UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 91

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 91"

Transkript

1

2

3 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 91 Saksmappe nr: 2008/1557 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 24/2008 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2008 Planutvalget /2008 Miljøutvalget /2008 Tjenesteutvalget /2008 Formannskapet /2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2009 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2009 settes til kr 263,465 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2008.

4 1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Tjenesteutvalget: Økt gj snitt legedekning ved sykehjem Etabl av avd for alvorlig syke og døende Giftstad bofellesskap demens - bemanning Ressurskrevende tjenester bruk av reserve Flerbrukshus Lierbyen drift Formannskapet: Styrket informasjonsvirksomhet Energikjøp bygg og gatelys redusert kost Økte salgsinntekter Renteinntekter lån datterselskap Renteutgifter ved redusert overføring Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Kirkebygg (Lierskogen) Renholdsgunstig inngangsparti bygg Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker En av etg av leilighetene på Gifstad søkes bygget om til bofellesskap med 8 enheter for demente. Ombygging skjer i regi av Lier boligselskap og en forutsetter drift fra senest 1. januar Avdeling for alvorlig syke og døende ved Nøstehagen opprettes 1. april Kommunestyret tar stilling til etablering av kultur/flerbrukshus i Lierbyen i egen sak i februar Kommunestyret vil behandle finansiering av rehabilitering av Lierskogen kirke i egen sak etter at Lier kirkelige Fellesråd har fattet nødvendige vedtak Lier kommune søker om å bli forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.

5 2.7. Rådmannen utreder ressursbehov slik at alle saksfremlegg som omhandler og gir konsekvenser for barn kan foreligge i egen lett tilgjengelig versjon ved skoler, bibliotek og offentlige steder Rådmannen bes vurdere å flytte PP tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene, ref vedtak i HP Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Grunnlaget for transformasjon av Lierstranda og sjøfronten er planavklart. Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Lierbyen skal fremstå med forbedret kvalitet og identitet gjennom oppfølging og ansvar fra alle interessentene 3.2. Skole Det utdannes minst en lesespesialist ved de 9 barneskolene og ved Sylling skole (1-10) Alle Barneskoler og Sylling skole utvikler en praksis med hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter. Alle barneskolene utvikler tilbud som møter behovet av tidlig innsats i leseopplæringen. Andelen elever som skårer på eller under kritisk grense på nasjonale kartleggingsprøver i lesing på 2. trinn reduseres med 10 % Andelen elever som skårer i den laveste prøveklassen på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn reduseres med 5 % Andelen elever som skårer i de to laveste prøveklassene på nasjonale prøver i lesing på 8. trinn reduseres med 6 % 3.3. Omsorg Ha utarbeidet forslag til målsetting, mandat og organisering av programmeringsfasen for en erstatning av Frogner sykehjem, i tråd med Lier kommunes dokument for styring av byggeprosjekter. Ha gjennomført en dialog med Sykehuset Buskerud HF om samhandling og utvikling av differensierte tilbud som intermediære tjenester, forsterket sykehjem og rehabilitering, med sikte på et gjensidig og forpliktende samarbeid. Ha utarbeidet sak om arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede som beslutningsgrunnlag for politisk behandling. 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden. Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag på vegne av H,SP,KRF og V: Som vedtaket.

6 Bård Strand (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2009 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2009 settes til kr 263,065 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Økt satsing i Lierskolen Gifstad demenssenter, netto Bemanning lindrende enhet Kulturskolen, økt kapasitet Akuttiltak fattige barn i Lier Sykefraværsreduserende tiltak, pilotprosjekt Bygningsvedlikehold, akuttiltak Endret aldersgrense ved Lierhallen Overgang til resirkulert papir ,5/2,0% flatt kutt kirker etc Utfasing av Nordal skole Redusert reserve krevende brukere Redusert strømpris/enøk-effekt Redusert LPS Inntekt fra kommersielt salg Prosjektansvarlig omstillingsressurser Sum

7 + = økt kostnad/red inntekt / - = red kostnad/økt inntekt Investeringsbudsjettet 1000 kr Tranbyhallen oppgradering av garderober Idrettshall, Lierskogen, bygging Statlig krisetiltak Reversering av ny varmekjele Tranby skole Investeringsfond Sum Oppdrag, tiltak mv. 2.3 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 2.4 Kommunen utreder hva som skal til for at alle barn i Lier skal komme over fattigdomsgrensen, og utarbeider en tiltaksplan mot fattigdom 2.5 Lier kommune skal være en kommune som setter barns rettigheter høyt og derfor følger FNs barnekonvensjon i politiske avgjørelser og forvaltningspraksis. I alle saker som berører barn og unges levekår, skal det vare et eget punkt i saksfremlegget som belyser konsekvenser for barn og unge. 2.6 Rådmannen bes å utrede et kompetanse senter for barn/unge med spesielle behov. Senteret bør utredes med hensikt om å dekke behov fra barnehage til ut videregående skole. 2.7 PPT tjenesten utredes omorganisert jmf.ovennevnte punkt for å dreie fokus over mot rådog veiledning, sikre tidelig innsats og i nærere kontakt med barnehage og skole. 2.8 Skole/fritidsordning for elever med spesielle behov etableres. Kostnadene vurderes også med tanke på egenbetaling. ( sak som ble utsatt i TU) 2.9 Rådmannen gjenopptar saken om boliger for psykisk utviklingshemmede. Saken utredes med utgangspunkt i muligheter for kjøp av egen bolig/leilighet i et sameie eller andre sameieavtaler som er mer hensiktsmessige. Saken knyttes til boliger for de som har behov for heldøgnsbemanning Rådmannen bes å utrede av inndragning av sykelønnsrefusjon fra virksomhetene ved manglende vikarbruk for fravær, samt et pilotprosjekt i en virksomhet med mye fravær Pilotprosjektet skal ta utgangspunkt i at sykelønnsrefusjon (stipulert) legges inn i budsjett og at det pålegges å leie inn vikarer umiddelbart ved fravær. Dette prosjektet skal ha som målsetting å avdekke om fravær genererer mer fravær og om dette kan få ned sykefraværet totalt Rådmannen bes å undersøke muligheter for gjennomføring av flere trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveier som spleiselag mellom ulike forvaltningsnivåer (stat, region, fylke, kommune)

8 2.12 Kommunen skal oppfordre bøndene i Lier til å utvikle og satse på økologisk landbruk og følge opp med informasjon til forbrukere. En systematisk miljøvennlig innkjøpspolitikk fra den offentliges side, kan bidra til å gjøre miljøvennlige produkter mer lønnsomme og fremme en mer miljøvennlig utvikling. Kommunen bør derfor støtte bønder som driver økologisk matproduksjon ved å be om at kantinene i Lier serverer mest mulig økologisk mat, fortrinnsvis produsert av bøndene i Lier og Buskerud for øvrig Lier kommune skal føre en aktiv integreringspolitikk. Kvalifiserte innvandrere skal innkalles til intervju. Målet er at andelen innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen 2.14 Kommunens vaskeritjenester skal vurderes for kommersielt salg av tjenester Stadig flere kommuner i Norge har søndagsåpne bibliotek med stor suksess. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere lignende ordninger for Liers bibliotek, gjennom å innhente erfaringer fra andre kommuner, samt vise hva utvidet åpningstid vil bety av kostnader for kommunen. 3 Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Grunnlaget for transformasjon av Lierstranda og sjøfronten er planavklart. Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Lierbyen skal fremstå med forbedret kvalitet og identitet gjennom oppfølging og ansvar fra alle interessentene 3.4 Skole Det utdannes minst en lesespesialist ved de 9 barneskolene og ved Sylling skole (1-10) Alle Barneskoler og Sylling skole utvikler en praksis med hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter. Alle barneskolene utvikler tilbud som møter behovet av tidlig innsats i leseopplæringen. Andelen elever som skårer på eller under kritisk grense på nasjonale kartleggingsprøver i lesing på 2. trinn reduseres med 10 % Andelen elever som skårer i den laveste prøveklassen på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn reduseres med 5 % Andelen elever som skårer i de to laveste prøveklassene på nasjonale prøver i lesing på 8. trinn reduseres med 6 % 3.5 Omsorg Ha utarbeidet forslag til målsetting, mandat og organisering av programmeringsfasen for en erstatning av Frogner sykehjem, i tråd med Lier kommunes dokument for styring av byggeprosjekter. Ha gjennomført en dialog med Sykehuset Buskerud HF om samhandling og utvikling av differensierte tilbud som intermediære tjenester, forsterket sykehjem og rehabilitering, med sikte på et gjensidig og forpliktende samarbeid. Ha utarbeidet sak om arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede som beslutningsgrunnlag for politisk behandling.

9 4 Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden og tilpasses de behov som oppstår i perioden. Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet slikt forslag: "Innledning Frp gjentar at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser. Kommunen må arbeide videre med å behovstilpasse og kvalitetssikre sine tjenester over for innbyggerne og rasjonalisere/effektivisere sin egen administrasjon for å redusere kostnadene. Rådmannen bes se nærmere på effektiviserings- og avkastningssidene vedrørende virksomheter/interkommunale selskaper hvor Lier Kommune medvirker/er medeier. 1 Økonomiske rammer 1.1 De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden 1.2 Rammer for årsbudsjett 2009: Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument som vedlegg. 1.3 Skatt: Det kommunale skatteøret fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimal-satsen 1.4 Likviditet: Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetaling, gebyrer og avgifter: Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak. Rådmann får i oppdrag særlig å følge med på IKS er hvor Lier er med. De må drives mest mulig effektivt og lønnsomt. På denne måten blir avgiftsbelastningen lav for innbyggerne.

10 1.6 Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett: Hjemmetjenesten Forprosjekt Frogner sykehjem Sykehjem, kaffe og kaker Kulturskolen Miljøarbeider i skolene Pedagogisk personale, i inn på tunet PP tjenesten økes Nøstehagen, Lindrende enhet Elektroniske låser, diverse skoler Energikjøp bygg og gatelys redusert kost Reduserte kostnader Lier Drift Utbytte Lier industrier terminal LIAS Utbytte Lier E-verk Omstillingsressurser (Prosjektansvarlig) Fond driftbudsjett *1) Investeringsbudsjett: Renholdsgunstig inngangsparti Rådhus Rehabilitering fyrrom, Rådhus Rehabilitering Lierskogen kirke Forprosjekt idrettshall Lierskogen Flerbrukshus prosjekt Lierskogen Fond investerings budsjett *2) Miljøutvalget: Investeringsbudsjett Vann 9703 Sanering Lierbyen Avløp 9703 Sanering Lierbyen For å holde avgiftene på et jevnere nivå. *1) Lier Frp setter av kr til fond for å i møtekomme vanskelige saker i *2) Lier Frp avsetter i investeringsbudsjettet kr i 2009 til fond, ( fondet kan brukes til eksempel kunstisbane på Stoppen, kunstsnøanlegg Garsjø eller andre aktuelle tiltak). 2 Oppdrag, tiltak mv. 2.1 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges frem som egne saker. 2.2 I samsvar med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan for ligger målsettingen om et driftresultat på 3% fast. Rådmannens beslutningsgrunnlag for årene 2011 og 2012 justeres i samsvar med dette ved neste rullering av handlingsplanen. 2.3 Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten fysisk nærmere brukerne, f eks til skolene og/eller helsestasjonene.

11 2.4 Rådmannen ser på muligheten for å søke statlige prosjektmidler for å kunne overta den psykiatriske oppfølgingen av barn/unge på lokalt plan og samtidig øke den tilhørende, faglige kompetansen på helsestasjonene. 2.5 For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon og E 18 på Kjellstad. Parkering kan være tilpasset bruken av parkeringsbevis. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. 2.6 Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner syke-hjem skal erstattes innen 2012/13, starter opp i 2009 og at man anvender Nøstehagen som mønster. Det forutsettes at ulike lokaliseringsalternativer blir utredet innen utgangen av Det forutsettes at økt utbytte fra Lier Drift, Lier E-verk og Lier industriterminal (Lias) finansieres ved effektivisering og rasjonalisering. 2.8 Sanering Lierbyen flyttes fram til perioden slik at vann og avløpsavgiftene holdes på et jevnere nivå. 3 Rådmannens mål for Grønne Lier - miljø/energihandlinger: Kommunen skal ta nødvendige miljøhensyn ved planlegging, bygging og drift av eksisterende og ny kommunal bygningsmasse. Kommunen skal bidra til energieffektive løsninger ved planlegging og utbyg-ging innenfor økonomiske realiserbare rammer. 3.2 Lønnsomhetsbetraktninger skal ligge til grunn for valg av energiløsninger, især fjernvarmeanlegg. 3.3 Omsorg: Det skal oppnås brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet. å ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk. 4 Boligbyggeprogram for Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden. Antall bolig innfor gjeldene reguleringsplaner bør være fleksible og markedstilpasset. Nødvendig og tilpasset infrastruktur er grunnleggende viktig i denne sammenheng." Runar Gravdal (SV) fremmet slikt forslag: "Tillegg til Rådmannens Innstilling: 1. Oppdrag, tiltak mv. 1. Rådmannen skal i perioden legge frem løsning for hvordan vi kan få raskere iverksetting av spesialundervisning ved skolene når behov blir identifisert 2. Rådmannen skal etablere ungdomsråd for å sikre at denne aldersgruppen blir hørt i kommunale beslutningsprosesser

12 3. Rådmannen skal i 2009 legge frem sak for å vurdere å forskyve kommunens ressursinnsats fra investering til vedlikehold på bygg og anleggssiden 4. Rådmannen skal i perioden vurdere muligheter for å øke innsatsen på trafikksikring,gang og sykkelveier 5. Rådmannen skal vurdere muligheter for å øke bidrag til frivillige kulturorganisasjoner. 6. Rådmannen skal videreføre arbeidet med klima og energiplaner for å sikre at Lier Kommune i størst mulig grad er forberedt på fremtidig utvikling av bærekraftig energibruk som for eksempel: 1. Bioanlegg basert kun på avfall,la skogen stå og samle co2 2. Ikke bare co nøytralt,men også utslippsfritt 3. Ikke bare passivhus, men aktivhus. 4. Bærekraftige varmesentraler og krav til vannbåren varmeløsning i alle nybygg,eksklusive spredt boligbygging. 7. Rådmannen skal vurder hvordan vi kan sikre bedre faseoverganger i pleie og omsorgssektoren. 8. Lier kommune ønsker å stimulere til økt andel økologisk landbruksproduksjon i kommunen samt økt fokus på innkjøp av rettferdige produkter. Innkjøpsrutiner i egne virksomheter herunder skolefruktordning i Lierskolen skal styres mot innkjøp av økologiske, lokale og rettferdige produkter. 9. Psykisk helsetilbud. Rådmannen skal utrede muligheten for å etablere et døgnbemannet botilbud til personer med psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk. Rådmannen skal vurdere kommunale og interkommunale løsninger eller løsninger i samarbeid med ideelle organisasjoner. 10. Kommunen utreder hva som skal til for at alle barn i Lier skal komme over fattigdomsgrensen, og utarbeider en tiltaksplan mot fattigdom i Lier. 11. Lier kommune skal føre en aktiv integreringspolitikk. Kvalifiserte innvandrere skal innkalles til jobbsøker-intervju på linje med andre søkere. Målet er at andelen innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen. 12. Kommunen utreder mulighetene for etablering av ungdomskafè i Lierbyen sentrum. Kafèen skal være et åpent tilbud til all ungdom og et supplement til tradisjonelle fritidsklubber på kveldstid. 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. " Det ble først foretatt en prøvevotering over alle forslagene med slikt resultat: SVs forslag fikk 1 stemme(sv).

13 Frps forslag fikk 7 stemmer (Frp) Aps forslag fikk 14 stemmer (13AP 1SV) Fellesforslaget fra H,SP,KRf,V fikk 26 stemmer (19H, 3SP,2Krf,2V). Endelig votering ga slikt resultat: Svs forslag fikk 1 stemme (SV) og falt. Frps forslag fikk 7 stemmer (Frp) og falt. Ved alternativ votering mellom Aps forslag og fellesforslaget fra H,SP,Krf, V, ble fellesforslaget vedtatt med 34 stemmer (19H,3SP, 2Krf, 2V, 7Frp,1UF) mot 14 stemmer avgitt for APs forslag (13AP,1SV) "Oppdrag,tiltak m.m" i alle forslagene ble vedtatt oversendt formannskapet for videre oppfølging Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering. Rådet ønsker å prioritere omsorg og sykehjem framfor kulturhus i denne HP-perioden. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: Rådmannens beslutningsgrunnlag ble diskutert og rådet avgir følgende uttalelse: "Rådet ønsker å prioritere omsorg og sykehjem framfor kulturhus i denne HP-perioden." Planutvalgets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag til Handlingsprogram tas til orientering. Planutvalgets behandling: Planutvalget tok saken til orientering. Miljøutvalgets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag til Handlingsprogram tas til orientering. Miljøutvalgets behandling: Miljøutvalget tok saken til orientering. Tjenesteutvalgets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag til Handlingsprogram tas til orientering.

14 Tjenesteutvalgets behandling: Tjenesteutvalget tok saken til orientering. Formannskapets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag til Handlingsprogram tas til orientering. Formannskapets behandling: Formannskapet tok saken til orientering. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering og legges til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets behandling. Formannskapets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering og legges til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets behandling. Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet alternativt budsjettforslag: Driftsbudsjett: Hjemmetjenesten Prosjekt Frogner Miljøarbeider Pedagogisk personale inn på tunet PP-tjeneste økning Nøstehagen Elektroniske låser Ekstra salg Lier Drift Reduserte kostnader Lier Drift Utbytte Lier Industriterminal AS Utbytte Lier Everk Omstillingsressurser (Prosjektansvar) Fond Investeringsbudsjett: Renholdsgunstig inngangsparti Rehabilitering fyrrom rådhus Rehabilitering Lierskogen kirke Forprosjekt idrettshall Lierskogen Flerbrukshus prosjekt Lierskogen Fond investeringsbudsjett

15 Miljøutvalget: Investeringsbudsjett: Vann 9703 Sanering Lierbyen Avløp 9703 Sanering Lierbyen For å holde avgiftene på et forutsigbart nivå. Søren Falch Zapffes forslag ble vedtatt med 11 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,V) mot 2 stemmer (FRP) avgitt for Knut Eilert Sørnes sitt forslag. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: -Handlingsprogram Virksomhetskatalog Dokumentene sendes i egen forsendelse. Utredning: Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene. Planen skal gi en oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver og skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem beslutningsgrunnlaget for formannskapet slik praksis også har vært tidligere. Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn: Aktivitet Rådmannens beslutningsgrunnlag foreligger Hovedutvalgsbehandling Formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn Kommunestyrets behandler og vedtar HP Tidspunkt 3. nov nov 20. nov 21. nov 9. des Det er formannskapet som legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn. Rådmannen fremmer derfor ikke formelt forslag til vedtak i saken. Under arbeidet med handlingsprogrammet har det vært møter mellom kommunestyret og virksomhetslederne med drøfting av utfordringer. Det har også vært dialog mellom rådmannen og utvidet formannskap underveis. Før formannskapet fremmer sitt forslag, vil beslutningsgrunnlaget bli behandlet i partiene og hovedutvalgene.

16 UTSKRIFT TIL: Økonomisjef Trond Larsen, her. Rett utskrift bevitnes: Dato: Anne K. Olafsen (s.)

17 Innhold: Innledning...1 Leserveiledning...4 Sammendrag...5 Samfunn...8 Tjenester...12 Tjenesteutvalget...12 Miljøutvalget...29 Planutvalget...34 Formannskapet...36 Tjenesteutvikling...41 Medarbeidere...45 Økonomi...48 Vedlegg 1: Oversikt realendringer fellesområder...57 Vedlegg 2: Investeringsprosjekter...58 Vedlegg 3: Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger...61 Vedlegg 4: Gebyrgrunnlag vann og avløp...70 Vedlegg 5: Obligatoriske oversikter...71 Vedlegg (eget hefte): Virksomhetskatalog Handlingsprogram

18 Handlingsprogram

19 Innledning Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene (kommunelovens 44) og et årsbudsjett (kommunelovens 45 og 46). Planen skal gi en oversikt over kommunens driftsinntekter og utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem et beslutningsgrunnlag for formannskapet for bearbeiding og innstilling til kommunestyret, slik praksis også har vært tidligere. Handlingsprogrammet legges frem i ett dokument der forslag til mål og strategier, den fireårige økonomiplanen og årsbudsjettet for 2009 kommer til uttrykk. I tillegg vil kommunens oversikt over nøkkeltall fra alle virksomheter virksomhetskatalogen bidra til at den enkelte kan danne seg et bilde av kommuneorganisasjonens omfattende aktiviteter. Eksisterende tjeneste- og servicenivå er basis Det er det eksisterende tjeneste- og servicenivået som danner grunnlaget når rådmannen utarbeider beslutningsgrunnlaget for folkevalgte organ. Det innebærer også at det i første rekke er avvik fra gjeldende eller vedtatt ressursbruk som beskrives i handlingsprogrammet. Rådmannen kan foreslå endringer i tjenesteproduksjonen eller i kommunens aktiviteter. Det vil i så fall komme til uttrykk i teksten og vanligvis i form av forslag til endret ressursdisponering. Kommunestyrets tidligere vedtak og føringer ut over det som er vedtatt i handlingsprogrammet for perioden vil under enhver omstendighet utgjøre viktige signaler for rådmannen i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget. Ikke alt kan leses i tall Økonomiplanen og årsbudsjettet angir de økonomiske rammene for kommunens virksomhet og premissene for dem, viser hvordan virksomheten finansieres og virker i noen grad som indikator for omfanget av tjenesteproduksjon og aktiviteter. Disse dokumentene er av avgjørende betydning for styringen av kommunens økonomi. Tallene, slik de framstilles i budsjettdokumentene, gir likevel ikke et fullverdig uttrykk for kvalitet og brukertilfredshet, mengden tjenester som leveres, rasjonalitet i organisering eller effektivitet i tjenesteproduksjonen. Brukerundersøkelsene er til hjelp i vurderingen av kommunens virksomhet etter andre kriterier enn økonomi. For flere områder er det siste året også utarbeidet verktøy for å sette ord på og kvantifisere hvilke faktiske behov brukerne har og hva det fordrer av ressursinnsats. 1 Handlingsprogram

20 Prosessen Under arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett har det er det avholdt samling med kommunestyret; formannskapet og kommunestyret er informert om utviklingstrekk, viktige hensyn og statsbudsjettets innhold og om rådmannens vurderinger i forhold til den samlede økonomiske situasjonen. Dialogen med utvidet formannskap er ivaretatt gjennom flere møter. Rådmannen har på sin side informert virksomhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene, og gjennomført konsultasjoner med virksomhetsledere, innhentet innspill fra virksomhetene og foretatt vurderinger. Når handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2009 ferdigstilles i beslutningsgrunnlag fra rådmannens hånd er dette fremdriftsplanen: Aktivitet Handlingsprogrammet ferdig fra administrasjonen Hovedutvalgsbehandling Formannskapet innstiller Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn Kommunestyrets behandling Tidspunkt 3. nov nov 20. nov 21. nov 9. des Nasjonale rammebetingelser gir press på kommuneøkonomien Kommunen finansierer sin virksomhet i hovedsak ved skatt, betaling for tjenester og gebyrer og overføringer fra staten. Allerede i mai 2008 kom de første signalene om hvordan kommende års kommuneøkonomi vil se ut, uttrykt gjennom kommuneproposisjonen. I statsbudsjettet er kommunens rammebetingelser presisert. Her går det frem at Lier kommune på sett og vis tilhører taperne i årets statsbudsjett. Presset på kommuneøkonomien er generelt sterkt fordi det er skapt store forventninger til en vekst i tjenesteproduksjonen, med spesielt fokus på omsorgstjenestene og utvikling av grunnskoleundervisningen. Den statlige finansieringen av kommunene (inntektsystemet) bygger bl.a. på en utjevning mellom kommunene, der Lier gjennom omfordeling på enkelte felt blir en netto bidragsyter. Kombinert med en ikke ubetydelig behovs- og kostnadsvekst vil Lier kommune oppleve situasjonen som mer utfordrende for 2009 og de påfølgende årene enn hva situasjonen har vært på lang tid. Strammere økonomi krever omstilling og kostnadskutt Fra 2007 ble det iverksatt et omstillingsprosjekt som hadde til hensikt å sikre en minimumsandel egenfinansiering av de forestående investeringene og ikke minst bidra til inndekning av finanskostnadene. I første rekke ble det identifisert en del felt der Lier oppebærer et høyere utgiftsnivå enn sammenliknbare kommuner, dernest ble en del tiltak iverksatt. 2 Handlingsprogram

21 Omstillingskravet er spesifisert for de forskjellige delene av kommuneorganisasjonen og en del tiltak gjennomført, men uten at prosjektet er fullendt. Spesielt utfordrende vil dette være i og med at kommuneøkonomien strammes ytterligere til. Lier kommune har hatt en robust økonomi gjennom mange år, og må fortsatt betraktes ut fra et slikt perspektiv. For å opprettholde en god kontroll over økonomien og sikre at ressursene til enhver tid disponeres slik kommunestyret finner det riktig, er det nødvendig å foreta en varig tilpasning til de faktiske økonomiske rammene. Dette innebærer at rådmannen i sitt forslag opprettholder omstillingsprosjektet og kravet til effekt av det, foreslår en generell kostnadsreduksjon i periodens to første år og vil foreslå ytterligere kutt i handlingsprogrammets to siste år, da med endringer som hel eller delvis avvikling av virksomhet. Effektivisering av tjenesteproduksjonen er ikke ansett å være tilstrekkelig for å ivareta kravene til rammetilpasning. Usikkerhet i handlingsprogramperioden Rådmannens budsjettforslag bygger på de økonomiske forutsetningene som er kjent både når det gjelder aktivitetsomfang/tjenestenivå, kostnadsvekst, konsekvensene av investeringer og finansiering av virksomheten. Lier kommune har gjennomgående en god kontroll på styringen av økonomien i den enkelte virksomhet og samlet, kjenner effekten av de vedtatte investeringene og et akseptabelt nivå på bl.a. kapitalkostnadene. Usikkerheten er i første rekke forbundet med den generelle kostnadsveksten i offentlig sektor med vekt på personalkostnadenes utvikling, behovet for investeringer mot slutten av og etter handlingsprogramperioden, statens finansiering av kommunesektoren og utviklingen i skatteinngangen. I dette dokumentet legges det naturlig nok størst vekt på den første delen av perioden. Situasjonen fordrer at det iverksettes konkrete tiltak for å oppnå balanse i økonomien allerede tidlig i handlingsprogramperioden, men også at økonomi har et sentralt fokus gjennom hele perioden med løpende oppfølging fra så vel rådmannens side som hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Omfattende investeringsprogram Handlingsprogrammet signaliserer en fortsatt høy investeringstakt, både på byggsiden og innen VA, mens det i begrenset grad er funnet plass for ytterligere satsing innen vei. Vedlikehold av bygg følger i all hovedsak den nylig vedtatte tilstandsrapport kommunale bygg, og rådmannen mener vi her må ha høy oppmerksomhet for å hindre forfall. Prosjektene er justert opp for prisstigning. Det er ut fra behov/krav lagt inn to nye tiltak tidlig i perioden, tilrettelegging av arbeidsplasser på Hallingstad skole og bedre skallsikring/låsing av utsatte skoler. Utover i handlingsprogramperioden bærer denne delen av investeringsprogrammet preg av at Høvik/Stoppen fases inn. I siste år av handlingsprogrammet er erstatning for Frogner sykehjem lagt inn med et sjablongmessig beløp. Rådmannen har ikke lagt inn investeringer i Hegg skole i perioden ut over noe forsterkede midler til utredning. 3 Handlingsprogram

22 Også innenfor vann- og avløpsområdet er det et høyt investeringsnivå. Investeringene følger tidligere vedtatte rammeplaner med oppgradering for prisstigning. Det er lagt inn nødvendig oppgradering av driftsovervåkingen og til forprosjekt for nødvendig fornyelse av Linnes renseanlegg. Det er kommet opp mange gode innspill med hensyn til veiinvesteringer, både til bedre kvalitet, til veilys og til støyskjerming. Rådmannen har ikke funnet rom til særlige forsterkninger innenfor veiområde ut over prisjusteringer av tiltak som ligger inne. Det er ikke funnet rom for ny Eiksetervei, men det er lagt inn noe midler for gradvis oppgradering av veien slik den ligger i dag. Til tross for omfattende finansiering ved løpende overføringer fra driftsbudsjettet og bruk av tidligere avsatte fond, så øker lånegjelden kraftig. I 2009 vil gjelden passere 1 mrd. kr. og vil ved utløpet av perioden utgjøre i underkant av 1,2 mrd. Kr Leserveiledning Dette dokumentet du nå leser fokuserer på følgende områder: samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. I hvert kapittel omtales sentrale utfordringer og arbeidet med disse. Under tjenestene får du også informasjon om endringer i driftsbudsjettet og gjennomføring av investeringsprosjekter. For den som ønsker å se flere detaljer er det utarbeidet, i eget vedlegg, en virksomhetskatalog. Denne gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett, budsjettinnspill og nøkkeltall. 4 Handlingsprogram

23 Sammendrag Handlingsprogrammets profil Handlingsprogram er innehar et høyt ambisjonsnivå for utviklingen av Liersamfunnet og i videreføringen av kommunens tjenesteproduksjon, men er preget av strammere økonomiske rammebetingelser. Rådmannen foreslår en generell reduksjon av driftsutgiftene på 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra Dette er likevel ikke tilstrekkelig til at en oppnår samsvar mellom finansieringen av virksomheten og kommunens utgiftsnivå fremover, og det foreslås derfor tiltak av mer strukturell karaktér ved hel eller delvis avvikling av aktiviteter og tjenester. Årsakene er i første rekke å finne i endringene i de statlige rammevilkårene for kommunesektoren; reduserte statlige overføringer for Lier kommunes vedkommende, avvikling av selskapsskatten og en beregnet mindre vekst i skatteinngangen enn det tidligere beregnet. Press på de kommunale tjenestene der de store områdene omsorg og undervisning peker seg ut, med veksten i personalkostnadene som en viktig rammebetingelse, gjør endringene nødvendig. Dette sammendraget konsentreres i første rekke om samfunns- og tjenesteområdet. For de interne områdene medarbeidere og økonomi vises til respektive kapitler i handlingsprogrammets hoveddel. Samfunn Kommunens visjon Grønne Lier er i ferd med å få sitt innhold gjennom konkret satsning på miljøtiltak i kommunens regi eller i samspill med andre private og offentlige aktører. Det er lagt stor vekt på at visjonen gjenspeiles i kommuneplanen som skal ferdigstilles i prosess gjennom For Lier kommune vil avklaringene knyttet til riksvei 23 i Nasjonal Transportplan, en eventuell plassering av nytt sykehus på Gullaug og utviklingsprosjekt Lierstranda være av sentral betydning for kommunens egen satsning. Rådmannen legger til grunn en balansert vekst i folketallet basert på fremskrivning og det vedtatte boligbyggeprogrammet. Tjenester For alle tjenestene som omtales nedenfor er det beregnet en generell utgiftsreduksjon på 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010 før kompensasjonen for eventuell meraktivitet er lagt inn. Det er forutsatt at ytterligere kostnadsreduksjon fra 2011 skal gjennomføres ved hel eller delvis avvikling av virksomhet eller tjenester. 5 Handlingsprogram

24 Skole, barnehager og PPT Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Lierskolen som skal gjelde fra årsskiftet 2008/09. I rådmannens mål for 2009 er det foreslått konkrete utviklingsmål for skolen som forutsetter en forsterket innsats og endringer i arbeidsmetodene. Skolene er økonomisk kompensert for økt elevtall basert på befolkningsfremskrivning og erfaringstall i perioden. Også det av regjeringen forutsatt økte timetallet for trinnene 1 4 og økt fysisk aktivitet er lagt inn som en forutsetning i rådmannens beslutningsgrunnlag. Rådmannens beslutningsgrunnlag forutsetter at kommunens oppfølging av barnehagene forsterkes og at samspillet mellom de kommunale tjenestene for øvrig og barnehagene har fokus på kvalitetsutviklingen. Det store antallet elever med behov for spesialundervisning og særskilt oppfølging har vært gjenstand for oppmerksomhet over tid. Rådmannen legger til grunn at ressursinnsatsen i enda større utstrekning skal settes inn i form av kompetansehevning i den enkelte barnehage og skole med sikte på tidlig innsats, ved å dreie PP-tjenestens fokus over mot råd- og veiledning. Investeringene i perioden er betydelige og preget av det nye skoleanlegget Høvik/Stoppen. For Hegg skole er det foreslått gjennomført et forstudie med sikte på rehabilitering. For øvrig foreslår rådmannen inneklima og enøk-tiltak ved flere av skolene. Helse og omsorg Rammene for omsorgstjenestene er økt med utgifter forbundet med ressurskrevende tjenester, dels finansiert ved statlige tilskudd og dels over eget driftsbudsjett. For både hjemmetjenestene og institusjonstjenestene er ressursene fordelt etter en ny modell som på sikt skal bidra til en større grad av behovsretting. Kommunens framtidige omsorgstilbud er satt på dagsorden og følges opp i perioden ved planleggingen av bl.a. nye plasser som skal erstatte dagens tilbud ved Frogner sykehjem. I den utstrekning overbelegg finnes ved kommunens institusjoner skal slik bruk av plasser reduseres og eksisterende tilbud differensieres med sikte på en balansert disponering i forhold til brukerens behov. Behovet for ressurskrevende tjenester er økende. Til tross for en bedre statlig finansiering av slike tjenester vil Lier kommune være nødt til aktivt å sikre at de ytes innenfor de disponible økonomiske rammene. Omsorgsplan 2018 legger til grunn en tilpasning av tjenestenivået til funksjonshemmedes behov i tilrettelagt bolig. Arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud rettet mot funksjonshemmede utvikles. Rehabiliteringstjenestene skal forbedres ved avklaring av forholdet mellom sykehuset og kommunen og ved bedre opptreningsmuligheter. 6 Handlingsprogram

25 Kvalifiseringsprogrammet i NAV-regi skal oppfylle de måltallene som er fastsatt på statlig nivå. Kommunen legger vekt på en utvikling av botilbud til de som ikke finner løsninger i det ordinære boligmarkedet. Investeringene i handlingsprogramperioden er foreslått konsentrert om forbedring av eksisterende bygg og utskiftning av utstyr. Det er også forutsatt oppstart av et byggeprosjekt for nye institusjonsplasser i siste del av perioden. Kultur og kirke Kravene i omstillingsprosjektet medfører kutt i tjenestetilbudet innen kulturområdet. Det synes ikke å være rom for aktivitetsøkning slik behandlingen av den overordnede kulturpolitikken antyder. Medvirkningen i finansiering av Nøstedhallen avvikles etter endt prosjektperiode. Rådmannen har ikke lagt inn merutgifter forbundet med et eventuelt nytt kulturhus i Lierbyen (anslått til minimum 5 6 millioner kroner). Biblioteket starter forberedelser til boksikringsprosjekt. For kulturskolen legges det til grunn at en aktivitetsøkning kan skje i periodens to siste år, men er avhengig av at dekningsgraden av utgiftene gjennom egenbetaling. Investeringer er foreslått primært for oppgradering av Lierhallen og Tranbyhallen. Forprosjekt flerbrukshall Lierskogen gjennomføres i Dessuten foreslås rehabilitering av kirkebygg og nødvendige tiltak på kirkegårder. Anlegg og eiendom I perioden forutsettes en kostnadsreduksjon for renhold. Samlede utgifter ved bygningsdrift øker likevel som følge av tilført nytt areal i skoleprosjektet Høvik/Stoppen. Postene for vintervedlikehold av veier er styrket, likeledes er økte energikostnader forutsatt dekket. Landbruk Virksomheten videreføres, med et spesielt fokus på rollen som rådgiver for næringen og aktivt deltakende i lokale plan- og utviklingsprosesser. Park og idrett Området er styrket fra 2010 for å møte mulige nye friområder, bl.a. på Gullaughalvøya. Vann, avløp og vei Lier kommune står overfor betydelige saneringsoppgaver og fornyelse av ledningsnettet i deler av kommunen. Det er foreslått investeringer for sanering av anlegg i Lierbyen, Hasselbakken/Flåtan og i Reistadlia. I tilknytning til dette er det forutsatt opprusting av veiene. Utbedringen av Åmotveien videreføres. Det er også avsatt midler for utbedring av Eikseterveien. 7 Handlingsprogram

26 Samfunn Grønne Lier Kommunestyret har vedtatt Grønne Lier som visjon for kommunen. Visjonen om å bevare, oppleve og utnytte skal ligge til grunn for de veivalg og prioriteringer som gjøres nå og framover. Utfordringen er å synliggjøre Lier og våre grønne verdier i plansaker og i enkeltsaker. Utfordringer: Å sikre miljøopprydding og videre utvikling av sjøfronten Miljø sikre handling i samsvar med målsetting i egen organisasjon Å engasjere barn og unge til deltakelse i plan- og beslutningsprosessene Rådmannens mål for 2009: Grunnlaget for transformasjon av Lierstranda og sjøfronten er planavklart. Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Lierbyen skal fremstå med forbedret kvalitet og identitet gjennom oppfølging og ansvar fra alle interessentene Kommuneplanen Planarbeidet bygger på vedtatt planprogram og skal inneholde en arealdel, samfunnsdel og tjenestedel. Planen skal konkretisere visjonen om Grønne Lier og foreta viktige avveininger mellom vekst og vern. Sentralt i planarbeidet står utviklingen av Lierstranda og Liers sjøfront. Planarbeidet gjennomføres med god dialog med kommunens innbyggere. Medvirkning fra barn og unge skal ivaretas i plan- og beslutningsprosessene. Ny kommuneplan for Lier skal vedtas før utgangen av Vi har et svar på tidsperspektivet for realisering av hovedveisystemet for ytre Lier når Nasjonal Transportplan legges fram for Stortinget i begynnelsen av Det forventes at forhandlingene om sykehustomt på Gullaug vil være avsluttet ved inngangen til Avklaringen av godsterminal skal skje i arbeidet med konseptvalgutredning som Samferdselsdepartementet ber Jernbaneverket gjennomføre. 8 Handlingsprogram

27 Miljøkommunen Lier Lier ønsker å styrke miljøprofilen ved et handlingsrettet fokus på miljø som gir effekt nå og over tid. Viktige satsingsområder er: miljøopprydding i strandsonen, bruk av fornybare energikilder, forvaltning av vannressursen, tilrettelegging for pendlerparkering, økt bruk av kollektive transportmidler og satsing på miljøfyrtårnsordningen. Energi- og klimaplan konkretiserer kommunens ambisjonsnivå, fastlegger mål og velger riktig tiltak for å nå disse målene. Planen sluttføres i første halvdel av Arbeidet med hovedplan for vann og avløp og forvaltningsplan inkl tiltaksprogram for vassdraget er viktige oppgaver for å oppnå en bedre vannressursforvaltning. For å dreie utviklingen i en mer bærekraftig retning, vil vi videreutvikle satsingen på energieffektivisering og alternative energikilder i egne bygg. Samtidig styrkes innsatsen for at private utbygginger blir mer energivennlige. Lierbyen Stedsutviklingsprosjekt Lierbyen er gjennomført i perioden Det er viktig å videreføre det grunnlaget som er lagt i prosjektet for å oppnå de ønskede resultatene. Arbeidet videre vil kreve at de enkelte aktørene, grunneiere, næringsdrivende, befolkning og kommunen tar ansvar for sin del samtidig som vi sikrer en fortsatt god samhandling. Medvirkning fra barn og unge ivaretas i det videre arbeidet. Stedsutvikling Lierbyen har vurdert etablering av kulturhus som viktig for å oppnå en vitalisering av Lierbyen som kommunesentrum. For at kulturhuset skal bidra til et blomstrende kulturliv med ringvirkninger for næringsliv og spire til ny kreativitet vil det kreve prioritering og samspill. Befolkning Tabellen under viser befolkningsprognosen som er lagt til grunn i dette handlingsprogrammet: år år år år år over 90 år Sum Prognosen gir en fortsatt befolkningsvekst men noe lavere enn de siste årene, med en vekst på 270 i 2009 og synkende til 170 i I denne prognosen er det lagt til grunn boligbyggingen som er forutsatt i boligbyggeprogrammet. Prognosen indikerer at antallet barn i alderen 0-15 år vil holde seg forholdsvis stabilt. Flyttingen er imidlertid særlig stor blant barnefamilier, og vi ser at i noen kretser vokser kullene, mens de minker andre steder. Dette gjør at barnetallet i de enkelte kretsene er vanskelig å beregne. 9 Handlingsprogram

28 Veksten i aldersgruppene over 80 år vil ikke øke vesentlig før mot Fra 2018 vil vi få en langt sterkere vekst for denne aldersgruppen. Boligbygging og befolkningsutvikling Figuren under viser sammenhengen mellom boligbygging og befolkningsvekst frem til år 2007: Boligbyg. Befolkning Antall År Kurvediagrammet viser at befolkningsveksten nå er kommet i gang igjen etter noen år med liten vekst. Det skjer etter noen år med noe høyere utbygging enn vi har hatt tidlig på 2000-tallet. Boligbyggeprogram Rådmannens forslag til boligbyggeprogram setter opp tidspunkt for når boligbygging kan igangsettes på grunnlag av vedtatte planer, utbyggingsavtaler, skolekapasitet og annen infrastruktur. Utbyggingstidspunkt, -omfang og boligtyper blir imidlertid i stor grad styrt av markedet. Boligbyggeprogrammet er derfor mer en gjennomgang av hvordan boligbyggingen kan bli innenfor vedtatte rammer, enn en prognose for hvordan det blir. Forslag til boligbyggeprogram er en revidert utgave av boligbyggeprogrammet i kommuneplanen. Reguleringsvedtak og utbyggingsavtaler har ført til endringer i boligtallene i forhold til kommuneplanen. 10 Handlingsprogram

29 Felt/Krets Kommuneplan Igangsatt/ gjennomført Godkjent hittil Sum HPperioden Nøste Hasselbakken/ Flåtan Lierstranda/Frydenlund 30 0 Vivelstad/ Sandaker Sum Høvik Lierbyen Utsikten/ Bråtan Sum Hegg Torstadåsen Sum Egge Oddevall Sum Oddevall Sylling sentrum (m/svangstrand) Skjæret Valstad Sum Sylling Nordal Sum Nordal Tranby senter Sum Hallingstad Øvre Ovenstadlia Lierskogen sentrum Gravdal Ekeberg 0 0 Sum Heia Engersand Sum Gullaug P-feltet 0 0 Sum Hennummarka Fortetting/spredt Sum Lier Levekårsindikatorer Tabellen under gir et bilde av hvordan levekårene er i Lier i forhold til Buskerud og i forhold til landet totalt. Tallene er hentet fra Sosial- og helsedirektoratets Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene og fra KOSTRA. Levekårsindeks Lier Buskerud Landet Enslige forsørgere Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden. Prosent 1,7 2,1 2,3 Indeks for levekårsproblemer Indeks for levekårsproblemer, basert på enkeltindikatorer* 4,2 4,9 5,5 Arbeidsledighet Andel arbeidsledige år. Prosent 1,1 1,3 1,2 Andel arbeidsledige år. Prosent 0,9 1,1 1,2 Sosialhjelp Andelen sosialhjelpsmott. i forhold til innb år. Prosent 3,1 4,0 3,9 Barnevern Andel barn med barneverntiltak ift. innb år. Prosent 3,4 4,2 3,9 Uføre Andel uførepensjonister år. Prosent 7,6 9,5 10,7 Enkeltindikatorene er: sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd, attføringspenger, vold, arbeidsledige og overgangsstønad. Indeksens formål er å belyse forskjeller mellom kommuner i utbredelsen av sosiale problemer. Jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer sammenliknet med andre kommuner. 11 Handlingsprogram

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2008-2011

HANDLINGSPROGRAM 2008-2011 HANDLINGSPROGRAM 2008-2011 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 11.12.2007 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 37 Saksmappe nr: 2007/1365 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

1. Årshjul for budsjett og økonomiplan for perioden gjennomføres i henhold til følgende plan. ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1.

1. Årshjul for budsjett og økonomiplan for perioden gjennomføres i henhold til følgende plan. ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1. Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 17/46 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Årshjul for budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Årshjul for budsjett og økonomiplan

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 34

UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 34 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 34 Saksmappe nr: 2009/2150 Arkiv: 141 Saksbehandler: Jan Moen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 5/2009 Kommuneplanutvalg 04.06.2009 36/2009

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00-20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00-20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 11.12.2007 Tidspunkt: 18:00-20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Terje Sagvolden Medlem

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 22.08.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Saksprotokoll. Kommuneplanens samfunnsdel førstegangsbehandling. Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101

Saksprotokoll. Kommuneplanens samfunnsdel førstegangsbehandling. Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101 Saksprotokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - førstegangsbehandling Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101 Behandlet av Møtedato 1 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2017-9/18 29.05.2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/802

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/802 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/802 ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 LIER ARBEIDERPARTI 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i

Detaljer

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. Forslag til vedtak fra Lier SV v Ninnie Bjørnland Vedtaksformulering: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 11.12.2007 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. (evtl. tidligere for å tilpasse bespisning) Juletallerken serveres

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Historien om en kommuneplan som sitter fast hos en stat som vil styre Norges største byutviklingsprosjekt og en grønn glorie 1 1. Hva er kommuneplan? 2. Hovedtrekk i kommuneplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 130

UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 130 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 130 Saksmappe nr: 2006/2383 Arkiv: Saksbehandler: Live Wahl Knardahl Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 24/2006 Eldrerådet 13.11.2006 133/2006

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Orientering:

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Orientering: Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 03.09.2018 Kl 13:00 på Fosshagen Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. Lier kommune Fellesforslag fra H, Sp, V og Krf Versjon 6.1 14.12.2015 HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer