HELSE STAVANGER HF Vedlegg 1 Årsregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE STAVANGER HF Vedlegg 1 Årsregnskap 2009"

Transkript

1 HELSE STAVANGER HF Vedlegg 1 Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Note nr Basisramme 1, Aktivitetsbasert inntekt 1, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger 7, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Nedskrivning 6, Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Udekket underskudd Sum disponert

2 Balanse Note nr Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvarelisenser Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler 8/ Netto pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer 10, Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 Gjeld og egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Udekket underskudd Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelse Netto pensjonsforpliktelse Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 16, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Stavanger Styret for HELSE STAVANGER HF Oddbjørg A. Starrfelt Per Endre Bjørnevik Egil Olsen styrets leder nestleder styremedlem Marit Amundsen Karen Irene Stangeland Birte Helland styremedlem styremedlem styremedlem Jon Petter Hernes Erna Harboe Jan Friestad styremedlem styremedlem styremedlem Bjørg Sandal Ingar Pettersen Brit Bø styremedlem administrerende direktør styremedlem 3

4 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Årsresultat Ordinære av- og nedskrivninger Nedskrivning varige driftsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktige gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger-/utbetalinger ved utlån og investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Endring foretakskapital med kontanteffekt Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

5 Regnskapsprinsipper (Note 1 til regnskapet) Etablering av foretaket Helse Stavanger HF ble stiftet etter lov om helseforetak. På samme tidspunkt ble anleggsmiddel og forpliktelser netto kr overført til Helse Stavanger HF som et tingsinnskudd. Verdifastsettelse Som følge av at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidlene. I åpningsbalansen er bruksverdi sett til gjenkjøpsverdi redusert for slit og elde og justert for teknisk standard. Der det på overtagelsestidspunktet var kjent at byggene ikke ville bli tatt i bruk eller bare tatt i bruk for en kortere periode, er verdien på åpningsbalansen redusert. For bygg og tomter er denne verdien basert på takster utarbeidd av uavhengige miljø høsten Korrigert resultat Helseregionene er pliktige til å holde seg innenfor de tildelingene som er gitt. Likevel er det slik at stortinget ved beregning av tildelingene har lagt til grunn en lavere verdi på åpningsbalansen enn hva helseforetakene må balanseføre i henhold til god rekneskapsskikk. Det var og lagt til grunn at åpningsbalansen skulle avskrives over lengre tid enn hva helseforetakene må legge til grunn. Det er derfor gitt anledning til å korrigere resultatet med virkningen av høyere verdi og kortere levetid på åpningsbalansen. For 2007 ble det tatt hensyn til den manglende tildelingen i forbindelse med fastsettelse av resultatkravet. Fra 2008 er tildelingene økt slik at det ikke lenger skal være grunnlag for å korrigere resultatene. Resultatet ble i 2007 korrigert for virkningen av innskjerpende økonomiske forutsetninger på pensjon som først fikk konsekvens for regnskapet i 2006 og For 2008 er deler av den økte pensjonskostnaden kompensert. Resultatet for 2008 ble korrigert for økt pensjonskostnad utover det som var kompensert fra staten. Generelt om regnskapet Regnskapet for 2009 er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper i samsvar med god norsk regnskapsskikk; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent prinsippanvendelse og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelse av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater. Konsolidering Helseforetaket inngår i konsernregnskapet til Helse Vest RHF og utarbeider ikke eget konsernregnskap. 5

6 Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi gjøres når verdifall skyldes årsaker som ikke forventes å være forbigående og det anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsettes i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Andre poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig bruksverdi ved verdifall som ikke anses forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta regnes om til norske kroner pr i regnskapsåret. Prinsipper for inntektsføring Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/innsatsstyrt finansiering og polikliniske behandlinger) ISF inntektene, inntekter fra egenandeler samt refusjon fra HELFO er knyttet opp mot produksjon i helseforetakene, og inntektsføringen skjer i den perioden aktiviteten er utført. Inntekter vedrørende pasienter bosatt i andre regioner som er behandlet i helseforetaket er regnskapsført i regnskapet som gjestepasientinntekter under aktivitetsbaserte inntekter. Inntekter vedrørende egne pasientar behandla i andre regionar er ført som ISF-inntekt under aktivitetsbasert inntekter. Basisramme Rammetilskudd fra Helse Vest inntektsføres i det året tilskuddet er gitt for. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd inntektsføres i den perioden kostnadene med aktiviteten regnskapsføres. Øremerkede tilskudd til anleggsmidler føres opp som en forpliktelse og inntektsføres i takt med avskrivninger på det aktuelle anleggsmiddelet. Andre inntekter Salg av varer blir inntektsført ved levering. Tjenester inntektsføres når de utføres. Ekstraordinære poster Inntekter og kostnader blir klassifisert som ekstraordinære dersom de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige, vurdert i forhold til foretakets virksomhet. 6

7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som en forventer vil gi fremtidige inntekter/bruksverdi for helseforetaket er aktivert. Utgifter knyttet til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. I spesielle tilfeller vil forskning og utvikling medføre at det genereres en egen dokumenterbar og vesentlig kontantstrøm. Dersom slik kontantstrøm forventes, blir forskning og utvikling aktivert. Kjøpte immaterielle eiendeler, som for eksempel programvarelisenser, aktiveres og avskrives over økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler oppføres i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket akkumulerte lineære avskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet, mens utgifter til vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres etter hvert som de oppstår. Renter relatert til anlegg under utførelse aktiveres som en del av kostprisen. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinst under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarande prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som driftskostnader. Nedskrivning Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på varig verdifall for eiendelene. Dersom gjenanskaffelsesverdi er lavere enn balanseført verdi, blir balanseført verdi nedskrevet til gjenanskaffelsesverdi. Gjenanskaffelsesverdi er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (kostnad til tilsvarende nyinnkjøp redusert for slit og elde og faktisk bruk). Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Egenkapitalinnskudd i KLP For egenkapitalinnskuddet i KLP benyttes kostprinsippet. Det vil si at det normalt bare er inn- og utbetalinger som skal påvirke størrelsen på innskuddet. Varelager og varekostnad Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap fremkommer etter en konkret vurdering av enkeltfordringer og av fordringsmassen som helhet. 7

8 Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser utregnes etter lineær opptjening basert på forutsetning om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner blir resultatført på endringstidspunktet. Estimatavvik utover 10 % av de største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler resultatføres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkasting på pensjonsmidler) klassifiseres som ordinær driftskostnad, og presenteres sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonsberegningene er inkludert arbeidsgiveravgift. Arbeidstakernes andel av pensjonspremien er fratrukket i lønnskostnadene. Pensjonskostnaden for 2009 er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn for vurdering av netto midler/forpliktelser i 2008 etter rettledning fra Norsk Regnskapsstiftelse og som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr Det er tatt hensyn til endringer i rettledningen gitt ved årsskiftet 2009/2010. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. Betingede utfall Om det er mer sannsynlig enn ikke at en forpliktelse vil inntreffe og verdien kan estimeres pålitelig, blir det avsatt for den betingede forpliktelsen etter beste estimat. Skatt Helseforetaket er ikke skattepliktig etter lov om statsforetak Segment Inndelingen i segment bygger på foretaket sitt interne styrings- og rapporteringsformål. Det presenteres tall for virksomhetsområde. Tallene er avstemt mot foretaket sitt årsresultat- og balanse. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at en i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Endringer i regnskapsprinsipp og feil Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper og korrigeringer av vesentlige feil i tidligere årsregnskap blir ført direkte mot egenkapitalen. 8

9 Note 2 Inntekt per virksomhetsområde Somatikk Psykiatri Rus Annet Totalt Totalt Driftsinntekter per virksomhetsområde Driftskostnader per virksomhetsområde Driftsinntekter fordelt på geografi: Helse Vest sitt opptaksområde Resten av landet (gjestepasienter) Utlandet (gjestepasienter) Sum driftsinntekter Driftsinntekter per inntektstype Basisramme Aktivitetsbasert inntekt: Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) Behandling av andres pasienter i egen region 3) Poliklinikk inntekter, laboratorie og radiologi Annen aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt: Øremerkede tilskudd til psykisk helsevern Øremerkede tilskudd Raskere tilbake Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsførte investeringstilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. 2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). Aktivitetstall Aktivitetsbasert somatikk: Antall DRG poeng iht. sørge for ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spes. behandling for rusmisbrukere Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis finansiert med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakets inntekter over tid må det tas hensyn til at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. 9

10 Note 3 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Balanseførte lønnskostnader egne ansatte Andre ytelser Sum lønn og andre personalkostnader Lønn daglig leder, godtgjørelser og honorarer Honorar /lønn daglig leder Pensjonskostnader daglig leder Annen godtgjørelse daglig leder Sum godtgjørelse daglig leder Konstituert adm. dir. sluttet Hans lønn utgjorde kr ,- for januar og februar. Resten av året har Helse Stavanger leiet inn tjenesten for kr ,-. Beløpet er inklusiv merverdiavgift. Styrehonorar Styrehonorar Herav styrehonorar til styrets leder(e) Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer eller andre ledende ansatte. Revisjon Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon 0 0 Andre attestasjonsoppgaver Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorar revisor Honorar til revisor iht. inngått avtale Alle tall er inkludert merverdiavgift. Andre tjenester utenfor revisjon gjelder konsultasjon vedr. gjennomgang av kontrolloppstilling og andre attestasjoner. Tall på ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret Antall årsverk pr

11 Note 4 Andre driftskostnader Transportkostnader Syketransport Kostnader lokale inkl. energi og brensel Leie MTU, maskiner, inventar og lignende Reparasjon, vedlikehold og service Ekstern tjeneste Tap v/salg av anleggsmidler Reisekostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 5 Varekostnader Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnader Note 6 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader Andre finanskostnader Nedskrivning av fin.anleggsmidler Sum finanskostnader Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmiddel Immaterielle eiendeler EDB Prosjekter under Sum programvare utvikling Kostpris Tilgang 2009 Avgang 2009 Kostpris Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Herav avskrevet på åpningsbalansen 0 0 Balanseførte lånekostnader Økonomisk levetid 5 år Avskrivningsplan Lineær 11

12 Varige driftsmidler Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinsk teknisk utstyr Transp.midl., annet inv. og utstyr Kostpris Tilgang Avgang Fra Anlegg under utførelse Kostpris Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Sum Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Herav avskrevet på åpningsbalansen Balanseførte lånekostnader Økonomisk levetid år 7-12 år 3-17 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Foretaket har ingen finansielle leieavtaler pr Operasjonell leasing/leieavtaler Tomter og boliger Bygninger Medisinsk teknisk utstyr Transp.midl., annet inv. og utstyr Regnskapsførte leiekostnader Rest leietid 1-10 år 1-3 år 1-5 år Sum Note 8 Eierandeler i datterselskap, felleskontrollert virksomhet, tilknyttet selskap og andre aksjer/andeler Aksjer i tilknyttede selskap Kostpris ved kjøp Balanseført Egenkapital på kjøpstidspunktet Balanseført verdi Balanseført verdi Andre endringer i året Resultat i året Nedskr. i året Stavanger Helseforskning AS Akuttjournalen AS Sum aksjer i tilknyttede selskap Andre aksjer og andeler Forretningskontor Eier andeler Andel stemmer Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Nedskr. i året Prekubator AS Stavanger 14,3 % 14,3 % Andeler i diverse borettslag Stavanger Sum aksjer og andeler

