Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 03.11.2010 Saksbehandler: Gunhild Flaamo Telf: 73199201 Arkiv nr. 2007/3313 Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Ulsethsanden deponi AS Rockwool Dato for inspeksjonen: 15.september 2010 Rapportnummer: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/3313 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Anne-Lin Witsø Fra Fylkesmannen: Torill Espedal og Gunhild Flaamo Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos AS Rockwool under inspeksjonen 15.september. Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen. Basiskarakterisering av avfall er ikke gjennomført Risikovurderingen har mangler Deponiet er ikke sikret mot uvedkommendes adgang Oppfølging etter kontrollen Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber A/S Rockwool om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 30.11.2010 på at avvikene er rettet. Vi ber også om tilbakemelding på gitt anmerkning, samt det som er beskrevet under andre forhold. Dato: Marit Lorvik (e.f.) underdirektør Gunhild Flaamo Rådgiver
Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 873104112 Eies av (org.nr): 923828583 Besøksadresse: Leangen Alle 1 Telefon: Kontrollert anlegg Navn: Ulsethsanden Avfallsdeponi Anleggsnr: 1662.0016.01 Kommune: Klæbu Anleggsaktivitet: Deponi Tillatelse sist oppdatert: 8.1.2008 Risikoklasse: 4 Saksnr: 2007/3313 Bakgrunnen for inspeksjonen: Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot deponier og avfallsprodusenter som leverer avfall til deponering. Tilsynsaksjonen skal bidra til at deponiene drives på en slik måte at utslippene av klimagasser og miljøgifter blir lavest mulig. Hovedfokus i 2010 er kontroll med etterlevelse av krav til håndtering av deponigass og sigevann. Økt oppsamling av deponigass er det viktigste klimatiltaket som Klima- og forurensningsdirektoratet har identifisert på avfallsområdet i Klimakur 2020. Tilsynsaksjonen skal også bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å følge opp resultatene fra fjorårets kontroll. Regelverk Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 7 første ledd/andre ledd og 29 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 Deponiets tillatelse gitt av Fylkesmannen etter forurensningsloven Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no Definisjoner Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse). Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Avvik Denne rapporten er utarbeidet etter en mal fra Klif (Klima og forurensningsdirektoratet), og danner grunnlaget for rapportering i en felles database for alle Fylkesmenn. De avvikene som er funnet ved bedriften er avkrysset og kommentert, de resterende forholdene er vurdert og funnet i orden eller er ikke relevante for denne kontrollen. Avvik: 1: Avvik fra: Den driftsansvarlige har deponert avfall i strid med avfallsforskriften eller tillatelsen Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og/eller deponiets tillatelse etter forurensningsloven a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å deponere i henhold til avfallsforskriften 9-4, 9-6 og/eller 9-11, jf. vedlegg II pkt. 2. b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert c) Den driftsansvarlige har deponert avfall sammen som ikke er tillatt å deponere i samme deponicelle i henhold til avfallsforskriften 9-1, jf. vedlegg II pkt. 2.3. d) Annet (angi hva): Avvik: 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av avfall Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 9-11, jf. vedlegg II og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) a) Den driftsansvarlige har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for å påse at avfall som mottas for deponering oppfyller relevante krav i avfallsforskriften 9-4, 9-6 og 9-11, jf. vedlegg II pkt. 2 og deponiets tillatelse (internkontrollforskriften 5 nr. 7). b) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing (avfallsforskriften 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4). c) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing, men inspeksjonen er mangelfull (avfallsforskriften 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4). d) Den driftsansvarlige deponerer avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon på basiskarakterisering (avfallsforskriften 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4). e) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av avfallslast (avfallsforskriften 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4). f) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (avfallsforskriften 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
