Årsregnskap for 4130 HJELMELAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning
Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Gaver og tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskostnader Lønn og andre honorarer Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 7 1 244 701 969 162 8 314 105 304 749 2 1 558 806 1 273 911 9 (1 200 760) (827 249) 4 (76 666) (67 100) 3 (200 000) (48 200) 10 (187 009) (308 370) (1 664 435) (1 250 919) (105 629) 22 991 22 577 23 077 22 577 23 077 22 577 23 077 2 (83 053) 46 069 Overføringer Annen egenkapital Sum
Balanse pr. 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler 3 0 200 000 0 200 000 0 200 000 Omløpsmidler Lager av overtrekksdrakter Sum varer 53 460 68 800 53 460 68 800 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 96 477 36 566 5 40 000 80 000 136 477 116 566 1 099 646 966 939 1 099 646 966 939 1 289 583 1 152 305 1 289 583 1 352 305
Balanse pr. 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 1 060 375 1 143 427 1 060 375 1 143 427 1 060 375 1 143 427 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Tilskudd til fremtidige investeringer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 1 475 95 977 13 583 12 900 6 214 150 100 000 229 208 208 877 229 208 208 877 1 289 583 1 352 305 Styret i Hjelmeland Idrettslag Hjelmeland, den 13.februar 2014 Morten Hetland Leiar Sveinung Sanvik Nestleiar Aud Jorunn Steinsland Skrivar Brit Dagrun K. Hetlelid Kasserer Jarle Mjølhus Leiar Fotball Frode Liland Leiar Håndball Joar Hauge Leiar Trim Anna Lena Kleppa Leiar Ski
NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler Varige driftsmidler Idrettslagets tomteverdi av idrettsanlegg på Flåtene er i tidligere år ikke blitt avskrevet. Idrettslaget har inngått avtale med Hjelmeland kommune om kommunal overtakelse av idrettsanlegget i og balanseført verdi er derfor avskrevet i årsregnskapet for. Øvrige investeringer i idrettsanlegg oppføres i balansen til en verdi lik anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Avskriving mot resultatregnskap skjer så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Fordringer Fordringer er vurdert til laveste verdi av pålydende og virkelig verdi. Varelager Lager av overtrekksdrakter er verdsatt til laveste verdi av kostpris og antatt virkelig verdi. Note 2 Spesifikasjon av inntekter, kostnader og resultat pr avdeling Avdeling Inntekter Kostnader Resultat Budsjett Resultat 2012 Hovedavdeling 843.801 226.831 616.970 537.500 525.899 Avskriving 0 200.000-200.000-44.000-48.200 Hovedavdeling 843.801 426.831 416.970 493.500 477.699 Trim/friidrett 116.635 100.760 15.875 27.000-38.037 Fotball aldersbest. 255.399 450.761-195.362-102.000-74.830 Fotball A-lag/junior 65.170 98.975-33.805-78.000-109.621 Skigruppa 214.111 421.943-207.832-227.500-88.685 Håndball 63.689 142.588-78.899-112.500-120.457 Sum lagets avdelinger 715.005 1.215.027-500.023-493.000-431.630 Sum årsregnskap 1.558.806 1.641.858-83.053 500 46.069
Note 3 Spesifikasjon av varige driftsmidler Bygg, tomt og anlegg Balanseført verdi 01.01 200.000 Årets avskriving -200.000 Balanseført verdi 31.12 0 Balanseført verdi på kr 200.000 pr 01.01 gjelder tomteverdi for idrettsanlegg på Flåtene. Som følge av avtalt kommunal overtakelse av idrettsanlegget det foretatt avskriving i slik at balanseført verdi pr 31.12 er kr 0 Note 4 Lønn Godtgjørelse til styret (styrets leder, kasserer og sekretær) 12.000 Lønn idrettskulen inkl feriepenger 64.666 Sum lønnskostnader 76.666 Note 5 Andre fordringer Forskuttering Toaletter på Bjødnabu Idrettslaget har betalt et bidrag på kr 50.000 til Ryfylke Friluftsråd for bygging av toaletter på Bjødnabu i 2011. Av bidraget er kr 10.000 kostnadsført i 2011 som idrettslagets bidrag til toaletter på Bjødnabu. Idrettslaget får dekket kr 40.000 av bidraget av Hjelmeland kommune. Bidraget fra Hjelmeland kommune, som ikke er mottatt pr balansedato, er klassifisert som annen fordring i årsregnskapet med kr 40.000. Note 6 Tilskudd til fremtidige investeringer Tilskudd til strømaggregat Idrettslaget har mottatt kr 100.000 fra Marine Harvest Fondet til investering i strømaggregat i tilknytning til skianlegget ved Bjødnabu. Av midlende er kr 85.550 anvendt i. Midler som ikke er anvendt pr balansedato, kr 14.150, er ført som kortsiktig gjeld i idrettslagets årsregnskap Tilskudd til kombinert rulleski- og trimløype ved Hjelmeland Idrettsanlegg Idrettslaget har mottatt kr 200.000 fra Marine Harvest Fondet til asfaltering av kombinert rulleski- og trimløype rundt kunstgrasbanen ved Hjelmeland Idrettsanlegg. Bidraget ble mottatt 31.12.13 og overført Hjelmeland kommune i januar 2014 da idrettsanlegget er et kommunalt anlegg. Tilskuddet er derfor klassifisert som kortsiktig gjeld i idrettslagets årsregnskap Note 7 Salginntekter Salg (kiosk og overtrekksdresser) 346.398 85.818 Stevneinntekter 99.675 106.510 Medlemskontigenter 176.550 160.932 Egenandeler 107.552 33.664 Dugnadsgivende inntekter 78.465 130.000 Samarbeidsavtaler sponsorer 290.000 335.000 Andre sponsorinntekter 146.061 117.237
Sum salgsinntekter 1.244.701 969.161 Note 8 Gaver og tilskudd Aktivitetsmidler fra idrettsforbundet 75.557 72.842 Aktivitetsmidler fra skiforbundet 14.374 5.000 Norsk Tipping grasrotmidler 32.331 29.563 Mva-kompensasjon 60.580 36.858 Kommunale kulturmidler 63.000 62.000 Kommunalt driftstilskudd idrettsskulen 30.000 35.000 Kommunalt driftstilskudd Bjødnabu 15.000 23.486 Tilskudd lydanlegg fra MH Fondet 0 40.000 Sum gaver og tilskudd 290.842 304.749 Note 9 Aktivitetskostnader Varekjøp (kiosk og overtrekksdresser) 401.092 59.048 Utstyr og aktivitetskostnader 273.983 413.064 Dommerutgifter 41.792 30.412 Deltaking i stevner 204.427 45.170 Trening og samlingskostnader 32.185 29.285 Reisekostnader (inkl kilometergodtgjørelse) 116.640 100.999 Kontigenter og spillelisenser 104.526 101.001 Trykkekostnader, annonser 26.115 48.268 Sum aktivitetskostnader 1.200.760 827.249 Note 10 Andre driftskostnader Vedlikehold av anlegg 70.331 107.167 Drift Bjødnabu 23.263 24.321 Lydanlegg Hjelmelandshallen 0 90.676 Revisjonshonorar 13.750 12.500 Regnskapshonorar 21.923 18.452 Administrasjonsutgifter 25.197 25.466 Forsikringer 31.122 29.244 Annet 1.423 544 Sum andre driftskostnader 187.009 308.370