13 Note 9 Varelager Medisinsk forbruksmateriell Andre lager Sum varelager Note 10 Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Balanseført verdi Tap på fordringer fremkommer slik: Konstaterte tap på fordringer Endring avsetning tap på krav Tap på fordringer Kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern Spesifikasjon se note 23 Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetaling til leverandører Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Note 11 Andre finansielle eiendeler Egenkapitalinnskudd KLP Sum andre finansielle eiendeler Note 12 Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Pasientmidler Sum bundne bankinnskudd Note 13 Egenkapital Foretaks Kapital Annen innskutt Egenkapital Fond for Vurderingsforskjell Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Nedskrivning før mot EK Årsresultat Egenkapital

14 Eiers styringsmål Resultat iht. til årsregnskap Overført fra strukturfond Meravskrivninger på åpningsbalansen Korrigert resultat Økte pensjonskostnader pga. endrede økonomiske forutsetninger Resultat jfr. økonomiske krav fra HOD Budsjettert, tillatt underskudd Resultat utover budsjett (Budsjettavvik) Note 14 Pensjonsforpliktelser Påløpte pensjonsforpliktelser Påløpte pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/(gev) av estimat og planavvik Netto bokført midler inkl. arbeidsgiveravgift Herav balanseført netto pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. arbeidsgiveravgift Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatavvik Pensjonskostnad eks. arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Premie betalt for forsikringsordninger som ikke inngår i aktuarberegningen Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 5,75 % 5,80 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,30 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,00 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,25 % 3,75 % Antall personer med i ordningen

15 Pensjonskostnaden for 2009 er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn for vurdering av netto midler/forpliktelser i 2008 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr Rettledning fra Regnskapsstiftelsen vedr. pensjonskostnad 2009 er lagt til grunn for beste estimat vedkommende netto pensjonsmidler/forpliktelser per Estimat avvik utover 10 % av det største beløpet av forpliktelser eller midler blir resultatført over 15 år. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. Note 15 Andre forpliktelser Avtalefestet permisjon Balanseført investeringstilskudd Sum avsetning for forpliktelser Avsetningen for avtalefestet overlegepermisjon inkluderer 346 hele årsverk som overlege- og psykologstillinger. Det er foretatt en individuell vurdering av lønnen til den enkelte, og det er gjort skjønnsmessig vurdering om opptjeningsgrad. Avsetningen er inkludert sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). Ved beregning av avtalefestet permisjon pr er det lagt til grunn en forutsetning om 53,2 prosent uttakstilbøylighet. Note 16 Annen kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Depositum Lønn Feriepenger Påløpte kostnader og forskuddsbetalt inntekt Avsetning for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 17 Nærstående parter Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helsedepartementet. Note 18 Pantstillelser og garantiansvar Helse Stavanger HF har ingen pantstillelser eller garantiansvar pr Note 19 Betingede utfall Helse Stavanger kjenner ingen saker og kontrakter som kan gi økonomiske forpliktelser og som skulle vært tatt med i regnskapet for Helse Stavanger har ikke innmeldte eller pågående rettssaker som kan gi økonomiske forpliktelser. 15

16 Det er foretatt avsetning for erstatningsansvar overfor pasienter som er påført skade i forbindelse med medisinsk behandling. Avsetning Ny avsetning i perioden Oppgjør som er motregnet i perioden Reversering i perioden Avsetning Note 20 Langsiktige byggeprosjekt Nedenfor følger en oppstilling over pågående og igangsatte prosjekter i 2009 med total kostnadsramme over 50 mill kr. Investeringsprosjekt Akkumulert regnskap pr Akkumulert regnskap pr Total kostnadsramme Prognose sluttsum Avvik fra budsjett BUPA Stavanger DPS Sum investeringsprosjekter Note 21 Bruksrettigheter Foretaket har inngått avtale med Universitetet i Bergen som gir dem rett til å benytte 270 m2 av våre lokaler til undervisning. Note 22 Mellomværende med foretak i samme konsern Foretak Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Annen langs. gjeld Helse Vest RHF Apotekene Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Vest IKT AS Sum konsern mellomværende Beløpet annen langsiktig gjeld kr ,- inneholder opprinnelig byggelån kr ,-. Byggelånet var øremerket BUPA. Lånet er tillagt byggelånsrenter kr ,-. 16

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note nr Basisramme 1, 2 3 395 176 785 2 915 797 860 Aktivitetsbasert inntekt 1, 2 1 397 642 215 1 307 534 715 Andre driftsinntekter 2 181 648 301 153

Detaljer

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2010

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2010 HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Note nr Basisramme 1, 2 2 915 797 860 2 914 096 604 Aktivitetsbasert inntekt 1, 2 1 307 534 715 1 239 078 650 Andre driftsinntekter 2 153 889 205 232

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Driftskostnader Lønnskostnad 3 3 172 175 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 FIL EIGEDOM AS ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 Resultatregnskap Fil Eigedom AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 896 598 0 Sum driftsinntekter 896 598 0 Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Oslo Musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Kommunal støtte 7 1 550 000 1 450 000 Annen inntekt 3 173 763 3 078 125 Sum driftsinntekter 1 4 723 763 4 528 125 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990 Årsregnskap 2014 Organisasjonsnummer: 969 954 990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 15 006 239 14 935 398 Sum driftsinntekter 15 006 239 14 935 398 Varekostnad

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2015 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 2 12 427 272 7 827 367 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123 Årsregnskap 2015 3047 Drammen Org.nr. 979 960 123 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Foreldrebetaling - Annen inntekt

Detaljer

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2012 1. KVT 2011 2011 Utlån

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015 Resultatregnskap Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Resultatregnskap 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 367 831 377014 Offentlig tilskudd 2 158 833 144 540 Andre

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Peer Gynt Galleriet AS. Org.nr.:986 545 239

Årsregnskap. Peer Gynt Galleriet AS. Org.nr.:986 545 239 Årsregnskap 2015 Org.nr.:986 545 239 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 661 602 477 420 Annen driftsinntekt 2 946 352 44 000 Sum driftsinntekter 1 607 954 521

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning for 2011 Noah

Årsberetning for 2011 Noah Årsberetning for 2011 Virksomhetens art og hvor den drives NOAH - for dyrs rettigheter fremmer dyrenes interesser og arbeider mot utnytting og mishandling av dyr. Virksomheten drives fra leide lokaler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Aktivitetsregnskap 2015 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000)

Aktivitetsregnskap 2015 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Aktivitetsregnskap 2015 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2015 2014 2013 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.044 1.054 1.088 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Årsregnskap. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Årsregnskap 2009 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftsinntekt 2 420 622 2 383 338 Varekostnader 0 6 426 Lønnskostnader m.m. 5, 6, 8 1 331

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Årsrapport for 2017 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter Salgsinntekt 525 097 924 982 Driftskostnader Varekostnad 183

Detaljer

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 284 684 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Korsets Seier Publikasjoner AS

Korsets Seier Publikasjoner AS Årsregnskap 2015 Korsets Seier Publikasjoner AS Org.nr.:981 916 301 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er utgivelse av ukeavisen Korsets Seier samt andre publikasjoner

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

SAK LR 07/12: Årsrekneskap 2011

SAK LR 07/12: Årsrekneskap 2011 SAK LR 07/12: Årsrekneskap 2011 Behandles av Landsrådet 10. mai 2012 Saksbehandler: Betty Haga Saksorientering Årsrekneskapet for 2010 viser at dei samla driftsinntektene har vore kr. 38.977.088. Driftskostnadene

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IMS KJEDEN AS 978621996 MVA Styret innkaller herved til generalforsamling 10 juni kl 15.00 16.00 i selskapets lokaler i Fjellsdalen 5, 5155 Bønes. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2010

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2010 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 911 307 924 952 035 074 3 Aktivitetsbasert inntekt 358 733 105 320 906 140 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad. Årsrapport for Årsregnskap -Resultatregnskap -Balanse -Noter. Revisjonsberetning

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad. Årsrapport for Årsregnskap -Resultatregnskap -Balanse -Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2018 Årsregnskap -Resultatregnskap -Balanse -Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2018 2017 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 16 429 750 16 704 368 Annen driftsinntekt 1 457 078 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅR SR EG N S KAP2007. HIST Kompetanse AS

ÅR SR EG N S KAP2007. HIST Kompetanse AS ÅR SR EG N S KAP2007 HIST Kompetanse AS HiST Kompetanse AS Resultatregnskap Note 2007 2006 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 0 848 182 Driftskostnader Lønnskostnad 2 0 46010 Annen driftskostnad 1 25983 578

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅSANE FOTBALL RESULTATREGNSKAP. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter, avgiftspliktige Driftsinntekter, avgiftsfrie

ÅSANE FOTBALL RESULTATREGNSKAP. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter, avgiftspliktige Driftsinntekter, avgiftsfrie ÅSANE FOTBALL RESULTATREGNSKAP Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter, avgiftspliktige 7 890 643 6 338 999 Driftsinntekter, avgiftsfrie 6 744 459 7 573 865 Sum driftsinntekter 14 635 102 13 912

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2013

AKTIVITETSREGNSKAP 2013 AKTIVITETSREGNSKAP 2013 Buskerud Lægeforening Org.nr. 971 307 366 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Buskerud Lægeforening Anskaffede midler

Detaljer

IL ROS Arena Drift AS 3431 SPIKKESTAD

IL ROS Arena Drift AS 3431 SPIKKESTAD Årsregnskap for 2014 3431 SPIKKESTAD Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN Årsregnskap for 2018 3038 DRAMMEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Salgsinntekter m.m. Tilskudd Leieinntekter Salgsinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat Norwegian Parkinson Research Foundation. org. nr.

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat Norwegian Parkinson Research Foundation. org. nr. org. nr. 977 140 307 Årsregnskap 2015 STYRETS ÅRSBERETNING 2015. NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT NORWEGIAN PARKINSON RESEARCH FOUNDATION ORG. NR 977 140 307

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER

STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Årsregnskap for 2016 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Sum Regnskap AS Luramyrveien 73 4313 SANDNES Org.nr. 995383039

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr Årsregnskap for 2018 Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr. 970 477 245 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Autorisert regnskapsførerselskap Vågsgt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP VARDAL IF HOVEDSTYRET. Organisasjonsnummer

ÅRSREGNSKAP VARDAL IF HOVEDSTYRET. Organisasjonsnummer ÅRSREGNSKAP 2017 VARDAL IF HOVEDSTYRET Organisasjonsnummer 971 299 401 RESULTATREGNSKAP VARDAL I F HOVEDSTYRET DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Salgsinntekt 126 553 150 968 Leieinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Årsregnskap for 2009 Buggeland Barnehage SA Buggelandsbakken 145 Org.nr.887 493 812 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Styretes årsberetning Revsjonsberetning Utarbeidet av: Stokkamyrveien 18, 4313

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB 2609 LILLEHAMMER

LILLEHAMMER SKIKLUB 2609 LILLEHAMMER Årsregnskap for 2018 2609 LILLEHAMMER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad / direkte

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2013

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Salgsinntekt 51 672 611 50 017 749 Annen driftsinntekt 3 740 160 1 876 085 Sum inntekter 55 412 771 51 893 834 Lønnskostnad 2 24 323 325 23 859 021 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15

Detaljer

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017 SELSKABET DEN GODE HENSIGT Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 1 302 526 1 248 587 Leieinntekter 5 636 200 5 704 562 Andre driftsinntekter 745 304

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.:

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Stiftelsen Tennishallen Stabekk Org.nr.:994 740 571 ---- RESULTATREGNSKAP STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Annen driftsinntekt 1 850 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer