Samlet saksframstilling
|
|
|
- Kolbjørn Børresen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 17/ Arknr.: 150 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 36/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 40/ Eiendomsutvalget 28/ Utvalg for oppvekst og kultur 63/ Utvalg for teknikk og miljø 55/ Utvalg for omsorg og helse 49/ Plan og byggesaksutvalget 52/ Arbeidsmiljøutvalget 54/ Partssammensatt utvalg 39/ Formannskapet 121/ Kommunestyret / RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak som innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske driftsbetingelser. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan
2 2 Ski kommune har et driftsbudsjett på 2,4 mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for nær 3,1 mrd. kroner inkludert merverdiavgift i perioden Investeringsnivået bygger på en forutsetning om en befolkningsvekst på om lag tre prosent årlig. Saksopplysninger: Forslaget bygger videre på forslag til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 21. juni 2017 i sak 106/1 Rammer for utarbeidelse av budsjett og handlingsplan Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett og lokale prognoser for skattevekst. Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling. Vurdering: Kommunens økonomi vil være under sterkt press i planperioden og det forventes også for Nordre Follo fra år Inneværende år viser et driftsnivå i Ski som er høyere enn budsjettert, men prognoser viser driftsbalanse som følge av gunstig skatteinngang og lavere avsetning av driftsoverskudd til investeringer. Rådmannens budsjettforslag for 2018 innebærer inndekningstiltak til en verdi av drøyt 22 mill. kroner. Forslaget til økonomiplan forutsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 60 mill. kroner i Investeringer i vann- og avløpsnettet videreføres gjennom perioden med en ramme på drøyt 400 mill. kroner. Det er lagt til grunn at investeringer i vann- og avløpsnettet finansieres gjennom brukerbetaling. God forebyggende helse gjennom hele livet Å legge til rette for god forebyggende helse hele livet en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Et tjenestetilbud som setter forebyggende fokus på innbyggernes helse er prioritert i budsjettforslaget. Det er blant annet foreslått tiltak knyttet til foreldreveiledning, styrking av skolehelse- og jordmortjenesten, samt arbeid med psykisk helse på skolen. Ski kommune skal fortsette å fremme livsmestring ut fra den enkeltes forutsetning. Det er tatt høyde for at trygghetsalarmer for hjemmeboende gjøres gratis. Rådmannen opprettholder et forebyggende fokus på rehabilitering, gode møteplasser og friskliv. Klima og miljø Rådmannen foreslår at Klima- og energiplanen følges opp med en satsing på inntil 2,5 mill. kroner per år. Dette gjelder blant annet tiltak som etablering av støtteordninger for utfasing av oljefyr, innkjøp av el-sykler og etablering av ladepunkter for el-biler. Digitale fellesløsninger Digitale fellesløsninger i kommunal sektor gir en mer effektiv tjeneste for innbyggerne. Kommunenes sentralforbund har sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert til et samarbeid for å finansiere utvikling av digitale fellesløsninger i kommunal sektor. Ordningen skal bidra til mellomfinansiering av fellesløsninger, og tilrettelegge for raskere innføring og gevinstrealisering i den enkelte kommune. Kommunen betaler et engangsbeløp beregnet ut fra innbyggertall for å få tilgang til å benytte alle løsninger som blir utviklet gjennom ordningen. I tillegg betales en andel av utviklingskostnadene for hver løsning kommunen velger å ta i bruk. Kun kommuner som har innbetalt engangsbeløpet kan benytte seg av ordningen. Rådmannen anbefaler at Ski kommune slutter seg til ordningen ved å innbetale kr 20 per innbygger. Bygging av Nordre Follo Bygging av Nordre Follo er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt som vil kreve mye både i Ski og Oppegård de nærmeste to årene. Grad av kvalitet og innovasjon i dette arbeidet er avhengig av at det er ansatte i begge kommunene som er med på å planlegge og gjennomføre arbeidet i de mange delprosjektene som er vedtatt. I prosjektplanen er det derfor forutsatt at det er
3 3 basisorganisasjonene som må bære hovedtyngden av arbeidsinnsatsen i prosjektet. For å lykkes med dette er det viktig at kommunen har tilgjengelig kapasitet til å bidra inn i utviklingsarbeidet. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret begrenser igangsetting av nye utviklingsprosjekter og øvrige bestillinger i de neste to årene. Årsaken til dette er at det i hovedsak er de samme personene som må gjennomføre disse utviklingsprosjektene, som også står sentralt i byggingen av Nordre Follo. Nordre Follo kommune får en statlig støtte på om lag 65 mill. kroner til bygging av den nye kommunen. Dersom prosjektet skal klare å levere innenfor den gitte økonomiske rammen forutsetter dette at basisorganisasjonene må ta mye av kostnadene med tanke på innovasjon og utviklingsarbeid, investeringer og implementeringskostnader for nye system, samt strategisk budsjett- og planarbeid for Nordre Follo. Dagens økonomiske situasjon i Ski er meget stram, og det er lite sannsynlig at bevilgninger til arbeidet kan økes vesentlig. Budsjettforslaget I KST 106/17 fattet kommunestyret vedtak om at det skal legges til grunn en reduksjon på 1,3 prosent i overføringene til andre juridiske enheter hvor kommunen har finansieringsansvar (herunder interkommunale samarbeid). Vedtaket har sammenheng med det siste års fokus på at de økonomiske rammene for disse enhetene øker mer enn hva kommunen finner å kunne legge opp til i egen organisasjon. Dette vedtaket har i ulik grad blitt ivaretatt i samarbeidene. Kommunen er bundet i sine samarbeid, og rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn siste tilgjengelig budsjettforslag fra de interkommunale samarbeidene. Etter dette ligger overføringene til interkommunale samarbeid an til å øke med 19 prosent. Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke funnet rom for å kunne prioritere egenfinansiering av investeringene med driftsoverskudd. Driften i 2017 viser at behovet for tjenester øker raskt innen flere områder. For å overholde kommunelovens krav om realistiske budsjett finner rådmannen det derfor nødvendig å først etablere økonomiske rammer for dagens tjenester. Rådmannen understreker at arbeidet med Nordre Follo vil avdekke behov som ennå ikke er identifisert og anbefaler at budsjettreserver, eller overskudd som oppnås i perioden, føres til økonomiplanfond. Budsjettforslaget gir et negativt netto driftsresultat på om lag 0,2 prosent. Det er lavere enn fylkesmannens anbefaling om et resultat høyere enn tre prosent over tid. Avgifter og gebyr Rådmannen foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter og gebyrer på 2,6 prosent, med unntak av de satser som er særbehandlet av kommunestyret eller er foreslått endret i budsjettforslaget. For øvrig vises det til sakens vedlegg for en komplett oversikt over forslag til satser. I tillegg kommenteres følgende: SFO Satsene innen SFO foreslås økt fra 1. august En heltidsplass vil etter forslaget koste kr Dette er en økning på 100 kroner fra satsen i På årsbasis ligger de foreslåtte økningene lavere enn konsumprisøkningen, når det tas hensyn til at endringen gis virkning fra 1. august Kommunale avgifter, selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon m.m. Satsene som foreslås innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon er nødvendige for at kommunen skal få dekt sine utgifter til drift, avdrag og renter fra investeringer på området. Det er i budsjettforslaget forutsatt økning på nær 8,1 mill. kroner fra brukerbetaling. Det er i hovedsak investeringer i vann- og avløpsnettet som gjør at avgiftsnivået øker. Økningen er likevel mindre enn tidligere forespeilet, noe som skyldes det lave rentenivået. Investeringene er en oppfølging av vedtatt tiltaksplan og er avgjørende for at kommunen skal få en god miljømessig håndtering av vann og avløp uten lekkasjer til grunn, samt legge grunnlag for økt bygging av boliger og næringsbygg. Investeringene er nødvendig for å oppfylle intensjonen i områdeplanene. I tillegg
4 4 kommer det en økning til renovasjonsavgift som bla har sammenheng med at kommunen nærmer seg slutten på å redusere fond fra tidligere års selvkostoverskudd på tjenesten. Mekanismene rundt dette er tidligere beskrevet i sak KST 68/16. Lading av el-kjøretøy På bakgrunn av ulike løsninger med hensyn til uttak av effekt, anbefales det at ladesatser fastsettes administrativt. Satsene skal dekke kommunens selvkost ved lading. Satser skal også inkludere eventuell parkeringsavgift som ellers gjelder på stedet. Kulturskolen Satsene for kulturskolen er omstrukturert som følge av ny rammeplan. Økonomiske konsekvenser: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan Konklusjon: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan Ski, 2017 Jane Short Aurlien Konst. rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan b) Oversikt over investeringsbudsjett c) Oversikt over historiske vedtak d) Oversikt vedtak interkommunale selskaper og andre samarbeidsformer e) Oversikt over forslag til gebyrer, avgifter og betalingssatser Partssammensatt utvalgs behandling : Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: Saken tas til orientering Votering: Enstemmig Vedtak: Saken tas til orientering
5 5 Eldrerådets behandling : Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Saken tas til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Saken tas til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. Eiendomsutvalgets behandling : Utvalgsleder fremmet alternativt forslag til vedtak: «Saken tas til orientering». Votering: Voteringen var enstemmig. Eiendomsutvalgets uttalelse er: Saken tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag: «Saken tas til orientering.» Votering: Felles forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Saken tas til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Melding om vedtak fra Eldrerådets og Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte og Utvalg for oppvekst og kultur og Eiendomsutvalgets møte var gjort tilgjengelig for utvalget før møtet. Utvalget fremmet følgende felles forslag til vedtak: «Saken tas til orientering.»
6 6 Votering: Utvalgets felles forslag til vedtak fikk 11 stemmer og tiltres. Forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Utvalg for omsorg og helse fremmet følgende felles forslag til vedtak: «Saken tas til orientering». Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til Formannskapet: Saken tas til orientering. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Morten Ellingsen (AP) fremmet på vegne av AP, SP, V, MDG følgende forslag: «Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan tas til orientering.» Votering: Ellingsens forslag tiltres enstemmig. Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til Formannskapet er: Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan tas til orientering.
7 7 Formannskapets behandling : Morten Ellingsen (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag: Justering av driftsbudsjett: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer Evt. notat NB:Husk å saldere alle forslagene! Søskenmoderasjon barnehage SFO Økte tilskudd lag og foreninger Generell styrking tiltak ungdom Langhus Russtilling 650 Videreføres i 2018, ber om egen sak om konsekvenser 5 Trivselstiltak hjemmeboende eldre Reduserte rente- og avdragsutgifter jfr økt salg av eiendom 7 Trygghetsplasser Innføre opplevelseskort - prøveordning Øker salg av anleggsmidler, jfr s. 49 til i 2018, og årlig i resten av perioden 9 Gran Deponi- justering Halvparten av budsjettet. Legger til grunn at halvparten er knyttet til SI1 10 Kulturskole økt satsing Flere elever, redusere ventelister, økt timelengde. Ber om egen sak for å konkretisere bruken 11 Videreføre satsing nabolagstiltak (Nabolagsmillionen) 12 Dugnadsdfond - styrking SFO inntektsdifferensiering som barnehage
8 8 14 Konsulentbruk Innen områdene sentral stab og støtte, eiendom, teknisk sektor 15 BUA- utlånsordning av fritids- og idrettsutstyr m.m- prøveordning Ordningen foreslås lagt til kultur/bibliotek 16 Styrke vintervedlikehold gang/sykkelvei jfr verbalforslag 17 Omstilling/effektivisering Rullering klima/miljøplan jfr svar 4 fra rådmannen 19 Styrke sykehjemmene styrke hjemmetjenesten Overføring til/fra disposisjonsfond Justering av investeringsbudsjettet: Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett s. 97: Ferdig år Netto prosjekt bevilgning Investeringsprosjekter NY Installasjon av automatisk påslag av nødstrømsgeneratorer Skotbu Endret sum nye Verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme sak til utvalg for teknikk og miljø om vinter- og vårvedlikehold av gang- og sykkelveier, herunder prioritering av strekninger, krav til når strekningene skal brøytes, krav til hvor raskt de skal være brøytet, og forslag til hvordan feiing skal gjennomføres om våren. Saken fremmes senest i mars Ski kommune skal legge til rette for arbeidspraksis og språkopplæring i kommunale virksomheter, særlig i virksomheter som ikke har tilbudt slike plasser tidligere.
9 9 3. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan behovsprøvd opplevelseskort for barn og unge kan innføres i Ski kommune, etter modell fra Oppegård kommune. Utgiftene dekkes innenfor vedtatt budsjett, men det oppfordres til å finne løsninger der aktivitetsgiverne sponser aktivitetene. Saken skal fremmes til politisk behandling i løpet av våren Rådmannen bes sikre at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 5. Kommunestyrets tidligere vedtak om å regulere gang- og sykkelvei mellom Skotbu stasjon og Røiskrysset gjennomføres i 2018 (kreves omregulering, jfr. Vedtaksoppfølging.) 6. Rådmannen bes følge opp og rapportere til utvalg for oppvekst og kultur eventuelle konsekvenser for idrettslag og foreninger ved innføring av inntekter for kommunen ved bruk av fotballbaner. Det forutsettes at kommunen kun fakturerer ved arrangementer som er inntektsbringende. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag: Justering av driftsbudsjett: Budsjett Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Ikke reversering av ledigholdte lønnsmidler Ikke reversering, inndekning løpende drift Ikke ansette brannvernleder Ikke støtte til utfasing av oljefyrer Ikke støtte til private ladepunkter Ikke støtte til innkjøp av el-sykler -300 Ikke bruke kommunale midler til kildesortering - Follo Ren Klimavennlig mat -100 Nullutslippsbiler Klima og energiplanrullering - feil fra rådmannens side Mer effektive innkjøp Mer effektiv drift eiendom Øke nærværet fra 91,7% til 92,5% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt
10 10 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i stk. fra Inntekter fra Gran deponi Inntekter fra deponi SI Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 250 mill. kroner i 2018 (halvårseffekt), 400 mill/år deretter Sum økte inntekter/reduserte kostnader Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne - utredningsressurs Styrket satsning på heltidskultur Styrket helgebemanning på sykehjemmene Reversering av redusert årsverk rusomsorg Reversering av reduksjon omsorgslønn Generell styrking av bemanning omsorgssektoren, vikarpool Finstadtunet Tilbakeføring trygghetsplasser Finstadtunet Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens Trivselstiltak for hjemmeboende eldre Ekstra årsverk i hjemmetjenesten Mulighetsstudie for å etablere omsorgsboliger på ledig tomt ved Finstadtunet 250 Prosjektmidler for implementering av tilrettelagte boliger i nye reguleringsplaner 250 Sum tilførte midler - Pleie og omsorg Oppvekst Ikke inndekning løpende drift i barnehager Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning Endre fra 50% til 100 % for SLT koordinator og for Barne og ungdomskoordinator - 1 ny stilling Forsterket innsats mot mobbing Prosjekt ny skolegård og Kiss and Ride på Hebekk Sum tilførte midler - Oppvekst
11 11 Samfunn Sprøyte isflater Trafikksikkerhetstiltak Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall Opprydding i Birkelunden 250 Etablere eiendomsselskap, 2 stillinger fra mai måned i Evaluere Eiendomsutvalg Støtteordning vinterdekk sykler Sum tilførte midler - Samfunn Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud Engangsstøtte til rullestolhåndballen på Langhus 70 Vintervedlikehold av kommunens fotballbaner Sum tilførte midler kultur og fritid Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til netto avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert
12 12 Justering av investeringsbudsjett: Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Utlan og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket /udisponert
13 13 Votering: Felles forslag til justering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fra H, FRP og KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 stemmer (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV). Felles forslag til justering av driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og verbalforslag fra AP, V, SP, SV og MDG innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 1 a og b fikk 0 stemmer og innstilles ikke. Forslag til vedtak pkt. 1 c innstilles enstemmig. Forslag til vedtak pkt. 2-7 innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende justeringer: Budsjett Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Ikke reversering av ledigholdte lønnsmidler Ikke reversering, inndekning løpende drift Ikke ansette brannvernleder Ikke støtte til utfasing av oljefyrer Ikke støtte til private ladepunkter Ikke støtte til innkjøp av el-sykler -300 Ikke bruke kommunale midler til kildesortering - Follo Ren Klimavennlig mat -100 Nullutslippsbiler Klima og energiplanrullering - feil fra rådmannens side Mer effektive innkjøp Mer effektiv drift eiendom Øke nærværet fra 91,7% til 92,5% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før
14 14 Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i stk. fra Inntekter fra Gran deponi Inntekter fra deponi SI Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 250 mill. kroner i 2018 (halvårseffekt), 400 mill/år deretter Sum økte inntekter/reduserte kostnader Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne - utredningsressurs Styrket satsning på heltidskultur Styrket helgebemanning på sykehjemmene Reversering av redusert årsverk rusomsorg Reversering av reduksjon omsorgslønn Generell styrking av bemanning omsorgssektoren, vikarpool Finstadtunet Tilbakeføring trygghetsplasser Finstadtunet Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens Trivselstiltak for hjemmeboende eldre Ekstra årsverk i hjemmetjenesten Mulighetsstudie for å etablere omsorgsboliger på ledig tomt ved Finstadtunet 250 Prosjektmidler for implementering av tilrettelagte boliger i nye reguleringsplaner 250 Sum tilførte midler - Pleie og omsorg Oppvekst Ikke inndekning løpende drift i barnehager Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning Endre fra 50% til 100 % for SLT koordinator og for Barne og ungdomskoordinator - 1 ny stilling Forsterket innsats mot mobbing Prosjekt ny skolegård og Kiss and Ride på Hebekk Sum tilførte midler - Oppvekst Samfunn Sprøyte isflater Trafikksikkerhetstiltak Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall
15 15 Opprydding i Birkelunden 250 Etablere eiendomsselskap, 2 stillinger fra mai måned i Evaluere Eiendomsutvalg Støtteordning vinterdekk sykler Sum tilførte midler - Samfunn Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud Engangsstøtte til rullestolhåndballen på Langhus 70 Vintervedlikehold av kommunens fotballbaner Sum tilførte midler kultur og fritid Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til netto avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende justeringer: Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Utlan og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger Årets finansieringsbehov
16 16 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket /udisponert c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
17 17 Formannskapets flertallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende justeringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer Evt. notat NB:Husk å saldere alle forslagene! Søskenmoderasjon barnehage SFO Økte tilskudd lag og foreninger Generell styrking tiltak ungdom Langhus Russtilling 650 Videreføres i 2018, ber om egen sak om konsekvenser 5 Trivselstiltak hjemmeboende eldre Reduserte rente- og avdragsutgifter jfr økt salg av eiendom 7 Trygghetsplasser Innføre opplevelseskort - prøveordning Øker salg av anleggsmidler, jfr s. 49 til i 2018, og årlig i resten av perioden 9 Gran Deponi- justering Halvparten av budsjettet. Legger til grunn at halvparten er knyttet til SI1 10 Kulturskole økt satsing Flere elever, redusere ventelister, økt timelengde. Ber om egen sak for å konkretisere bruken 11 Videreføre satsing nabolagstiltak (Nabolagsmillionen) 12 Dugnadsdfond - styrking SFO inntektsdifferensiering som barnehage
18 18 14 Konsulentbruk Innen områdene sentral stab og støtte, eiendom, teknisk sektor 15 BUA- utlånsordning av fritids- og idrettsutstyr m.m- prøveordning Ordningen foreslås lagt til kultur/bibliotek 16 Styrke vintervedlikehold gang/sykkelvei jfr verbalforslag 17 Omstilling/effektivisering Rullering klima/miljøplan jfr svar 4 fra rådmannen 19 Styrke sykehjemmene styrke hjemmetjenesten Overføring til/fra disposisjonsfond b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende justeringer: Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett s. 97: Ferdig år Netto prosjekt bevilgning Investeringsprosjekter NY Installasjon av automatisk påslag av nødstrømsgeneratorer Skotbu Endret sum nye c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: d. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. e. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
19 19 Verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme sak til utvalg for teknikk og miljø om vinter- og vårvedlikehold av gang- og sykkelveier, herunder prioritering av strekninger, krav til når strekningene skal brøytes, krav til hvor raskt de skal være brøytet, og forslag til hvordan feiing skal gjennomføres om våren. Saken fremmes senest i mars Ski kommune skal legge til rette for arbeidspraksis og språkopplæring i kommunale virksomheter, særlig i virksomheter som ikke har tilbudt slike plasser tidligere. 3. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan behovsprøvd opplevelseskort for barn og unge kan innføres i Ski kommune, etter modell f ra Oppegård kommune. Utgiftene dekkes innenfor vedtatt budsjett, men det oppfordres til å finne løsninger der aktivitetsgiverne sponser aktivitetene. Saken skal fremmes til politisk behandling i løpet av våren Rådmannen bes sikre at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 5. Kommunestyrets tidligere vedtak om å regulere gang- og sykkelvei mellom Skotbu stasjon og Røiskrysset gjennomføres i 2018 (kreves omregulering, jfr. Vedtaksoppfølging.) 6. Rådmannen bes følge opp og rapportere til utvalg for oppvekst og kultur eventuelle konsekvenser for idrettslag og foreninger ved innføring av inntekter for kommunen ved bruk av fotballbaner. Det forutsettes at kommunen kun fakturerer ved arrangementer som er inntektsbringende.
Samlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014
Samlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1689-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Arbeidsmiljøutvalget 24/15 29.05.2015 Partssammensatt utvalg 14/15 03.06.2015 Formannskapet
Samlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013
Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015
Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato
Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer
Handlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018
Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg
Årsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Midtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Samlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet
Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016
Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato
NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.
Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem
Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik [email protected] 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789
SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017
Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste
Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
