Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 09.06.2009 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Orientering Einar Sæther orienterer om Framnæs. Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 09/68 Økonomirapport 1. tertial /911 PS 09/69 PS 09/70 PS 09/71 Forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund kommune Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret - Kommunevalget 2011 Kompetanseplan for grunnskolen i Kristiansund kommune / / /1845 PS 09/72 Alarmoverføring fra kommunale bygg 2009/677 PS 09/73 Etablering av INN kontor i Kristiansund 2008/3724 PS 09/74 Forslag til kulturmidler Formål Allmenne formål PS 09/75 Fordeling av kulturmidler for 2009Formål Diverse ungdomstiltak 2009/ /104

2 PS 09/76 Forslag til kulturmidler Formål Sang og musikk PS 09/77 Forslag til fordeling av kulturmidler for idrett PS 09/78 Søknad om støtte til diverse veldedige og andre formål 1. halvår Samlesøknad 2009/ / /58 PS 09/79 Referatsaker Liste over referatsaker /22 PS 09/80 Valg av to kommunale representanter til plankomité for nytt museumsbygg i Kristiansund 2008/540

3 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2009/911-1 Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Bystyret Økonomirapport 1. tertial 2009 Vedlegg: Budsjettskjema 1B Status på gjennomførte effektiviserings-/balanseringstiltak Notat fra Kulturskolen, Atlanten idrettspark og Kulturområdet om betalingssatser Uttale fra Kristiansund Idrettsråd om betalingssatser Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Månedsrapport fra alle enheter Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Økonomirapport 1. tertial 2009 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremkommer i tabell i saksutredningen gjennomføres. 3. Bystyret vedtar korrigerte netto driftsrammer for rammeområdene slik disse fremkommer av budsjettskjema 1B, datert 25. mai Det foreslås at sats for leie av bane ved stevne i Atlanterhavsbadet endres til kr. 125,- pr time pr bane fra , med tillegg for konkrete ekstratjenester. Saksopplysninger Rådmannen viser til vedtak i sak om budsjett 2009 og økonomiplan , og melder tilbake på økonomistatus og justering av budsjett 2009 etter fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett i denne saken. Økonomirapporten er basert på enhetenes månedsrapportering og kommunalsjefenes vurderinger. I tillegg er det foretatt gjennomgang og vurderinger av andre fagpersoner fra enhetsområdene og økonomiseksjonen. Budsjettet for 2009 er svært stramt, noe som både skyldes merforbruk fra tidligere år og økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Det er derfor en svært krevende oppgave å holde budsjettrammene, men arbeidet har høyeste prioritet. Alle enhetsledere har siden 2008 gjennomført månedsrapportering gjennom kommunens økonomisystem. Verktøyet er videreutviklet og benyttes hver måned.

4 Rådmannen har også iverksatt månedlig muntlig rapportering til formannskapet, og varslet senest i mai at det per 30. mars lå an til et samlet merforbruk i størrelsesorden 9 mill. kroner. Dette merforbruket er en prognose på hvordan det vil gå hvis dagens aktivitet videreføres ut året, korrigert for kjente endringer. Rådmannen arbeider kontinuerlig med å identifisere besparelser og merinntekter som skal bedre resultatet. Grunnet konflikt i forhandlingene i offentlig sektor er lønnsoppgjøret ikke avklart. Rådmannen vil derfor komme tilbake med de endelige økonomiske effekter av dette i forbindelse med 2. tertial Revidert nasjonalbudsjett og regjeringens tiltakspakke Kristiansund kommune har gjennom tiltakspakken blitt tildelt midler til tiltak som tidligere er prioritert. Kommunen skal rapportere til Møre og Romsdal fylke om status per 1. juni 2009 på disse midlene, og her er fremdriften god. I tillegg ble det i tiltakspakken orientert om at kommunene skulle kompenseres for mulig inntektssvikt som følge av finanskrisen. Den økonomiske effekten av dette var på makronivå beregnet til ca 4,5 mill. kroner. Videre ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem 15. mai, og her ble kommunene tilført ca 1 milliard kroner i frie midler. Disse blir fordelt gjennom inntektssystemet. På makronivå ble dette for Kristiansund kommune beregnet å utgjøre ca 4,6 mill. kroner. Utfordringen er å kjenne igjen de økonomiske størrelser fra de makroøkonomiske presentasjoner, etter at de har gått gjennom inntektssystemet og KS prognosemodell. KS har nå utarbeidet en korrigert prognosemodell som viser at effekten for Kristiansund kommune utgjør til sammen ca 5,8 mill. kroner. Sett i forhold til vårt gjeldende budsjett gir revidert nasjonalbudsjett oss en udisponert merinntekt på ca 2,8 mill. kroner. Noe av det som bidrar til å redusere effekten av økte bevilgninger er redusert deflator, samt at det er trukket ut 0,5 mrd. kroner i forventet momskompensasjon til kommunene. Budsjettjusteringer Rådmannen har i samråd med berørte enheter besluttet at ansvaret for Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i kommunen skal overføres fra Hjemmetjenestene til Tildelingstjenesten. Budsjettet for BPA på 1,5 mill. kroner overføres derfor fra rammeområde 32 til rammeområde 30 (Enhet Tildelingstjenesten). Det er gjennomført en justering som tilfører kompensasjon for fjorårets lønnsoppgjør for medlemmer i NITO. Dette var ikke med i opprinnelig budsjett fordi det var brudd, og nemndbehandling ble først gjennomført i desember med etterbetaling i januar Bystyret vedtok i PS 08/5 å bevilge 0,3 mill. kroner til sluttfinansiering av trinn 1 i utviklingsprosjektet for Mellemverftet. Det lå til grunn at dette skulle utbetales i løpet av 2008, og innarbeides da. Imidlertid ble ikke prosjektet gjennomført og dokumentasjon ble først fremlagt på vårparten i Tilskuddet må finansieres nå, og rådmannen foreslår å benytte økte inntekter fra revidert nasjonalbudsjett til formålet. Det er på grunnlag av økonomirapportering per 1. tertial foretatt noen justeringer mellom rammeområder. Det er foretatt en reduksjon av rammeområde 33 Psykisk helse og en økning av rammeområde 30 Fellestjenester Pleie og omsorg (Enhet Interne tjenester) med 0,6 mill. kroner.

5 Merinntekter som følge av revidert nasjonalbudsjett og regjeringens tiltakspakke, 2,8 mill. kroner er fordelt slik; Rammeområde 25 Kultur tilføres 0,3 mill. kroner. Rammeområde 31 Sykehjem tilføres 0,6 mill. kroner. Rammeområde 32 Hjemmetjenester tilføres 1,5 mill. kroner. Rammeområde 36 Bo-/dagtilbud/Oppfølging tilføres 0,4 mill. kroner. Mindreutgifter på finansområdet på grunn av lavere rentenivå, 4 mill. kroner er fordelt slik; Rammeområde 19 Felles avsetninger tilføres 0,9 mill. kroner. Rammeområde 34 Inkludering tilføres 1 mill. kroner. Rammeområde 35 Barn, familie, helse tilføres 2 mill. kroner. Rammeområde 36 Bo-/dagtilbud/Oppfølging tilføres 0,1 mill. kroner. Prioritering av hvilke rammeområder som er tilført midler er basert på økonomirapportering og en vurdering av hvor det er mest realistisk å gjennomføre effektiviseringstiltak. Det er også ønskelig og isolere merforbruk til færrest mulig rammeområder, for derigjennom å kunne fokusere innsatsen på færre områder. Alle justeringer er innarbeidet i vedlagte oversikt over budsjettjusteringer samt i forslag til nye rammer for rammeområdene. Enhetsledernes økonomirapporter følger saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg. Budsjett- Justeringer Netto Årsavvik etter justering RAMMEOMRÅDE (beløp i kroner) Årsbudsjett Vurderte årsavvik Avvik i % 10. POLITISK STYRING , SENTRALADMINISTRASJONEN , PREMIEAVVIK , FELLES MVA-REFUSJON , FELLES AVSETNINGER , PP-TJENESTEN , GRUNNSKOLER , BARNEHAGER , KULTUR , FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG , SYKEHJEM , HJEMMETJENESTEN , PSYKISK HELSE , INKLUDERING , BARN, FAMILIE, HELSE , BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING , EKSTERNE ENHETER , BYINGENIØREN , BYGNINGSSJEFEN , BYGG OG EIENDOM , BRANN OG REDNING , PARKSJEFEN , SKATT, RAMMETILSKUDD M.V , Reduserte utgifter og økte inntekter Sum Politisk styring Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt.

6 12. Sentraladministrasjonen Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. Det er foretatt omfordelinger innenfor rammeområdet. 17. Premieavvik Det er budsjettert med et forventet positivt premieavvik på 26,0 mill. kroner. Det vurderes ikke aktuelt å endre dette anslaget nå. 18. Felles mva-refusjon Det er for 2009 budsjettert med 32,4 mill. kroner i forventet momskompensasjon. Dette er fordelt på kompensasjon fra driftsregnskapet med 23,7 mill. kroner, og fra investeringsregnskapet med 8,7 mill. kroner. Det er i revidert nasjonalbudsjett varslet at kommunene skal trekkes 0,5 mrd. kroner som følge av endringer i momskompensasjon, og rådmannen vil komme tilbake med eventuelle justeringer i forbindelse med 2. tertial. 19. Felles avsetninger Lønnsoppgjøret for 2009 er ikke ferdigstilt og rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertial når resultatet er klart. Rådmannen kompenserer for fjorårets lønnsoppgjør for NITO som var i brudd med 0,566 mill. kroner. Beløpet overføres det respektive rammeområde. Som en følge av strammere likviditet i kommunen, har det vært nødvendig å dele opp faktura på pensjonspremie fra Vital i 4 terminer. Termintillegget er ca 0,7 mill. kroner. I tillegg medfører omlegging av fakturering for pensjon at deler av regningen - administrasjonstillegg og lignende skal faktureres uten arbeidsgiveravgift. Dette utgjør ca 0,2 millioner kroner. Det vurderes uhensiktsmessig å fordele disse kostnadene på kommunens driftsenheter, og det legges derfor opp til at det tilføres midler slik at dette budsjetteres på rammeområde PP-tjenesten Rammeområdet antas å gå i balanse ved årets slutt. 21. Grunnskoler Flere skoler har rapportert om økonomiske utfordringer knyttet til elever med spesielle behov. Alle skolene vil få tilført midler fra grunnskole felles, men beløpene er ikke klare enda, så enhetene rapporterer på foreliggende budsjett. Freiskolene rapporterer merforbruk på renhold, noe de vil få tilført midler til. Dette er så langt budsjettert på grunnskole felles, da Frei og Kristiansund hadde ulik praksis på føring av budsjettering av renholdskostnader. Forventer at rammeområdet går i balanse ved årets slutt. 23. Barnehager Flere barnehager har rapportert om utfordringer vedrørende tiltak for barn med krevende vansker og behov. Det er usikkerhet rundt vedlikeholdsutgifter ved noen barnehager. Enhetene vil få tildelt midler fra barnehage felles og øremerket fond. Rammeområdet vil balansere ved årets slutt. 25. Kultur Rammeområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt. Rådmannen foreslår å tilføre rammeområdet 0,3 mill. kroner for å dekke sluttfinansiering av prosjekt ved Mellemverftet. 30. Fellestjenester pleie og omsorg

7 Rammeområdet rapporterer et merforbruk på 0,6 mill. kroner, relatert til enhet Interne tjenester. Rådmannen foreslår å overføre 0,6 mill. kroner fra rammeområde 33 Psykisk helse for å styrke rammeområde 30 og dekke inn forventet merforbruket. I tillegg tilføres 1,5 mill. kroner som finansierer BPA fra rammeområde Sykehjem Rammeområdet rapporterer et merforbruk ved årets slutt på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak høyt sykefravær på i underkant av 18 % i 1. tertial. Det er startet et arbeid hvor NAV og andre instanser skal kartlegge situasjonen og komme med tiltak for å redusere sykefraværet. Rådmannen foreslår å tilføre 0,6 mill. kroner for å dekke inn forventet merforbruk. 32. Hjemmetjenesten Det ventes et samlet merforbruk på 1,5 mill. kroner. Overskridelsene fremkommer i hovedsak på postene for annen lønn. Dette skyldes i stor grad spesielt ressurskrevende brukere, høyt korttids sykefravær og at sykehuset i større grad skriver ut pasienter som har behov for sykepleierressurs. Det er problemer med å skaffe nok vikarer og dette medfører større bruk av overtid samt en del dyr innleie av vikarer fra vikarbyrå i sommer. Rådmannen foreslår å tilføre 1,5 mill. kroner for å dekke inn forventet merforbruk. I tillegg flyttes 1,5 mill. kroner som finansierer BPA til rammeområde 30 (Tildelingstjenesten) 33. Psykisk helse Rammeområdet rapporterer et midreforbruk på 0,6 mill. kroner ved årets slutt. Kommunen har også betydelige fond til bruk innenfor tjenesteområde psykisk helse fra tidligere øremerket finansiering. Rådmannen foreslår å redusere rammeområdets nettoramme med 0,6 mill. kroner, og overføre disse midlene til rammeområde 30 Fellestjenester pleie og omsorg (se over). 34. Inkludering Rammeområdet rapporterer et merforbruk ved årets slutt på 3,9 mill. kroner. I all hovedsak er dette knyttet til en kraftig økning i økonomisk sosialhjelp. Arbeidsledigheten blant ungdom år har økt med 100 % første kvartal 2009 sammenlignet med samme periode Arbeidsmarkedssituasjonen vil ikke bedres i løpet av 2009, men det forventes økende effekt av tiltakssamarbeid mellom Inkludering og NAV. Det er en del usikkerhet rundt etablering av lokalt NAV-kontor og økonomien knyttet til dette. Det tilføres 1 million kroner til rammeområdet i forbindelse med 1. Tertial. Det vil komme egen sak om etablering av NAV-kontoret, og rådmannen vil derfor komme tilbake til en eventuell ytterligere justering av dette rammeområdet i 2. tertial. 35. Barn, familie, helse Det rapporteres om et betydelig merforbruk innenfor rammeområdet. Dette til tross for at området fra 2008 har fått økt rammen med 5 mill. kroner, en økning som var øremerket Barnevernet. Det rapporteres et merforbruk på Helsestasjonstjenesten på ca 1,6 mill. kroner. Innenfor Legetjenesten meldes det om en forventet inntektssvikt på ca 0,65 mill. kroner, mens økt kommunal egenandel for barn i institusjon er stipulert til en merutgift på ca 0,75 mill. kroner.

8 Rådmannen foreslår å tilføre rammeområdet 2 mill. kroner. Det vil bli arbeidet videre med tiltak for å bringe området i balanse. 36. Bo- dagtilbud/ oppfølging Rammeområdet rapporterer et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes merforbruk på annen lønn som følge av høyt sykefravær, samt forsinket igangsetting av vedtatte balanseringstiltak. Rådmannen foreslår å tilføre rammeområdet 0,5 mill. kroner for å dekke inn forventet merforbruk. 45. Eksterne enheter AS FREIPRODUKTER - TOLLÅSENGA AS - NOR-PRO AS Status sammenslåing av selskapene: 1. Arbeidet er i full gang og skal være fullført med virkning fra Arbeidet foregår med bred deltakelse fra styrelederne, administrativ ledelse og med ansattes representanter. I tillegg er det innleid juridisk kompetanse. Kommunens administrasjon har vært observatør i arbeidet. 3. Nytt navn på selskapet vil være Varde AS. 4. Kristiansund kommune sin eierandel av nytt selskap vil utgjøre omkring 75 %. 5. I forbindelse med ordinær generalforsamling for alle tre selskaper i juni 2009 vil det bli forsøkt valgt inn gjennomgående representasjon. SUNDBÅTVESENET Kommunekassen yter tilskudd til det kommunale foretaket på 3 mill. kroner for Dette inkluderer blant annet dekning av andel tidligere års underskudd med 0,9 mill. kroner. Sundbåtvesenets regnskap ventes å bli som budsjettert på årsbasis. KRISTIANSUND HAVNEKASSEN Kommunekassen yter tilskudd til enheten på 1,89 mill. kroner for Enhetens kostnader består i hovedsak av finanskostnader, og på grunn av det reduserte rentenivået forventes det at enheten har et positivt resultat på 0,4 mill. kroner ved årets slutt. Justering kan vurderes i 2. tertial. 60. Byingeniøren Det ventes balanse i forhold til budsjett på årsbasis. 62. Bygningssjefen Rammeområdet ventes å gå i balanse ved årets slutt. 64. Bygg og eiendom Det meldes ikke om avvik på årsbasis. 65. Brann og redning Det ligger i dag an til overskridelser innenfor rammeområdet på ca 0,5 mill. kroner, men rådmannen legger til grunn at det gjennomføres tiltak innenfor rammeområdet og eventuelt på tvers av rammeområdene innenfor teknisk sektor som skal medføre balanse på årsbasis. 66. Parksjefen Rammeområdet antas å være i balanse på årsbasis. 70. Skatt, rammetilskudd m.v. SKATT, RAMMETILSKUDD, INNTEKTSUTJEVNING Basert på store nasjonale omlegginger innen skatteområdet med innføring av SOFIE (nytt skatteregnskap) vil det være usikre anslag på skatteinngang før skatt mai foreligger. Imidlertid er Kristiansund en minsteinntektskommune, noe som medfører at

9 økte skatteinntekter i all hovedsak blir trukket inn gjennom redusert inntektsutjevning, og motsatt ved skattesvikt. Effekten av revidert nasjonalbudsjett er innarbeidet så langt vi kjenner den. I tillegg er virkningen av regjeringens tiltakspakke innarbeidet. Sett i forhold til vårt gjeldende budsjett gir revidert nasjonalbudsjett oss en udisponert merinntekt på ca 2,8 mill. kroner. FINANSANALYSE Renter på innlån Kommunens lånegjeld ved utgangen av 1. tertial var 1,168 mill. kroner. 53,2 % av lånegjelden hadde gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Den gjennomsnittlige renten for alle kommunens innlån var 4,15 %. Når en legger nåværende rentenivå for kommunens lån med kort rentebinding til grunn, ventes det en mindreutgift på 2,4 mill. kroner på årsbasis i forhold til budsjettet for Dette skyldes generelt lavere rentenivå. Dersom markedsrenten forblir på nåværende nivå ut året, kan rentebesparelsen for kommunen bli på ca 6 mill. kroner. I det opprinnelige budsjettet for 2009 ble det anslått en gjennomsnittlig flytende rente på 4,0 % for Kommunens lån med mindre enn 1 års gjenstående rentebinding hadde ved utgangen av 1. tertial en gjennomsnittlig rente på 3,39 %. Avdrag Betaling av avdrag skal baseres på vedtatt budsjett i henhold til bestemmelsene om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt minste tillatte avdrag. Avdrag er budsjettert med 40,6 mill. kroner i driften for Ved utgangen av 1. tertial er det betalt 14,8 mill. kroner i avdrag i driftsregnskapet. Avkastning av bankinnskudd og fond Det er for 2009 budsjettert inntektsrenter fra bankinnskudd, fond og mottatte forsinkelsesrenter på 5,0 mill. kroner. Det ventes en mindreinntekt på 2,0 mill. kroner på grunn av redusert rentenivå og lavere innskuddsbeløp. Mottatte renter vedrørende utlån er budsjettert med 4,3 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak startlån samt utlån til Havnekassen og Sundbåtvesenet. Her ventes det ikke avvik. Aksjeutbytte er budsjettert med 9,1 mill. kroner. Dette gjelder i sin helhet NEAS og ventes å bli som budsjettert. Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet har siden oktober 2003 vært plassert i pengemarkedsfond. På grunn av dårligere likviditet ble disse plasseringene avviklet i begynnelsen av mars Alle kommunens innskuddsmidler er nå bankinnskudd. Totalt sett ventes en netto mindreutgift på 0,4 mill. kroner for renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte. Dersom dagens rentenivå for lån med kort rentebinding forblir omtrent uendret resten av året, kan total mindreutgift for finansområdet bli ca 4 mill. kroner på årsbasis. Økt husleie Kommunen opplever betydelig økning i husleie fra eksterne utleiere, blant annet knyttet til etablering av Kongens Plass Eiendom AS, nødvendig renovering av Helsehuset og etablering av det lokale NAV-kontoret..

10 Det er viktig at det foretas en samlet gjennomgang av de kommunale leieforhold, med sikte på optimalisering av kommunens leiebehov, og derigjennom avdekke muligheter for besparelser. Kommunen har også eldre bydningsmasse som ikke er optimalt utnyttet. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om dette i forkant av behandling av økonomirapport for 2. tertial 2009, slik at de økonomiske konsekvensene kan innarbeides i budsjett 2009 og tas med ved rullering av økonomiplan for INVESTERINGSPROSJEKT Det har tidligere i år vært store etterslep på vedtatte, ikke gjennomførte investeringstiltak. Noe av etterslepet ble tatt i 2008, men det er også i 2009 fokus på å få gjennomført utsatte prosjekter. Fylkesmannens krav til redusert investeringsbudsjett for nye tiltak gjør at det skal være mulig å komme bedre à jour. Rådmannen vil komme tilbake med en mer utfyllende rapportering på investeringstiltak under 5 mill. kroner i forbindelse med 2. tertial, og det vil i samsvar med økonomireglementet bli lagt frem egne sluttregnskap for ferdigstilte investeringsprosjekt over 5 mill. kroner. BRUKER- OG ANSATTUNDERSØKELSER Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i perioden. KS Konsulent AS har gjennomført en ansattundersøkelse som en del av evalueringen av kommunens administrative organisasjonsstruktur. SYKEFRAVÆR RAMMEOMRÅDE Sykefravær 1. tertial (%) 10. POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJONEN 4, PP-TJENESTEN 12, GRUNNSKOLER 8, BARNEHAGER 13, KULTUR 9, FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG 4, SYKEHJEM 17, HJEMMETJENESTEN 15, PSYKISK HELSE 9, INKLUDERING 10, BARN, FAMILIE, HELSE 17, BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING 13, BYINGENIØREN 11, BYGNINGSSJEFEN 1, BYGG OG EIENDOM 19, BRANN OG REDNING 14, PARKSJEFEN 3,14 Fraværet er relativt høyt, og det er spesielt innenfor områder som helse/omsorg og barnehager vi finner enkelte enheter som ligger høyt på skalaen. Det er viktig å ta med i vurderingen at noen av enhetene har relativt få årsverk, og dermed vil et lengre fravær hos enkeltpersoner gi store utslag i statistikken. Det er verd å merke seg at fraværet har en synkende tendens i Fra 12,5 % i januar, til 10,1 % i april. I første tertial 2008 økte fraværet fra 10,1 % i januar til 11,4 % i april.

11 De variabler som påvirker sykefravær er mange og sammensatte, og det er dermed vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner i forhold til den utvikling vi ser i 2008 og For 2008 kan det ha hatt betydning at perioden lå i startfasen av den nye kommunen, mens 2009 kan være påvirket av de tiltak som settes inn gjennom prosjekt sykefravær. Prosjekt sykefravær 2009 I arbeidet med å finne tiltak som kan være med på å redusere sykefraværet er det i 2009 iverksatt ulike tiltak. Som nevnt ovenfor, er det ikke mulig å trekke noen bastant konklusjon i forhold til hvordan dette kan ha påvirket fraværet etter såpass kort tid. Prosjektet har i seg tiltak som er av mer forebyggende art, som for eksempel en bedre kompetanse på teknikker i forflytning og bruk av hjelpemidler. Dette vil, når det kommer inn i systematisk oppfølging, bidra til å forebygge skader/plager knyttet til muskel/skjelett. Fokusering på, og informasjon om, prosjektet kan i seg selv virke inn, i og med at temaet får oppmerksomhet og at det knyttes konkrete aktiviteter og tiltak til arbeidet. De mer generelle satsingsområdene er rettet inn mot systematisk oppfølging av sykmeldte, vurdering av tilrettelegging og presisering av ansattes medvirkning i arbeidet med å komme raskere tilbake. Denne delen innebærer også at det etableres bedre kunnskaper om tilgjengelige ressurser gjennom NAV, KFBH (bedriftshelsetjenesten) Factor (forsikringsmegler) og Vital (pensjonsselskapet). NAV Arbeidslivssenter melder at våre enheter allerede nå bruker deres ressurser i mye større grad enn tidligere, og så vel KFBH som Factor og Vital er praktisk inne i prosjektet på ulike områder. Denne koordineringen og samordning av tilgjengelige ressurser har vært ett av elementene som vi vurderte som sentrale i arbeidet med forbedring av sykefraværsarbeidet. I disse dager gjennomføres en gjennomgang av sykefraværsstatistikken i hver enkelt enhet. Enhetene er fordelt mellom KFBH, NAV Arbeidslivssenter og Personalseksjonen. Gjennomgangen innebærer et felles ansvar (enhetsleder, verneombud og tillitsvalgte) for å se bakom tallene, og vurdere hva som kan være utløst av belastninger/ risikofaktorer i arbeidsmiljøet, og hva som er individuelle, personavhengige faktorer. De informasjoner som vi får fram gjennom dette arbeidet vil danne grunnlage for prioriterte satsingsområder videre, så vel i hver av enhetene som innenfor tjenesteområder med mer. STATUS EFFEKTIVISERINGS- /BALANSERINGSTILTAK Det følger vedlagt en oversikt som viser de mest sentrale tiltak som var forutsatt gjennomført i budsjettet for Tiltakene er vedtatt av bystyret, gjennom at de er hentet fra Opplysningshefte for beslutningstakere, som fulgte som vedlegg til budsjettog økonomiplan. Rådmannen har tidligere rapportert på gjennomføring av disse tiltakene i formannskapet. STATUS VERBALFORSLAG VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2009 Alternativ bruk av "gamle" sykehjem Rådmannen bes utrede mulighetene for salg eller alternativ bruk av "gamle" Kristiansund sykehjem.

12 Alternativ bruk av det gamle sykehjemmet fremmes som egen sak før sommerferien Økte leieutgifter Det er fra idrettslag i Kristiansund uttrykt usikkerhet om fremtidig drift og økonomiske utfordringer i forhold til økte leiekostnader. Dette gjelder i forbindelse med kommunens økning av leie til haller, badeland osv. Bystyret ber derfor at konsekvensen for denne økning fremlegges for politisk behandling i forbindelse med revidert budsjett i De frivillige lag og organisasjoner dette angår, må selvsagt også få mulighet til å uttale seg når saken kommer opp. Dette gjelder spesielt lag og organisasjoner som jobber opp mot, og/eller består av barn og ungdom. Det er foretatt en utredning innenfor områdene til Atlanten idrettspark, Kulturskolen og Kulturområdet. Notat fra de tre områder ligger vedlagt saken. Kristiansund idrettsråd har gjennomført en høring på satser og utredning, og denne følger vedlagt saken. Konklusjonen på de utredninger som er foretatt er at noen satser skulle ha vært justert opp, men at det kan gjøres en justering på en av satsene i tilbudet ved Atlanten idrettspark. For øvrig kommer rådmannen tilbake til som en del av sak om betalingssatser høsten 2009 med virkning fra Det foreslås at sats for leie av bane endres til kr. 125,- per time, med tillegg for konkrete ekstratjenester. Regnskap for VAR For året 2009 presenteres et kortfattet regnskap for VAR-område som beskriver hvordan VAR-avgiftene blir brukt. Regnskapet skal beskrive drift, finansiering og gjeld slik at innbyggerne får bedre innsikt i avgiftsgrunnlaget. Det vil bli utarbeidet en ny fremstilling for regnskapet for VAR området for regnskapsåret 2009, som tar sikte på å presentere innholdet på en enklere måte enn dagens fremstilling. Uttale om kommuneøkonomien I Regjeringens framlegg til Statsbudsjett for 2009 legges det opp til en vekst i realinntektene for kommunesektoren. Veksten kommer i større grad som frie inntekter enn det som har vært opplegget de siste to årene, og dette er positivt. Kristiansund kommune finner imidlertid grunn til å påpeke at opplegget for 2009 ikke er i samsvar med forventningene som er skapt. Veksten i de frie inntektene på ca. 4,7 mrd kroner gir ikke nødvendig kompensasjon for økt tjenestebehov som følge av befolkningsvekst, fullfinansiering av statlige reformer og velferdssatsinger, opptrapping av innsatsen på vedlikehold av kommunale bygg og kostnadsmessig etterslep på grunn av høyere lønns- og prisvekst enn forutsatt i De økonomiske rammene gjør det følgelig heller ikke mulig å oppnå et netto driftsresultat på 3 % i Kristiansund kommune mener at det er behov for en ytterligere vekst på minimum 1,5 2 mrd. kroner i de frie inntektene for at kommunene skal komme ut i balanse for 2009.

13 For Kristiansund kommune er konsekvensen av framlegget til statsbudsjett at det må gjennomføres betydelige omfordelinger som gir endringer i tjenestetilbudet for å få et budsjett i balanse for 2009 og i økonomiplanperioden. Det er ikke økonomisk mulig å foreta en videreutvikling av kommunens velferdstilbud, og det er generelt ikke rom for opptrapping av innsatsen på vedlikehold av kommunale bygg og annen infrastruktur uten at innsatsen på andre områder reduseres. Opplegget til statsbudsjett legger heller ikke til rette for økt kommunal satsing innenfor for eksempel det frivillige kulturarbeidet. Kristiansund kommune opplever i praksis en realnedgang i sine inntekter etter at alle forventninger knyttet til kommunesektorens tjenesteutvikling i Statsbudsjettet er oppfylt. Uttale fra Kristiansund kommune er videreformidlet. Kostnader vedrørende gatelys i Kristiansund Rådmannen bes utrede mulighetene og besparelsespotensialet ved introduksjon av intelligent dimmbar belysning på kommunale veier i Kristiansund i årene fremover. LED-belysning på gatenettet er ennå på forsøksstadiet i Norge. LED brukes allerede til lede- og føringslys i mange sammenhenger, men er ikke tatt i bruk som permanent gatebelysning. Det er startet et forsøksprosjekt i Gardermoenområdet i regi av Statens Vegvesen region Øst, hvor man har montert LED-belysning på en kort veistrekning. Det foreligger ingen konklusjon så langt. Det råder imidlertid så stor usikkerhet om den nye infrastrukturelle teknologien og derfor ble Vegvesenet pålagt å forberede vanlig veilys parallelt som backup på forsøksstrekningen. Foreløpig vet man for lite med hensyn til lyseffekt, driftssikkerhet med videre til at man har tatt inn den nye teknologien på permanent basis. Rådmannen ønsker derfor at konklusjoner fra forsøkene foreligger før en utarbeider denne saken, da vi i dag har for spinkelt grunnlag for å utrede muligheter og besparelser. VEDTATTE OVERSENDELSESFORSLAG: Omsorgslønn Muligheten for og konsekvensene av utvidet bruk av omsorgslønn til nære pårørende av pleie- og omsorgstrengende utredes. Saken er belyst i Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene. Sekstimersdag som et prøveprosjekt I Soria Moria-erklæringa heter det at regjeringa vil bidra til forsøk med sekstimersdagen/ arbeidstidsreformer i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kristiansund ønsker å gjennomføre et slikt forsøk. Prøveordninger i Norge har hittil bare vært gjennomført i mikroskala lite antall deltakere, enkeltgrupper av yrket. Vi mener det er på tide med et forsøk i større skala, f.eks ved at det gjennomføres i alle helsetjenester som drives av kommunen. Administrasjonen bes gjennom forhandlinger med fagforeningene om hva som vil trenges av økt stillingsmengde, og deretter rette en søknad til regjeringa om tilskudd for å dekke de økte utgiftene. Rådmannen vil komme tilbake med et forslag overfor formannskapet den om den videre behandlingen av verbalforslaget om 6-timersdagen.

14 OPPSUMMERING/ KONKLUSJON Den økonomiske situasjonen er krevende for 2009 basert på de økonomiske rapporter som foreligger. Det er et klart behov for å foreta driftsmessig tilpasninger som enten hever inntektene eller reduserer kostnadene. Rådmannen har iverksatt flere tiltak som har bidratt til å bedre kommunens budsjettbalanse. De tiltak som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak i desember er i all hovedsak gjennomført, og statusoversikten følger vedlagt saken. Det fremgår imidlertid av rapporteringen som foreligger at disse tiltakene, sammen med tiltak som enkelte enhetsledere har iverksatt, ikke er tilstrekkelige for å oppnå balanse i Etter at merinntekter er fordelt på rammeområdene viser prognosen fortsatt et merforbruk på ca 2,4 mill. kroner. Merforbruket fremkommer på rammeområde 34 Inkludering og rammeområde 35 Barn, familie, helse. Det er grunn til å understreke at dette er et svært stramt opplegg, og at forholdsvis små avvik fra forventet aktivitet vil medføre økonomiske utfordringer. Blant annet ligger til grunn en forventning om fortsatt svært lav rente, som er fullt utnyttet. Det er grunn til å påpeke at det gjennom de endringer som foreslås i denne saken foretas en ytterligere styrking av helse og sosial, pleie og omsorg med ca 4,6 mill. kroner. Dette viser en prioritering av tilgjengelige midler. Rådmannen fortsetter arbeidet med å komme i balanse ved årets slutt, da dette vil ha avgjørende betydning for kommunens handlefrihet i årene som kommer. Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

15 Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Bjørn Elgsaas Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Bystyret Forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund kommune Vedlegg: Forslag til Forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund kommune Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund kommune vedtas. Vurdering Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 ønsker Kristiansund kommune å få vedtatt en forskrift om opptaksområder for grunnskolen. En vedtatt forskrift om opptaksområder vil være forutsigende for foresatte som har barn som skal begynne i grunnskolen angående hvilken skole barna skal få sin grunnskoleopplæring i. Dessuten vil dette lette arbeidet for administrasjonen i det videre arbeid med planlegging av grunnskoletilbudet i kommunen. Saken har vært behandlet i Komite 1 i møte og Etter siste behandling i Komite 1 ble saken sendt ut på høring til aktuelle instanser. Det kom inn fem høringsuttalelser. Høringsuttalelsene støttet i prinsippet forslaget til forskrifter. Saken legges fram til orientering i Komite 1 i møte Just Ingebrigtsen Rådmann Ole Bjørn Moen Kommunalsjef

16

17 FORSLAG TIL: Forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund kommune Forskrift om opptaksområder i Kristiansund kommune Med hjemmel i Opplæringsloven 8-1 har Kristiansund bystyre i møte xx.xx.xx i sak 09/xxx, vedtatt forskrift om opptaksområder for grunnskolen i Kristiansund med virkning fra Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang.

18 1: Opptaksområder barnetrinnet: Elevene plasseres på en av skolene i den enkelte geografiske krets. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, som kapasiteten på skolene, skolevei osv. Inntaksgrensene mellom skolene i kretser med flere skoler kan ut fra skolenes kapasitet variere fra år til år. Dette kan medføre at barn fra samme boområde får plass ved ulike skoler. Geografisk krets: Barneskoler: Kapasitet Veiledende opptaksområder: Innlandet: Innlandet skole 175 elever Innlandet Kirkelandet: Allanengen skole Dalabrekka skole 250 elever 360 elever Kirkelandet til og med Siktepunktet / Galeasgata Resten av Kirkelandet inkl Knudtzondalen. Gomalandet: Gomalandet skole 200 elever Gomalandet inkl Stortua Nordlandet: Dale barneskole Nordlandet b-skole 350 elever 350 elever Dale nord for Kvernberget og øst for Demningen til og med Gløsvågen. Resten av Nordlandsøya Frei: Rensvik skole Frei skole Bjerkelund skole 360 elever 175 elever 175 elever Fra nord for Bolgvatnet til Rådhusbakken. Fra og med Storbakken til Harpskaret. Fra og med Harpskaret til og med nytt boligfelt ved Rådhusbakken. 2: Opptaksområder ungdomsskoler: Hele kommunen utgjør en krets for ungdomstrinnet. Elever plasseres nærmest mulig bostedsadressen. Ungdomsskoler: Kapasitet: Veiledende opptaksområder: Atlanten u-skole 360 elever Innlandet, Kirkelandet og Gomalandet til nord for Teistholmveien Nordlandet u-skole 360 elever Gomalandet i og sør for Teistholmsveien og Nordlandsøya. Frei u-skole 360 elever Hele Freiøya

19 3: Spesialundervisning: Formuleringen til vanlig avgrenser ikke retten til å gå på den nærmeste skolen for elever som mottar spesialundervisning. Likeledes kravet til universell utforming av skolebygg. I henhold til Opplæringslovens 8-1 kan kommunen anbefale med bakgrunn i en total fagligpedagogisk begrunnelse, at opplæringen inklusive spesialundervisning for barn med store sammensatte vansker, gis ved en annen skole enn den skolen eleven sokner til. Dersom foresatte ikke vil ta imot den anbefalte opplæringen, har eleven fremdeles rett til å få en fullverdig opplæring innenfor det organiserte tilbudet ved nærskolen. Unntak fra denne valgretten kan i svært spesielle tilfelle bortfalle når adferden til eleven i alvorlig grad går ut over læringssituasjonen for de andre elevene på skolen. I henhold til Opplæringslovens 8-1 kan kommunen anbefale at opplæringen skal gis på en annen skole enn den skolen eleven sokner til. 4: Tegnspråkopplæring: 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter 2-2 og 2-3 i denne lova. Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til. I henhold til Opplæringslovens 2-6 kan kommunen bestemme at opplæringen på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til. 5: Morsmålsopplæring: ledd: Opplæring for elevar med anna morsmål enn norsk og samisk. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. I henhold til forskrifter til Opplæringslovens 24-1 kan kommunen bestemme at opplæringen på morsmål skal gis på en annen skole enn den eleven til vanlig går ved. 6: Dispensasjoner valg av annet skolested:

20 Kommunen kan gi dispensasjon fra denne forskriften i følgende tilfeller, pkt 2 og 3 er beskrevet i Opplæringslovens 8-1, 2. og 3. ledd: 1. Ved innskriving av elever til 1. årstrinn legges til grunn de veiledende opptaksområder i forskriftens 1. Foreldrene kan søke overføring til annen skole. Søknaden kan innvilges så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter. 2. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sogner til i løpet av skoletiden. Foreldrene må selv dekke eventuelle skyssutgifter. 3. Når omsynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfelle flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første ledd i 8-1. Iverksetting: Forskriften gjelder fra skolestart skoleåret 2009/2010.

21 Arkiv: 011 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 09/ Formannskapet 09/ Bystyret Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret - Kommunevalget 2011 Saken legges frem for ungdomsrådet til vurdering og behandles deretter i formannskap og bystyre. Ordførerens innstilling Ingen. Behandling i Ungdomsrådet Ungdomsrådet gjorde, mot 1 stemme, følgende vedtak: Ungdomsrådet anbefaler at Kristiansund kommune søker om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Ungdomsrådet ber om at kommunen legger til rette for forberedelser til valget i skoletida. Som begrunnelse for vedtaket mener ungdomsrådet at en slik ordning vil bidra til Større samfunnsengasjement og bevisstgjøring av ungdom 16 og 17-åringer bor i hjemkommunen mens de litt eldre ungdommene flytter ut for videre skolegang Ordningen vil også i stor grad bevisstgjøre politikerne på ungdomssaker, slik at disse blir tatt mer alvorlig

22 Saksopplysninger Det kongelige kommunal- og regionaldepartement har den sendt brev til kommunene der de inviterer til å delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer. Bakgrunnen for invitasjonen var Stortingets behandling av St. meld. 33 ( ) Eit sterkt lokaldemokrati, der stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å gjennomføre forsøk med stemmerett ved kommunestyrevalg for ungdom som fyller 16 år i valgåret. Dette kan være et virkemiddel for å vitalisere lokaldemokratiet. Omfang Forsøket skal i utgangspunktet bare gjelde for kommunestyrevalget I forsøket blir det ikke åpnet for å endre valgbarhetsalderen. I dette forsøket vil det derfor ikke være samsvar mellom stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen (som fortsatt vil være 18 år). Kriterier ved utvelging av kommuner Ved utvelging av kommuner som skal delta blir det lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Det legges vekt på variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at en søker å finne en variasjon av kommuner i forhold til hva slags farge som dominerer i kommunestyret. Her tar man utgangspunkt i ordførerens parti. Både kommuner i distriktene og kommuner i sentrale strøk bør delta. Variasjon i alderssammensetningen, målt som del av befolkningen som er under 30 år. Kommunal- og regionaldepartementet vil også vurdere i hvilken grad kommunen i søknaden greier å synliggjøre at kommunen har en bevisst politikk på aktivt å trekke ungdom med i politisk arbeid eller annen medvirkning i kommunale politiske prosesser. Det er på denne bakgrunn saken legges frem for ungdomsrådet som best kan gi riktige opplysninger som er knyttet til de kriteriene som etterspørres. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. Forsøket skal evalueres, og kommunen må stille seg villig til å gi opplysninger som er relevante til den institusjonen som får i oppdrag å evaluere forsøket. Svarfrist Fristen for å søke er 1. juli Vurdering Ordføreren ber ungdomsrådet vurdere og begrunne om Kristiansund kommune skal søke om å få delta i dette forsøket. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

23 Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Gunvor Rolland Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kompetanseplan for grunnskolen i Kristiansund kommune Vedlegg: Kompetanseplan for grunnskolene i Kristiansund Rådmannens innstilling Formannskapet slutter seg til kompetanseplan for grunnskolen i Kristiansund for perioden Saksopplysninger I stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen understrekes det at lærernes faglige og pedagogiske kompetanse er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring når en ser bort fra elevenes bakgrunn. Det er derfor viktig at lærere har tilgang til relevant etter- og videreutdanning. Lærerne trenger utviklingsmuligheter i yrket og oppdatering av kompetansen for å møte nye utfordringer og krav. Stortingsmeldingen varslet derfor at det skulle utvikles et varig system for videreutdanning av lærere. I et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, lærerorganisasjonene og nasjonalt råd for lærerutdanning er strategien Kompetanse for kvalitet, strategi for videreutdanning av lærere, utarbeidet. Denne avløser den fireårige strategien Kompetanse for utvikling som utløp i Systemet for videreutdanning vil gi deltakerne inntil 60 studiepoeng. Studietilbudene i Møre og Romsdal for skoleåret 2009/2010 er i utgangspunktet 30 studiepoeng. Det er nasjonalt fastsatt hvilke fag/emner som skal prioriteres i perioden Dette er fagområder og emner det på landsbasis er behov for å styrke. Fagene er: Norsk, matematikk, samisk og engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet. Leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet Andre fag ut fra lokale og nasjonale behov (fysikk, kjemi, yrkesfaglige programfag, fortrinnsvis i videregående opplæring, og i praktisk-estetiske fag og rådgivning. I samarbeid med organisasjonene innstiller Kristiansund kommune at for studieåret 2009/2010 prioriteres videreutdanning i de fag som staten tilbyr gratis studieplasser i.

24 Finansiering Tidligere har den enkelte kommune fått overført midler til kompetanseheving av lærerne og foretatt egne prioriteringer ut fra lokale behov. Den nye ordningen legger opp til at ved studier med omfang på 60 studiepoeng per år vil staten og lokal arbeidsgiver dekke 40% hver ved frikjøp fra ordinære oppgaver, de resterende 20% er lærerens eget bidrag. Reduseres antall studiepoeng per år, reduseres prosentvis frigjøring fra ordinære oppgaver, tilsvarende. For videreutdanningstilbudene i Møre og Romsdal som vil ha et omfang på 30 studiepoeng vil dette bety at staten bidrar med om lag kroner til frikjøp, det samme gjelder for kommunen pr lærer. Den enkelte kommune skal i tillegg dekke utgifter som reise, opphold, bøker etc. Dette er en god ordning for den enkelte lærer som blir tildelt studieplass. For Kristiansund kommune er dette en god faglig ordning men, den er forholdsvis kostbar og vil føre til at aktiviteten innenfor generell kompetanseheving vil bli noe redusert. Prioritering av søkere De skolene som har lavest andel med lærere med fordypning innefor de prioriterte fagene og emnene skal som hovedregel prioriteres. Det er Kristiansund kommunes økonomi samt prioritering av fylkesmannen som vil avgjøre hvor mange vi har mulighet til å kunne tilby en slik videreutdanning. Med dagens økonomi kan 2-3 lærere få tilbud. Just Ingebrigtsen rådmann Ole Bjørn Moen kommunalsjef

25 Kompetanseplan for grunnskolen i Kristiansund Kristiansund kommune har i flere år arbeidet systematisk med kompetanseutvikling i hele grunnopplæringen. Det har vært bevisste prioriteringer på grunnlag av sentrale føringer, lokale behov og et sterkere fokus på hva som skal komme ut av kompetanseutviklingen. Lærere skal formidle sentrale kunnskaper til elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og endrede krav til hva en lærer skal kunne. Derfor er lærerens kvalifisering en kontinuerlig og livslang prosess. Staten har tilrettelagt for kompetanseutvikling av ansatte i grunnskolen gjennom øremerkede midler. Fra 2009 er disse ordningene endret, noe vi vil komme nærmere inn på senere i planen. De tiltak og prioriteringer som er gjort i kompetanseplan for grunnskolen i Kristiansund er basert på Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere, satsningsområdene i styringsdokumentet Spor samt behov skolene har gitt tilbakemelding om i en kartlegging foretatt i april En arbeidsgruppe bestående av: rektor Otto Knudsen ved Frei skole, rektor Gunn Otnes ved Frei ungdomsskole, rektor Steinar Veiset ved Innlandet skole, Asbjørn Dypbukt fra Utdanningsforbundet og Gunvor Rolland fra Utviklingsseksjonen har sammenfattet og prioritert tiltakene. Kompetanseutvikling Endrede system for statlige midler til etter- og videreutdanning. Den fireårige strategien kompetanse for utvikling utløp i Kompetanseutvikling i grunnopplæringen er fortsatt et område med høy prioritet fra Kunnskapsdepartementet. Strategien kompetanse for kvalitet strategi for videreutdanning av lærere er et nasjonalt samarbeid om kompetanseutvikling mellom KS, lærerorganisasjonene, nasjonalt råd for lærerutdanning og statlige utdanningsmyndigheter. Strategien beskriver et varig system for videreutdanning av lærere, et system som kan fungere i en langsiktig planlegging, både ut fra den enkelte lærers yrkesmessige behov, og ut fra skolens, skoleeiers og nasjonale myndigheters behov. Formålet: Formålet med kompetanse for kvalitet strategi for videreutdanning er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærerens faglige, fagdidaktiske og pedagogisk kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets status og styrke tilliten til skolens kvalitet. Beregningsmodell for frikjøp ved videreutdanning: Ved studier med omfang på 60 studiepoeng per år vil staten og lokal arbeidsgiver dekke 40% hver ved frigjøring fra ordinære arbeidsoppgaver, de resterende 20% er lærerens eget bidrag. Reduseres antall studiepoeng per år, reduseres prosentvis frigjøring av ordinære oppgaver, tilsvarende. Studietilbudene i Møre og Romsdal for skoleåret 2009/2010 er i utgangspunktet 30 studiepoeng med oppstart høsten Fag som prioriteres nasjonalt: Det er nasjonalt fastsatt hvilke fag/emner som skal prioriteres i perioden Disse fagene er som følger;

26 Fag Trinn Studiested Studieplasser tildelt M&R fylke Norsk 1 U Høgskolen i Sør- Trøndelag 5 Norsk 2 U Høgskolen i Sør- Trøndelag 4 Norsk 2 U HiVolda 6 Matematikk U Ntnu 14 Engelsk1 U Høgskolen i Sogn og Fjordane 9 Engelsk2 U Høgskolen i Nord-Trøndelag 7 Leseopplæring B Høgskolen i Sør-Trøndelag 3 Leseopplæring B HiVolda/HSH 9 Fysikk Vg NTNU 3 Kjemi Vg NTNU 3 Yrkesfaglig Høgskolen i Akershus 4 Programfag Kunst og HiVolda 3 håndverk Kunst og Høgskolen i Oslo 1 håndverk Rådgivning NTNU 4 Rådgivning Høgskolen i Bergen 1 Musikk Høgskolen i Bergen 2 Mat og helse Høgskolen i Bergen 2 Kroppsøving Norges Idrettshøgskole 2 Totalt 82 I fagene norsk 1, norsk 2, matematikk, engelsk 1, engelsk 2. Leseopplæring, fysikk og kjemi er det nasjonalt bestemt at lærere enten fra barnetrinn (b), ungdomstrinn (u) eller videregående trinn (vg) skal prioriteres. I tillegg vil det være mulig å søke midler til videreutdanning ut fra lokale behov, men da må skoleeier selv skaffe studieplasser. For skoleåret 2009/2010 vil Kristiansund kommune prioritere videreutdanning i de fagene som staten tilbyr gratis studieplasser i. Dette etter enighet med arbeidstakerorganisasjonene. Prosessen for å kartlegge og avdekke behov i Kristiansund har vært som følger: Prosessen har vært todelt: 1. Kartlegging og avdekking av behov på den enkelte skole har vært gjennomført av hver enkelt rektor i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Partene skal utarbeide en oversikt for sin skole der behov og prioriteringer av videre- og etterutdanning skal fremkomme. 2. Skoleeier har sammenfattet skolenes behov og har i samarbeid med organisasjonene utarbeidet en helhetlig og rullerende plan for etter- og videreutdanning for pedagogisk personale og skoleledere i Kristiansund kommune. Videreutdanning fag og prioriteringer Kristiansund kommune har fortsatt behov for å ha fokus på tidlig innsats og en gjennomgående forbedring av kvaliteten i utdanningssystemet for å sikre at alle får like muligheter til utdanning. Vi har behov for å øke den formelle kompetansen i områdene/fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og skoleledelse. En endring av forskrift til opplæringsloven 14,2 Krav for tilsetting i grunnskolen står de at; Ved tilsetting for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk må vedkommende ha minst 60 stp relatert utdanning for tilsettingsfaget. Dette gjelder for lærere som skal undervise i 8 10 trinn. Det er derfor naturlig at ungdomsskolelærere som er tilsatt får økt sin kompetanse i de tre fagene på lik linje med krav til nyansatte i disse fagene.

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer som

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kompetanseplan for Voksenopplæringen

Kompetanseplan for Voksenopplæringen Kompetanseplan for Voksenopplæringen Vestre Toten kommune 2018-2019 Strategi for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Vestre Toten kommune Voksenopplæringen i kommunen jobber etter to lovverk. Opplæring

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Det kongelige kunnskapsdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1704-38 Elin Nicolausson 74813230 07.12.2012 Høring-Forslag

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten for 2015

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer