Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt



Like dokumenter
Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Arnt Håvard Moe

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

«Mottaks og utredningspost på SUS»

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen. Nasjonalt topplederprogram, kull 15

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Endringsoppgave: Sammenslåing av sykepleietjenesten på Hovedintensiv og Thoraxintensiv

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Endringsoppgave: Etablering av funksjon for strategisk logistikk i Helse Midt-Norge

Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad. Nasjonalt topplederprogram. Carsten J. Bjerke.

SYKEHUSET TELEMARK HF

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Endringsoppgave: Effektivisering av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA. Nasjonalt topplederprogram. Geir Noraberg

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR «SI MOT 2022» - STATUS FOR ARBEIDET. Forslag til

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Endringsoppgave: Nytt sykehus SNR forberede sammensla ing av seksjonene ved Avdeling for medisinsk biokjemi i Kristiansund og Molde

SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Endringsoppgave: Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet. Nasjonalt topplederprogram. Astri-Marie M. Blegeberg

Prosjektoppdrag Omstilling Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Endringsoppgave: Fra aktivitets- og bemanningsplaner til økonomistyring

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv.

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset.

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling. Nasjonalt topplederprogram. Anita Kvendseth Kull 20

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Utviklingsprosjekt: Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave: Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhetsog rettspsykiatri. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Nasjonalt topplederprogram

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Styresak Driftsrapport april 2018

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Endringsoppgave. Raskere og mer likeverdige svartider ved radiologidiagnostikk for pasienter i Vestre Viken

Oslo universitetssykehus HF

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse. Nasjonalt topplederprogram. Heidi Thornhill. 4.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram.

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus.

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

SAK NR «SI MOT 2022» - PLAN FOR Å OPPNÅ ØKONOMISK BALANSE OG BÆREKRAFT

Styresak Driftsrapport september 2018

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE

Endringsoppgave Ad-hoc multidisiplinær utredning

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen

Økonomirapport nr Helse Nord

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Endringsoppgave: Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

Utviklingsprosjekt: Faglig tradisjon versus teknologisk utvikling? Janne Pedersen

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Styresak Virksomhetsrapport nr

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Evaluering av gjennomgående ledelse som organisasjonsform for Drift og eiendom NLSH HF

Transkript:

Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Nord-Trøndelag HF har et økende behov for å redusere sine driftskostnader for å frigjøre ressurser til investeringer i medisinsk teknisk utstyr og IKT. Bruken av overtid og kostbare innleiesystemer har økt de siste år i tråd med økt aktivitet. Som del av budsjettarbeidet for 2014, så er Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, bedt av direktøren å kjøre et pilotprosjekt i foretaket på ressursstyring. Prosjektet er forankret i helseforetakets ledergruppe og i Medisinsk klinikk sin ledergruppe. Viss pilotprosjektet blir vellykket, så skal senere gjennomføres ved foretakets andre somatiske klinikker. Problemstilling og målsetting Som en konsekvens av betydelig flere pasienter lagt inn til utredning og behandling siste 3 år ved bla. Medisin Levanger sine 3 største sengeposter A, B, H, så har det vært en tilsvarende økning i bruk av personell til å håndtere den høyere aktiviteten. Det må leies inn ekstraressurser i et omfang som gjør at driftskostnadene øker betydelig mer enn driftsinntektene. Den faste bemanningen i bemanningsplanen fordelt i turnus er ikke tilpasset den faktiske aktiviteten i flere perioder i løpet av uka. Utviklingen krever at det gjennomføres flere analyser. Dette for å kunne omfordele den faste personellressursen mer i tråd med variasjoner i aktiviteten. Videre så må det ansettes flere faste der det i dag benyttes kostbar innleie og overtid (grunnet overtidstillegg eller like kostbare kortvarseltillegg). Reduserte driftskostnader skal benyttes til andre nødvendige formål. Effektmål og resultatmål Effektmålet er reduserte driftskostnader gjennom bedre ressursstyring. Bedre organisering av den faste personellressursen er nødvendig for å frigjøre driftskostnader. Frigjorte driftskostnader kan benyttes til med. tekn. utstyr og IKT. For å oppnå effektmålet, så har prosjektet flere resultatmål: 1). Gjennomføre flere sentrale analyser. A). Analyse med framskriving av befolkningsutviklingen i opptaksområdet, demografisk utvikling i befolkningen, analyse av sykelighet og forbruk av spesialisthelsetjenester. B). Analyse av pasientbelegg, liggetid, tidspunkt for innkomst av døgnpasienter, tidspunkt for utskriving av døgnpasienter (pasienttetthet på sengepostene), og faktisk bemanningsforbruk (fordelt på forbruk av fast bemanning og forbruk av innleie). 2). Flere fast ansatte på de tidspunktene klinikken i dag benytter innleie. 95% av personellbehovet skal dekkes av faste ansatte. Fordele den nye personellressursen i tråd med resultatet av analysene.

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling Problemstilling: Medisinsk klinikk og Helse Nord-Trøndelag HF har behov for å redusere driftskostnader gjennom å redusere kostbar innleie. Reduserte driftskostnader skal omdisponeres til investeringer i medisinsk teknisk utstyr og IKT. Frigjøring av driftsmidler kan skje gjennom at det er fast ansatte på tidspunkter på døgnet/ukedager hvor det i stor utstrekning benyttes kostbar innleie til å dekke bemanningsbehovet. For å få til endringen, så er det behov for å flytte faste personellressurser over fra tidspunkter med erfaringsmessig lav aktivitet over på tidspunkter med erfaringsmessig høy aktivitet. Det er også nødvendig å ansette flere faste ansatte for å kunne redusere tilstrekkelig omfanget av kostbar innleie. Det er behov for grundige analyser for å sikre en beste mulig effekt av endringen. Den nye løsningen: Den nye løsningen vil gi en optimalisering i bruken av fast bemanning opp mot variasjoner i aktivitet på døgn/ukedager. Endringen vil redusere driftskostnader. Fast bemanning har en kostnad til 50% av innleie med bruk av overtid og kortvarsel. Endringen vil også frigjøre administrativ tid hos sengepostledelsen (avdelingssykepleier). Frigjort tid kan brukes til bedre planlegging og styring av daglig drift, og mer tid for leder til faglig og personlig utvikling av personalet. Prosjektet har et potensial for en reduksjon av driftskostnader på ca. 2.5 millioner pr. år. Lederutfordringer: Lederutfordringene med å gjennomføre prosjektet er flere. Riktige beslutninger forutsetter at det kan utarbeides analyser med en kvalitet som gir et godt beslutningsgrunnlag. Flere ansatte vil få en ny plassering av sin arbeidstid som vil bli oppfattet som ubekvem/en ulempe. Flere faste ansatte vil også få mer arbeidsbelastning på sine vakter. Endringen vil med rette bli oppfattet å være økonomisk motivert. Enhver endring som ikke er faglig begrunnet gir ofte et grunnlag for motstand. Skal prosjektet gi et resultat som er i tråd med målsettingen, så må prosjektet gjennomføres på kort tid. Dette krever at andre oppgaver må vente. Risiko forbundet med å gjennomføre prosjektet er vurdert i den vedlagte risikoanalysen. Den største risikoen er knyttet til områdene analysekvalitet, tidsplan og gjennomføringshastighet. Fremdriftsplan med milepæler 1). Før 01.11.2013: Utarbeide en presis bestilling til Data og analyse for utarbeidelse av de analysene som er nødvendige for videre behandling i prosjektgruppen. 2). Før 01.12.2013: Konkludere når det gjelder planlagt aktivitet for årene 2014 og 2015. Dette basert på analyser over sannsynlig forbruk av spesialisthelsetjener i forhold til sykelighet, demografiutvikling og befolkningsutvikling. 3).

Konkludere i forhold til behov for kompetanse og personell i bemanningsplanen basert på analyse over sannsynlig aktivitet fordelt på døgnets timer/uker/mnd i året. Konkludere hvor mange vakter i bemanningsplanen som kan omplasseres til andre vaktperioder. 4). Før 15.12.2013: Foreta utlysninger av nødvendig antall stillinger som vil sikre at minst 95% av sannsynlig behov for personellressurs er ansatt som faste i bemanningsplanen. 5). Før 15.01.2014: Foreta tilsettinger i de utlyste stillingene. 6). Før 31.01.2014: Utarbeide ny turnus med ny fordeling av personellressursen (den faste bemanningen) på døgnets timer/uker/mnd i året. Utarbeide årsturnus som tar opp i seg kjente sesongmessige svingninger. Budsjett nøkkeltall Prosjektet organiseres som et utviklingsprosjekt, og bemannes med ledere fra egen klinikk, rådgivere fra HR, fra økonomi og fra Data og analyseavdelingen, samt tillitsvalgte. Det vil ikke være behov for frikjøp av prosjektleder. Prosjektet kan gjennomføres uten at dette belaster enhetene med prosjektkostnader som ikke er dekket innefor eget budsjett. Det er beregnet at gjennomføringen av hele prosjektet estimert ut fra på alle deltakerne sitt nødvendige bidrag vil utgjør ca. 1.050 timer. Snitt kostnad pr time basert på alle typer kostnader inkl. lønnskostnader er kr. 566,- pr time. Gjennom å redusere behovet for bruk av kostbar innleie/overtid/kortvarsel/eksterne firma for å dekke opp bemanningsbehovet som ikke er plassert som fast bemanning i bemanningsplanen (ikke regnet med innleie for å dekke fraværs), så vil prosjektet ha et potensial for reduksjon i driftskostnader med ca. 2.5 millioner pr år. Konklusjoner og anbefalinger Prosjektet har et stort potensial til å redusere klinikkens driftsutgifter som en konsekvens av en betydelig endring i fordelingen mellom fast bemanning og innleid bemanning. Prosjektet har en tydelig framdriftsplan. Prosjektet vil gi resultater tidlig i 2014. Årlig besparelse er estimert til ca. 2.5 mill. Prosjektet vil forbruke ca. 1.050 timer (ressursbehov) til gjennomføring. Alle kostnader er i dag dekket gjennom budsjetterte lønnskostnader for deltakerne som inngår i prosjektet. Medgått prosjekttid har en estimert kostnad på ca. kr. 594.300,- Prosjektet er realistisk i forhold til å nå effektmål og resultatmål innenfor den oppsatt aktivitetsplanen. Prosjektet anbefales gjennomført.

Vedlegg Interessentanalyse Risikoanalyse Kommunikasjonsplan