Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2012/HP Foto: Svein Oftedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2012/HP 2012-2015. Foto: Svein Oftedal"

Transkript

1 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2012/HP Foto: Svein Oftedal ~1~

2 INNHALD side Forord av ordførar 3 Målkart 4 Forslag til budsjett 2012 og handlingsplan rammetillegg, rammeauke , m.v. Forslag driftsrammer 2012 og retningsgjevande rammer Forslag investeringsbudsjett kommentarar 14 Forslag investeringsbudsjett taldel 21 Netto driftsresultat 26 Økonomiutvalet si innstilling til vedtak 27 Grunnlag og premissar for handlingsplanen Folketalsutviklinga 29 Statsbudsjettet 2012 og kommunane 30 Fellesinntekter/-utgifter Finansutgifter/-inntekter Andre fellesinntekter/-utgifter Oppsummering/saldering fellesinntekter/-utgifter Nærare om tillegg/endringar i innbyggjartilskotet Nærare om pensjonsutgifter og premieavvik ETATSDEL Sentraladministrasjonen 43 Etat for skule og barnehage 47 Etat for helse, sosial og omsorg 50 Etat for lokal utvikling inkl. VA 61 Klepp kyrkjelege fellesråd VEDLEGG Budsjettskjema: Økonomisk oversikt drift og investeringar Særutskrift møtebok frå møte i formannskapet/økonomiutvalet , sak 89/11 Budsjettforslag frå kontrollutvalet ~ 2 ~

3 Ordførar Ane Mari Braut Nese FORORD Handlingsplanen er den viktigaste saka kvar haust. Arbeidet starta så snart det nye kommunestyret var konstituert. Det betyr ei bratt læringskurve for dei nye politikarane. Samtidig er det ei grundig og brei innføring i alle område som kommunen steller med. Når handlingsplanen er vel i hamn, er me godt informerte om stoda i kommunen. Foto: Svein Tore Åtland Økonomiutvalet har arbeidd godt med målkart, investeringsbudsjett og driftsbudsjett i tre møter. Det har vore god takhøgde for å stille spørsmål, lufte idear og kome med forslag. Økonomiutvalet vil takke administrasjonen for stor velvilje, tolmod og raske svar. Det har vore stor spenning knytt til drifta av den nye sjukeheimen, Sirkelen. Dei siste åra har politikarane vore samla om å prioritera oppstart og drift av Sirkelen, og sett av pengar til det når ein kunne. Då statsbudsjettet vart lagt fram, løyste resten av kabalen seg. Den største investeringa i perioden , er ny skule på Tu. For kyrkja er den største investeringa utviding av kyrkja på Bore. Denne var det også semje i økonomiutvalet om å framskunde, slik at utvidinga kan setjast i gang allereie i Det er peikt på store udekka behov i dei ulike etatane, og spesielt innanfor spesialundervisning, språkopplæring og heimetenesta. Det var ikkje mykje att å fordele for å møte behova. Likevel pustar ein letta ut over at me ikkje er i same situasjon som mange andre kommunar rundt oss. Me har pengar til å utvide tilbodet til innbyggjarane, medan mange andre må kutte i drifta. No vert budsjett 2012/handlingsplan sendt ut til høyring. Formannskapet skal behandle planen i møtet 5. desember. Formannskapet gjer si tilråding til kommunestyret, som vedtek planen 19. desember. For økonomiutvalet Ane Mari Braut Nese ordførar ~ 3 ~

4 1. MÅL-KART INNBYGG- JARAR Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2010 Mål 2012 God service overfor publikum Innbyggjarane skal oppleve å bli tatt på alvor i møte med kommunen sine tilsette. BU (1 6) 5,0 Publikum er nøgde med tenester og bruk av heimesida til Klepp kommune KD 100 % på bra eller svært bra Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår Ungdommen si oppleving av psykiske helse skal vera på fylkessnittet eller betre 0-toleranse for mobbing i skulane Ungdomsundersøking Statistikk 25 % - opplevde vanskar 20 % i Trivsel, fagleg rettleiing, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø over landsgj snitt Elevundersøkinga gj snitt av 7. og 10. steg undersøkinga Trivsel: 4,3 Elevdem: 3,4 Fysisk læringsmiljø: 2,8 Rettleiing: 3,4 Trivsel: 4,5 Elevdem: 3,5 Fysisk læringsmiljø: 3,1 Rettleiing: 3,3 Alle nyfødte skal fortsatt få besøk av helsesøster innan 14 dagar Statistikk 100% 100% God kvalitet og tilgjenge på tenestene Fristane i undersøkingssaker barnevern skal haldast Elevutbyttet skal vera over landsgjennomsnittet Statistikk Testar i lesing 1-3,rekning 1-2 Nasjonale prøver (N p) og Eksamen (Eks) snitt av faga eng, no, matem. 92% Lesing: 12,5 % under grense Rekning: 17,5 % under gr N p 5. steg: 2,0 N p 8. steg: 3,0 Eks: 3,3 (2011) 100% Lesing: 15 % under grense Rekning: 17,5 % under gr 5. steg: 2,1 8. steg: 3,2 Eks: 3,4 Det skal vere tilstrekkeleg med heildøgnsplassar KD, statistikk 6-8 på venteliste 100% dekning ~ 4 ~

5 Innbyggjarane er i stand til å bu heime, trass store hjelpebehov Ressursbruk pr. brukar i heimetenesten 3,6 tim. pr.veke Min. 3,6 tim. pr.veke Brukarundersøking Gjennomførast 2013 Det skal vera eige dagtilbod for demente KD Ingen eigne plassar 8 plassar Aktivitet og arbeid framfor sosialhjelp Det skal ikkje mangla bustader for vanskeligsstilte Kvalifiseringsprogram i NAV skal nyttast aktivt Fleire skal koma ut i arbeidslivet etter endt kvalifiseringsprogram Venteliste Statistikk Statistikk 10 på venteliste ( Kleppetunet og pensjonatet ikkje medrekna) 14 i gj.snitt 29 i des. Har ikkje tal 5 nye bustader 28 personar 30% (nasjonalt mål) Oppfølgingkommunen sitt ansvar i samhandlingsreform en Ein trygg kommune Snu i døra Alle utskrivingsklare pasientar skal tas imot frå første dag Nye, førebyggande tiltak skal setjast i verk Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulukker Redusera vald i nære relasjonar Statistikk KD KD KD 29 liggedøgn pr 1000 innb. (totalt 489) 751 innleggingar og konsultasjonar pr innb. 5 0 på ventelista 0 liggedøgn Nedgang (mindre enn 751 pr.1000 innb. Min 5 Plan skal vera vedteken Betre trafikktryggleiken, jf plan for trafikktryggleik PD Gj.sn 10 år 31,6 skadde/år 0 drepte Halvera skadde Ein bærekraftig folketilvekst Kommunen skal ha ein folketilvekst som muleggjer at tenestetilbod og tenestenivå vert oppretthalde SSB, statistikk KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking PD = Politiets data politirapporterte trafikkulykker ~ 5 ~

6 MEDAR- BEIDARAR Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2010 Mål 2012 Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass som rekrutterer kompetente medarbeidarar Kompetente medarbeidarar Nøgd med innhald i jobben Samarbeid og trivsel kollega Stolt over eigen arbeidsplass Sjukefråver (Blir rapportert pr.tertial) Fagpersonell i alle fagstillingar Fagleg og personleg utvikling Medarbeidarkartlegging Statistikk Statistikk Medarbeider- Kartlegging 4,9 5 4,7 6,7 % 4, ,8 Under 6 % 100 % 4,6 Auke i talet på lærlingar KD 50 % auke i løpet av 4-års-perioden ~ 6 ~

7 SAMFUNN/ MILJØ Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2010 Mål 2012 Kleppe sentrum skal vera levande heile veka Opparbeide uteplassar/grøne område Plan for meieriområdet Sentrumsplanen Eigen plan Oppstart plan Følgje vedteken plan Vedteken plan i 2013 Deltaking i lokalsamfunnet for alle Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar Tal bygningar og fellesområde tilrettelagt for alle Tal tilrettelagde kultur- og fritidstilbod Leggje til rette for nyetableringar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder. Auke talet på arbeidsplasser i Klepp mellom anna for å redusere omfanget av arbeidsreiser KD KD Evaluering Statistikk SSB Greater Stavanger Areal reg. til næring som ikkje er utbygd: Ca. 390 da arbeidsplasser (2010) Tiltak i 5 bygg/område Ta initiativ til 4 nye tilbod Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder Auka talet på arbeidsplassar i Klepp med 500 i løpet av 4 år. Levande landskap Redusert omdisponert naturareal Statistikk (markslag) (daa) Omd. 2010: 10 da. Mindre enn 50 da Redusert avgang jordbruksjord Redusert klimagassutslepp Statistikk (daa) CO 2 -ekv. (tonn) Jfr. Klimaplanen Omd. 2010: 25 da Mindre enn 100 da Godt utbygd turvegnett Km turvegar pr innb ~ 7 ~

8 ØKONOMI Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2010 Mål 2012 Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom Ta vare på kommunen sine eigedomar Revisor skal finna internkontrollen/- rutinane tilfredsstillande Innkjøpsrutinane skal sikra at kommunen får varer og tenester med rett kvalitet, pris og kostnad E-handelsystemet blir nytta Netto driftsresultat minimum 3 % av driftsinntektene Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/vaktmeister pr. m2 KD/revisjonsrapport Statistikk/KD KD Rekneskap Evaluering Merknadar frå revisjon vedr.: Moms-komp Tilskot ressurskrevj. brukarar Finansreglem. Innkjøpsrutiner m.v. under vurdering. Mangler kapasitet Oppstart e-handelsprosjekt 2,7 % Rekneskap 143 Unngå nye rutinesvikt/ feilfunn Ferdigstille revidert innkjøpshåndbok Innfase mottak av e-faktura Min. 2 % Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 månader. 150 KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking ~ 8 ~

9 2. ØKONOMIUTVALET SITT FORSLAG TIL BUDSJETT/ HANDLINGSPLAN Driftsrammer og investeringsbudsjett 2.1. Innleiing Målkartet i førre avsnitt gir eit bilde på kva slags område økonomiutvalet ønskjer å ha særleg målfokus på, og kor ein vil leggja lista i høve til omfang og kvalitet på dei aktuelle tenestene. Økonomiutvalet er opptatt av at det etablerte tenestetilbodet i kommunen skal kunne oppretthaldast. Ambisjonen er vidare å kunne styrke dei områda som treng det mest. Økonomiutvalet ser at dette blir vanskeleg å oppnå, særleg i åra etter Pressa økonomi, store folketalsendringar og nye oppgaver jf. m.a. samhandlingsreformen - skaper store utfordringar for kommunesektoren i åra framover. Klepp kommune kom relativt godt ut av statsbudsjettet 2012 til liks med I 2012 vart det ein realauke i dei frie inntektene (skatt og rammetilskot) på om lag 2 ½ % sett i høve til året før. Realauken er i stor grad ein kompensasjon frå staten for dei demografiske endringane, dvs. folketalsutviklinga. Klepp kommune treng definitivt denne kompensasjonen. I perioden var årleg folketilvekst i Klepp i gjennomsnitt 3,3 %, noko som er ein svært høg auke både i regionen og på landsbasis. Ein reknar med ei utflating av den totale folketalsveksten i Klepp, men talet på eldre over 67 år kjem til å auke kraftig i åra framover i heile landet. Den politisk vedtekne folketalsauken i Klepp er på 1,5 % årleg frå Det er her verdt å merke seg at folketalsveksten pr. 3.kvartal 2011 ligg på 1,3 %! Dette peikar mot ein årsvekst i 2011 godt under to prosent, noko som er realtivt lite i høve til føregåande år. Om dette er ein tilfeldig blaff eller ein varig tendens gjenstår å sjå. Økonomiutvalet rekner uansett med at regjering og Storting kompenserer for eldrebølgen. I økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan for åra er det lagt inn forventning om årleg realauke i dei frie inntektene på 1 ½ - 2 %. Dette utgjer mellom 10 og 14 mill. pr. år (faste 2012-kroner). Denne forventa realauken i 2012 og utover gjer at ein i stor grad kan oppretthalde aktivitetsnivået - og samstundes demme opp noko for auka etterspurnad etter kommunale tenester men langt frå nok. Jf. omtale av tiltak utanfor ramma nedanfor Forslag til rammestyrking Følgjande område er tilgodesett med friske midler i HP-perioden: Teneste/tiltak mill.kr Drift sjukeheimar: Pleie/omsorg 4,5 6,5 6,5 12,5 Drift Sirkelen: Vedl.h,energi, renh. m.v. 3,5 3,5 3,5 3,5 Drift nye barnehagar 8,0 11,0 15,0 17,0 Bygningsmessig vedlikehald 2,0 1,0 0,0 1,5 Gen. rammetillegg skule og barnehage 1,0 1,0 1,0 1,0 Gen. rammetillegg helse, sos., omsorg 0,9 0,9 0,9 0,9 Tilskot idrettslag (ramme lokal utvikling) 0,9 Avsetting disp.fondet 0,1 0,1 Sum 20,8 23,9 27,0 36,5 ~ 9 ~ Side 9

10 Økonomiutvalet har følgjande å merka til desse tillegga: Drift sjukeheimar (Kleppheimen og Sirkelen) er basert på 16 nye plassar i løpet av Oppstart av ytterlegare 8 nye plassar er skjøven ut til Det er grunn til å tru at denne framdrifta vil dekkje faktisk behov. Drift nye barnehagar er redusert med 2 mill. pr. år frå 2013 sett i høve til tidlegare tal ein har operert med. Ny oppjustering må vurderast ved neste korsveg, dvs. i HP I tillegg er det ut frå føringar i statsbudsjettet avsett friske, øyremerka frie midlar til: Teneste/tiltak mill.kr Skule og barnehage: 8 ulike tiltak 2,3 2,3 2,3 2,3 Helse, sos. og omsorg: Samhandl.reformen 14,9 14,9 14,9 14,9 Sum 17,2 17,2 17,2 17,2 For nærare omtale av desse tillegga viser ein til side 40 nedanfor. Økonomiutvalet ønskjer at innkjøpsfunksjonen i kommunen vert styrka, og tilrår at at det vert oppretta stilling som innkjøpsleiar frå Økonomiutvalet forutset at etatane bidreg med ein del kvar (kr ) til delvis dekning av desse lønsutgiftene. Økonomiutvalet viser elles til omtale av pensjonsutgifter og premieavvik nedanfor sjå side 41. Vi står i ein situasjon kor vi mangler dekning i budsjettet for forventa pensjonspremie i 2012 ein manko på opp mot mill. Føringsreglane for premieavvik bidreg til å oppvega denne mankoen. Resultatet er imidlertid ei stadig aukande pensjonsgjeld til oss sjølv, som vi veltar over på framtidige budsjett i år framover Forslag til netto driftsrammer Inkl. foran nemnde tillegg vert det gitt følgjande netto driftsrammer i perioden: Etat/rammeområde mill.kr Sentraladministrasjonen 33,4 33,8 33,4 33,9 Etat for skule og barnehage 370,0 371,7 377,0 379,0 Etat for helse, sosial og omsorg 258,1 263,6 264,4 270,4 Etat for lokal utvikling 70,4 68,3 67,5 69,0 Kyrkja 7,6 7,6 7,6 7,6 Sum 739,5 745,0 749,9 759,9 Netto driftsrammer 2012 : 739,5 mill. fordelt i prosent pr. rammeområde 34,9 9,5 1,0 4,5 Sentraladm. 50,0 Etat for skule og barnehage Etat for helse, sosial og omsorg Etat for lokal utvikling Kyrkja ~ 10 ~

11 2.4. Rammeauke Tabellen viser at det er gitt ei samla realauke i netto driftsrammer frå 2011 til 2012 på 3,3 %. Beløp i mill.kr Korr.rammer Korr. rammer Nom. Real auke i % auke i % Sentraladministrasjonen 31,7 33,3 5,2 1,7 Etat for skule og barnehage 346,1 367,7 6,3 2,6 Etat for helse, sosial og omsorg 225,6 243,2 7,8 4,0 Etat for lokal utvikling 62,2 67,5 8,5 5,0 Kyrkja 7,3 7,6 3,5 0,0 Sum 673,0 719,4 6,9 3,3 Tala er korrigert for eingongsløyvingar og særskilde rammeauke, herunder midlar til val (2011), øyremerka frie inntekter (2012), midlar til ekstraordinært vedlikehald (2011 og 2012) og midlar til ekstraordinært tilskot til idrettslag (2012) Tiltak utanfor ramma Teneste/tiltak mill.kr Sentraladministrasjonen 1,1 1,3 1,4 1,4 Etat for skule og barnehage 5,9 9,5 9,5 9,5 Etat for helse, sosial og omsorg 5,0 5,0 5,0 5,0 Etat for lokal utvikling 1,0 0,7 0,7 0,7 Kyrkja 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum 13,2 16,7 16,8 16,8 Skule og barnehage: Ekskl. "må-tiltak" Helse, sosial og omsorg: Ekskl. drift Sirkelen/Kleppheimen Lokal utvikling: Ekskl. drift Sirkelen og styrking vedlikehald Etatane sine forslag/ ønskje om friske midler utanfor ramma er oppsummert i tabell på neste side. Dei tyngste styrkingstiltaka som inngår i ønskjelista er 12 årsverk til tilpassa opplæring og spesialundervisning og 3 årsverk til særskild norskopplæring. Etat for skule og barnehage har her bede om 4,4 mill. i 2012, og 8 mill. i året frå Etat for helse, sosial og omsorg har bede om 3 mill. årleg til styrking av barnevernet frå Økonomiutvalet har ikkje funne økonomisk rom for å leggja inn dedikerte, øyremerka midlar til desse tiltaka. Det er likevel foreslått ei generell styrking av rammene til dei to største etatane med ca. 1 mill. pr.år. I h.t. økonomiregelementet har hovudutvala disposisjonsfullmakt for dei netto driftsrammer som vert vedtatt av kommunestyret. Økonomiutvalet forutsetter at dei respektive hovudutvala foretar nødvendig disponering/budsjettregulering på nyåret. Sentraladministrasjonen har ikkje fått generell rammestyrking. Kontrollutvalet sitt framlegg om auka midlar (+ kr ) til forvaltningsrevisjon i 2012 vert likevel fulgt opp av rådmannen innanfor sentraladministrasjonen sin tildelte ramme. Kontrollutvalet sitt budsjettforslag følgjer saka som vedlegg sjå side Driftsrammer 2012/retningsgjevande driftsrammer ~ 11 ~

12 DRIFTSRAMMER 2012/RETN.GJEVANDE DRIFTSRAMMER oekpl /rev.rammer Beløp i 1000 kr 2012-priser Pris-/lønsjusteringsfaktor 2012: Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. 3,50 Øvrige rammer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer 3,70 Skule og barnehage K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME 3,80 Helse,sos og omsorg 72/10 just. behandl. 72/10 just. behandl. 72/10 just. behandl. 72/10 just. behandl. inkl.val-15 just. behandl. SENTRALADM Rammetillegg v/1.tertial Pris- og lønsjustering Overføring frå etatane til innkjøpsleiar SUM SENTRALADM SKULE OG BARNEHAGAR Rammetillegg v/1.tertial Pris- og lønnsjustering Rammetillegg øremerka frie inntekter Rammetilleggg drift nye barnehagar Generell rammestyrking Overført til sentraladm. Innkjøpsleiar SUM SKULAR OG BARNEHAGAR HELSE OG OMSORG Rammetillegg v/1.tertial Pris- og lønnsjustering Rammetillegg Samhandl.ref.-SHB Rammetillegg drift sjukeheimar Generell rammestyrking Overført til sentraladm. Innkjøpsleiar SUM HELSE,SOSIAL,OMSORG LOKAL UTVIKLING Frå reserv.till.løyv. Til Bybåndet sør 50 Rammetillegg v/1.tertial Pris- og lønnsjustering Rammetillegg drift Sirkelen Rammetillegg bygn.mess.vedlikehold Styrking tilskot idrettslag 900 Overført til sentraladm. Innkjøpsleiar SUM LU KYRKJA Rammetillegg v/1.tertial Pris- og lønnsjustering ~ 12 ~ SUM KYRKJA SUM TOTAL Side 12

13 2.7. Investeringsbudsjett Totalt vert det budsjettert med 449 mill. i investeringar i perioden. Økonomiutvalet viser til brei omtale av investeringane nedanfor. Investeringane krev eit samla låneopptak på 298 mill. Dette inneber ein låneandel på ca. 66 %, noko som er relativt lite. Dette skuldast i første rekkje at investeringstilskotet til Sirkelen på ca. 38 mill. vert bokført i 2012 (siste hovuddel av kostnadane for Sirkelen vert belasta 2011-rekneskapen). INVESTERINGAR mill.kr IT/telefoni/arkiv 19,7 Bustader 31,0 Skule 215,9 Tomter 1,0 Barnehage 47,2 Helse og omsorg 11,4 Kyrkje/gravplasser 16,2 Samferdsel/teknisk 68,3 Vatn og avløp 38,7 SUM 449,4 Grafen nedanfor viser årleg budsjettert investeringsutgifter og låneandel i mill.kr Investeringer Låneopptak 449 mill. 298 mill Total omsetning 2012 Det er budsjettert med ei total omsetning i 2012 på vel 1,2 mrd. kr. I diagramma nedanfor er inntekts- og utgiftssida grovfordelt i %: BRUK AV LÅN 7 % RENTE- INNT. UTBYTTE 3 % MOTT.AV- DRAG/ KAP.INNT. 6 % Herav 766 mill. skatt og rammetilskot BRUK AV FOND 2 % DRIFTS- INN - TEKTER 82 % RENTE- /AVDRAGS- UTG. 5 % INVESTER- INGAR 12 % AVSETTING ER/OVERF. 2 % UTLÅN/AV- DRAG STARTLÅN 2 % DRIFTSUT -GIFTER 79 % Herav 650 mill. løn/ sosiale utgifter ~ 13 ~

14 3. INVESTERINGSBUDSJETT Innleiing Økonomiutvalet sitt forslag til investeringsbudsjett i perioden utgjer 449 mill., inkl. VA-sektoren. Det økonomisk tyngste prosjektet dei siste åra; Sirkelen er no ute av budsjettet. I inneverande periode er det nye Tu skule som dominerer med 142 mill. Dei største einskildprosjekta utanom Tu skule er ny barnehage med 43,5 mill., rehabilitering Engelsvoll skule med 33,5 mill. (+ 1,5 mill. løyvd i 2009), kjøp meieriet med 18,5 mill., 11 mill. til rehabilitering Orre skule og 7,4 mill. til utviding Bore kyrkje. I tillegg kjem 17 mill. til sekkeposten IKT-investeringar, om lag same beløp til utbygging av gang- og sykkelstiar samt 38,7 mill. til diverse VAprosjekt. I sistnemnde ligg (forskottering av) VA-anlegg til reiselivsanlegget på Bore. Tabell og graf som viser investeringsbudsjett fordelt på hovudformål. INVESTERINGAR mill.kr. SENTRALADM./IT 19,7 BUSTADER 31,0 TOMTER 1,0 SKULE 215,9 BARNEHAGE 47,2 HELSE/OMSORG 11,4 KYRKJE/GRAVPLASSER 16,2 SAMF./GANGVEGER/TEKN. 68,3 VATN/AVLØP 38,7 SUM 449,4 SAMF./GANG- VEGER/TEKN. 15 % KYRKJE/ GRAVPLASSER 4 % HELSE/ OMSORG 2,5 % BARNEHAGE 10,5% TOTALE INVESTERINGAR FORDELT I % PÅ HOVUDFØREMÅL SENTRAL- VATN/AVLØP BUSTADER ADM./IT 9 % 7 % 4 % SKULE 48 % Av dei 449 mill. er 297,5 mill., eller 66 % forutsatt finansiert med lån. Graf og tabell som viser fordelt finansiering av investeringar TILSKOT 12 % MOMSKOMP. 16 % AVDRAG LYSE/KLEPP ENERGI 4 % ANLEGGS- BIDRAG 1 % SAL AV TOMTER 0,5 % LÅN 66 % mill.kr LÅN 297,5 MOMSKOMP. 71,3 TILSKOT 52,3 AVDRAG LYSE/KLEPP ENERGI 19,6 ANLEGGSBIDRAG 6,7 SAL AV TOMTER 2,0 SUM FINANSIERING 449,4 ~ 14 ~

15 I tilskotsdelen ingår m.a. det statlege investeringstilskotet til bygging av Sirkelen, som vi forventer blir utbetalt i Tilskotet som er no berekna etter forhøya tilskotssats på kr pr. sjukeheimsplass utgjer 38,4 mill. Dvs. 8,4 mill. meir enn tidlegare berekna. Forøvrig vil ein sjekke opp om auken i kostnadane ved rehabilitering av Orre gamle kyrkje (ca. 3,5 mill.) også vil kunne gje auka statstilskot. Dette er så langt ikkje tatt inn i finansieringsplanen. Graf: Brutto lånegjeld (ekskl. START-lån) i % av driftsinntektene R 2010, B 2011 og HP Prognose brutto lånegjeld i % av driftsinntektene - ekskl. START-lån (gjeldsgrad) Økonomiutvalet viser også til kommentarar under avsnitt Finansutgifter/-inntekter nedanfor. Frå 2011 til 2015 auke dei årlege utgiftene til renter og avdrag med ca. 30 % 3.2. Sentraladministrasjonen Klepp kommune har eit omfattande og komplisert IT-system, med mange program i bruk. Den daglege drifta av kommunen er heilt avhengig av at dette fungerer. Det er eit kontinuerleg behov for oppgraderingar, nye versjonar og fleire lisensar. Forbetring og sikring av infrastrukturen Oppbygging av datanettverket som kommunen nytter i dag, ble påbegynt i 1999 som førebuing til årtusenskiftet. Mykje av nettverkselektronikken (svitsjene) som er i bruk i dag blei anskaffa i det tidsrommet. I dag utgjer dette utstyret eit trugsmål mot stabiliteten i nettverket. Vi bør starte utskifting i 2012 og fullføre dette over ei tidsbegrensa periode. Parallelt bør vi skifte ut elektronikken i opplæringsnettverket (lærar/elev). Utstyret som vi anskaffar nå, vil klargjere nettverket for vidare utbygging av ny telefonløysning. Saman med servere og datalagringssystem er nettverket sjølve grunnmuren i kommunen si IT-løysning. Vi er no kome til eit punkt kor dette må prioriterast og forserast. Kostnaden utgjer ca. kr. 5,0 mill. og utskiftinga bør gjennomførast i perioden ~ 15 ~

16 I tillegg til dette kjem Sikring av utstyr og data i serverrommet, mot vannlekkasje, brann og uforutsett straumbrot. Kjølinga må også forbetrast. Endre løysning for inndeling av nettverket i soner. Utviding av trådløse nett, særleg pga. stadig større behov for bærbart utstyr Servere: Det er behov for å auke kapasitet og å skifte ut ein del eldre utstyr med nye, meir effektive løysningar. Programvare og brukarsystem Ta i bruk omsorgssystemet på bærbare einingar, slik at heimetenesten kan ha tilgang til å oppdatere nødvendig informasjon når dei er heime hjå brukarane. Lovpålagte krav vedr. format for arkivering av data frå dei forskjellige fagsystema som vi nytte (NOARK5). ID-håndtering for elevar og lærarar (FEIDE) skal innførast. Vi ønskjer å sjå på løysing som også omfattar øvrige tilsette i kommunen. Ny løysing drift av epost/intranett/internett (Microsoft) Flyktningebustader Bustader vanskelegstilte - Omsorgsbustader Økonomiutvalet sitt vedtak frå 2010 om å løyva 6 mill. kvart år i perioden til kjøp av flyktningbustadar blir ført vidare. Det er lagt til grunn om lag same årlege mottak av flyktningar som tidlegare år. Kjøp av bustad for vanskelegstilte i Heimdal er ført opp med 1,4 mill. i Det er lagt til grunn 25 % tilskotsfinansiering frå Husbanken i tillegg til lån både til bustader for vanskelegstilte og til flyktningbustader. Formannskapet har vedteke å starta planlegging av nye bustader for vanskelegstilte i Stasjonsvegen. Løyving til å byggje desse bustadene er ført opp i 2013/ Bustadtomter Det er avsett 1 mill. til opparbeiding av bustadtomter på Pollestad i 2012 jfr komunestyresak 22/ Etat for skule og barnehage Barnehagesektoren Til ombygging av Bore gamle skule er ført opp 3,7 mill. i 2012/13. I oppsettet frå etaten blir det vist til behov for ein ny stor barnehage i Lokalisering er ikkje avklart, men det er ønskje om betre barnehagedekning i området Klepp stasjon/ Engelsvoll. Til saman er det ført opp 43,5 mill til bygging utområde og inventar. ~ 16 ~

17 Skulesektoren Den største investeringa i denne handlingsplanen er ny skule på Tu som skal stå ferdig i Basert på investeringskalkylen er dette prosjektet ført opp med 145,4 mill kr i perioden Forprosjekt vil bli lagt fram til godkjenning i formannskapet våren Det er stort behov for rehabilitering av 67-bygget og 85-bygget ved Engelsvoll skule. Rehabiliteringa må omfatte bl.a. full fasaderehabilitering/etterisolering, nye ventilasjonsanlegg, heilt nytt garderobeanlegg til gymsalen og nye utvendige toalett. Samla kostnad for rehabilitering av desse 2 bygga er rekna til 35 mill kr, og blir foreslått gjennomført i 2012/13. Ubrukte midlar frå 2009 til utskifting av eternittak kan trekkjast frå = netto løyvingsbehov 33,5 mill. Ein tilrår samla byggjeprosess, men likevel trinnvis slik at skulen kan nyttast i byggjeperioden. Vi legg opp til å starta med 1985-bygget og garderobane. Deler av Orre skule er og i dårleg stand. Dette gjeld særleg 79-bygget med symjehallen og gymnastikksalen. Rådmannen gjer framlegg om å løyva 6 mill kr i 2012 til ei minimumsløysing som omfattar: - Renovering av tak ny takkonstruksjon og langvegg i symjehallen - Omtekking av tak på 22-bygget og nytt (sal)tak på 68-bygget. I tillegg er det vist behov for meir omfattande renovering av Orre skule med oppstartsløyving i 2015 med 5 mill kr. Den 3. skulen med betydelege rehabiliteringsbehov er Kleppe skule. Her er det lagt inn forslag om startløyving med 4 mill kr i For dette bygget er tilstand og kostnader berre delvis kjent, og vi tar sikte på å presentere klarare planar for renovering til neste handlingsplan. Rådmannen har i tillegg lagt inn 4 mill kr i åra 2012 og 13 til utbetring av ventilasjonsanlegg ved dei andre skulane. Dette byggjer på ein tilstandsrapport utarbeidd av Multikonsult, og omfattar naudsynte utbetringar for å sikre godt arbeids- og læringsmiljø. Det har i fleire år vore eigne investeringsmidlar til IKT i skular og barnehagar. Dette er ført opp med sam beløp som i år - 2 mill - kvart år i planperioden. Investeringane følgjer godkjend IKT-plan. Det er ført opp midlar til Horpestad skule utskifting eternitt-tak med 1 mill kr i Til ombygging av grendehuset på Orstad har økonomiutvalet ført opp 3,5 mill. i I denne omgangen gjeld det å rusta opp grendehuset i forhold til at kommunen nå har overtatt bygget Etat for helse, sosial og omsorg Kjøkkenet på Kleppheimen må utvidast for å kunne produsere mat til Kleppetunet II. Arbeidet er berekna å koste 2,3 mill., og vil bli gjennomført i 2011/12. Naudsynt opprusting og sprinkling av Kleppheimen er kostnadsrekna til 7,1 mill kr, og er ført opp i Intensjonen er at mest mogleg av arbeidet vert gjort i 2012, slik at lokala ev. kan nyttast til akuttfunksjon frå I prosjekt samhandling Jæren ser det nå ut til at Klepp peiker seg ut til å kunne bli vertskommune for et tilbod med øyeblikkelig hjelp/døgnstilbod. I ~ 17 ~

18 tillegg har det vore vist interesse frå Sandnes kommune om leie av areal til sjukeheimsplasser. Oppgraderinga bør utførast ein etasje om gangen, og vera utført før det er behov for å ta i bruk sjukeheimsplasser i begge etasjane. Kjøkken i dagsenteret på Kleppheimen er ført opp med 0,8 mill kr. For nærare grunngjeving sjå formannskapssak 35/11. Når Sirkelen er ferdig flyttar ein del funksjonar som er i Kleppetunet over i Sirkelen. Det er behov for ombygging av 3. etasje og NAV-kontoret for å tilpasse lokala til ny bruk. Samla løyving 1,8 mill kr for delt med 0,7 mill i 3. etasje og 1,1 mill i NAV-kontoret. Ombygging NAV-kontoret vil bli gjort under føresetnad om at 75 % av kostnadene blir dekka ved tilskot frå NAV Kyrkja Fellesrådet har sett opp følgjande tiltak i handlingsplanen: 2012: Utviding/ombygging Bore kyrkje. 7,3 mill. Div. lydsutstyr, energieffektivisering kyrkjene 0,3 mill. 2013: Kyrkjelydsal Orre.. 0,5 mill. Alle beløp ekskl. merverdiavgift. Økonomiutvalet følgjer opp Fellesrådet sitt forslag. I tillegg er det nødvendig å fullføre løyvingane til Frøyland/Orstad kyrkje i 2012, og setja av midlar til grunnerverv gravplass på Kleppe (2012) og Bore (1 ½ mill ). Vidare ser økonomiutvalet det som turvande å følgja opp rehabiliteringsprosjektet ved Orre gamle kyrkje kor det er varsla overskriding på om lag 3,5 mill Etat for lokal utvikling Gang- og sykkelvegar er prioritert i 4-årsperioden. Gang- og sykkelvegen langs Orrevegen forbi Horpestad skule vil bli bygd i Arbeida er nå ute på anbod, og sikrare kostnader vil liggje føre til budsjettbehandlinga. Så langt er sluttløyving på 8,3 mill ført opp i I reguleringsplanen for g/s-vegen langs Orrevegen låg inne rundkjøring i krysset Fv. 247/249. Dette var i første omgang ikkje med i denne utbygginga. Nå har vi fått signal om at fylkeskommunen vil dekke 50 % av desse kostnadene, og rundkjøringa er derfor lagt inn i budsjettforslaget. Samla kostnad for rundkjøringa er 2,5 mill kr der kommunen skal betale halvparten. Gang- og sykkelveg langs Grødalandsvegen er neste prosjekt på prioriteringslista, og dette prosjektet ligg inne med løyvingar på 9,3 mill kri 2013 og 14. Det er lagt inn 1 mill kr i året til transportplan Nord-Jæren. Av dette reknar ein med å få halvparten frå transportplanen sitt handlingsprogram (bompengar). Det er avtale om dette ut 2013, men vi reknar med at denne kan forlengast ut bompengeperioden (Jæren pakke 1) Det ligg og inne kr til mindre trafikksikringstiltak kvart år. ~ 18 ~

19 Løyvinga til Parkvegen er ført opp med 1,2 mill kr i (1,5 mill er løyvt tidlegare.) Ut frå det vi ser i dag skal dette vera tilstrekkeleg. Løyvinga til maskinkjøp til teknisk og gartnar er slått saman. Samla løyving er på 2,4 mill kr i perioden. El-tavla i Klepphallen må skiftast. Det er sett opp kr til dette i Kostnadene med kjøp av meieriet er lagt inn i 2012 i samsvar med vedtak. Det er ikkje sett av midlar til bygningsmessige tiltak. Det er gjort framlegg om ein samlepost på 1 mill kr pr. år for ENØK/oppfølging av klimaplanen. Det er forventa at dette kan gi lågare energiutgifter på sikt, men løyvinga skal og gi rom for bidrag til prioriterte klimatiltak som ikkje gir direkte innsparing i drifta. I tillegg til midlar til veglys, turstiar og mindre grunnerverv om lag som før. Det er sett av 1 mill kr i året til sentrumstiltak/oppfølging sentrumsplanen i samsvar med gjeldande investeringsbudsjett/handlingsplan. Kostnadene med veg til Borestranda er teke med og fordelt på 2011/2012 i samsvar med godkjent utbyggingsavtale i k.sak 58/10 og tilleggsavtale i f.sak 83/11. Netto vegkostnader for kommunen er rekna til ca. 1,1 mill. (2,9 mill. minus anleggsbidrag 1,8 mill.) Sjå også omtale under VA-anlegg nedanfor. Nytt idrettsgolv i Klepphallen i er sett opp i Ved renovering av vannledningen Grude Bore har det vore arbeidd med ein turveg-trase på leidningen. Det er sett av eit mindre beløp til toppdekket, mens hovudkostnadene ligg inne i avlaupsprosjektet. Parkeringsplassen ved Engelsvoll barnehage blir opplevd som for liten, og derfor lite oversiktleg og trygg. Utviding er kostnadsrekna til 0,85 mill kr. Den kommunale vegen Kilehaugen (inn frå Fv. 505) har avgrensa breidde, og dei siste vintrane har det vore store vanskar med å få brøyta skikkeleg slik at dei som bur der kan koma fram. Dette gjeld særleg den ytre delen mot Fv Det bør makebytast areal og sikre betre trafikkforhold i vegen. Kostnad 0,7 mill kr.. (Dette prosjektet kan kanskje løysast utanom kommunen sitt budsjett gjennom utbyggingsavtale.) 3.9. VAR-sektoren Kloakkering Skas Avskjerande kloakkledning i nedslagsfeltet til Figgjoelva som del av kommunedelplanen for avløp. Kostnad for første etappe 6 mill kr er fordelt over 2012 og 13.. Prosjektet er et mogeleg samarbeid med Sandnes kommune. Neste etappe har tilsvarande kostnad. ~ 19 ~

20 Oppgradering av vannledning Åse Betre forsyningssikkerheten for drikkevatn i den sørvestlige delen av kommunen (område med fleire drivhus). Kostnad 5 mill kr er teke med i VA reiselivsanlegg Bore Utbyggingsavtale for Bore reiselivsanlegg vart godkjent av kommunestyret i sak 58/10. Ved tilleggsavtale som blei godkjent av formannskapet forskotterer Klepp kommune veg og VA-anlegg i Forskotteringa inneber at Klepp kommune løyver midler til VAdelen på 5,2 mill. og restløyving til vegen (brutto 2,9 mill.) i ,7 mill. av dei tils. 8,1 mill. forutsettes refundert av utbyggjar i Vegprosjektet utløyse om lag 0,3 mill. i momskompensasjon, resterande 1,1 mill. må lånefinansierast. mill.kr Løyvingar Endeleg finansiering Reiselivsanlegg Brutto SUM Bore kostnad Driftsmidl. Moms- Anleggskomp/lån bidrag Vatn og avløp 5,2 5,2 0,3 4,9 5,2 Veg 2,9 0,5 2,4 0,5 0,6 1,8 2,9 SUM 8,1 0,5 7,6 0,5 0,9 6,7 8,1 Nye VA-prosjekt Samlepost med utbygging/oppgradering i samsvar med vedtekne kommunedelplanar for vatn og avløp. Endeleg prioritering skjer i hovudutvalet og gjennom behandling av handlingsplan/budsjett. ~ 20 ~

21 Investeringsbudsjett økonomiutvalet sitt forslag Driftskonsekvenser VERV: Vedlikehold, energi, renhold, vaktmester (LU) Rev.budsj. DRIFT: Lønnsutg., sos.utg, driftsutg. forøvrig Alle beløp i 1000 kr Sum Sum Sentraladm IT - felles VERV: 0 PC-utstyr folkevalde Telefoni/IP/kabling Flytte arkiv frå tilfluktsrom SUM SENTRALADM Bustader 0 Flyktningbustader Utleigebustader Stasjonsvn Brannsikring omsorgsbustader Bust.vanskeligst. Grønvegen/Heimdal SUM BUSTADER Tomter Pollestad Orstad nr.14 0 SUM TOMTER Skule 0 IKT - skular og barnehagar Uteomr. skulane/søppelsikring Ventilasjon skuler Engelsvoll rehab. (ekskl løyving) Orre rehab Kleppe rehab Bore ungd.skule - rehab. u-fløy Horpestad - eternittak Fasade/vinduer Engelsvoll sk Kleppe skule arbeidsrom Kleppe skule arbeidsrom - inventar Flytting modulbygg Ny skule Tu x x 0 Ny skule Tu - inventar Orstad skule - grendahuset - ombygging VERV: SUM GRUNNSKULEN ~ ~ Side 21

22 Driftskonsekvenser VERV: Vedlikehold, energi, renhold, vaktmester (LU) DRIFT: Lønnsutg., sos.utg, driftsutg. forøvrig Barnehagar Sum Sum Borsheim barnhage - omb gamle Ny barnehage x Ny barnehage - uteområde Ny barnehage - inventar SUM BARNEHAGAR Helse Kleppheimen omb.dagsenter - inventar Kleppheimen utbedring Ombygging Kleppetunet 3.etg Ombygging Kleppetunet NAV Kjøkken dagsenter Kleppheimen (35/11) P. Krohn 5, tilbygg mm 0 0 Alarm PK 5 og Kleppheimen kjøkken Bil dagsenteret Ny sjukeheim, Sirkelen VERV: Ny sjukeheim, inventar SUM HELSE Kyrkja Sum Sum Gravplass Bore og Kleppe Lydutstyr - frekvensomlegg. kirkene ENØK-tiltak kyrkjene Ombygging kyrkjekontoret Utviding Bore kyrkje Uteområde/parkering Frøyl./Orstad krk Orre gamle kyrkje - rehab Orstad/Frøyland kyrkje SUM KYRKJA ~ 22 ~

23 Driftskonsekvenser Lokal utvikling Sum Sum Trafikksikring Sentrumsplanen G/S til Salteskogen - sluttfin Gang- og sykkelveg, Horpestad Rundkjøring, G/S Horpestad Gang- og sykkelveg, Grødalandsvegen Utvidelse komm.veg Kilehaugen Utvidelse p.plass Engelsvoll s&bh Turveg Grude Transportplan Nord-Jæren Klimaplan/ENØK Ny el-tavle Klepphallen + utstyr Kjøp av Meieriet Diverse grunnerverv Veglys Parkvegen Maskinkjøp LU Turstiar/friluftsliv Lys tursti Orstad-Gunnarsberget Bru Figgjoelva - medfinansiering Nytt idrettsgolv i Klepphallen Veg Borestranda (reiselivsanl.) Ombygging Rådhuset SUM LOKAL UTVIKLING Total investering (eks.var) Innfriing lån Klepp Sparebank SUM INVEST./KAP.UTGIFT FINANSIERINGSPLAN: Sum Sal av tomter Sele Sal av tomter Pollestad Trafikksikkerhetsmidler, nye prosjekt Rogaland fylkesk - Rundkj Horpestad ~ 23 ~

24 Transportplan Nord-Jæren Tilskot frå Husbanken flyktningbustader Tilskot frå Husbanken utleigebustader Tilskot fra NAV - ombygg.kleppetunet Statstilskot Orre gml.kyrkje Statstilskot Kleppetunet II Avdrag frå Lyse Avdrag frå Klepp Energi Anleggsbidrag VEG reiselivsanl. Bore Momskomp. Investeringer Bruk av disp.fond Sum salsinnt., refusjonar, tilskott, driftsmidlar Låneopptak: Husbanklån flyktningbustader Husbanklån utleigebust. Stasj.vegen Bust.vanskeligst. Grønvegen/Heimdal Ordinært låneopptak (*) Sum låneopptak Total finansiering (eks.var) (*) Herav bruk av tidl opptatte lån v/1.tert.-11 Driftskonsekvenser VA Sum Sum Oppgradering vassledning Åse Vatn næringsområde Tu Stangeland Kloakk Borsheim Reiselivsanlegg Bore VA Kloakk Skas Nye VA-prosjekt SUM VA FINANSIERINGSPLAN VA: 0 0 Bruk av ubrukte VA-lån ( ) Anleggsbidrag VA reiselivsanl. Bore (Nye) Låneopptak VA SUM finansiering ~ 24 ~ SUM LÅNEOPPTAK eks HUSB. INKL. VA

25 Beregning moms-komp. av investeringer Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2012/HP Sum SUM INVESTERINGAR EKS. VA SUM INVESTERINGAR VA TOTALT INVESTERINGAR UTEN MOMSREF. VAR-sektoren Tomtekjøp Pollestad Div. vegprosj./samferdsel uten mva.ref Investeringar (tilskot til) kyrkja Diverse grunnerverv Kjøp meieriet Øvrige korr. vedr. 1.tert INVESTERINGAR MED MOMSREF MOMSKOMP ,2 17,0 24,4 17,5 12,4 71,3 ~ 25 ~

26 4. NETTO DRIFTSRESULTAT Målsettinga for netto driftsresultat har i alle år vore 3 % av netto driftsinntekter. Dette er i samsvar med oppmodinga frå sentralt hald. Siktemålet med (min.) 3 % er at kommunane skal ha nok midlar til erstatte kapitalforringelse i sine bygg og midlar til dekkja uforutsette utgifter. Driftsresultatet fortel m.a.o. noko om kommunen sin handlefridom. Dei blå delene av søylene i diagrammet nedanfor viser det ordinære driftsresultatet. Her ser vi m.a. at rekneskapsresultatet for 2010 var i overkant av 2 ½ %. Dette er eit bra resultat. Her må ein imidlertid hugse at i rekneskapstal er det såkalte premieavviket tatt med. Trekkjer ein dette frå (5,2 mill.) så vert det ordinære driftsresultatet rundt 2 % i Premieavviket er forøvrig ikkje tatt med i analysen av di ingen har kunskap i dag om korleis dette vil bli i HPperioden. Graf: Netto driftsesultat i % av driftsinntektene. Rekneskap Budsjett 2011 og prognose HP ,5 2 1,5 1 0,5 2,7 2,4 1,0 1,8 1,1 0,6 Dei raude delane av grafane viser netto driftsresultat eksklusiv momskompensasjon frå investeringar. Alle åra viser minus, og analysen fortel oss at vi er svært avhengig av denne momskompensasjonen for i det heile tatt å oppnå positivt driftsresultat. 0-0,5-1 -0,3-0,6-0,7-0,7-0,7-0,6 R 2010 B 2011 HP 2012 HP 2013 HP 2014 HP 2015 Ordinært driftsresultat Driftsresultat ekskl. momskomp.inv. Skilnaden nellom dei blå og raude grafane dvs. momskompensasjonen - utgjer følgjande i mill. kroner: R 2010 B 2011 HP 2012 HP 2013 HP 2014 HP ,3 28,2 17,0 24,4 17,5 12,4 Grafen og tala indikerer svekka handlefrihet. Med dette perspektivet meiner økonomiutvalet at målsettinga om 3 % ikkje er realistisk. Særleg frå 2014 når momskompensasjonen av investeringar ikkje lenger skal førast i drifta, men i investeringsrekneskapen. Økonomiutvalet sett difor målet (ordinært driftsresultat) ned til 2 %. Ein sentral årsak til det svekka driftsresultatet i perioden er auken i låneopptaket. Rente-og avdragsutgiftene auke frå ca. 50 mill. i 2010 til ca. 80 mill. i ~ 26 ~

27 5. ØKONOMIUTVALET SI INNSTILLING TIL VEDTAK 1. a Forslag til nettoramme for kvart rammeområde for 2012 og retningsgjevande rammer , slik det framgår av side 10 og 12, vert godkjent. b Forslag til investeringsbudsjett 2012 med tilhøyrande finansieringsplan, slik det framgår av side 21-25, vert godkjent. c Forslag til budsjett for 2012 for fellesinntekter/-utgifter (herunder skatt, rammetilskot, andre statstilskot, renter, avdrag, utbyte, avsetjingar og overføringar til kapitalrekneskapen og reserverte tilleggsløyvingar) side 39, vert godkjent. 2. a b Forskotsskatt og forskotstrekk på formue og inntekt vert rekna etter følgjande satsar: For personlege skatteytarar og dødsbu som vert likna etter 15-3 i skattelova: Skatt på inntekt (*) 11,6 % (*) Skatt på inntekt vert fastsett i h.t. det høgaste skatteøre som Stortinget vedtar. Skatt på formue 1 % Årleg marginavsetting vert sett til 9,5 % frå a Til finansiering av investeringar i 2012 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr , som fordeler seg slik: - Ordinære investeringar... kr VAR-investeringar... kr Bustader vanskelegstilte (Husbanken)... kr Flyktningbustader (Husbanken) kr b - Nedbetalingstid på lån 2012, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 25 år. - Nedbetalingstid på lån , ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 20 år. - Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskride 25 år. c Låneopptaka vert gjort i samsvar med retningslinjer og innanfor fullmakter i vedtatt finansreglement av a For lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån) vert det i 2012 tatt opp inntil 15 mill.kr. b I medhald av retningslinjene frå Husbanken krev Klepp kommune inn eit administrasjonsgebyr på ¼ % pr. utlån. 5. a Framlegg til kommunemål, indikatorar og mål 2012 vert godkjent. b Under fokusområde økonomi vert lagt til grunn følgjande mål i % av driftsinntektene: - Netto driftsresultat: Minimum 2 %. - Likviditet: Arbeidskapital minimum 15 %. 6. For løyvingar til vedtekne prosjektet (investeringar) som ikkje er fullførte ved årsskiftet 2012/2013 kan resterande løyving førast opp i kapitalbudsjettet for 2013 eller seinare år ~ 27 ~

28 utan ny behandling i kommunestyret. 7. Kommunale avgifter/betalingssatsar vert auka slik i 2012: Foreldrebetaling barnehagar: Gjeldande makspris (følgjer retninglinjer frå sentralt hald) kr pr.mnd. Eigenbetaling omsorgstenester 4 % Kulturskulen 4 % Foreldrebetaling SFO 4 % Husleige kommunale bustader 4 % Byggjesaksbehandlingsgebyr 10 % Eige sak Plangebyr 10 % Eige sak Oppmålingsgebyr 10 % Eige sak Kloakkavgift 5 % Eige sak Renovasjonsavgift 3 % Eige sak Vassavgift 10 % Eige sak Gebyr slam 5 % Eige sak Feieavgift 20 % Eige sak 8. Forslag til handlingsplan for Klepp kommune vert godkjent. 9. Det blir foretatt gjennomgang av plan- og budsjettprosessen innan juni ~ 28 ~

29 6. GRUNNLAG OG PREMISSAR FOR BUDSJETTET OG HANDLINGSPLANEN 6.1. FOLKETALSUTVIKLINGA Folketalet i Klepp var pr Folketalet auka med 479 personar i Dette utgjer ein folketilvekst på 2,8%. Folketilveksten har vore 2,3% i gjennomsnitt dei 10 siste åra. Tek vi for oss dei 5 siste åra har folketilveksten auka med 3,3% i gjennomsnitt, noko som er ein svært høg auke både i regionen og på landsbasis. I første halvår 2011 har folketalet auka til Det er ein prosentvis vekst på 1,1%. Det er grunn til å rekna med ein folketilvekst på opp mot 2,4% for Det blei fødde 266 barn i Klepp i halvår 2011 er det fødde 139 barn i Klepp. Det ser ut for at fødselstalet i år blir på nivå med fjoråret. Dei 10 siste åra er det fødde 229 barn i gjennomsnitt i året i kommunen. Netto innflytting var 288 i halvår 2011 var netto innflytting 97 personar (1. kvartal 102 og 2. kvartal -5). Dette kan tyda på at netto innflytting vil bli ein god del mindre i 2011 enn i Folketalsutviklinga i dei komande fire åra er vanskeleg å forutsei. Vi ser at veksten er i ferd med å gå ned sett i høve til tidlegare år, og er forventa å liggja på knapt 2,5 % i I prognosen for veksttilskotet er det lagt inn følgjande folketalsauke i %: ,3 2,0 1,8 1,5 Ein har valt her å tilnærme seg den politisk vedtekne auken som er på 1,5 % frå Tida vil vise om det er/var realistisk å forvente veksttakt under 2 % årleg i perioden. Når det gjeld berekningar i forhold til øvrige element i budsjetteringa av frie inntekter så er det nytta folketal pr og prognose pr (skatt). ~ 29 ~

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2013/HP 2013-2016. Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016.

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2013/HP 2013-2016. Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016 Side 1 INNHALD Forord av ordførar Målkart 4 Forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016 - rammetillegg, rammeauke 2012-2013,

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Barnehagebruksplan for Klepp kommune

Barnehagebruksplan for Klepp kommune Barnehagebruksplan for Klepp kommune 2017 2025 Planen blir laga for 8 år fram i tid, men bør rullerast kvart 2. år. Mål for planen Føremålet med barnehagebruksplanen er: a. Ombygging/tilpassing av eksisterande

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

Budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 - Vedatt av kommunestyret i møte 16.12.2013 - sak 73/13

Budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 - Vedatt av kommunestyret i møte 16.12.2013 - sak 73/13 Budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 - Vedatt av kommunestyret i møte 16.12.2013 - sak 73/13 1 INNHALD MÅL-KART 2014 (-2017).. DRIFT 2014-2017 Hovudoversikt drift. Budsjettskjema 1 A Drift.. Budsjettskjema

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 1 INNHALD Forord av ordførar... 3 Målkart.. 5 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014 og handlingsplan 2014-2017 9 Forslag netto

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 Planlagt behandling: Hovudutval for barn og unge Kommunestyret BARNEHAGEBRUKSPLAN 2018-2025 Bakgrunn for saka:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kyrkja er open og inkluderande og tek vare på viktige verdiar og tradisjonar. Tilsette, sokneråd og friviljuge gjer ein stor innsats.

Kyrkja er open og inkluderande og tek vare på viktige verdiar og tradisjonar. Tilsette, sokneråd og friviljuge gjer ein stor innsats. Fyresdal Senterparti stiller til val med ei liste av nye og tidlegare folkevalde som gjennom kontakt med innbyggjarane og gode demokratiske prosessar, ynskjer å kome fram til dei beste løysingane og best

Detaljer