Årsregnskap for 2018 1706 SARPSBORG Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Siffer Økonomi AS Busterudgata 11 1776 HALDEN Org.nr. 982593239 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør
Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Tilskudd, gaver og andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 99 111 59 352 99 111 59 352 1, 5 (12 000) (10 000) 2 (58 199) (44 953) (70 199) (54 953) 28 912 4 398 17 9 17 9 17 9 Overføringer Annen egenkapital Sum
Balanse pr. 31. desember 2018 Note 2018 2017 EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 6 10 000 0 1 238 619 11 238 619 3 32 932 20 623 32 932 20 623 44 170 21 242 44 170 21 242
Balanse pr. 31. desember 2018 Note 2018 2017 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 4 44 170 15 242 44 170 15 242 4 44 170 15 242 Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 0 6 000 0 6 000 0 6 000 44 170 21 242 Halden, 22.03.2019 Zvonimir Bosnjak Styremedlem Carl Anders Wingren Styrets leder Jan Magne Sørensen Daglig leder
Noter 2018 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Organisasjonene er ansett som ikke skattepliktig. Organisasjonen har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2017 til 2018. Note 1 Ytelse til ledende personer/honorarer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn 0 0 Pensjonsutgifter 0 0 Annen godtgjørelse 0 2 000 Note 2 Revisjon Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 0. Honorar for annen bistand utgjør kr 0. Note 3 Bankinnskudd Posten inneholder kun frie midler. Note 4 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital 01.01.2018 15 242 15 242 Årets resultat 28 928 28 928 Egenkapital 31.12.2018 44 170 44 170
Note 5 Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader 2018 2017 Lønn 12 000 10 000 Sum 12 000 10 000 Foretaket har ikke ansatte Note 6 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018. Spesifikasjon kundefordringer 2018 2017 Kundefordringer til pålydende 10 000 Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer 10 000