Kommentarer: Når avfall mottas på deponiet, skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet oppfyller de kriteriene for avfallskvalitet som fremgår av deponiet sin tillatelse av 8.1.2008. Fra 1. jan. 2007 fikk driftsansvarlige ved deponier krav om å drive i henhold til mottakskriteriene som fremgår av vedlegg II til Kap. 9 i avfallsforskriften, herunder å etterspørre nødvendig dokumentasjon (basiskarakterisering) fra avfallsprodusent. Vedlegg II pkt 1 spesifiserer forskriftens krav til en fullstendig basiskarakterisering. Basiskarakterisering kreves for alle avfallstyper. Avfall Norge m/flere har utarbeidet en veileder for dette som også inkluderer et skjema. Denne veilederen og skjemaet er nå revidert og foreligger i ny versjon (veileder og skjema kan finnes på følgende adresse: http://www.byggemiljo.no/article.php?articleid=980&categoryid=6) A/S Rockwool har ikke gjennomført en basiskarakterisering i tråd med regelverket. Virksomheten er heller ikke kjent med kravet. Avfallet er likevel beskrevet og prøvetatt i forbindelse med søknad om deponering av 19.2 2007. Bedriften må vurdere om råstoff/produksjon har endret seg siden dette ble gjort. Hvis det ikke er endringer vil de opplysningene være et godt grunnlag for en basiskarakterisering. Basiskarakteriseringen skal også beskrive hvilke faktorer som skal danne grunnlag for en jevnlig verifikasjon av de opplysningene som er gitt i basiskarakteriseringen. Avvik: 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og dokumentasjon av avfall Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 9-11, jf. vedlegg II og 9-12 a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall ( 9-12). b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull ( 9-12). c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av sammendraget av basiskarakteriseringen ( 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2). Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 9-11, jf. vedlegg II a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4). b) Dersom den driftsansvarlige overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 3). c) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 3). d) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 3). e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 3). f) Prøvetakingsstrategi mangler ( 9-11, jf. vedlegg II pkt 3). g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver eller er mangelfull på andre måter ( 9-11, jf. vedlegg II, pkt 3) Avvik 5: Kravene som gjelder gasskontroll overholdes ikke Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av <dato> etter forurensningsloven
a) Den driftsansvarlig har ikke truffet tiltak for å ha tilstrekkelig kontroll med opphopning og utlekking av deponigass (utslippstillatelsen, vilkår xx). b) Dersom ikke gassanlegg: Den driftsansvarlig har ikke sørget for utredning av gasspotensialet og mulighet for oppsamling og behandling av deponigassen (utslippstillatelsen, vilkår xx). c) Dersom gassanlegg: Den driftsansvarlig har ikke sørget for å vurdere effekten av eksisterende system for oppsamling og behandling av deponigassen og behov for tiltak (utslippstillatelsen, vilkår d) Dersom gassanlegg: Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig rutiner for tilsyn med og vedlikehold av gassanlegg (utslippstillatelsen, vilkår xx sammenholdt med internkontrollforskriften 5 nr. 7). Avvik 6: Deponiet overholder ikke kravene som gjelder sigevannshåndtering Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av <dato> etter forurensningsloven a) Deponiet har ikke et tilstrekkelig system for oppsamling av sigevann (utslippstillatelsen, vilkår xx). b) Deponiets overvåkingsprogram for sigevann er mangelfull (utslippstillatelsen, vilkår xx). c) Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold med sigevannsystemet (utslippstillatelsen, vilkår xx sammenholdt med internkontrollforskriften 5 nr. 7). d) Dersom krav om utredning av renseløsning: Den driftsansvarlig har ikke sørget for å utrede mulig renseløsning for oppsamlet sigevann (utslippstillatelsen, vilkår xx). e) Dersom lokalt renseanlegg: Deponiet overholder ikke kravene til renseeffekt eller utslippskvalitet etter rensing (utslippstillatelsen, vilkår xx). Avvik 7: Andre Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor: A) Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall B) Virksomhetens risikovurdering har mangler Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) C) Deponiet er ikke sikret mot adgang for uvedkommende Avvik fra: Tillatelsen av 8.1 2008, vilkår 3.7.2 Kommentarer: B) Bedriften har utarbeidet utkast til risikovurdering for deponiet. Så langt er kun et forhold vurdert, og risikovurderingen må utarbeides til å inkludere alle uønskede forhold ved deponiet. C) Deponiet skal være stengt for uvedkommende. Dette blant annet for å hindre at avfall som ikke tillates deponert kommer inn til anlegget. Deponieier skal til enhver tid ha full kontroll med hva som blir deponert. Søknaden av 19.2 2007 beskriver at det ved begge adkomster til deponiet skal være bom med lås.
Anmerkninger Anmerkning 1: Framdrift på etablering av toppdekke kan bli bedre Kommentarer: I søknaden fra 2007 er det beskrevet at deponeringen som på det tidspunkt foregikk ved deponifronten vil avsluttes og området tildekkes så snart som mulig. Under kontrollen så vi at dette området ennå ikke er endelig avsluttet og tildekket, noe vi anser som negativt for kvaliteten på sigevannet. Vi ønsker en tilbakemelding på framdrift for endelig tildekking og avslutting av denne delen av deponiet. Andre forhold/utdypinger: Sigevannet Sigevannet fra deponiet er prøvetatt 4 ganger i løpet av 2009 og 6 ganger i løpet av 2008 i tråd med krav i ny tillatelse (vilkår 3.10.2). Multiconsult har gjennomført overvåkingen på vegne av bedriften og sammenstilt resultatene i rapporter både for 2008 og 2009. I rapportene er analyseresultatene vurdert mot terskelverdier fra SFTs veileder 1995/2003 Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier. I 2009 overskrides disse terskelverdiene for flere parametre. Terskelverdiene er satt for sigevann, og vannet som analyseres i forbindelse med deponiet på Ulsethsanden er bekkevann, slik at det gir ikke et riktig bilde av situasjonen å bruke terskelverdiene selv om det gir indikasjoner på en tilstand. I forbindelse med arbeidet med vannforskriften er det utarbeidet en første versjon av Veileder Klassifisering av miljøtilstand i vann økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. Tabell i kapittel 5.4.1 i denne viser grenseverdier for prioriterte stoffer i kystvann og ferskvann. Det er ikke satt grenseverdier for alle tungmetaller. Grensene overskrides ikke for kadmium, bly, kvikksølv-forbindelser og nikkel. I henhold til denne overskrides grenseverdien for fenoler. Utslippet av fenoler er ikke kommentert i det hele tatt i rapporten fra Multiconsult. Det er heller ikke spesifisert hvilke fenoler som er prøvetatt. I rapporten for 2008 er det en oversikt over total forurensningstransport for deponiet. For 2009 skal dette komme fram av rapporteringen i Altinn, men tallene avviker veldig fra tallene i 2008 slik at Fylkesmannen ber om at det gjøres en gjennomgang av dette. Vi ser at tallet for Zink nok er feil og at det årlige utslippet for 2009 blir 0,139 kg mot 3 kg i 2008. Vi ber også om at det lages en total oversikt over årlige totalutslipp av stoffer for de tre siste årene i årsrapporten som skal utarbeides for 2010. Denne oversikten må vurderes i forhold til påvirkning på resipient. Med bakgrunn i overvåkingsresultatene vil det være en kontinuerlig vurdering om det skal kreves rensing av sigevannet basert på total-utslipp og de miljømål som Klæbu kommune setter. Utforming av prøvekum - orientering Fylkesmannen ber om å bli orientert om valg av løsning for utforming av prøvetakingskummen V5. Setninger i deponiet Jfr tillatelsens vilkår 3.7.1 skal det gjennomføres årlige målinger av setninger. Temaet ble tatt opp under kontrollen. Avfallet som deponeres her er ikke nedbrytbart. Fylkesmannen er klar over at
setninger ikke er en aktuell problemstilling, men ønsker en tilbakemelding på om det er observert endringer i toppdekket på deponiet. Gjenvinning av avfall Jfr. vilkår 3.2 i tillatelsen skal avfall som lett kan gjenvinnes ikke deponeres. Tillatelsen er gyldig i 10 år og innen den tid skal bedriften ha funnet andre løsninger for avfallet. Fylkesmannen ble informert om at det jobbes med løsninger for å kunne nyttiggjøre seg det som i dag deponeres som avfall som et råstoff i prosessen i framtiden. Finansiell garanti Fylkesmannen stilte spørsmål om grunnlaget for den finansielle garantien under kontrollen. Dette er som det ble sagt redegjort for i søknaden og vi har ingen flere kommentarer til dette på nåværende tidspunkt. Ved et eventuelt krav om renseanlegg vil også dette grunnlaget måtte revideres.