LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE OPPVEKST MØTEDATO: 07.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Eva Berg BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Eva Berg FRP Medlem Mette Kilstad Medlem Gro Jensen AP FO Medlem Børre Berger Vannebo SV Medlem Marianne Strømmen Medlem Hans Ivar Gustavsen FO Antall til stede : 4 Merknader : Ingen Andre møtende : Frode Holst, kommunalsjef Idun Eid, kommunalsjef Geir Albertsen, barnehagefaglig rådgiver Jan Woie, skolefaglig rådgiver Presse Merknader til protokoll : Ingen : Protokollen godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
UNDERSKRIFTER: ------------------------------------------- ---------------------------------------------- Eva Berg Børre Vannebo ------------------------------------------- Marianne Strømmen Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll sendes: Alle som mottar møtedokumenter. Roa, 19.09.11
1/11 Ark.: 146 Arkivsaksnr.: 08/111 Kommunedelplan Oppvekst 2012-2015 Plangruppas forslag til rullert plan VEDTAK: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: a. Kap. 5.3. Det er skrevet inn et avsnitt om konkurranseutsetting iht. komm.styrevedtak i HPØ 2011 2014. b. Kap. 5.4. Det er lagt inn oversikt over brukerbetalingen i SFO c. Kap. 7.5. Det er lagt inn oversikt over skolenes kapasitet i forhold til elevutvikling d. Kap. 9.8.1. Endring gjort i målsetting for flyktningetjenesten godkjennes.
2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering: Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Vedtak 16 juni i Tiltak og utbedringer nye Lus 2 000 17 250 kommunestyret Ombygging Frøystadanlegget og rehabilitering av Roa vgs 4 250 Kjøp av Hadeland vg. skole avd. Roa 23 300 Oppgradering og utarbeidelse av utearealene på Gamleskolen barnehage 800 Roa barnehage 6 000 K.styret vedtok nærmere utredning som skal legges frem i fbm budsjettbehanldingen for 2012 i november Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget på Roa vgs: Lus, eventuelt bibliotek og forslag fra kulturplan Invest tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill i HPØ 2011-2014 I fbm 1 tertial 2011 ble prosjektene for Roa og Eventyrskogen slått sammen til 1 prosjekt, utebase Eventyrskogen. Utvidelse Eventyrskogen barnehage 2 000 Kjøkken Eventyrskogen 300 Nye tiltak 1 Vognskur Malmgruben bhg 300 For overbygg barnevogner Obs. Tilhører kultur. Kostnader må beregnes nærmere når en kjenner til plassering og 2 Bibliotek (sted ikke angitt) 1500 12000 utforming.
Tiltaksplan drift: Pri Tiltak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Bassengdrift 6 mnd i 2010 og deretter 9 mnd pr år 164 164 Leksehjelp 1 4 trinn iht 316 379 statsbudsjettet Utvidet undervisningstimetall 1 7 trinn iht statsbudsjettet 104 125 Økte kostnader (pukkelkostnader) som følge av å flytte tiltak til tidlig innsats. 400 200 Spes.ped. Skole 1 650-1 650 Spes. Ped. Voksenopplæring 233 175-481 Økte driftskostnader Eventyrskogen barnehage 1 166 1 400 Gjelder barnehagedrift, ikke renhold mm Spes.ped. Barnehager 600 600-600 Ny stilling som helsesøster i 100% stilling 500 Økte ressurser barnehagesektoren (inkl. overføringer til private barnehager) 1) 4 000 Psykisk helsekontroll for alle flyktninger ved bosetting 30 Økt bemanning knyttet til barnevern 500 Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming 55 Nye tiltak Barnevern statlig finansiert stilling -550 F F Nye ordinære plasser barnehage 2 097 3 974 5 927 9 328 Driftskonsekvens inv Roa F barnehage 50 70 F Valgfag ungdomsskole 50 120 120 70 F Driftskonsekvens utebase Eventyrskogen 30 30 VO - Undervisning enslige V mindreårige flyktninger 386 1 Økt lærertetthet i skolen 550 550 550 550 2 PPT, LK`s andel 200% stilling 696 Barnevern uten statlig 3 tilskudd 550 Helsestasjon, 4 foreldreveiledning 275 Sum 6 069 4 517 6 259 4 724 3 936 9 948 Trolig statsfinasniert Kun bygningsmessige NB! Ligger ikke i samleoversikten NB. Ligger ikke i samleoversikt. Gjelder finansiering av undervisning av EMF i bofellesskap Lunners andel. Jfr. møte i Interkomm. samarbeid Trolig statsfinansiert Mangler finans. pga bortfall av Lundbymidler
3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011. BEHANDLING OG AVSTEMMING: Plangruppen fremmet følgende vedtaksforslag: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: a. Kap. 5.3. Det er skrevet inn et avsnitt om konkurranseutsetting iht. komm.styrevedtak i HPØ 2011 2014. b. Kap. 5.4. Det er lagt inn oversikt over brukerbetalingen i SFO c. Kap. 7.5. Det er lagt inn oversikt over skolenes kapasitet i forhold til elevutvikling d. Kap. 9.8.1. Endring gjort i målsetting for flyktningetjenesten godkjennes.
2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering: Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Vedtak 16 juni i Tiltak og utbedringer nye Lus 2 000 17 250 kommunestyret Ombygging Frøystadanlegget og rehabilitering av Roa vgs 4 250 Kjøp av Hadeland vg. skole avd. Roa 23 300 Oppgradering og utarbeidelse av utearealene på Gamleskolen barnehage 800 Roa barnehage 6 000 K.styret vedtok nærmere utredning som skal legges frem i fbm budsjettbehanldingen for 2012 i november Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget på Roa vgs: Lus, eventuelt bibliotek og forslag fra kulturplan Invest tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill i HPØ 2011-2014 I fbm 1 tertial 2011 ble prosjektene for Roa og Eventyrskogen slått sammen til 1 prosjekt, utebase Eventyrskogen. Utvidelse Eventyrskogen barnehage 2 000 Kjøkken Eventyrskogen 300 Nye tiltak 1 Vognskur Malmgruben bhg 300 For overbygg barnevogner Obs. Tilhører kultur. Kostnader må beregnes nærmere når en kjenner til plassering og 2 Bibliotek (sted ikke angitt) 1500 12000 utforming.
Tiltaksplan drift: Pri Tiltak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Bassengdrift 6 mnd i 2010 og deretter 9 mnd pr år 164 164 Leksehjelp 1 4 trinn iht 316 379 statsbudsjettet Utvidet undervisningstimetall 1 7 trinn iht statsbudsjettet 104 125 Økte kostnader (pukkelkostnader) som følge av å flytte tiltak til tidlig innsats. 400 200 Spes.ped. Skole 1 650-1 650 Spes. Ped. Voksenopplæring 233 175-481 Økte driftskostnader Eventyrskogen barnehage 1 166 1 400 Gjelder barnehagedrift, ikke renhold mm Spes.ped. Barnehager 600 600-600 Ny stilling som helsesøster i 100% stilling 500 Økte ressurser barnehagesektoren (inkl. overføringer til private barnehager) 1) 4 000 Psykisk helsekontroll for alle flyktninger ved bosetting 30 Økt bemanning knyttet til barnevern 500 Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming 55 Nye tiltak Barnevern statlig finansiert stilling -550 F F Nye ordinære plasser barnehage 2 097 3 974 5 927 9 328 Driftskonsekvens inv Roa F barnehage 50 70 F Valgfag ungdomsskole 50 120 120 70 F Driftskonsekvens utebase Eventyrskogen 30 30 VO - Undervisning enslige V mindreårige flyktninger 386 1 Økt lærertetthet i skolen 550 550 550 550 2 PPT, LK`s andel 200% stilling 696 Barnevern uten statlig 3 tilskudd 550 Helsestasjon, 4 foreldreveiledning 275 Sum 6 069 4 517 6 259 4 724 3 936 9 948 Trolig statsfinasniert Kun bygningsmessige NB! Ligger ikke i samleoversikten NB. Ligger ikke i samleoversikt. Gjelder finansiering av undervisning av EMF i bofellesskap Lunners andel. Jfr. møte i Interkomm. samarbeid Trolig statsfinansiert Mangler finans. pga bortfall av Lundbymidler
3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011. Vedtaksforslaget ble enstemmig vedtatt.