Ski kommune. Budsjett og handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski kommune. Budsjett og handlingsplan 2016 2019"

Transkript

1 Ski kommune Budsjett og handlingsplan

2 Forsiden: Ski rådhus Foto: Økonomi v/budsjett og styring Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk i Ski kommune i Regionale utviklingstrekk Lokale utviklingstrekk Befolkningsutvikling Prognoser og premisser for perioden Samfunnsutvikling Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Kommuneplanens profil Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen Overordnede planer og temaplaner for tjenesteutvikling Økonomisk utvikling og viktige forutsetninger i perioden Utvikling Forslag til statsbudsjett Budsjett og økonomiplan Driftsbudsjettet Hovedoversikt drift Til fordeling drift Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investering Tjeneste- og organisasjonsutvikling Kommunens overordnede mål Rammeendringer Velferd Pleie og omsorg Helsetjenester Sosialtjenester Oppvekst Barnevern Grunnskole Barnehage Samfunn... 78

4 6.5.1 Tekniske tjenester Eiendomsforvaltning Kultur og fritid Interkommunale samarbeidsformer og kirkeformål Tilskudd til interkommunale samarbeidsformer Kirkeformål Organisasjon Attraktiv arbeidsplass Sykefravær Brukertilfredshet Brukermedvirkning i dialogprosess Lønnsoppgjør, pensjon og seniortiltak Sentral stab og støtte Vedlegg 1 Investeringsprosjekter i Ski kommune Vedlegg 2 Økonomiplan Ski kirkelige fellesråd

5 1 Innledning Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak og innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske betingelser. Ski kommune har et driftsbudsjett på om lag 2,0 mrd. årlig og planlegger investeringer for 1,5 mrd. kroner i perioden Sammenlignende tall fra Kommunebarometeret 2015 rangerer kommunen som nummer 23 av landets kommuner, en forbedring på over 160 plasser i løpet av de siste fire årene. Det er ønskelig at kommende budsjett- og handlingsplanperiode er en periode for endringer, omlegginger og etableringer av nye tilbud innenfor velferdstjenestene. De siste års satsinger innen pleie- og omsorgsfeltet videreføres. Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten ytterligere. I tillegg legger budsjettforslaget opp til en flerårig satsing på velferdsteknologi og selvhjelpstiltak. Tilrettelegging for at innbyggerne kan bo i eget hjem er viktig for å møte den fremtidige etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. Det foreslås også startet et prosjekt som skal støtte opp om primærhelsetjenestemeldingen og kommuneplanens mål om gode pasientforløp og økt kvalitet i tjenestene. Kommunen har relativt god dekning på antall sykehjemsplasser. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Rådmannen ønsker en tverrfaglig satsing på psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune. Ski kommune har full barnehagedekning, og for å møte fremtidige behov fortsetter arbeidet med nye barnehager fremover. Etterspørselen etter barnehageplasser er imidlertid lavere enn tidligere forutsatt, på grunn av små barnekull. Satsingen på tiltak som skal redusere behov for spesialundervisning i grunnskolen videreføres. Det foreslås satt av økte ressurser til skolelever som er anbefalt spesialpedagogisk oppfølging, et omfang av vedtakstimer som har økt kraftig det siste året. Haugjordet ungdomsskole vil fortsatt delta i forsøksordningen med økt lærertetthet. Satsingen på kommunens IKT-tjenester videreføres. Dette er et viktig bidrag for å kunne drive en effektiv tjenesteproduksjon i kommunens virksomheter, og legger til rette for styrket bruk av IKT i skolen. Budsjett og handlingsplan Side 1

6 Flere områdeplaner for Ski ble vedtatt i Planene legger til rette for god kvalitet og forutsigbarhet når byen Ski skal vokse videre. I den neste årsperioden er det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30,0 prosent og passere i antall. Rådmannen foreslår at satsingen med bruk av økonomiplanfond, for å legge til rette for gode fremtidige strukturer, videreføres med bruk av inntil 5,0 mill. kroner årlig. Hensikten er å sikre at Ski kommune er stand til å forvalte sin rolle som samfunnsutvikler på en god måte. Dette vurderes som nødvendig med tanke på den kraftige veksten områdeplanene og statlige myndigheter legger opp til i Ski kommune. Rådmannen vil også legge frem en egen sak om strategisk næringsplan i løpet av første halvår. Den forventede befolkningsveksten innebærer på alle måter et betydelig potensial når fremtidens Ski skal realiseres. Den utløser også betydelige behov for investeringer i kommunal infrastruktur. For å kunne håndtere de økende finansutgiftene er det nødvendig å prioritere tiltak som samlet gir kostnadsdempende vekst. Utnyttelse av kommunens inntektspotensial er én viktig faktor i dette. Prinsippet om årlig prisjustering av alle betalingssatser, innenfor de rammer som er satt av lov og avtaler, videreføres. Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i tiden etter Inneværende år viser relativt svak skattevekst og et driftsnivå som er høyere enn budsjettert. Som varslet i økonomiplanen har rådmannen arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som innebærer inndekninger på om lag 30,0 mill. kroner i Forslaget til økonomiplan forutsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 15,0 mill. kroner i 2017, og deretter ytterligere om lag 20,0 mill. i både 2018 og Det er nødvendig for at kommunen skal oppnå positive driftsresultat som kan brukes til å delfinansiere investeringer. Investeringer i vann- og avløpsnettet videreføres gjennom perioden med en ramme på over 460,0 mill. kroner. Det er lagt til grunn at investeringer i vann- og avløpsnettet finansieres gjennom brukerbetaling. Arbeidet med kommunereformen forventes fortsatt å prege planperioden, med både tunge politiske prosesser og administrativ saksforberedelse. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan Før utarbeidelse av rammesaken våren 2015 ble det gjennomført en egen samling med politikere hvor økonomiske og driftsmessig utfordringer ble lagt frem. Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i tett samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. 20. oktober 2015 Audun Fiskvik rådmann Budsjett og handlingsplan Side 2

7 2 Utviklingstrekk i Ski kommune i Ski kommune står overfor store endringer de neste årene. Kommunens rolle som regionalt knutepunkt vil bli styrket i forbindelse med dobbeltspor på Follobanen. Togtiden mellom Oslo og Ski vil bli redusert til tolv minutter, og kommunens rolle som regionalt knutepunkt vil bli styrket. Dette vil igjen føre til befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet, uavhengig av utfall av kommunereformen. 2.1 Regionale utviklingstrekk Flere innbyggere og arbeidsplasser Det er forventet en sterk befolkningsvekst i Osloregionen de kommende årene. I Follo er det forventet en vekst i innbyggertall på minst frem mot Ski kommune skal ta sin del av veksten, noe som vil påvirke befolkningsutviklingen og behovet for bolig- og tjenestebygging. Sterk økning i antall eldre Det blir en kraftig vekst i antall eldre, både nasjonalt og regionalt. I Ski forventes gruppen 67+ å øke med om lag 46,0 prosent, nær personer, frem til Dette er noe lavere enn for Akershus sett under ett. Vekst i biltrafikken Biltrafikken øker i hovedstadsregionen. I tillegg til økte klimagassutslipp representerer biltrafikkveksten også støy, luftforurensning og økt fare for trafikkulykker. Næringstransport forsinkes når veiene fylles opp av persontransport som alternativt kunne reist kollektivt. Et godt utviklet kollektivtilbud vil avlaste veinettet. Økt internasjonal konkurranse mellom storbyregioner I europeisk sammenheng utmerker Osloregionen seg med en sterk økonomi og gode levekår, samtidig som den har en perifer lokalisering. Det er derfor i samspillet mellom byen og omlandet at hovedstadsområdet kan oppnå en størrelse og en næringsmessig sammensetning som kan måle seg med andre storbyregioner i Europa. For å håndtere disse utfordringene må det et tettere regionalt samarbeid til, både om næringsutvikling og samordnet areal- og transportutvikling. Det er definert omforente mål og strategier for slikt samarbeid, der senter med ulike størrelser og funksjoner, miljøvennlige transportløsninger og satsing på næringer med internasjonal konkurransekraft er sentrale elementer. 1 Fremskrevet folkemengde etter kjønn og alder (SSB) Budsjett og handlingsplan Side 3

8 2.2 Lokale utviklingstrekk Kommuneøkonomi Kommunesektoren har de siste årene opplevd et misforhold mellom de oppgaver som skal utføres og inntektene til finansiering av disse. I tillegg er det et økende gap mellom innbyggernes forventninger til og opplevelse av tjenestetilbudet. Kommunens gjeldsbelastning er økende. Disse forholdene vil kunne sette Ski kommunes økonomi ytterligere under press de nærmeste årene. Vekst i innbyggertall og arbeidsplasser er positivt og byr på mange muligheter for Ski. Samtidig gir vekst en del utfordringer knyttet til teknisk og sosial infrastruktur som for eksempel kapasitet og kvalitet på avløpsnett, barnehage- og skolekapasitet og utvikling av pleie- og omsorgstilbud. En forventet sterk vekst i befolkningen i mange år fremover vil kreve god planlegging slik at kommunen foretar de riktige investeringene til riktig tid. Disse investeringene og driftskostnadene vil med størst sannsynlighet medføre kostnader som det tar lang tid før blir betalt tilbake gjennom økte skatt- og rammeinntekter. For å oppnå en sunn kommuneøkonomi med tilstrekkelig beredskap for svingninger i utgiftsnivå og mulighet for egenfinansiering av investeringer, anbefaler fylkesmannen en netto resultatgrad på over 3,0 prosent. Kommunereform Alle landets kommuner mottok i august 2014 invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å delta i arbeidet med en kommunereform. Ski kommune er i gang med å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Det er etablert en politisk arbeidsgruppe. Det er blant annet gjennomført uformelle samtaler med nabokommuner, statuskartlegging, folkemøte og utredning av et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å belyse ulike alternativer knyttet til fremtidig kommuneinndeling i Follo. Våren 2016 skal det gjennomføres folkeavstemning. Kommunestyret skal fatte vedtak om kommunestruktur i juni De regionale utviklingstrekkene gjenspeiler Ski sine utviklingstrekk For å møte de regionale utfordringene som er beskrevet foran, er det nødvendig å utvikle samordnede og effektive areal- og transportløsninger, der innbyggerne bor tettere og er mindre avhengige av personbil enn i dag. Som arealplanmyndighet har kommunen en nøkkelrolle i å oppfylle regionale målsettinger. Tilsvarende har kommunen en viktig rolle i arbeidet for økt regional konkurransekraft gjennom tilrettelegging for en bærekraftig næringslokalisering (rett virksomhet på riktig sted), og attraktive tettsteder både for økonomisk aktivitet og bosetting. Effektivitet og attraktivitet, både som lokalsamfunn og arbeidsgiver Som de fleste norske kommuner har Ski en rekke utfordringer knyttet til det å gi innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud og til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det Budsjett og handlingsplan Side 4

9 vil stilles krav til videre omstilling og effektivisering av kommunale tjenester, både for å lette kostnadsnivået og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Ski kommune er en del av det pressede arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen, og har utfordringer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med privat sektor og andre offentlige virksomheter. Fremtidig inntak av flyktninger Statsbudsjettet for 2016 omtaler ikke den uventede økningen i tallet på asylsøkere til Norge. Flyktningestrømmen er større enn det prognosene til Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningens (BGU) tilsa i juni. Dette er prognoser som ligger til grunn for Regjeringens forslag til statsbudsjett. Regjeringen har uttalt at de fortløpende vurderer nødvendige tiltak, og at det vil legges frem en tilleggsproposisjon til budsjettforslaget for Ski kommune kan regne med at det kommer en ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2016, som vil være minst 20,0 prosent over den anmodningen kommunen allerede har fått. Boliger I Ski kommune vil høyere inntak av flyktninger enn tidligere planlagt først og fremst ha konsekvenser for muligheten til å skaffe egnede boliger. Dette gjelder både innenfor kommunens eksisterende boligmasse og i boligmarkedet generelt. Spesielt vil det være vanskelig å finne egnede boliger for store barnefamilier. Det vil være vanskelig å kjøpe nye boliger ettersom gode og egnede boliger ofte er attraktive også for andre enn Ski kommune. Budrundene går ofte svært høyt, ut over de rammene kommunen har til rådighet. For å løse noen av utfordringene knyttet til boligsituasjonen for flyktninger er det viktig å ha fokus på bruk av eksisterende boligvirkemidler, samtidig som nye muligheter vurderes. Startlån er et av de aller viktigste virkemidlene for å få etablert folk i egen bolig. Dette vil ikke kunne løse problematikken rundt bosetting av nyankomne flyktninger i Ski kommune, men kunne hjelpe dem som har allerede er her til å skaffe egen bolig, slik at kommunens boliger blir frigitt for bosetting av nye. Arbeidsinntekt er en forutsetning for å få tildelt startlån. Det er således viktig å fokusere på målrettede jobbtiltak. Videre bør kommunen se nærmere på muligheter for selv å bygge boliger på egne tomter. Sosialtjenester Øker antall asylsøkere vil dette kunne ha utfordringer i forhold til å opprettholde kvaliteten på Introduksjonsprogrammet, samtidig som det skal tilbys nok plasser. Konsekvensen av dette kan bli høyere sosialhjelpsutbetalinger. Helse Kommunen vil møte en gruppe mennesker som en må forvente har til dels store og sammensatte behov knyttet til ulike helseutfordringer. Det vil kunne bli nødvendig at kommunen raskt kan iverksette en tilpasset tilrettelegging av tjenestetilbudet, forankret i god kompetanse om gruppens behov enten det gjelder fysiske og/eller psykiske skader og sykdommer. Helsestasjonens arbeid, også i forhold til smittevern, vil sannsynlig måtte tilføres ytterligere ressurser. Budsjett og handlingsplan Side 5

10 Barnevern Hjelper n, som gir lavterskeltilbud, kortidsintervensjon innen rammen av psykisk helsevern til barn, ungdom og deres familier, vil få nye utfordringer dersom mengden brukere øker dramatisk. Det er ikke gitt at antall flyktninger skal føre til økt ressursbruk til barnevern, men realitetene tilsier dessverre at en økning i antallet vil legge ytterligere press på tjenesten. Slike saker er ofte i seg selv utfordrende blant annet på grunn av antall barn i familien, språklige utfordringer og kulturell bakgrunn og tradisjon. De kostnads- og personalmessige konsekvenser vil raskt kunne bli merkbare, spesielt i barneverntjenesten. Voksenopplæring Ski voksenopplæring har en økning i antall elever inneværende skoleår og vurderer at økningen vil vedvare inneværende skoleår og kommende skoleår. Voksenopplæringen har i dag 100 elever på grunnskoletilbudet og er i realiteten fulltallig. I samarbeid med NAV vurderes alternativer for å øke kapasiteten da det forespeiles behov for om lag 50 nye elevplasser i 2016, med en økning allerede fra januar/februar. Virksomhetene i kommunen samarbeider omkring ulike alternativer og ser nå spesielt på å utvikle ettermiddags- og kveldsundervisning i egne lokaler. Det må i denne prosessen også gjøres justeringer med hensyn til lokaler og arbeidsplasser for lærere. Behovet for lærere vil bli større. Familiegjenforening Frem til i dag har det vært hele 45 familiegjenforeninger i kommunen. Det er et høyt tall, som antas å holde seg høyt også i Slike saker inkluderer ofte spesielt barn som har behov for flere tjenester fra kommunen. Budsjett og handlingsplan Side 6

11 3 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst og demografisk sammensetning har betydning for utviklingen av lokalsamfunnet og for etterspørselen etter kommunale tjenester. Behov for kommunale tjenester endres i takt med befolkningsvekst og/eller endring i befolkningens alderssammensetning. 3.1 Prognoser og premisser for perioden Ski kommune sin befolkning vil være i endring fremover, og i all hovedsak antas det at følgende hovedtrekk vil være karakteristiske for Ski: Befolkningen vil øke, og den vil øke mer når de planlagte boligbyggeprogrammene blir iverksatt. Økningen vil i hovedsak være en konsekvens av økt innflytting og innvandring, samt økt levealder. Befolkningssammensetningen vil endres. Den norske befolkningen vil som helhet bli mer sammensatt, spesielt i storbyer og tilhørende områder. Tall for Norge viser at det forventes at andel innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre vil øke fra dagens 16,0 prosent til 26,0 prosent i Befolkningen blir eldre. Andelen av befolkningen over 67 år forventes å øke. Samtidig vil aldersgruppen under 35 år utgjøre en mindre andel av befolkningen. Befolkningskonsentrasjonen vil fortsette. Nasjonale tall viser at hovedtyngden av befolkningsveksten forventes å komme i kommuner som allerede i dag er mellomstore eller store (> innbyggere), og i tilknytning til større tettsteder og byer. Budsjett og handlingsplan Side 7

12 Krav og forventninger til tilgjengelighet har endret seg. Økt bruk av teknologi bidrar til økte forventninger når det gjelder service og tilgjengelighet. I Kommuneplan er det tatt høyde for en årlig befolkningsvekst i kommunen på 2,0 prosent, i all hovedsak kanalisert til Ski og Langhus. Per 1. juli 2015 var folketallet i Ski Prognoser for befolkningsutvikling frem mot utgangen av handlingsplanperioden (2019) og kommuneplanperioden (2022) fremkommer i figur 1, sammen med historiske tall Faktisk befolkning per 1. januar Prognose høyt anslag, Rambøll Prognose lavt anslag, Rambøll SSBs prognose Figur 1: Faktisk innbyggertall og befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose for Ski viser at kommunen vil ha rundt innbyggere i SSB tar da ikke høyde for lokale planer for boligbygging. Forutsetninger om Ski kommunes fremtidige boligbyggeprogram vil gi andre prognoser for fremtiden 1. Disse er inkludert sammen med SSBs prognose. De tre prognosene gir et intervall for fremtidig utvikling, bygget på ulike forutsetninger. Rambølls prognoser kan i korthet forklares som alternativer som baserer seg på to ulike omfang av fremtidige boligbyggeprogram. SSBs prognoser er basert på historiske tall for befolkningsutvikling. Ski kommune har de siste årene hatt en forholdsvis lav boligbygging, der en rekke boligprosjekter står på vent på grunn av manglende infrastruktur, slik som hovedavløpsledningen. Når denne står ferdig vil en rekke av disse prosjektene kunne realiseres. 1 Ski kommune: Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser , Rambøll, september De to prognosene refereres til som Rambøll L (Lavere vekst i boligbyggingen) og Rambøll H (Høyere vekst i boligbyggingen). Budsjett og handlingsplan Side 8

13 Når det velges bosted er avstand til arbeidsplass og skole av stor betydning for mange. Tidsbruk til pendling går utover både fritid og arbeidstid. For barnefamilier kan kort reiseavstand til jobb være avgjørende for om hverdagen går opp. Hvis tid brukt til arbeidsreiser betraktes som mindre verdifull enn arbeidstid og fritid, vil kortere reisetid og lavere reisekostnader gi samfunnsøkonomiske gevinster. Ski kommune står overfor store endringer fremover. Med dobbeltspor på Follobanen hvor reisetiden mellom Oslo og Ski vil være tolv minutter, legges det til rette for stor vekst i kommunen, både i forhold til bosetting og næringsutvikling. Dette vekstpotensialet har kommunen tatt høyde for i sine fremtidige boligprogram, som igjen ligger til grunn for befolkningsprognosene. Vekst utover det som ligger i kommuneplanen blir vurdert i de pågående byutviklingsplanene for de ulike plansonene i Ski, jf. kapittel 4 Samfunnsutvikling. Plansamarbeidet for Oslo og Akershus tar utgangspunkt i at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med personer i løpet av de neste 20 årene. Plansamarbeidet legger opp til at veksten skal kanaliseres til enkelte prioriterte vekstområder med gode kollektivforbindelser. For Follo er det Ski og Ås som er utpekt som slike områder. Når Follobanen kommer til Ski er det sannsynlig at veksten i Ski vil skyte ytterligere fart. Plansamarbeidet har sett på to alternativer i tillegg til dagens kommuneplan: Et alternativ med konsentrert utvikling av byer, der Ski by antas å vokse med innbyggere til 2029 Et alternativ med fortetting i mange knutepunkter, der Ski by antas å øke med innbyggere Det er sannsynlig at plansamarbeidets anbefaling vil ende på en mellomting mellom de to alternativene. Dersom befolkningsøkningen blir så stor som det antas, er det derfor sannsynlig at Ski kommune vil få en høyere vekst enn de tallene SSB benytter. Befolkningsutviklingen i Ski er interessant både for kommuneøkonomien og for tjenesteproduksjonen. Både antall innbyggere og befolkningssammensetning har betydning for størrelsen på rammetilskuddet kommunen mottar fra staten og påvirker således inntektene til Ski direkte. Sammensetningen i befolkningen er av stor betydning når kommunen skal planlegge videre utvikling innenfor blant annet barnehage og skole, samt helse- og omsorgssektoren. I Ski, som i andre kommuner, vil antall eldre øke i årene som kommer. Det blir flere innbyggere i de eldste aldersgruppene. SSB antar at andelen eldre i Ski vil utgjøre 17,0 prosent i 2029 mot 13,0 prosent i I samme tidsrom vil andelen åringer bli redusert fra 53,0 til 52,0 prosent. Søylene i figur 2 viser befolkningsutvikling inndelt etter ulike aldersgrupper, der grønne tall gjelder år 2015 og blå tall år Budsjett og handlingsplan Side 9

14 Antall personer % 53 % 17 % 52 % 33 % 31 % 32 % 33 % 2015, utgpkt 2029, SSB 14 % 53 % 2029, Lav, Rambøll 13 % 54 % 2029, Høy, Rambøll 67 år år år år år 0-24 år Figur 2: Antall innbyggere i ulike aldersgrupper og gruppens andel av total befolkning, 2015 og 2029 Utviklingen viser en økning i alle aldersgruppene, men utviklingen for de enkelte ettårige alderskullene kan likevel gå i ulike retninger. SSBs prognoser viser at aldersgruppen år vil øke med 5,0 prosent frem til 2019, hvilket vil utgjøre 830 personer. Med maks takt på boligutviklingen sier prognoser at denne gruppen vil kunne øke med inntil innbyggere i samme periode. I all hovedsak er det småbarnsfamilier som flytter til Ski, mens det er aldersgruppene år og år som flytter ut. Dette kan imidlertid endre seg ettersom det planlegges en stor andel leiligheter i Ski kommune. Befolkning i førskolealder Befolkningsdataene for 2015 viser at kommunen har barn i aldersgruppen 1-5 år. Fra 2015 til 2019 viser SSBs prognose at aldergruppen 1-5 år vil reduseres med 2,0 prosent, for deretter å øke igjen, slik at antall førskolebarn i 2020 igjen vil ligge på dagens nivå. Når forutsetningen om boligbyggeprogrammene legges inn, antas det derimot at antall førskolebarn vil øke med om lag 7,0 prosent frem til Ski kommune har nådd målsetningen om full barnehagedekning. Ved iverksetting av kommunens planer for boligbygging ligger en forventning i befolkningsprognosen om en vekst i aldersgruppen 1-5 år. Dette vil øke behovet for antall barnehageplasser på lengre sikt, men dersom prognosene holder stikk, vil det ikke være behov for å øke tilbudet på kort sikt. Budsjett og handlingsplan Side 10

15 Befolkning 0-5 år SSB 0-5 år Rambøll L 0-5 år Rambøll H 0-5 år Figur 3: Prognoser for fremtidig befolkning i førskolealder I forbindelse med utarbeidelse av områdeplaner for Ski sentrum, Ski vest og Langhus og kommunedelplan for Ski øst, har det vært nedsatt et prosjekt som har utredet barnehagekapasiteten i Ski kommune. Utredningen viser at det med Rambølls vekstalternativer vil bli behov for mellom sju og 14 nye barnehager frem mot De første barnehagene som vil bli ferdigstilte, er Kråkstad og Eikeliveien barnehager. Befolkning i skolepliktig alder Ski kommune har ved skolestart høsten 2015 ansvar for grunnskoleelever. De siste prognosene til SSB tilsier at det vil bli lite vekst i antall barn i skolepliktig alder etter Når Ski kommune iverksetter de planlagte boligbyggeprogrammene, sier tilhørende prognose derimot at aldersgruppen vil øke også etter budsjett- og handlingsplanperioden , og kapasitetsgrensene vil overgås både på barne- og i ungdomstrinnene. Dette illustreres i figur 4. Budsjett og handlingsplan Side 11

16 Befolkning 6-15 år SSB 6-15 år Rambøll L 6-15 år Rambøll H 6-15 år Figur 4: Prognoser for fremtidig befolkning i grunnskolealder Tilsvarende som for barnehager har det vært nedsatt et prosjekt som har utredet skolekapasiteten i Ski by. Utredningen viser at det kan oppstå kapasitetsutfordringer på Finstad skole allerede høsten 2015 eller i Dette kan i første omgang løses med paviljonger, som et midlertidig tiltak før en eventuell permanent utvidelse er på plass. På Ski ungdomsskole vil det oppstå kapasitetsutfordringer i Også der kan paviljonger være løsningen. Befolkning over 67 år For Ski kommune er det vekst både i gruppen år og gruppen fra 80 år. Frem mot 2018 ventes det at aldersgruppen vil vokse med om lag 11,0 prosent, og dermed ha høyest vekst. Hele prognoseperioden viser at antall eldre blir flere i kommunen. Antall personer Befolkning 67 år+ Rambøll L 67 år+ Rambøll H 67 år+ SSB 67 år+ Figur 5: Prognoser for fremtidig befolkning i aldersgruppen 67 år + Budsjett og handlingsplan Side 12

17 Befolkningsutviklingen i de eldre aldersgruppene og konsekvenser av primærhelsemeldingen, tilsier at behovet for bistand til eldre vil øke i årene som kommer. Det foreslås derfor i Budsjett og handlingsplan at hjemmetjenesten styrkes fremover. Dette vil øke muligheten til å motta hjelp i hjemmet samtidig som eldre vil oppleve at de mestrer det å bo hjemme. Rådmannen mener at dette vil være et viktig bidrag til å forebygge behovet for sykehjemsplasser og bidra til å oppfylle ett av målene i samhandlingsreformen; rett hjelp på rett sted til rett tid. Budsjett og handlingsplan Side 13

18 4 Samfunnsutvikling Kommunens fysiske utvikling har betydning for folkehelse, miljø og lokalsamfunn. Ski kommune skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap. Kommunen skal samtidig også styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt. 4.1 Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Kommuneplanen skal fungere som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på lang og kort sikt. Den skal legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring. Planen skal bygge på regionale mål og strategier for en konkurransedyktig og bærekraftig hovedstadsregion og bidra til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og er med det kommunens viktigste plan. Den omfatter utvikling på alle tjenesteområdene og de viktigste problemstillingene Ski kommune står ovenfor. Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år; Det store kretsløpet. Kommuneplanen tar stilling til mål og strategier for Ski kommune som helhet og for kommunen som organisasjon. De langsiktige målene i planen angir hvilke muligheter og utfordringer som er de viktigste. Kommuneplanen danner grunnlag for kommunens handlingsplan med økonomiplan som gjelder for fire år og rulleres årlig; Det lille kretsløpet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er et strategidokument som legger føringer på utviklingen i et langt perspektiv og staker ut langsiktige mål. Arealdelen med planbestemmelser følger opp mål og strategier fra samfunnsdelen. Kommuneplanen inneholder mål, strategier og retningsvalg for utvikling av lokalsamfunnet, kommunale tjenester og kommunen som organisasjon. Planen legger også rammer for hvor sterk befolkningsvekst kommunen bør ha og hvordan denne veksten skal fordeles. Budsjett og handlingsplan Side 14

19 Norsk plansystem forutsetter en tett kopling mellom den 12-årige kommuneplanen og den fireårige budsjett og handlingsplanen. Figur 6: De ulike elementene i kommunens styringssystem Budsjett og handlingsplan fungerer som handlingsplan for kommuneplanen, jf. kapittel 4.4 Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen. Her konkretiseres tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneplanens befolkningsprognoser med boligprogram, er en viktig overbygning for kommunens investeringer i handlingsplanperioden. 4.2 Kommuneplanens profil Kommuneplan skal blant annet forberede en forsterket bymessig utvikling av Ski by. Planen fokuserer både på den fysiske utviklingen av Ski som regionsenter og kollektivknutepunkt, og på arbeidsformer og organisering for gjennomføring av ønsket byutvikling. Ski kommunes visjon, Ski kommune på sporet til fremtiden, refererer både til Skis muligheter som jernbanekommune og til utfordringer og ambisjoner knyttet til utvikling av kommunen som tjenesteyter og organisasjon. Kommuneplanen har følgende satsingsområder: 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv 2. Utbyggingsmønster og arealforvaltning 3. Samferdsel 4. Boligpolitikk 5. Verdiskaping og arbeidsplasser 6. Klima, energi og miljø 7. Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet som overordnede premisser 8. Utvikling av sentrale tjenesteområder (tjeneste- og organisasjonsutvikling) Budsjett og handlingsplan Side 15

