Til offentlig ettersyn. Jfr. kommuneloven 45 nr. 3. Formannskapets forslag BALLANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til offentlig ettersyn. Jfr. kommuneloven 45 nr. 3. Formannskapets forslag BALLANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Til offentlig ettersyn Jfr. kommuneloven 45 nr. 3 Formannskapets forslag BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT

2 MELDING OM VEDTAK Formannskapet behandlet i møte sak 76/18. Følgende vedtak ble fattet: SAK PS 76/18 BUDSJETT Vedtak: Formannskapet i innstiller ovenfor kommunestyret på vedtak av budsjett for slik: 1. Årsbudsjett for, jf. kommuneloven 45, vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A og 1B samt 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 å videreføre eiendomsskatt for året for faste eiendommer i hele kommunen. a. Den generelle skattesatsen skal være 7. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Avgifter og gebyrer fastsettes i henhold til vedlagte Betalingsregulativ for kommunale varer og tjenester og Gebyrregulativ teknisk enhet. 4. Skatt på formue og inntekt utlignes med høyeste tillatte sats. 5. Kommunestyret vedtar opptak av lån til videre utlån utlån (startlån) i Husbanken med 5 millioner kroner. Vedtatt mot 1 stemme Side 2

3 Side 3

4 Innhold Innledning... 5 Kommuneloven 45. Årsbudsjettet Status... 5 Forutsetninger for inntektssiden:... 6 Forutsetninger for utgiftssiden:... 6 Pensjon... 6 Kommentar... 7 Enhetenes driftsrammer... 8 Rådmannsområdet... 8 Ballangen skole... 9 Kjeldebotn barnehage Ballangen barnehage Bøstrand barnehage Stollen barnehage Helse og omsorg Kultur og voksenopplæring NAV Teknisk enhet Skatt rammetilskudd finans Investeringer Forskriftsrapporter Side 4

5 Innledning Kommuneloven 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. Status s siste årsbudsjett følger opp Fellesnemnda uttalelse til økonomiplan i vedtak med balanse i årsbudsjett og økonomiplan. Gitt at det ikke oppstår uforutsette utgifter ved utgangen av 2018 skal inndekningen av akkumulert merforbruk være gjort opp ved årsskifte 2018/. Etterslep på midler til vedlikehold av bygg og anlegg er tatt noe igjen i 2018, men det skyves fortsatt økonomiske behov inn i økonomiplanperioden som anbefales innarbeidet i økonomiplan til Nye Narvik kommune. På lik linje med primær målgruppe i folkehelsearbeidet på barn og unge, vil budsjett fortsette å prioritere denne målgruppen, og det er spesielt fagutviklingen og stillingsressursene i barnehage og skole som blir tilgodesett. Fagutviklingen i barnehage og skole fremstår som underfinansiert noe som betyr at det må frigjøres midler fra øvrige sektorer i kommunen. Året vil ikke bli viet ytterligere utviklingsarbeid dersom dette ikke handler om etablering av Nye Narvik kommune, eller å utligne forskjeller mellom kommunene som skal slå seg sammen. Dette er et virkemiddel som skal bidra til å frigjøre tid og resurser til prioritet på en best mulig start for ansatte og innbyggerne i Nye Narvik kommune. Eiendomsskatten videreføres på 2018nivået, mens det på kommunale eiendomsavgifter vil være en betydelig reduksjon på vann og renovasjon, mens det på kloakk og feiing vil være en viss økning. Forslaget til statsbudsjettet for forespeiler en økning i frie inntekter på 2,9 mill. kr. eller 1,7 % i forhold til Samlede frie inntekter i er dermed anslått til 172,5 mill. kr. Det tilsier at vi er en av «budsjettaperne» i Nordland i år. hadde ved starten av året et akkumulert merforbruk på 8,8 mill. kr. Målsettingen er å dekke inn dette i løpet av har i mange år slitt med høyt sykefravær. De siste månedene i 2018 viser Side 5

6 imidlertid en nedgang både i bruk av vikarer og i refusjoner for sykelønn. Noe av forklaringen på dette kan være at noen langtidsledige er gått fra sykelønn til pensjon. I tillegg mener rådmannen at iverksatte tiltak i 2018 også har gitt en positiv effekt. Tiltakene vil videreføres i. Forutsetninger for inntektssiden: Skatt på formue og inntekt samt rammetilskudd utgjør de frie inntektene. Skatt på formue og inntekt er anslått til kr i. Rammetilskuddet er anslått til kr inklusive skatteutjamningstilskuddet. Til sammen utgjør dette kr i frie inntekter. Inntektsnivået fra havbruksfondet i 2018 på 6,8 mill. kr. blir ikke videreført i. Eiendomsskatten vil bli noe redusert med bakgrunn i Statnettdommen i Høyesterett ang. avskrivningsreglene for linjenett og på grunn av den årlige reduksjonen i skattegrunnlaget for kraftverk. For fremtidige budsjetter vil også endringene i «maskinskatten» for verk og bruk medføre en nedtrapping av eiendomsskatteinntektene i 7 år fra Det er derimot sagt at dette inntektstapet skal kompenseres fullt ut. Brukerbetalinger generelt foreslås justert med 3 % som er i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen (3,1 %) siste år. Gebyrene for tekniske tjenester foreslås derimot harmonisert med nivået i Narvik kommune. Forslag til Betalingsregulativ og Gebyrregulativ teknisk enhet følger som vedlegg. Eiendomsavgiftene for renovasjon og vann er foreslått redusert med 5 % i på grunn av overskudd på disse selvkosttjenestene. Derimot har vi underskudd på avløpsavgiftene så derfor foreslås en økning på 5 % på denne. Vederlagsfri levering av grovavfall fra husholdningene foreslås økt fra 2 til 6 m³ fra Forutsetninger for utgiftssiden: Lønnsutgiftene er registrert med riktig årslønn pr. ansatt pr. november Det er tatt høyde for lønnsøkninger på til sammen 2 mill. kr. i som er budsjettert på egen konto. Det er ikke budsjettert med generell prisstigning i. Pensjon Pensjonsutgiftene påvirkes av premieavvik og bruk av premiefond. I er det budsjettert med en inntekt av premieavvik på 4,5 mill. kr. og en utgift til amortisering av tidligere års premieavvik på 4,5 mill.kr. Bruk av premiefond er anslått til omkring 1 mill. kr. som reduserer utgiften til pensjonspremie med tilsvarende beløp. Side 6

7 Kommentar Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Driftsinntektene er redusert ca. 4,4 mill. kr. fra 2018 til. SUM DRIFTSUTGIFTER (C) Driftsutgiftene er økt med ca. 5,2 mill. kr. i samme tidsrom. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Det gir et brutto driftsresultat på kr i. Når vi justerer for eksterne finansutgifter/inntekter og avskrivninger, får vi et nett driftsresultat på kr NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Avsetninger til disposisjonsfond Som vi ser gir dette bare rom for å avsette kr til disposisjonfond på tross av at vi ikke har budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk. Konklusjonen er derfor at vi i har et svært stramt budsjett nesten uten reserver. Dette tilsier at økonomistyringen bør gis spesiell oppmerksomhet spesielt i starten på det nye budsjettåret slik at eventuelle avvik kan oppdages så tidlig som mulig. Side 7

8 Enhetenes driftsrammer Hver enhet sin netto driftsrammer fremgår av tabellen under Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Rådmann Ballangen skole Kjeldebotn barnehage Ballangen barnehage Bøstrand barnehage Stollen barnehage Helse og omsorg Kultur og voksenopplæring NAV Teknisk Skatt rammetilskudd finans Sum fordelt til drift Det presiseres at det bare er utgifter og inntekter som vedrører driften inkl. avskrivninger som er med her. Finansinntekter og finansutgifter er ikke inkludert. Det samme gjelder frie inntekter dvs. skatt og rammetilskudd. Rådmannsområdet Økningen innenfor rådmannsområdet fra 2018 til skriver seg fra at det er tilsatt personalleder kr og økning støtte til næringslivet via næringsfondet kr I tillegg er betalingen for barnevernstjenesten økt med kr Driftstiltak Mer/mindreforbruk konsekvensjust. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Rådmann IKT drift som følge av investering FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (220) Reduksjon politisk virksomhet ansvar FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER (100) SPARETILTAK Rådmannsområdet Side 8

9 Driftstiltak SENTRALADMINISTRASJON (112) LEIEGÅRDER (131) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Rådmann BUA utstyrssentral etablering og drift FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424) Frisklivssentral reetablering som fast forebyggende helsetjeneste 424 FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424) Ballangen skole Økningen er på 2,4 mill. kr. og skriver seg fra økt lønnsutgift på kr , økt utgift til kjøp av varer og tjenester med kr og reduserte inntekter med kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Ballangen skole Delegering personalansvar fagarbeidere ved Ballangen skole og SFO 212 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) IKT drift som følge av investering BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Ressursutvidelse pga satsing på skolemiljø BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Skolemateriell og utstyr BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Sparetiltak DEKOM BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Sparetiltak IKTbudsjett BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Sparetiltak leirskole BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) SPARETILTAK læremidler BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Side 9

10 Driftstiltak Sparetiltak reduksjon vikarutgifter BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Sparetiltak refusjon lærlinger BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Utvidelse av stillinger SFO pga økt behov SKOLEFRITIDSORDNING (215) Utvidelse IKTressurs BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Utvidet ledelsesressurs BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Ballangen skole Oppgradering av uteområdet Ballangen skole BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Kjeldebotn barnehage Enheten består av Kjeldebotn skole og Kjeldebotn barnehage. Netto utgifter til skolebygningene er budsjettert med kr og barnehagen med kr , til sammen kr Til sammenligning hadde barnehagen en ramme på kr i Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Kjeldebotn barnehage SPARETILTAK diverse poster Kjeldebotn barnehage , 213 KJELDEBOTN SKOLE (213) KJELDEBOTN BARNEHAGE (222) Side 10

11 Driftstiltak Driftstiltak Ballangen barnehage Rammen er økt med kr som går med til økte lønnsutgifter Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Ballangen barnehage SPARETILTAK Ballangen barnehage BALLANGEN BARNEHAGE (221) Bøstrand barnehage Bøstrand barnehage har økning i lønnsutgiftene men økt anslag på refusjon sykelønn gjør at rammen er omtrent uendret fra Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Bøstrand barnehage SPARETILTAK diverse poster BØSTRAND BARNEHAGE (226) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Side 11

12 Driftstiltak Driftstiltak Stollen barnehage Rammen økes med kr som har sin bakgrunn i et lavere anslag på refusjon sykelønn i enn i Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Stollen barnehage SPARETILTAK reduksjon i ekstrabemanning stillingsstr. 40% med 5/12 virkning 224 STOLLEN BARNEHAGE (224) Tekninsk avdeling ansvar 693: gjenstående vedlikehold ute/gjerde ca , overføres til + reprasjon sykkelsti , STOLLEN BARNEHAGE (224) Tiltak inne : sum , STOLLEN BARNEHAGE (224) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Helse og omsorg Helse og omsorg sin ramme er den samme som i 2018budsjettet. Lønnsutgiftene er økt med nesten 10 mill. kr. Kjøp av tjenester er derimot redusert med 5 mill. kr. Inntekter av Salg av tjenester til andre kommuner er økt med 3,5 mill. kr. Inntekter av brukerbetalinger er økt med kr og andre refusjoner med ca. kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Helse og omsorg BPA brukerstyrt personlig assistanse BPA (406) Omsorgslønn økt bruk STAB (414) Side 12

13 Parkeringskort for funksjonshemmede DRIFT LEGESENTER (303) SPARETILTAK bortfall av kjøp fra privat tjenestelevereandør 401 PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) SPARETILTAK psykiatritjensten PSYKIATRITJENESTEN (402) SPARETILTAK Reduksjon av stilling i stab STAB (414) SPARETILTAK Bilvask avvikling av avtale HJEMMESYKEPLEIEN (403) SPARETILTAK UHbruker salg av tjeneste til Narvik kommune 401 PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) Trygghetsalarmer kjøp av tjeneste fra Narvik kommune 404 HJEMMEHJELPSORDNINGEN (404) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Helse og omsorg FACTOfoten akuttberedskap psykiatri PSYKIATRITJENESTEN (402) Tildelingskontortjeneste STAB (414) Kultur og voksenopplæring Rammen for kultur og voksenopplæring er redusert med omkring 1,5 mill. kr. Utgiftene til introduksjonslønn er redusert med 2 mill. kr. innenfor flyktningeundervisningen. Samtidig er inntektene av statstilskudd for flyktninger redusert med 3,3 mill. kr. Utgiftene til kulturskolen er økt med kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Kultur og voksenopplæring SPARETILTAK kultur og voksenopplæring 104,219, FLYKTNINGETJENESTEN (104) Side 13

14 FLYKTNINGEUNDERVISNINGEN (219) BIBLIOTEKFORMÅL (251) Styrking av Ballangen kulturskole samspill KULTUR OG MUSIKKSKOLE (216) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Kultur og voksenopplæring Tilleggsressurser ungdomsklubb UNGDOMSSKLUBB (254) Tilskuddsportalen ANDRE KULTURAKTIVITETER (250) NAV NAVs ramme er økt med nesten kr Kr av disse er økt behov for tilskudd til livsopphold. Inntekter av refusjoner er redusert med kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme NAV Sparetiltak, reduksjon av økonomisk stønad SOSIALHJELP (501) Teknisk enhet Rammen for Teknisk enhet er redusert med kr Utgifter til lønn er redusert med kr Utgifter til kjøp av varer og tjenester (vedlikehold veier) er redusert med kr På inntektssiden er salgsinntektene redusert med kr og refusjonene er med kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Side 14

15 Teknisk Byggesaksarkiv scanning FELLESADMINISTRASJON TEKNISK ENHET (600) SPARETILTAK Bruk av personell i investeringstiltak TEKNISK DV PERSONELL (690) Sparetiltak renholdshjemmel TEKNISK DV DRIFTSANLEGG (692) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Teknisk Brufundament Forsafossen utbedring KOMMUNALE VEIER (620) Fornes kai reparasjon KAIER (610) Skatt rammetilskudd finans Rammen endres med 7,4 mill. kr. Redusert utbetaling fra havbruksfondet utgjør 5,5 mill. kr. redusert inntekt av premieavvik utgjør 1,7 mill. kr. I tillegg er inntektene av salg konsesjonskraft redusert med kr På utgiftssiden er kjøp av tjenester redusert med kr Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme Skatt rammetilskudd finans Rådmannens saldering ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD (199) SPARETILTAK Rammetilskudd skatt og finans RENTER MV (190) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Investeringer Rådmannen foreslår at følgende investeringer gjennomføres som vist i tabellen på neste side Side 15

16 I Investeringer Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Usorterte tiltak Asfaltering Renter og avdrag Avløpsrensestasjon, ny sil Renter og avdrag Brannstasjon Renter og avdrag Brøytestikkeutstyr nyinnkjøp Renter og avdrag Driftsovervåkningsutstyr for vann og avløp 603 og Renter og avdrag IKTutstyr og administrasjonssystem for barnehegene Renter og avdrag IKTutstyr og administrasjonssystem for skolen Renter og avdrag Kantklipper nyinnkjøp Renter og avdrag Side 16

17 Realfag og Naturfagrom på Ballangen skole Renter og avdrag Sanering vannledning svingkammer Renter og avdrag Sanering/oppgradering av vannledningsnettet i Langåsen boligfelt 603 Renter og avdrag Sanering/oppgradering vannledningsnett Ballangen sentrum 603 Renter og avdrag Solskjerming Bøstrand barnehage Renter og avdrag Sykehjemmet økning av romkapasitet Renter og avdrag Tak over lekeområde Bøstrand barnehage Renter og avdrag Utelekeplassen Stollen barnehage tilrettelegging Renter og avdrag Veinavnskilt Renter og avdrag Side 17

18 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Hjulgravemaskin kjøp Renter og avdrag Forskriftsrapporter Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Side 18

19 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Rådmann Ballangen skole Kjeldebotn barnehage Ballangen barnehage Bøstrand barnehage Stollen barnehage Helse og omsorg Kultur og voksenopplæring NAV Teknisk Skatt rammetilskudd finans Sum fordelt til drift Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 19

20 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på ANSVAR DRIFT RÅDHUS IKT DRIFT ANDRE NÆRINGSFORMÅL FELLESUTGIFTER BARNEHAGER BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE BØSTRAND BARNEHAGE STOLLEN BARNEHAGE KORTTIDS OG REHAB.AVDELING FELLESADMINISTRASJON TEKNISK ENHET VANNVERK KLOAKKER BRANNVESEN KOMMUNALE VEIER TEKNISK DV BILER, MASKINER, UTSTYR TEKNISK DV BYGNINGER Sum fordelt Side 20

21 Økonomisk oversikt Drift DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) BRUK AV AVSETNINGER Side 21

22 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Økonomisk oversikt Investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift SUM INNTEKTER (L) UTGIFTER Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Overføringer SUM UTGIFTER (M) FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Side 22

23 Side 23

BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018

BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. Budsjettet vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A

Detaljer

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. et vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer