endring i investeringer 5 044 40 000-20 000-25 000 Finansiert slik: i låneopptak -5 044-40 000 20 000 25 000 i overføring fra driftsbudsjettet - - - - -5 044-40 000 20 000 25 000 Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Stavas forslag (1SV). 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2006 2009 med følgende endringer: Side 8 av 14
(1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 100 Korrigering av pensjonsutgifter 183 183 183 183 100 Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet 263 263 263 263 120 Datatekniker skole - 1 ny stilling 371 371 371 371 130 Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus -600-600 -600-600 190 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner (redusert mva-komp.) 200 - - - 202 Læremidler grunnskolen 250 250 250-215 SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500 222 Ny skole sone 5 Mykje (redusert mva-komp.) 2 000 3 000 - - 231 Tilskudd til Kirkens Bymisjon 350 350 350 350 241 Legevaktsentralen - utvide venterom (redusert mva-komp.) 20 - - - 241 Stilling som fysioterapeut 432 432 432 432 254 Til disposisjon helse/sosial 1 400 1 400 1 400 1 400 261 Kopervik BBH - ombygging (redusert mva-komp.) 800 - - - 265 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. (red mva-komp.) 40 - - - 281 Redusert sosialhjelp -250-250 -250-250 333 Asfaltering av private fellesveier 200 200 200 200 335 Opprustning av park/paviljong Kopervik -150 - - - 335 Tilskudd til bygging av toalettbygg i Skudeneshavn 150 - - - 339 Kopervik brannstasjon - utvidelse (redusert mva-komp.) 60 - - - 355 Ingen økning i renovasjonsgebyrene 1 100 1 100 1 100 1 100 355 Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond -1 100-1 100-1 100-1 100 365 Ingen kutt i kulturstilling 476 480 480 480 365 Tilskudd til stiftelse vedr Torfæus 250 250 - - 370 Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling 175 177 177 177 370 Hovedbibliotek - 1 ny stilling 335 339 339 339 380 Økte billettinntekter isbanen -118-118 -118-118 383 1/2 økning i foreslått økning i bet.satser Kulturskolen 90 90 90 90 800 i skatt på formue og inntekt -1 812-1 812-1 812-1 812 840 i rammetilskudd fra staten -10 785-10 785-10 785-10 785 880 i overføring til investeringsbudsjettet 4 170 4 280 7 530 7 780 Netto endring driftsbudsjett - - - - Side 9 av 14
(1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK 2009 3220 45000 19010 P06800 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner -1 000 - - - 3230 44000 22200 P33100 Ny skole sone 5 Mykje -10 000-15 000 - - 3230 44000 24100 P00000 Legevaktsentralen - utvide venterom -100 - - - 3230 44000 26100 P31900 Kopervik BBH - ombygging -4 000 - - - 3230 44000 26500 P36600 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. -200 - - - 3230 44000 33910 P34200 Kopervik brannstasjon - utvidelse -300 - - - 3529 25442 37700 P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/05 44 - - - Netto endring i investeringer -15 556-15 000 - - Finansiert slik: i låneopptak 19 726 19 280 7 530 7 780 i overføring fra driftsbudsjettet -4 170-4 280-7 530-7 780 15 556 15 000 - - 2. Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 7. 6. Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden 2006-2009. Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Saknr. 166/05 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra 01.01.2006: 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Side 10 av 14
Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra 01.07.2006: 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Svendsens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra 01.01.2006: 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra 01.07.2006: 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Saknr. 167/05 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. ene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. Side 11 av 14
A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall Inntil Kr. 121.399,- Kr. 182.098,- - Kr. 242.797,- - Kr. 303.496,- - i kr. kr.121.398,- Kr. 182.097,- Kr. 242.796,- Kr. 303.495,- Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak 150, 150,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- % vis økning på månedlig tak: Under 2 G: 100 % 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for innstillingen (1SV). 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. ene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. Side 12 av 14
A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall Inntil Kr. 121.399,- Kr. 182.098,- - Kr. 242.797,- - Kr. 303.496,- - i kr. kr.121.398,- Kr. 182.097,- Kr. 242.796,- Kr. 303.495,- Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak 150, 150,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- % vis økning på månedlig tak: Under 2 G: 100 % 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Saknr. 168/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: Side 13 av 14
3520-12400-87030-P00000 økes med kr. 2.746.270 1570-12400-87030 økes med 3970-12400-87030-P00000 økes med 1090-12400-17000 reduseres med Saknr. 169/05 REFERATLISTA 1. Overskudd og egenkapital i 2006 KLP Forsikring Tatt til etterretning. Side 14 av 14