Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
|
|
- Morten Økland
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er basert på 48 uker (11 måneder) i året (4) En heltidsplass er lik sum timer delt på 45 timer pr uke og 48 uker (11 mnd) pr år Oppholdstimer pr uke (1) Antall barn (2) Timer pr år (3) 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år Sum 0-8 timer timer timer timer 29 1, timer 37 3, eller mer 45 8,0 9, Sum 11,0 10, Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20,11 31 Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Kapitaltilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Sum tilskuddsbeløp
2 Beregninger barnehagetilskudd 2017 Teletunet (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er basert på 48 uker (11 måneder) i året (4) En heltidsplass er lik sum timer delt på 45 timer pr uke og 48 uker (11 mnd) pr år Oppholdstimer pr uke (1) Antall barn (2) Timer pr år (3) 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år Sum 0-8 timer timer timer timer 29 1, timer eller mer 45 23,0 29, Sum Antall heltidsplasser (4) 23,64 29,00 52,64 76,29 Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Kapitaltilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Sum tilskuddsbeløp
3 Beregninger barnehagetilskudd 2017 Marihøna (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er basert på 48 uker (11 måneder) i året (4) En heltidsplass er lik sum timer delt på 45 timer pr uke og 48 uker (11 mnd) pr år Oppholdstimer pr uke (1) Antall barn (2) Timer pr år (3) 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år Sum 0-8 timer timer timer timer timer eller mer Sum Antall heltidsplasser (4) 8,64 16,93 25,6 Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Kapitaltilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Sum tilskuddsbeløp i årsmelding for 2016 er det oppgitt 6 heltidsplasser for småbarn I tillegg er det lagt til to barn i heltidsplass - født i jfr mail den
4 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) Grunnlag pensjon * 13 % Arb.g.avg av pensjon - 10,6 % Grunnlag påslag administrasjon Administrasjonspåslag - 4,3 % 4, Sum utgifter ,50-0, justert for kommunal deflator , justert for kommunal deflator , Sum utgifter fordeles ihht plasser (6) , , Foreldrebetaling (pris * 11 mnd * plasser) 2 730,00 60, , Kostpenger , , inntekter 2015 * deflator 2016 * Sum offentlige utgifter Sum antall heltidsplasser 60,04 108,74 168,79 Offentlige driftsutgifter pr heltidsplass Sum antall oppholdstimer Offentlige driftsutgifter pr oppholdstime 83,28 39,37 Kapitaltilskudd - statens sats Dokumentasjon for beregninger barnehagetilskudd (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er basert på 48 uker (11 måneder) i året (4) En heltidsplass er lik sum timer delt på 45 timer pr uke og 48 uker (11 mnd) pr år (5) Foreldrebetaling skal fordeles i hht forholdsmessig andel mellom store og små barn (6) Småbarn skal ved kostnadsfordeling telle med en faktor på 1,8 (7) Kostader fordeles mellom store og små barn etter at faktor på 1,8 er hensyntatt Oppholdstimer pr uke (1) Antall barn (2) Timer pr år (3) 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år Sum 0-8 timer timer timer timer 29 3,33 4, timer 37 0,58 3, eller mer 45 57,42 103, Sum 61,33 110, Antall heltidsplasser (4) 60,04 108,74 168,79 Forholdsmessig andel (5) 0,36 0,64 1 Kostnadsfordeling (6) 0-2 år 3-6 år Sum Antall heltidplasser 60,04 108,74 168,79 Kostnadsfaktor 1,8 108,08 108,74 216,82 Andel av kostnader (7) 0,50 0,50 1,00
5 innlegging av data - Ørland - regnskap 2015 Oppholdstimer pr uke Antall barn Sum sum kommunale barnehager 0-2 år 3-6 år barn 0-8 timer timer timer timer 3,33 4,00 7, timer 0,58 3,75 4,33 41 eller mer 57,42 103,08 160,50 Sum 61,33 110,83 172,17 Oppholdstimer pr uke Antall barn Sum Futura 0-2 år 3-6 år barn 0-8 timer timer timer timer 2,75 3,00 5, timer 0,58 3,75 4,33 41 eller mer 45,83 78,67 124,50 Sum 49,17 85,42 134,58 Oppholdstimer pr uke Antall barn Sum Borgen 0-2 år 3-6 år barn 0-8 timer timer timer timer 0,58 1,00 1, timer eller mer 11,58 24,42 36,00 Sum 12,17 25,42 37,58 Regnskapstall Borgen Futura Direkte kostnader - R Driftskostnader og energi bygg - R Driftskostnader Faktiske pensjonskostnader R Beregnet arb.g.avg på pensjon sats 10,6 % Faktiske pensjonskostnader Brutto ordinære driftsutgifter Kostpenger Pensjonsgrunnlag - sum kont
6 Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Funksjon Beløp Fastlønn 275 Futura Barnehage Tilleggslønn 275 Futura Barnehage Sykevikar 275 Futura Barnehage Permisjonsvikar 275 Futura Barnehage Svangerskapsvikar 275 Futura Barnehage Ferievikar 275 Futura Barnehage Vikar ved kurs / opplæring 275 Futura Barnehage Annen vikarlønn 275 Futura Barnehage Påløpt ikke utbet lønn 275 Futura Barnehage Overtid 275 Futura Barnehage Lærlinger 275 Futura Barnehage Annen lønn & trekkpl. godtgj. 275 Futura Barnehage pensjonsgrunnlag Pensjonsinnskudd KLP 275 Futura Barnehage Pensjonsinnskudd SPK 275 Futura Barnehage Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 275 Futura Barnehage Arbeidsgiveravgift 275 Futura Barnehage Arb.avg. av påløpt ikke utb.lønn 275 Futura Barnehage Kontormateriell 275 Futura Barnehage Kopipapir 275 Futura Barnehage Abonnement aviser/tidsskrifter 275 Futura Barnehage Faglitteratur 275 Futura Barnehage Fritt skolemateiell 275 Futura Barnehage Materiell forming 275 Futura Barnehage Medisinsk forbruksmateriell 275 Futura Barnehage Innkjøp av matvarer 275 Futura Barnehage Bevertning 275 Futura Barnehage Innkjøp av bleier 275 Futura Barnehage Diverse materiell / utgifter 275 Futura Barnehage Arbeidsklær - ikke oppg.pl 275 Futura Barnehage Velferdstiltak ansatte 275 Futura Barnehage Porto, fraktutgifter 275 Futura Barnehage Telefon- og faxutgifter 275 Futura Barnehage Annonser 275 Futura Barnehage Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 275 Futura Barnehage Diettgodtgjørelse 275 Futura Barnehage Bilgodtgjørelse 275 Futura Barnehage Diverse transportutgifter 275 Futura Barnehage Skyssutg turer/ekskursjoner 275 Futura Barnehage Transport reiseregning 275 Futura Barnehage Yrkesskade-/reiseforsikring 275 Futura Barnehage Lisenser 275 Futura Barnehage Kjøp av inventar 275 Futura Barnehage Kjøp av utstyr 275 Futura Barnehage Leie av utstyr 275 Futura Barnehage Leie/leasing av maskiner 275 Futura Barnehage Serviceavtaler 275 Futura Barnehage Tannlege/lege 275 Futura Barnehage Til andre/driftsavtaler private 275 Futura Barnehage Tap på fordringer 275 Futura Barnehage Brukerbetaling 275 Futura Barnehage Melkepenger barnehage 275 Futura Barnehage Egenandel bleier 275 Futura Barnehage Diverse ikke fakt. brukerbet. 275 Futura Barnehage kaffe/mat - trekk fra ansatte Husleie kommunale bygg 275 Futura Barnehage utleie av rom på kveldstid ved tilstelninger Ref. fra staten 275 Futura Barnehage NAV - tilrettelegging Sykelønnsrefusjoner 275 Futura Barnehage Ref. fødselspenger 275 Futura Barnehage Ref. fra kommuner 275 Futura Barnehage internfaktura - arbeid med flyktningebarn Ref. fra kommuner m/oppdrgv 275 Futura Barnehage faktura til Bjugn kommune Ref. fra andre - private 275 Futura Barnehage refusjon for utdanning 275 Futura Barnehage
7 Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) FunksjonBeløp Fastlønn 290 Styrer Borgen Tilleggslønn 290 Styrer Borgen Sykevikar 290 Styrer Borgen Ferievikar 290 Styrer Borgen Vikar ved kurs / opplæring 290 Styrer Borgen Påløpt ikke utbet lønn 290 Styrer Borgen Overtid 290 Styrer Borgen Annen lønn & trekkpl. godtgj. 290 Styrer Borgen pensjonsgrunnlag Pensjonsinnskudd KLP 290 Styrer Borgen Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 290 Styrer Borgen Arbeidsgiveravgift 290 Styrer Borgen Arb.avg. av påløpt ikke utb.lønn 290 Styrer Borgen Kontormateriell 290 Styrer Borgen Kopipapir 290 Styrer Borgen Abonnement aviser/tidsskrifter 290 Styrer Borgen Faglitteratur 290 Styrer Borgen Materiell forming 290 Styrer Borgen Medisinsk forbruksmateriell 290 Styrer Borgen Innkjøp av matvarer 290 Styrer Borgen Bevertning 290 Styrer Borgen Diverse materiell / utgifter 290 Styrer Borgen Arbeidsklær - ikke oppg.pl 290 Styrer Borgen Velferdstiltak ansatte 290 Styrer Borgen Porto, fraktutgifter 290 Styrer Borgen Telefon- og faxutgifter 290 Styrer Borgen Trykking/kopiering 290 Styrer Borgen Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 290 Styrer Borgen Bilgodtgjørelse 290 Styrer Borgen Diverse transportutgifter 290 Styrer Borgen Skyssutg turer/ekskursjoner 290 Styrer Borgen Transport reiseregning 290 Styrer Borgen Yrkesskade-/reiseforsikring 290 Styrer Borgen Lisenser 290 Styrer Borgen Kjøp av inventar 290 Styrer Borgen Kjøp av utstyr 290 Styrer Borgen Leie av utstyr 290 Styrer Borgen Leie/leasing av maskiner 290 Styrer Borgen Serviceavtaler 290 Styrer Borgen Reparasjon av utstyr 290 Styrer Borgen Brukerbetaling 290 Styrer Borgen Melkepenger barnehage 290 Styrer Borgen Diverse ikke fakt. brukerbet. 290 Styrer Borgen Mat/kaffe-trekk ansatte Ref. fra staten 290 Styrer Borgen Refusjonskrav NAV og etterutdanning Sykelønnsrefusjoner 290 Styrer Borgen Ref. fra andre - private 290 Styrer Borgen ref. etterutdanning 290 Styrer Borgen
8 regnskap for funksjon 221* for 2015 Konto Konto (T) Funksjon Funksjon (T) Diverse materiell / utgifter 2213 Borgen barnehage Elektrisk strøm 2213 Borgen barnehage Kommunale eiendomsavgifter 2213 Borgen barnehage Kjøp av utstyr 2213 Borgen barnehage Leie/leasing renholdsmatter 2213 Borgen barnehage Vedlikehold bygninger 2213 Borgen barnehage Vedlikehold uteareal 2213 Borgen barnehage EL-tjenester 2213 Borgen barnehage VVS-tjenester 2213 Borgen barnehage Vedlikehold maskiner/utstyr 2213 Borgen barnehage Serviceavtaler 2213 Borgen barnehage Matr til vedlh. bygninger 2213 Borgen barnehage Matrialer annet vedlikehold 2213 Borgen barnehage Div. renholds- /vaktmestertjenester 2213 Borgen barnehage 2213 Borgen barnehage Diverse materiell / utgifter 2217 Futura barnehage Elektrisk strøm 2217 Futura barnehage Alarmmottak abonnement 2217 Futura barnehage Kommunale eiendomsavgifter 2217 Futura barnehage Kjøp av utstyr 2217 Futura barnehage Leie/leasing renholdsmatter 2217 Futura barnehage Vedlikehold bygninger 2217 Futura barnehage Vedlikehold uteareal 2217 Futura barnehage EL-tjenester 2217 Futura barnehage Vedlikehold maskiner/utstyr 2217 Futura barnehage Serviceavtaler 2217 Futura barnehage Matr til vedlh. bygninger 2217 Futura barnehage Matrialer annet vedlikehold 2217 Futura barnehage Div. renholds- /vaktmestertjenester 2217 Futura barnehage 2217 Futura barnehage Sum
9 Beløp
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
DetaljerBeregning av sats - private barnehager
Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging
DetaljerKonto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.
DetaljerTilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
DetaljerTilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
DetaljerAlle barnehage funksjon 202 og 221
Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon
DetaljerSaksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet
Behandles av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Styret for Fosen 31/09 27.10. 09 LS/HSJ/ DMS IKS BW/TB Representantskapet 3 30.10.09 LS/HSJ/ BW/TB Navn på saken Fosen DMS IKS budsjett 2010 Vedlegg: o Detaljbudsjett
DetaljerLikeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum
Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerVedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.
Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerVedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017
Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per
DetaljerVedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2019
Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2019 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 193 924 per
DetaljerInnkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører
DetaljerVedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017
Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerVedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018
Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per
DetaljerDeanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti
Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerEnkeltvedtak om sats for private barnehager i Bjugn kommune for 2019
Barnehagene LÆRINGSVERKSTEDET AS Postboks 215 2051 JESSHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 14511/2018/223/1627WEMO 31.10.2018 Enkeltvedtak om sats for private barnehager i Bjugn kommune for 2019 Administrativt
DetaljerBeregning av selvkost/kostnader pr heltidsplass i kommunale barnehager- Alle barnehager
Beregning av selvkost/kostnader pr heltidsplass i kommunale - Alle Kommunen legger inn data i celler med hvit bakgrunn. Gjelder kommune: Navn Basert på regnskap for 2015 Gjelder tilskuddsberegning 2017
DetaljerVi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.
Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerNytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune
«MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerRapport pr avd. 1-7/2018
Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring
DetaljerÅrsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000
DetaljerForskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet
DetaljerTilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
DetaljerSAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
DetaljerMøteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 12/11 27.05.11 HSJ Fosen Regionråd regnskap 2010 Arbeidsutvalget 11/11 07.06.11 HSJ
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 1 Behandlet av: Saksnr.beh.: Møte-dato: Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 15/14 26.09.14 HSJ Fosen Regionråd budsjett 2015 Rådmannsgruppa 18/14 31.10.13
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerMøteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no
DetaljerÅMLI KOMMUNE Oppvekst
ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no
Detaljer«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»
Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerLikeverdig behandling Regnskap 2013 Beregning høst 2015 Beverborga Dølemo Sum
Likeverdig behandling Regnskap 2013 Beregning høst 2015 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 057 374 1 753 879 5 811
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerBudsjettets inntektsside Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Art Ansvar Funksjon Beskrivelse
Budsjettets inntektsside 17700 1560 041 Refusjoner 9015 7442 0 0 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3499000 3499000 3449000 3349000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 15000 18700 1560
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerSide 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerLOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»
LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerHandlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal
Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 809000 933000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 3000 3000 10900 1570 041
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015
Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og
DetaljerBudsjett 2013 Investeringsplan 2013-17
Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan
DetaljerÅrsregnskap med noter
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00
DetaljerSaksliste soknera d 23.04.2014
Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015
Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret
DetaljerBUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa
BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa 05.09.2017 Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 kr 46,12 pr. innbygger for samarbeidskommunene
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerAvdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018
Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 ADMINISTRASJON pr 24.10.17 pr 27.02.18 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger 1 442 828-35 191 1 407 637 1015 Lønnstillegg, faste stillinger 21
DetaljerA s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014
A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen
Detaljerkr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time
Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning
DetaljerBudsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse
Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerBudsjett pr. Avdeling
Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerForskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379
DetaljerVeilederen er oppdatert per: Tilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 9 reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes. Veilederen er oppdatert per: 28.9.2017. Tilskuddsberegningmodellen
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 785844 802000 809000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 1924 7000 3000 10900
DetaljerHelse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
Detaljer