Aktivitetsregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Noter 2018 2017 2016 Anskaffede midler Medlemsinntekter 3 0 0 0 Tilskudd 4,5 316 517 312 753 294 504 Sum anskaffede midler 316 517 312 753 294 504 Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter 5 102 380 65 600 94 767 Sum aktiviteter som oppfyller formålet 102 380 65 600 94 767 Aktivitetet som skaper inntekter Annonser 0 0 0 Sum aktiviteter som skaper inntekter 0 0 0 Finansinntekter 7 522 12 761 13 738 Sum anskaffede midler 426 419 391 114 403 009 Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader ved annonsesalg 0 0 0 Sum kostnader anskaffelse av midler 0 0 0 Kostnader til formålet Produksjonskostnader Tidsskrift 0 0 0 Kurs og konferanser 5 120 439 102 685 214 364 Tillitsvalgte/Forhandlinger 47 383 29 768 39 129 Møter 31 330 44 550 Helsetjenester for leger 0 118 000 18 600 Sum kostnader til formålet 6 199 152 295 003 272 093 Administrasjonskostnader 6 725 265 343 858 281 843 Sum forbrukte midler 6 924 417 638 861 553 936 Årets aktivitetsresultat -497 998-247 747-150 927 Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen) Overført fra formålskapitalen med eksterne restriksjoner 0 0 0 Overført til formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner 0 0 0 Overført til formålskapitalen med eksterne restriksjoner 0 0 0 Overført til/(fra) annen formålskapital -497 998-247 747-150 927 Sum endring formålskapital (egenkapital) 9-497 998-247 747-150 927
Balanse Eiendeler 31. desember 31. desember 31. desember Noter 2018 2017 2016 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 38 753 Andre kortsiktige fordringer 48 441 Sum fordringer 87 194 0 0 Kontanter og bankinnskudd 8 808 363 1 413 339 1 570 503 Sum omløpsmidler 895 557 1 413 339 1 570 503 Sum eiendeler 895 557 1 413 339 1 570 503 Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Fri formålskapital 804 451 1 302 449 1 550 195 Annen formålskapital 0 0 Sum formålskapital (egenkapital) 9 804 451 1 302 449 1 550 195 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 9 020 1 139 Offentlige trekk og avgifter 91 106 76 844 19 169 Skyldige feriepenger 0 0 Annen kortsiktig gjeld 25 026 0 Sum kortsiktig gjeld 91 106 110 890 20 308 Sum gjeld 91 106 110 890 20 308 Sum formålskapital og gjeld 895 557 1 413 339 1 570 503 Oslo, 13. juni 2019 Dragen Zerajic Anna Hjort-Hansen Mathis Heibert styreleder nestleder styremedlem
Resultatrapport per aktivitet 2018 Avdeling Aktivitet Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter Annonser Medlems- tilskudd Kurs Sum Kostnader Trykking- Personal- Honorar Kostnader Små- Kontor- Fremmed- Reise/møte Tilskudd Andre Avskrivninger Sum Finans Finans Netto inntekter inntekter Driftsinnteklter annonsesalg Distrib. Journalen kostnader selvst. næringsdr. lokaler anskaffelser hold tjenester kursarr. driftskostn. Driftskostnad innt. kostn. finansinntekter 10 Administrasjonen 100 Sekretariat 316 517 316 517 93 277 15 428 5 306 114 010 7 522 2 051 5 471 207 978 10 Administrasjonen 150 Styret - administrasjon 0 309 056 118 320 45 188 32 773 3 795 509 132 0-509 132 10 Administrasjonen 170 Revisjon og regnskap 0 80 072 80 072 0-80 072 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 160 Styre arbeid 0 6 923 6 923 0-6 923 70 Møter 160 Styre arbeid 0 0 0 20 Kurs og konferanser 200 Grunnkurs 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 201 Ullevål vårkurs 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 202 Ullevål høstkurs 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 209 Hurtigrutekurs 0 24 591 24 591 0-24 591 20 Kurs og konferanser 210 Ruskurs 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 211 Svalbard-kurset 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 212 Kurs NAV sykemelding 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 213 Akuttmedisin 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 214 HMS-kurs 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 215 Normaltariffen 55 000 55 000 16 358 16 358 0 38 642 20 Kurs og konferanser 217 Årsmøte kurs 47 380 47 380 75 010 75 010 0-27 630 20 Kurs og konferanser 219 Sykehjemsmedisinkurs 0 4 480 4 480 0-4 480 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 220 Helseplattform 0 8 578 8 578 0-8 578 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 300 Tillitsvalgte 0 960 4 080 7 431 12 471 0-12 471 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 301 Spesialisthelsetjenesten 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 302 Lederutdanningsstipend 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 310 Landsstyremøte 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 320 Trinn I kurs for TV primærhelsetjenesten 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 330 Trinn I kurs for TV Spekter 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 340 Møter/arr./medlemmer 0 0 0 0 70 Møter 340 Møter/arr./medlemmer 0 31 330 31 330-31 330 20 Kurs og konferanser 350 Kurskomiteen 0 0 0 0 10 Administrasjonen 360 Mentorordningen 0 0 0 0 10 Administrasjonen 370 Søknader 0 20 000 20 000 0-20 000 40 Helsetjenester for leger 400 Lege-leger 0 0 0 0 40 Helsetjenester for leger 401 Støttekollega 0 0 0 0 50 Tidsskrift 500 Journalen 0 0 0 0 10 Administrasjonen 510 17.mai arrangement 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 600 Af 0 8 852 8 852 0-8 852 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 601 Ylf 0 3 260 3 260 0-3 260 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 602 Of 0 1 878 1 878 0-1 878 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 603 Psl 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 604 Lsa 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 605 Nmf 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 606 Namf 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 607 Seniorleger 0 5 421 5 421 0-5 421 Sum 0 0 316 517 102 380 418 897 0 0 311 894 118 320 0 45 188 0 234 793 186 866 20 000 5 306 0 922 366 7 522 2 051 5 471-497 998 Resultat
Regnskap per aktivitet 2018 Netto Budsjett Regnskap Formål Aktivitet Inntekter Kostnader inntekter 2018 2017 10 Administrasjonen 100 Sekretariat 324 039 116 061 207 978 0 279 526 10 Administrasjonen 150 Styret - administrasjon 0 509 132-509 132 0-297 870 10 Administrasjonen 170 Revsijon og regnskap 0 80 072-80 072 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 160 Styre arbeid 0 6 923-6 923 0-2 690 20 Kurs og konferanser 200 Grunnkurs 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 201 Ullevål vårkurs 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 202 Ullevål høstkurs 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 209 Hutigrutekurs 0 24 591-24 591 0-14 085 20 Kurs og konferanser 210 Ruskurs 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 211 Svalbard-kurset 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 212 Kurs NAV sykemelding 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 213 Akuttmedisin 0 0 0 0-23 000 20 Kurs og konferanser 214 HMS-kurs 0 0 0 0 0 20 Kurs og konferanser 215 Normtariffen 55 000 16 358 38 642 0 0 20 Kurs og konferanser 217 Årsmøte kurs 47 380 75 010-27 630 0 0 20 Kurs og konferanser 219 Sykehjemsmedisin 0 4 480-4 480 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 220 Helse plattform 0 8 578-8 578 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 300 Tillitsvalgte 0 12 471-12 471 0-7 926 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 301 Spesialisthelsetjenesten 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 302 Lederutdanningsstipend 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 310 Landsstyremøte 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 320 Trinn I kurs for TV primærhelsetjenesten 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 330 Trinn I kurs for TV Spekter 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 340 Møter/arrangementer 0 0 0 0-18 390 20 Kurs og konferanser 350 Kurskomiteen 0 0 0 0 0 10 Administrasjonen 360 Mentorordningen 0 0 0 0 0 10 Administrasjonen 370 Søknader 0 20 000-20 000 0 0 40 Helsetjenester for leger 400 Lege-leger 0 0 0 0 0 40 Helsetjenester for leger 401 Støttekollega 0 0 0 0-118 000 50 Tidsskrift 500 Journalen 0 0 0 0 0 10 Administrasjonen 510 17.mai arrangement 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 600 Af 0 8 852-8 852 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 601 Ylf 0 3 260-3 260 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 602 Of 0 1 878-1 878 0-762 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 603 Psl 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 604 Lsa 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 605 Nmf 0 0 0 0 0 60 Tillitsvalgte/forhandlinger 606 Namf 0 5 421-5 421 0 0 70 Møter 160 styre 0 0 0-16 004 70 Møter 340 Møter/arrangementer 31 330-31 330 0-28 546 0 0 0 Sum totalt 426 419 924 417-497 998 0-247 747
Noter til årsregnskapet 2018 Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner (Standarden) og består av følgende: - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens 2-32 Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres tilskudd i den periode de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført. Note 2. Kostnader etter art Driftskostnader spesifisert etter art: Driftskostnader 2017 2017 2016 Kostnader annonsesalg 0 0 0 Trykking/distribusjon Journalen 0 0 0 Personalkostnader 311 894 260 158 139 655 Honorar selvst.næringsdrivende 118 320 118 000 18 600 Kostnader lokaler 0 0 Småanskaffelser 45 188 29 539 0 Kontorhold 0 12 684 Fremmedtjenester 234 793 134 578 206 548 Reise/møte og kursarrangement 186 866 93 936 174 154 Tilskudd 20 000 0 0 Andre driftskostnader 5 306 0 0 Avskrivninger av anleggsmidler 0 0 0 Sum driftskostnader 922 366 636 211 551 641 Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter 7 522 12 761 13 738 Finanskostnader 2 051 2 649 2 295 Netto finansposter 5 471 10 112 11 443 I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt på aktivitet. Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskostnader og finanskostnader. Oslo legeforening Noter 2011
Finansinntekter inngår i linjen finansinntekter. Note 3. Medlemsinntekter Den norske legeforening innkrever de ordinære kontingentene for "lokalforeningens navn" Note 4. Tilskudd Tilskudd 2018 2017 DNLF 316 517 312 753 Møter/arr./medlemmer Støttekollega-arbeid 0 Sum 316 517 312 753 Note 5. Kurs og konferansekostnader Kurs Inntekter Kostnader Resultat 215 Normaltariffen 55 000 16 358 38 642 217 Årsmøte Kurs 47 380 75 010-27 630 Sum 102 380 91 368 11 012 Note 6. Administrasjons- og formålsprosent Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler. 2018 2017 2016 Formålsprosent 22 % 31 % 49 % Administrasjonsprosent 78 % 69 % 51 % Oslo legeforening Noter 2011
Note 8. Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr 65 947,9 bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. Skyldig skattetrekk utgjør kr 64 793,75 per 31.12.2018. Note 9. Formålskapital Annen formålskapital Sum formålskapital Formålskapital 31.12.2017 1 302 449 1 302 449 Årets aktivitetsresultat -497 998-497 998 Formålskapital 31.12. 2018 804 451 804 451 Note 10. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor 2018 2017 2016 Lønn og honorarer 297 406 215 605 215 990 Arbeidsgiveravgift 60 090 47 038 30 455 Pensjon 0 0 0 Andre ytelser 2 838 715 6 430 Sum 360 334 263 358 252 875 Foreningen er ikke pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorar Praksiskomp. Andre ytelser Sum Styrets leder 136 003 0 118 320 2 438 256 761 Styrets nestleder 12 110 0 0 0 12 110 Redaktør Journalen 0 0 0 0 0 Øvrige medlemmer styre og landsstyre 9 286 0 0 2 954 12 240 Sum 157 399 0 118 320 5 392 281 111 Utbetalt honorar til styrets leder er inkludert kr 48 441,50 som gjelder 2019. Dette er periodisert i regnskapet. Det er i 2018 kostnadsført kr 20 500 honorar til revisor. Beløpet fordeler seg på følgende hovedoppgaver i 2018: Ordinær revisjon 20 500 Andre tjenester 0 Sum revisjonshonorar 20 500 Oslo legeforening Noter 2011
Resultatregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Noter 2017 2018 2014 2013 Driftsinntekter Annonser 0 0 0 Medlemsinntekter 5 0 0 0 Tilskudd 6 316 517 284 247 0 Kursinntekter 102 380 94 500 0 Andre inntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter 418 897 378 747 0 Driftskostnader Kostnader annonsesalg 0 0 0 Trykking/distribusjon Journalen 0 0 0 Personalkostnader 7 311 894 123 343 0 Honorar selvst.næringsdrivende 118 320 26 055 0 Kostnader lokaler 0 0 0 Småanskaffelser 45 188 0 0 Kontorhold 0 47 071 0 Fremmedtjenester 8 234 793 39 272 0 Reise/møte og kursarrangement 9 186 866 176 630 0 Tilskudd 20 000 0 0 Andre driftskostnader 5 306 0 0 Avskrivninger av anleggsmidler 2 0 0 0 Sum driftskostnader 922 366 412 371 0 Driftsresultat -503 469-33 624 0 Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter 7 522 42 551 0 Finanskostnader 2 051 2 236 0 Netto finansposter 5 471 40 315 0 Resultat -497 998 6 691 0