20 4.3 Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Kommuneplan og Planstrategi stiller krav om offensive kommunale plangrep gjennom hele økonomiplanperioden. I fireårsperioden vil flere oppgaver kreve spesielt stor oppmerksomhet. Planstrategi og kommuneplan Kommunens planstrategi skal rulleres hvert fjerde år. Rullering av Planstrategi skal fremmes til behandling i kommunestyret innen høsten Strategien skal utarbeides med bakgrunn i lokale utfordringer, men også nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Kommuneplanen skal rulleres hvert fjerde år og skal gjennomføres i Rullering av kommuneplanen må ha en stor tverrfaglig prosjektgruppe og mange referansemiljøer, både internt og eksternt. Det må også vurderes om det skal avholdes politiske planseminarer med befaringer. Kommuneplanen stiller krav om offensive kommunale plangrep gjennom hele økonomiplanperioden. Områdeplaner Områdeplaner for Ski sentrum, Ski vest, Langhus og kommunedelplan for Ski øst ble vedtatt av kommunestyret 17. juni Arbeidet med sluttføring og stadfesting av planene, med unntak av Langhus som er stadfestet, vil gå ut over høsten 2015 og Kommunen må videreføre og tilrettelegge for strategier som er innarbeidet i planene. Det må settes av ressurser til å ivareta rekkefølgebestemmelser og utvikle bruk av utbyggingsavtaler som viktig verktøy for å sikre utbygging, nødvendig infrastruktur og tjenester. Som følge av planen for Ski sentrum skal det gjennomføres en egen utredning av Ski torg. Fylkeskommunal prioritering om samferdselstiltak må følges opp slik at en sikrer gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i områdeplaner. Når det gjelder områdeplan for Jonsrud Bråten Slora, bør området vurderes som en del av helheten for Langhus når utredningen om langsiktig utbyggingsstrategi for Langhus skal lages. Ved forberedelse til områderegulering skal det gjøres en overordnet konsekvensutredning av området i lys av kommuneplanens mål om å prioritere bygging i områder nær eksisterende sentra og med god tilgjengelighet til kollektive reisemidler. Samferdsel Som følge av de store områdeplanene for Ski sentrum, Ski vest og Langhus, samt bygging av Ski stasjon, vil sentrale strøk i Ski kommune være særdeles påvirket av utbygging. Dette vil medføre økt trafikal belastning. Samspillet mellom kommunen og regionale samferdselsmyndigheter har tidligere foregått i årlige kontaktmøter, arrangert av Akershus fylkeskommune. Samarbeid og koordinering mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre større private utbyggere må vies stor oppmerksomhet. Budsjett og handlingsplan Side 16

21 Næringsstrategi Ski kommune skal være en aktiv aktør ut mot næringslivet og arbeide for å etablere kunnskapsarbeidsplasser i Ski. Næringslokalisering er et sentralt tema i alle områdeplaner. Planlegging av teknisk og sosial infrastruktur er en forutsetning både for befolkningsvekst og næringsstrategi. Videreføring av store samferdselsprosjekter Follobanen og Ski stasjon Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo Sentralstasjon og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. Arbeidet med tunnelen antas å ta om lag sju år, hvor byggestart var i 2014 og ferdigstillelse i Sett fra Ski kommunes ståsted er bygging av Ski stasjon, dagstrekning mellom Ski og Langhus, samt oppfølging av Miljø- og trafikkoppfølgingsplan blant de største utfordringene. Etablering av Ski stasjon vil gjøre Ski til et av de viktigste kollektivknutepunktene i hovedstadsområdet. E18 Statens vegvesen har startet arbeidet med ny reguleringsplan for strekningen Retvet (syd i Ski kommune) - Vinterbro. Forslag til reguleringsplan fremmes for politisk behandling i kommunestyrene i Ski og Ås våren Forventet byggestart for E18 Retvet - Vinterbro er i Standarden på nye E18 fra Momarken til Vinterbro blir firefelts motorvei med midtdeler. Beredskap Sivilbeskyttelsesloven danner utgangspunkt for den kommunale beredskapsplikt. Kommunen skal ha en overordnet beredskapsplan som rulleres årlig. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal vurderes en gang per valgperiode. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene. Ved siste tilsyn i 2012 konkluderte fylkesmannen med at Ski kommune har et godt og systematisk beredskapsarbeid. Beredskapsplanen ble da vurdert til å være godt egnet brukerverktøy. Rådmannen har likevel igangsatt et arbeid med sikte på å forbedre beredskapsarbeidet i Ski kommune på virksomhetsnivå. Dette arbeidet har fokus på å utarbeide virksomhetsvise beredskapsplaner samt koordinering mot overordnet plan. Dette arbeidet skal være gjennomført i løpet av første kvartal Rådmannen har besluttet at alle beredskapsplaner skal lagres på ett sted i Kvalitetslosen 1. Det vil gi en god oversikt samtidig som det vil fremgå når planene skal revideres. ROS skal avklares i forbindelse med overordnet planstrategi i løpet av Kvalitetslosen er kommunens avvikssystem. Budsjett og handlingsplan Side 17

22 4.4 Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen Tabellen nedenfor viser alle oppgaver av en viss størrelse i Ski kommuneplan og Kommunal planstrategi som skal gjennomføres i løpet av kommuneplanperioden, og hvilke oppgaver som vil bli prioritert i perioden Tiltak Videreutvikling av overordnet plansystem Videreutvikling av årshjulet for økonomiplanprosessen Videreutvikling av indikatorer i resultater og måloppnåelse Rapportering om omdisponering av dyrket og dyrkbar mark inn i Grønt regnskap Befolkningsvekst og boligbygging Utarbeiding av langsiktig kommunalt investeringsprogram for kommuneplanperioden, inkludert en mulighetsstudie om lokalisering og utforming av fremtidens kommunale bygg Boligbyggingen styres gjennom rekkefølgebestemmelser om at teknisk og sosial infrastruktur må være på plass før boligbygging kan igangsettes Kommuneplanens satsingsområder 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv Deltakelse i og påvirkning av ulike nye regionale utviklingsprosjekter Tidsplan Løpende Løpende Årlig Nedfelt i områdeplaner Løpende Andre regionale (tidligere fylkeskommunale) planer av betydning for Skis utvikling Follorådsprosjekter om regionale utviklingstemaer Forberede folkeavstemming og kommunestyrevedtak Utbyggingsmønster, arealforvaltning og tettstedsutvikling Områderegulering Ski sentrum, stadfesting 2016 Områderegulering Ski vest 1, stadfesting 2016 Områderegulering Skorhaugåsen Områderegulering Jonsrudåsen-Bråten-Slora Ikke avklart Ikke avklart Kommunedelplan bydel Ski øst 2016 Utvikle nye samarbeidsmodeller for kunnskapsbygging om og realisering av ønsket byutvikling. Skal følges opp videre i næringsstrategi og detaljregulering Utarbeide forvaltningsplan for Waldemarhøy-Kapelldammen 2016 Klassifisering av kulturminner (eventuelt som del av områdereguleringer). Dialog og avklaring, blant annet gjennom det regionale plansamarbeidet for areal og transport 2016 Samarbeid med nabokommuner om areal- og transportutvikling i områder som bør utvikles på tvers av kommunegrensene, jf. oppstart av boligprogram, næringsstrategi og hovedplan for idrett Utredning av langsiktige utbyggingsstrategier for Ski og Langhus tettsteder 3. Samferdsel Tiltaksplan trafikksikkerhet Innspill til Akershus samferdselsplan, handlingsplan 2019 E18, ny trasé Vinterbro-Akershusgrense, regulering 2016 Follobanen, byggeperiode Ski kollektivknutepunkt, byggeperiode (hovedarbeider) I kommuneplanen er planen kalt områderegulering Nordre Finstad Budsjett og handlingsplan Side 18

23 Tiltak Tidsplan 4. Boligpolitikk Tilrettelegge for boligvekst i arealplanleggingen i tråd med vekstvolum og -profil i kommuneplanen i arealplanleggingen, jf. oversikt over områdereguleringer og større planoppgaver i pkt. 2 over Løpende Oppfølging av kommuneplanens ulike krav til kvalitet og nyskaping knyttet til boligutvikling og sikring av boligtilbud til grupper med spesielle behov Løpende Revidere og videreutvikle boligpolitisk handlingsplan Verdiskaping og arbeidsplasser Prinsippene for næringslokalisering følges opp i arealplanleggingen, jf. pkt Formalisere samarbeidet med Follo næringsråd og andre interessesammenslutninger på næringsområdet Løpende Være pådriver og deltaker i regionalt samarbeid om næringsutvikling 6. Klima, energi og miljø Gjennomføre tiltakene i Klima- og energiplan Løpende Løpende Rullering av klima- og energiplan Etablere og iverksette rutiner for forvaltning av naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter Gjennomføre tiltakene i den regionale forvaltningsplan for vannregion 1 innen 2015 (planperiode 1) og hovedplan for vann og avløp i Ski Rullering av tiltaksanalyse og tiltaksprogram for den regionale forvaltningsplanen/vannforskriftens planperiode to ( ) 2016 Oppfølging av vedtatt revidert tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet Opprettholde godkjenningen som Trygt lokalsamfunn Videreutvikle folkehelsestatistikk Utarbeide prinsipp og handlingsplan for oppfølging av universell utforming i planer 2016 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 Risiko og sårbarhetsanalyser Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre årlige øvelser Løpende Årlig Ved arealplaner Løpende Budsjett og handlingsplan Side 19

24 4.5 Overordnede planer og temaplaner for tjenesteutvikling Overordnede planer/temaplaner Sykkelveiplan/sykkelstrategi 2016 Kommuneplanrullering, samfunnsdel med handlingsprogram og arealdel 2017 Utbyggingsstrategi/boligprogram 2016 Temaplaner som følge av områdeplaner 2016 Tilsynsstrategi 2016 Handlingsplan HMS Kompetanseplan Skolekapasitet i Ski tettsted 2017 Barnehagekapasitet i Ski kommune 2017 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tiltak i henhold til tiltaksplan VA Handlingsplan for barnehage, skole og SFO Tilstandsrapport for skole, SFO og barnehage Revisjon av retningslinjer for arbeid i ressursteam 2016 Revisjon av retningslinjer for håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær 2016 Revisjon av veileder for arbeid med bekymringsfullt skolefravær 2016 Handlingsplan for universell utforming Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og formålsbygg Boligsosial handlingsplan Rullering av handlingsplan for universell utforming Strategi for avhending av kommunale eiendommer 2016 Igangsetting av strategisk næringsplan 2016 Tiltak i henhold til tiltaksplan vei Behovsplan for omsorgsbygg 2016 Demensplan Kunnskapsdokumentet 2016 Antatt sluttbehandling Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Budsjett og handlingsplan Side 20

25 5 Økonomisk utvikling og viktige forutsetninger i perioden For å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere er det avgjørende å ha et økonomisk handlingsrom. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning skal sikre en bærekraftig økonomi. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir god kvalitet i tjenestene, fornøyde ansatte, brukere og innbyggere. 5.1 Utvikling Ski kommune har økonomisk handlingsrom, men rammebetingelsene gjør at kommunen alltid vil oppleve press på den økonomiske situasjonen. Selv små variasjoner i demografi, skatteinngang og ansvarsjusteringer fra statlige myndigheter, utfordrer kommunens omstillingsevne når det gjelder både tjenester og økonomi. Netto resultatgrad Netto resultatgrad, eller netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, forteller hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med når alle løpende utgifter er betalt. Positive netto driftsresultat er nødvendig for over tid å sikre en bærekraftig økonomi med en viss egenfinansiering av investeringene. Uten egenfinansiering vil renter og avdrag bli for store i forhold til hva kommunen kan håndtere, og investeringsnivået må reduseres. De siste ti årene har kommunen hovedsakelig oppnådd positive netto driftsresultat og har etter det bygd fondsreserver. Ved behov kan kommunestyret disponere om lag 200,0 mill. kroner fra frie fond. Dette er en god reserve som utgjør om lag 10,0 prosent av kommunens årlige driftsinntekter, og gjør kommunen i stand til å håndtere økonomiske svingninger. Et styrket budsjettmessig netto driftsresultat vurderes nødvendig for å nå fylkesmannens anbefaling om netto driftsresultat på minst 3,0 prosent over tid. Budsjettforslaget legger opp til et bedre netto driftsresultat enn hva som ble resultatet for 2014 og hva som ligger i siste prognoser for Budsjettforslaget for 2016 legger opp til et positivt netto driftsresultat estimert til 0,7 prosent. Rådmannen foreslår at netto driftsresultatet skytes inn som egenfinansiering av årets investeringer, begrunnet med de allerede gode fondsreservene. Budsjett og handlingsplan Side 21

26 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0, B2015-1,5-2,5 Ski Kommunegruppe 13 Figur 7: Utviklingen i netto resultatgrad for de siste ti regnskapsårene, samt budsjettert anslag for 2015 Netto lånegjeld pr innbygger Forventning om befolkningsøkning gjør at det planlegges investeringer i ny infrastruktur, spesielt til skole og barnehage. I tillegg videreføres den vedtatte tiltaksplanen innen vann og avløp for å sikre nødvendig kapasitet og redusere lekkasjer fra ledningsnettet. Det er verdt å merke seg at gjeldsveksten, justert for den selvfinansierende gjelden innen vann- og avløpstjenestene, vil flate ut i løpet av perioden. Rådmannen understreker imidlertid at kommunen har hatt kraftig vekst i gjelden de senere årene. En utflating er gunstig for å begrense løpende rente- og avdragsutgifter, som igjen kan bidra til økt egenfinansiering Kroner B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Lån tatt opp før årsskiftet Nye lånopptak ekskl. selvfin. Nye låneopptak kun selvfin. Kommunegruppe 13 Figur 8: Utvikling i netto lånegjeld per innbygger Utflatingen av gjeld forutsetter realisering av eiendomssalg i tråd med tidligere vedtak. Budsjett og handlingsplan Side 22

27 Rentenivå I hvilket omfang gjeld begrenser handlingsfriheten vil på kort sikt bestemmes av rentenivået. Kommunesektoren opplever i dag historisk gunstige rentebetingelser, som ligger mer enn tre prosentpoeng lavere enn hva som historisk kan regnes som normalrentenivå. En renteoppgang på ett prosentpoeng vil bety økte utgifter på om lag 25,0 mill. kroner årlig. I budsjett og handlingsplanen foreslår rådmannen å legge til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på om lag 1,75 prosent i Dette innebærer en reduksjon fra renteforutsetningen for 2015 på 2,75 prosent. Markedsaktørene har i flere perioder varslet at det vil komme en oppgang, men det stadige fallet i rentemarkedene gjør at også rådmannen Figur 9: Prognose for pengemarkedsrenter (kilde: KS) legger til grunn at tidspunktet for renteoppgang skyves fremover i tid. Fra 2017 er det budsjettert med 2,0 prosent rente. Hvordan prognosene for rentemarkedene har utviklet seg de siste årene illustreres av figur 9. Budsjett og handlingsplan Side 23

28 5.2 Forslag til statsbudsjett Regjeringen legger i sitt statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. I forbindelse med stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble kommuneøkonomien styrket med 1,2 mrd. kroner. Denne styrkingen videreføres til Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til i størrelsesorden 900,0 mill. kroner i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale deflator. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostander og pensjonskostnader utgjør i alt 2,6 mrd. kroner. I tillegg kommer Regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 1,2 mrd. kroner. Innenfor den samlede veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for kommunesektoren samlet sett på 0,9 mrd. kroner. Både deflator og lønnsvekst for 2016 er anslått til 2,7 prosent. Demografi-, rente- og pensjonskostnader som øker mer enn lønnsvekst dekkes ikke av deflator. Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 prosentpoeng til 11,8 prosent i Særlige satsinger i forslag til statsbudsjett som påvirker kommunenes rammer i 2016 Pleie og omsorg Dette foreslås å øke innslagspunktet for ressurskrevende tjenester med kroner utover prisjustering til kroner. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80,0 prosent. Den underliggende veksten i ordningen antas fortsatt å være sterk. Bevilgningen øker med 1,2 mrd. kroner i 2016 sammenliknet med saldert budsjett Budsjett og handlingsplan Side 24

29 Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kroner til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Helse Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Som en del av satsingen på rusfeltet er 400,0 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. Midlene blir fordelt til kommunene etter sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet. Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil Regjeringen styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten ytterligere. 200,0 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene. For 2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 667,7 mill. kroner. Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra For å bidra til forsterket rekruttering frem til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 0,3 mill. kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra Det bevilges 145,0 mill. kroner til dette i Det øremerkede tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det å overføre 1 206,6 mill. kroner til rammetilskuddet til kommunene. Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot Det øremerkes 71,3 mill. kroner til tiltaket. Dette vil legge til rette for nye plasser. Grunnskole Som en del av Regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på trinn fra høsten Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner. Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I løpet av to år har Regjeringen nesten tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over lærere få tilbud om videreutdanning. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15,0 mrd. kroner i den åtteårige ordningen som ble innført i 2009, faset inn i budsjettet. Budsjett og handlingsplan Side 25

2 Overordnede mål og styringsprinsipper

2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2.1 Ny kommuneplan 2011-2022 gir føringer for utvikling av Ski-samfunnet og de kommunale tjenestene Ny kommuneplan for Ski (2011-2022) ble vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Ski kommune. Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018

Ski kommune. Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse i 2014. Produksjon: Ski

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 Ski kommune Planstrategi 2012 2015 Forsidefotoer: - Ski kommune, - Magnus Reneflot - Stig Børre Elvegård 1 I N N H O L D 1 PLANSTRATEGIEN SKAL GI POLITISK OVERSIKT OG STYRING TIDLIG I KOMMUNESTYREPERIODEN...

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019 Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Samfunnsutvikling Saknr : 17/ Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato :

Samfunnsutvikling Saknr : 17/ Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato : Samfunnsutvikling Saknr : 17/1571-52 Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato : 12.04.2018 Notat Til Fra Ordfører Rådmann Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 Fastsetting av langsiktig grønn grense,

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer