IKT Inn-Trøndelag. Styreprotokoll for IKT Inn-Trøndelag Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september Utsatt fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT Inn-Trøndelag. Styreprotokoll for IKT Inn-Trøndelag 28.10.13. Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september 2013. Utsatt fra møte 11.10."

Transkript

1 IKT Inn-Trøndelag Styreprotokoll for IKT Inn-Trøndelag Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september Utsatt fra møte /5 Budsjett Utsatt fra møte /8 Investeringsbudsjett IKT 13/9 IKT strategi/ Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag Tilstede kl : Torunn Austheim Jacob Almlid Jon Arve Hollekim Anders Haraldsen Ragnar Andresen Kari Aarnes Truls Eggen (i deler av møtet) Eventuelt: Help-desk statistikk for perioden juni tom oktober 2013 vil bli utsendt når oktober måned er over.

2 IKT Inn-Trøndelag 13/4 Avviksanalyse pr september 2013 Trykte vedlegg: - Budsjettavviksanalyse Vedtak : 1. Budsjettavviksanalysen med en ramme på kr tas til orientering 2. Revidert budsjett for 2013 godkjennes 3. Tru-up må følges opp med hensyn til kostnader fordelt på kommuner Vedtak : Budsjettavviksanalysen sendes tilbake til enheten og det skal d.å legges frem for styret en konsekvensvurdert tiltaksplan for å redusere årets budsjett og dermed også budsjett for Det må tas ut spesifisering for tru-up før 2013 for å påse at utgiften knyttes til rett kommune. Det må foretas en egen tellekontroll for å unngå ny tru-up. Saksfremlegg: Med utgangspunkt i vedtaket presenteres følgende konsekvensvurderte tiltaksplan: Lønn engasjementer og lønn overtid I styresak 13/4 ble det gitt kommentarer til bakgrunnen for økt forbruk på lønn engasjementer og lønn overtid i Dette er knyttet til et ønske om å øke egen tjenesteproduksjon for å motarbeide en stadig økende kostnad knyttet til tjenestekjøp over drift- og responsavtaler. Som redegjort i samme sak, har ikke tiltaket gitt ønsket effekt. Som følge av merforbruket i 2013 er det besluttet å avvikle et engasjement i 100% stilling knyttet til enheten fra og med Dette vil gi tilsvarende reduksjon i lønnskostnader for årets siste to måneder. Konsekvensen av dette er en kapasitetsreduksjon for IKT Inn-Trøndelag. Engasjementsstillingen var knyttet til oppgaver i help-desk og datasenterdrift. Det må påregnes noe lengre leveringstid på de tilpasningene som bestilles av tjenesteområdene, og det må påregnes en prioritering av hvilke tjenester som kan inngå i arbeidet med tilrettelegging. Det spares kr? PC, utstyr til PC og programvare Etableringen av IKT Inn-Trøndelag har medført behov for å utruste både den enkelte ansatte med kontorverktøy, og felles arbeid for en sentralisert IKT-drift fra enheten. I tillegg har det fra kommunene vært etterspurt nye tjenester som har medført driftskostnader knyttet til utprøving og tilpasning av tekniske løsninger. Det kan spares kr All anskaffelser til utprøving og tilpasning av tekniske løsninger stoppes inneværende år. Tiltaket medfører ingen konsekvenser ut over omprioriteringer av hvilke tekniske løsninger som skal utprøves og tilpasses innenfor et kort tidsperspektiv. Det kan spares kr?

3 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester I 2013 er det gjennomført en rekke mindre infrastrukturelle tilpasninger til nye behov. Dette er el-/tele- /data installasjoner som ligger til felles datasenter og lokale datasentre i kommunene. Under denne budsjettposten ligger også leveranser av tilknytningspunkter til felles samband på kommunenes lokasjoner. Kun nødvendig vedlikehold blir gjennomført resten av Med mindre tiltak for omlegging av infrastrukturelle tilpasninger i felles datasenter eller lokale datasentre er av kritisk art for tjenesteproduksjonen i kommunene, vil det være endringsstans. Konsekvensen av dette er at enkelte investeringstiltak blir utsatt om ikke omlegging av infrastruktur inngår i investeringsrammen. Av planlagte investeringer med tilhørende bygningsmessige arbeider i 2013 er utskifting og flytting av nettverks-kjerne (core switch) som er kritisk og bør gjennomføres. Det ligger an et merforbruk på denne budsjettposten på kr i 2013, men det kan være mulig å komme i balanse. Konsulent-tjenester Kjøp av konsulent-tjenester i tilknytning til drift har hatt en økning i forhold til tidligere år som i henhold til prognosen synes å lande på kr Det er særlig kompetansekrevende oppgaver innenfor telefoni, nettverk, lagring og backup som ligger til grunn for denne økningen. Det legge til grunn en prioriteringsliste hvor utgangspunktet er stans i kjøp av eksterne tjenester, med en klargjøring av unntak fra dette tjenestekjøpet. På alle de fire områdene som er nevnt ovenfor må det da gis uttrykk for en viss grad av kritikalitet for at tjenestekjøp skal finne sted. Oppsummering Kun mindre tilpasninger er mulig. Disse endrer ikke på rammen som er presentert i vedlagte reviderte budsjett for 2013 (se sak 5/13)

4 IKT Inn-Trøndelag 13/5 Budsjett 2014 Vedtak : Styret lar fremlagte ramme være utgangspunkt for budsjett 2014 Vedtak : Styret ber om et konsekvensvurdert budsjett for 2014 fremlagt d.å. inklusive forslag til investeringsbudsjett. Saksfremlegg: Med utgangspunkt i vedtaket legges frem nytt budsjett. Investeringer presenteres i egen sak. Det foreslås en reduksjon på følgende budsjettposter i driftsbudsjettet i forhold til opprinnelig forslag til budsjett for IKT Inn-Trøndelag: Kontonr Konto Opprinnelig forslag Forslag til Reduksjon til budsjett 2014 redusert budsjett Fast lønn Sosiale utgifter Overtid PC, utstyr til PC og programvare Drift/service-avtaler it/data Forslaget gir en samlet reduksjon på kr i forhold til opprinnelig forslag til budsjett. Samlet gir dette et nytt forslag til driftsbudsjett for IKT Inn-Trøndelag på kr Kommentarer til endringene: Fast lønn og sosiale utgifter Det er innvilget permisjon for en ansatt i 7 mnd. med oppstart fra Dette vil ikke bli kompensert med vikariat. Dette vil gi en samlet reduksjon i kostnader for lønn og sosiale utgifter på kr Overtid Det er mulig å redusere bruk av overtid med en begrensning i tjenesteytelse fra enheten. Det legges til grunn en reduksjon på kr på denne budsjettposten.

5 PC, utstyr til PC og programvare I første driftsår var enheten ekstra belastet med kostnader knyttet til anskaffelse av kontortekniske verktøy for ansatte som gikk inn i arbeidsforhold med Steinkjer kommune fra Inderøy kommune og Verran kommune. En tilsvarende kostnad vil ikke finne sted i I tillegg er det mulig å redusere noe på innkjøp til utprøving av nye løsninger. Det foreslås en reduksjon på kr på denne budsjettposten sett i forhold til opprinnelig budsjettforslag. Drifts/service-avtale it/data Med utgangspunkt i driftsavtaler per kan det oppnås en reduksjon på kr på denne budsjettposten i Dette forutsetter en begrensning i endringer som virker økende inn på tjenesteproduksjonen for enheten som fremtvinger økning i volum på kjøpte tjenester. Vedlegg: IKT Inn-Trøndelag IKT Forslag til budsjett 2014

6 INN-TRØNDELAG IKT - FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 Ajour: Konto Konto (T) Oprinnelig Revidert Forslag til budsjett 2013 budsjett 2013 budsjett Fast lønn Andre vikarer m ref lønn Lønn engasjementer Overtidslønn Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser Pensjonsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjon Kontormateriell (forbruksvarer) Matvarer, til bevertning (møter osv) Andre forbruksvarer og tjenester Telefon Radio/samband, linjeleie Annonse, reklame, informasjon Kopiering/trykking Møte/kurs-utgifter, eksterne Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Diett/kost-godtgjørelser Andre oppgavepl reisegodtgjørelser Telefongodtgjørelse Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Drift/vedl.hold egne transportmidler Drivstoff egne biler/maskiner Husleie Lisenser datasystemer (ikke fagsystem) Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) PC, utstyr til PC og programvare Kjøp, leie og leasing av transp.midler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Drift/service-avtaler kopimaskiner Drift/service-avtaler it/data Konsulent-tjenester Administrasjonskostnader/servicekostnader Mva utenfor mva-loven, drift SUM DRIFTSUTGIFTER

7 IKT Inn-Trøndelag 13/8 Investeringsbudsjett IKT Vedtak: 1. Styret tar investeringsbudsjett for 2014 til orientering. 2. Økte rente- og avdragskostnader fordeles etter samme modell som fordeling i Inn- Trøndelagssamarbeidet forøvrig Saksfremlegg: Rådmannen i Steinkjer har i sitt budsjett avsatt en investeringsramme til IKT på kr 2,5 mill Investeringene tenkes fordelt slik: IKT investeringer 2014 Plan for investeringer innenfor en ramme på 2,5 millioner til fellesinvesteringer har følgende sammensetning: Tiltak Utgift Telefoni Infrastruktur Viritualisering Recovery site Livsløpsvedlikehold servere Totalt Tiltakene beskrives i korthet i det følgende. Telefoni Dagens telefoniløsning i Steinkjer kommune er sammensatt av flere generasjoner teknologi. Kjernen i løsningen er en digital sentral med flere tilknyttede mindre sentraler ute på enkelte enheter. Av kapasitetshensyn er denne blitt utvidet med såkalt IP-telefoni hvor datanettet er bærer av samtaletrafikken inn til sentralen. I senere år har også muligheten til å oppnå fleksibilitet med mobiltelefoni tatt mer og mer plass i den helhetlige telefoniløsningen. Skoler, barnehager og sykehjemmene har behov for oppgraderte telefoniløsninger. Telefoni må oppdateres slik at kommunene i Inn-Trøndelagsamarbeidet kan betjene hverandres sentralbord. En gjennomgående plan og investering for telefoni må derfor gjennomføres. Infrastruktur Steinkjer kommunes datanett har med utstyr som er fra 15 til mindre enn et år gammelt. Spredningen i aldrer gjør drift av løsningen vanskelig med hensyn til ytelse og sikkerhet. For datanettkomponenter regnes en levetid på fem til syv år som godt forsvarlig med hensyn til

8 vedlikehold. I 2013 blir det gjennomført en større investering i kjerneteknologien for kommunens datanett med en utskiftning av kjernesvitsj,dvs. at navet i nettet, skiftes ut. Det er nødvendig å skifte ut det eldste utstyret. Virtualisering av datasenter Steinkjer kommunes datasenter leverer ved utgangen av 2013 produksjon på ca 240 servere. Disse er i hovedsak realisert på en såkalt virtualiseringsplattform med et mindre antall fysiske servere. Færre servere med større kapasitet gir større fleksibilitet. Det er behov for å øke serverkapasiteten for å være i stand til å ta inn nyetablering av applikasjoner fra kommunens tjenesteområder. Recovery site (beredskapsløsning) I 2013 har IKT Inn-Trøndelag satt i gang etableringen av en produksjonsenhet i lokalene til Steinkjer Ungdomsskole. Denne skal ivareta muligheten til å gjenopprette tjenesteproduksjonen på de mest kritiske applikasjonene til kommunen i en situasjon hvor datasenteret i rådhuset er satt ut av drift eller hvor lokalene ikke er tilgjengelige i en krisesituasjon. Under normale driftsforhold skal denne lokasjonen ta del i normal produksjon og stå for avlastning av driftsmidlene i datasenteret i rådhuset. Livsløpsvedlikehold av serverpark Serverparken som er plassert i datasenteret i Steinkjer rådhus har et kontinuerlig behov for utskiftninger i tråd med levetiden på utstyret. Levetiden på serversiden regnes å være fem år i gjennomsnitt. Det er derfor behov for å gjøre avsetninger som muliggjør å opprettholde en serverplattform med en forsvarlig standard i produksjonen. Investeringene går i sin helhet til felles IKT i Inn-Trøndelag og vil av den grunn gi renteutgifter alle tre kommune bør være med å dekke kostnader i forhold til. Det kan være tre måter for inndekning: - det utregnes en fast sum ut fra fordelingsnøkkel - det utregnes en andelssum - kommunene fører opp et investeringstilskudd i sine budsjett

9 IKT Inn-Trøndelag 13/9 IKT strategi/ Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag Vedtak: Foreslått IKT strategi legges frem for ansatte i IKT Inn-Trøndelag for videre arbeid med handlingsplan Saksfremlegg: IKT Inn-Trøndelag har siden etableringen vært i en posisjon hvor leveransen av IKT-tjenester for tre kommuner har vært tuftet på summen av de teknologiløsninger kommunene hadde ved inngangen til samarbeidet. Av samme grunn har kompetanseprofil til tjenesteytende enhet for IKT vært preget av tre ulike driftsmiljøer. Målet med enheten har vært å driven en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og å høste stordriftsfordeler av et interkommunalt samarbeid. For å kunne oppnå dette, vil det være behov for å finne frem til en samarbeidsløsning knyttet til valg av IKT-tjenester og understøttende teknologi. Følgende IKT-strategi foreslås for IKT Inn-Trøndelag for å kunne svare for innholdet i samarbeidsløsningen: I Inn-Trøndelagsamarbeidet utnyttes IKT for å nå virksomhetenes målsettinger. Et godtfungerende og stabilt nett inklusive telefoni legges til grunn i all saksbehandling og kommunikasjon i Inn-Trøndelagskommunene. IKT må av den grunn jobbe ut fra følgende strategiske innsatsområder i : Bedre samhandlingen, øke effektivitetsgevinsten og tjenestekvaliteten gjennom den samlede kompetansen som nå er lagt til IKT Inn-Trøndelag Stabilisere IKT infrastruktur gjennom en funksjonell serverpark og back-up løsninger Gi mer helhetlig bistand til enheter og enkeltbrukere gjennom help-desk, fagapplikasjonsbistand og med bistand fra kjøpte tjenester. Strømlinjeforme utstyr som brukes i saksbehandling og kommunikasjon Med dette som utgangspunkt er målsetningen å ha et mer langsiktig arbeid hvor styret i dialog med enheten legger føringer for det videre arbeidet gjennom handlingsplaner. Strategien vil også være et godt verktøy i å legge til rette for kompetanseutvikling og arbeidet med en helhetlig teknologiplattform over en lengre planperiode. Strategien må fremlegges for ansatte, og de vil delta i utarbeidelsen av handlingsplaner. Det foretas en årlig revisjon av IKT-strategien i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10 Det utarbeides i første omgang handlingsplan i forhold til følgende områder: Ny telefoniløsning Serverpark Stabilt nett med back up løsning Nye felles prosjekt Lisenstelling Bruken av innleid bistand Avvikshandtering

IKT Inn-Trøndelag. Møte i styre for IKT Inn-Trøndelag Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september /5 Budsjett /6 DDOS og tiltak

IKT Inn-Trøndelag. Møte i styre for IKT Inn-Trøndelag Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september /5 Budsjett /6 DDOS og tiltak IKT Inn-Trøndelag Møte i styre for IKT Inn-Trøndelag 11.10.13 Saker: 13/4 Avviksanalyse pr september 2013 13/5 Budsjett 2014 13/6 DDOS og tiltak 13/7 Fremforhandlet beredskapsavtale for IKT Inn-Trøndelag

Detaljer

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Saker: 15/06 Regnskapsrapport pr september 2015 15/07 Revisjon av investeringsbudsjettet for 2015 15/08 Investeringer 2016 15/09 Budsjett 2016 Det ble i forbindelse

Detaljer

IKT Inn-Trøndelag. Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13. Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013. 13/2 Anbudsprosess

IKT Inn-Trøndelag. Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13. Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013. 13/2 Anbudsprosess IKT Inn-Trøndelag Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13 Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013 13/2 Anbudsprosess 13/3 Statusrapport IKT Inn-Trøndelag Sak 01/13 Budsjettavviksanalyse

Detaljer

Årsmelding 2014 for IKT Inn-Trøndelag

Årsmelding 2014 for IKT Inn-Trøndelag Årsmelding 2014 for IKT Inn-Trøndelag IKT Inntrøndelag ble vedtatt etablert fra 01.01.13 i alle tre kommunestyrene i Inn- Trøndelagsamarbeidet. En avtale vedtatt i alle tre kommunestyrene i Verran, Inderøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/3266 Klassering: 056 Saksbehandler: Kari Aarnes ETABLERING AV IKT INN TRØNDELAG Trykte vedlegg: Avtale mellom

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS Styrets vedtatte innstilling til representantskapet 16.06.2014 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2015 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Årsplan 2019 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2019 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2012 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/3266 Klassering: 056 Saksbehandler: Kari Aarnes ETABLERING AV IKT INN TRØNDELAG, REVIDERT SAKSFREMLEGG

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

IKT Inn-Trøndelag. Styreprotokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 31.03.14. Saker:

IKT Inn-Trøndelag. Styreprotokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 31.03.14. Saker: IKT Inn-Trøndelag Styreprotokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 31.03.14 Saker: 14/4 Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag 2014 basert på vedtatt strategi 14/5 Utviklingsavtale mellom IKT avdelingen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2299

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS Økonomi- og handlingsplan 2016 - innstilling 30.10.2015 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2016 med skisse til budsjetter 2016-2019 Økonomi- og handlingsplanen for Indre

Detaljer

Vedlegg 4 til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)

Vedlegg 4 til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Vedlegg 4 til styresak 091-2018 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Hovedprosjekt Telekommunikasjon Utbygging telekommunikasjonsplattform (Oslo Universitetssykehus HF og

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Bodø kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer

SAMARBEIDSAVTALE. Bodø kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer SAMARBEIDSAVTALE «Nye Hamarøy kommune» og Bodø kommune har med hjemmel i kommunelovens Kap. 20, 20-1, 20-2, 20-4, inngått avtale om IKT drift og digitalisering. 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Bodø

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

I denne saken gis det en kort beskrivelse av regnskapsresultatet for bystyret og dets organer i 2012, samt forslag til detaljbudsjett for 2013.

I denne saken gis det en kort beskrivelse av regnskapsresultatet for bystyret og dets organer i 2012, samt forslag til detaljbudsjett for 2013. FORUTV /13 Forretningsutvalget Regnskap 2012 og budsjett 2013 HHAL BYST-1210-201121763-37 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en kort beskrivelse av regnskapsresultatet for bystyret og dets organer

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2018 Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor Representantskapssak 35/17 MGRS-sak nr. 4/17 - Representantskapsmøte 25. okt 2017 Vedlegg: økonomiplan og budsjettforslag (tabelloppsett)

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob

Detaljer

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 6/2016 - Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 015: Investeringer velferdsteknologi Tidligere lå dette prosjektet sammen med prosj. 7540 IKT er/velferdsteknologi. Etter en gjennomgang av sprosjektene i høst er kommunen av

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa

BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa 05.09.2017 Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 kr 46,12 pr. innbygger for samarbeidskommunene

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Fellesnemnd for kommunesammenslåing Dato: 19.10.2017 kl. 13:00 Obs. Det serveres lunsj kl. 12:00 Sted: Eidsverket Gods Arkivsak: 17/01901 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til politisk

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN

Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 SAK NR 057-2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN 2016-2019 Forslag

Detaljer

MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018

MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018 Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 34/17 MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: - Økonomiplan 2018 2021 - Budsjettforslag 2018 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Budsjett 2019 Investeringsplan

Budsjett 2019 Investeringsplan 2019 2019 Investeringsplan 2019-22 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2018 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2019... 4 3. Investeringsplan 2019-2022... 8 Side 2 av 9 1.

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL

DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Beskrivelse DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 6800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Budsjett 2018 Investeringsplan

Budsjett 2018 Investeringsplan 2018 Budsjett 2018 Investeringsplan 2018-21 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 24.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2018... 4 3. Investeringsplan 2018-2021... 9 Side 2

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 16/14 26.09.14 KFj Regionale samarbeidsordninger Arbeidsutvalget 24/14 06.11.14 KFj

Detaljer