Årsmelding for Drammen kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2014"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2014 Rådmannen

2 Innhold Investerer i byvekst og mennesker... 3 Samfunnsøkonomisk utvikling Demografisk utvikling Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune Nøkkeltall for Drammen Status for programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Sosiale tjenester Programområde 14 Vann og avløp Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Utviklingen i lånegjelden Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR) Vurdering av personalmessige utviklingstrekk i Personalutvikling i tall Likestilling/mangfold Selskaper og kommunale foretak Kommunale foretak Øvrige selskaper Vedlegg: Kostra- analyse 2014 for Drammen kommune 2

3 Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg har utarbeidet felles forslag til transportpakke for å sikre raskere reiser og bedre miljø når regionen får mange flere arbeidsplasser og innbyggere. Drammen kommune investerte i fjor 675 millioner kroner i byvekst. Tjenestetilbudet til innbyggerne er utvidet og forbedret på viktige områder. Brukerundersøkelser viser at elevene trives bedre på skolen og brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester er godt tilfreds med tjenestene. Fra oktober innførte Drammen kommune gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt. Forslag til kommuneplanens arealdel, forslag til boligmelding og planprogram eller reguleringsplaner for et større antall byutviklings- og boligprosjekter er lagt ut til høring. Brukerne av helse- og omsorgs-tjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Flere mennesker benytter seg av ulike kulturtilbud, og det er de nye tilbudene som vekker størst interesse. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner. 3

4 Gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt. Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Styrking av helsestasjoner, skolehelsetjeneste og forebyggende barnevernarbeid Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 tilført midler til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har kommunen mottatt øremerkede midler til opprettelse av én stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole. For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familien. Dette reduserer behovet for plassering utenfor hjemmet. Planlegger for byvekst med kvalitet Ved årsskiftet hadde Drammen passert innbyggere, og som et sentralt område og knutepunkt i Osloregionen vil byen fortsette å vokse i årene som kommer. Dette ligger til grunn for kommunens planarbeid. Utkast til kommuneplanens arealdel er utarbeidet og sendt på høring høsten Det samme gjelder planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter, så som nytt sykehus på Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og Kreftingsgate 33. Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er sendt ut på høring. I tillegg pågår det planarbeid for Fjordbyen, nytt løp i Strømsåstunnelen, Drammen stasjon/vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen vest, Glassverket, Rosenkrantzgata med flere. Forventet vekst i folketallet krever en helhetlig boligpolitikk for byen, med mål, strategier og virkemidler. Det er utarbeidet forlag til boligmelding som også ble sendt på høring høsten

5 For å møte et fremtidig økt transportbehov har kommunene fra Lier til Kongsberg og fylkeskommunen blitt enige om forslag til en Buskerudbypakke 2. Denne viser nødvendige investeringer i vei, gang og sykkelvei samt investering og drift av kollektivtrafikken. Forslaget er grunnlag for videre forhandlinger med staten. Utviklingen av Fjell fortsetter Drammen kommune mottok 7 millioner kroner til prosjektet Fjell 2020 over statsbudsjettet i Pengene er fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innen områdeutvikling er det opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for utbygging av hallkapasitet på Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Når det gjelder tjenesteutvikling har det i 2014 vært fokus på samordning av kultur- og fritidsaktiviteter på Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell bo- og servicesenter, etablering av idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av BlÅkkfestivalen, sommerskole, høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole. Tettere på den enkelte bruker Brukerne av helse- og omsorgstjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt. Ni nye omsorgsboliger med heldøgnstjenester ble tatt i bruk i våren I tillegg ble Schwartzgate 20 kjøpt og bygges om til seks boliger for den samme målgruppen. Aktivitetstilbud på kveld er etablert og kan benyttes av 230 brukere. Et nytt tilbud om hjemmerehabilitering, for personer med et brått eller gradvis funksjonsfall, ble etablert i august I alt har 16 brukere har fått tilbud om hjemmerehabilitering siden oppstart. Målet er at brukeren raskt skal kunne klare seg selv. 145 medarbeidere har deltatt på opplæring innen hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Av 17 tjenestesteder er det tre hvor det er etablert trådløst nettverk som er viktig for kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologi. Satsingen på velferdsteknologi omfatter 10 tiltak. Nye tilbud trekker flere til kulturaktiviteter Interkultur legger til rette for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet. Det har i 2014 vært økt antall konserter og større publikumsoppslutning. Aktivitetssenteret Neon på Fjell har utvidet tilbudet i 2014 og har hatt 82 prosent flere besøkende enn året før. Biblioteket som litteraturhus hadde flere arrangementer enn tidligere og stor vekst i antall besøkende på arrangementene. 5

6 Kulturskolen fikk flere elever. Drammen Scener, Kunstnersenteret og andre kulturinstitusjoner hadde økning i besøkstallet i 2014, mens Drammen kino og Brageteatret registrerte en nedgang. Ordinært utlån ved biblioteket ble også redusert i Satser på innbyggerservice For å gi bedre service til innbyggerne er det innført tre nye selvbetjeningsløsninger: Eiendomsarkiv SvarUT som pilot (nasjonalt fellessystem for utgående post) Bestilling av situasjonskart til bruk i byggesaker Min kommunale side gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker. Det nasjonale fellessystemet SvarUT er tatt i bruk for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost. Elektronisk servicetorg for næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i kommunens arbeid. Bystyret vedtok i 2014 «Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger. Det er satset på kommunens facebookside, som en stadig viktigere kommunikasjonskanal med innbyggerne. For å bedre publikumsfasilitetene i rådhuset ble en ombygging planlagt i Arbeidet ferdigstilles sommeren Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Omsetningen over e-handel har mer enn fordoblet seg fra 2013 til 2014, fra 230 til 470 millioner kroner. Drammen vokser som studiested Drammen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold for å utvikle Drammen som studiested, og for å legge til rette for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014, og antall heltids studietilbud har økt med ett - barnehagelærerutdanning. Aktivt arbeid for en ny kommune Drammen kommune har gått inn i prosessen rundt kommunereformen. Bystyret har fulgt opp regjeringens arbeid ved å fatte intensjonsvedtak sammen med Svelvik kommune, med åpenhet for en ny kommune som gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv. Det er startet et utredningsarbeid om en ny kommune, sammen med kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik. 6

7 Bynært friluftsliv og større aktivitet Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Kommunen har satt opp skilt ulike steder i byen som viser til utfartsmål i marka, og flere kommer. Det skiltes også til turløypene fra boligområdene rundt byen. Turistforeningen har satt opp om lag 150 skilt i marka, pluss en rekke informasjonstavler ved diverse utfartssteder. Turveier og løypenett er rustet opp med blant annet ny skiløype på Nordbykollen. Medlemstallene i idrettslagene økte med cirka 900 i fjor. Idretten fikk tilgang til Drammenshallen i helgene og det er god kapasitet på idrettshallene i helgene. I samarbeid med idretten og Sparebanken Øst ble treningsapparater utplassert i elveparken. For å muliggjøre spill for Strømsgodset i Champions League ble Marienlyst stadion utvidet med ny tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet på sitteplasser. Bruken av sentrumsområdene økte med over 6 prosent i fjor. Elveparken ble kåret til årets grønne park i Flere har gått og syklet i Bilbruken har økt mindre i Drammen enn i landet som helhet. Investerer i skolebygg og kompetanse Drammen kommune investerte 206,5 millioner kroner i skolebygg i Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt, Åskollen skole ble bygget om med et stort nybygg, Konnerud skole ble rehabilitert og Kjøsterud skole ble bygd om for å gi plass til mottaksklasser og bedre arbeidsplasser for ansatte. Det har aldri tidligere vært så mange som har fått etter- og videreutdanning i drammensskolen. I regi av utviklingsbasen Norges Beste Skole har 360 lærere og 110 pedagogiske medarbeidere fått økt kompetanse ved blant annet deltakelse i nettverk og opplæring for pedagogiske medarbeidere. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Flere styrer sitt eget liv I alt 54 husstander ble i 2014 boligeiere gjennom prosjektet leie til eie. 114 husstander fikk startlån i fjor, og det ble utbetalt 115 millioner kroner til formålet. Prosjektet Ditt valg Bolig først, som gir deltakerne både bolig og tjenester, hadde 26 deltakere ved årets slutt. 7

8 Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad gikk ned med 20,8 millioner kroner fra 2013 til Utgiftsnivået er nå tilbake på et sammenlignbart nivå i 2011 og I 2014 har NAV stilt vilkår om aktivitet til 82 prosent av de som hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Jobbsjansen, som er et kvalifiseringstiltak for innvandrerkvinner, bidro til at 10 deltakere gikk ut i jobb i Levekårsteamet bisto 64 familier med til sammen 118 barn med veiledning og oppfølging overfor andre hjelpetilbud, slik at barnas rettigheter oppfylles og foreldre i større grad kan klare seg selv. Det er bosatt 126 flyktninger i av disse er enslige mindreårige flyktninger. Utskiftning av ledningsnett og bedre renseeffekt Det er skiftet ut til sammen 8,2 km vann- og avløpsledninger i Dette utgjør 1,3 prosent av det totale ledningsnettet, og er den høyeste utskiftingen som er registrert i Drammen kommune. I alt er det gjennomført investeringer for 148,3 millioner kroner. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg tilfredsstiller i 2014 nasjonale krav. Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt for fosfor på 94 prosent. Det nasjonale kravet er 95 prosent og det gjenstår å ytterligere optimalisere anlegget på Muusøya. Det går fremdeles mye avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann er videreført som viktigste tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav. Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble det i 2014 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn hvert av de tre foregående årene. Ekstraordinære inntekter og lavere kostnader gir overskudd tross skattesvikt Skatteinngangen i 2014 ble 2,9 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett ble skatteanslaget for 2014 nedjustert med om lag 50 millioner kroner i løpet av året. Inntekstutjevningen har kompensert om lag 15 millioner kroner av skattesvikten. Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 172,9 millioner kroner. Av dette kommer 116,2 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 93 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 21,3 millioner kroner fra Lindum AS og 1,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra utbytte 65,2 millioner kroner høyere enn forutsatt. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner, og er 117,3 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen 8

9 skyldes, i tillegg til ekstraordinære inntekter, i hovedsak mindreforbruk i programområdene, lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med bystyrets vedtak er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 53,3 millioner kroner i Disposisjonsfondet utgjør etter dette 228,4 millioner kroner. I tillegg er driftsoverskuddet fra 2014 ikke disponert. Rådmannen vil foreslå at overskuddet for 2014 overføres til disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 307,4 millioner kroner. Kostra-analyse 2014 I tilknytning til Årsmelding 2014 er det i eget vedlegg utarbeidet en Kostra-analyse for Drammen kommune basert på de foreløpige Kostra-tallene for 2014 som ble publisert av SSB 16. mars i år. Indikatorene for de enkelte tjenesteområdene er nærmere kommentert i vedlegget. 9

10 Samfunnsøkonomisk utvikling Demografisk utvikling Drammen har opplevd en jevn økning i befolkningstallet gjennom hele perioden, men veksten har vært noe svakere de siste årene. Aldersgruppen har vist høy årlig vekst fra og med år En stadig større andel av befolkningen blir dermed eldre. Tabellen nedenfor viser vekst per år i ulike aldergrupper. Årlig befolkningsvekst i Drammen - fordelt etter aldersgrupper Vekst per år år 2,19 % 5,11 % 1,06 % 0,80 % 0,85 % - 0,19 % 0,21 % - 0,95 % 6-12 år 1,12 % 1,97 % 1,28 % 0,66 % 2,51 % 0,87 % 0,80 % 2,70 % år 4,55 % 1,48 % 1,74 % 0,09 % 0,37 % 3,18 % 0,36 % 2,36 % år 2,26 % - 0,24 % 1,70 % 1,10 % - 0,93 % 0,87 % 2,05 % - 0,49 % år 2,88 % 2,38 % 2,14 % 1,93 % 1,23 % 1,12 % 0,59 % 0,81 % år 1,30 % - 0,11 % 2,39 % 2,43 % 6,47 % 5,77 % 6,02 % 4,47 % år - 0,49 % 1,03 % 0,41 % - 0,94 % - 0,41 % - 2,85 % 0,34 % 0,64 % 90 år eller eldre 0,65 % - 0,43 % 0,65 % 9,44 % 4,31 % 3,38 % - 1,45 % 3,32 % Sum 2,41 % 2,09 % 1,89 % 1,62 % 1,60 % 1,36 % 1,13 % 1,21 % Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging Grafen og tabellen nedenfor viser at det er stor flytteaktivitet i Drammen kommune i perioden Totalt flyttet det personer til Drammen, mens det flyttet ut personer i år Inn- og utflytting i Drammen Fly.eak0vitet i Drammen Antall personer 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Innvandring ,041 1,105 1, Utvandring Innfly[ng, innenlands 3,652 3,443 3,277 3,348 3,623 3,816 3,665 3,863 U\ly[ng, innenlands 2,892 2,843 2,992 3,204 3,566 3,914 3,816 3,840 I løpet av år 2014 har Drammens befolkning vokst med cirka 800 innbyggere. Av dette utgjør fødselsoverskuddet 30 prosent, netto innvandring 67 prosent og innenlands nettoinnflytting 3 prosent. I dette tilfellet er innflytting, innenlands definert som flytting over kommunegrenser. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Tallene viser at det er nettoinnvandringen som i 10

11 størst grad påvirker befolkningsveksten i Drammen. Etter to år med netto utflytting innenlands hadde Drammen en beskjeden netto innflytting innenlands i Folketilvekst i Drammen Folke0lvekst Antall personer 1,600 1,400 1,200 1, Fødselsoverskudd Ne]oinnfly[ng, innenlands Ne]o innvandring I 2007 og 2008 var den innenlandske nettoinnflytting til Drammen høy grunnet stor tilgang på nye boliger. Fra og med 2009 har trenden endret seg. Dette kan trolig sees i sammenheng med at finanskrisen førte til lav aktivitet i byggebransjen, og at det generelt har blitt bygd få nye boliger de siste årene. Grafen nedenfor viser antall nye boliger som ble fullført i perioden 2007 til 2014 sammenlignet med sum nettoinnflytting. Sum nettoinnflytting er i dette tilfellet definert som nettoinnvandring + nettoinnflytting innenlands. I 2009, 2010 og 2011, ble henholdsvis 261, 148 og 120 boliger ferdigstilt. Nettoinnflyttingen innenlands har hatt en sterk nedadgående trend fra og med 2009, og i 2012 og 2013 er den negativ. I 2014 vises derimot en svak positiv nettoinnflytting innenlands. Samtidig har det i 2014 vært en oppgang i antall nye boliger som har blitt fullført. Totalt sett er nettoinnflyttingen til byen positiv gjennom hele perioden, og tilveksten består som nevnt primært av økt nettoinnvandring. Netto innflytting og ny boliger Nettoinnflytting vs. fullførte nye boliger Antall Sum nettoinnflytting Fullførte nye boliger

12 Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune Ved fordeling av registrerte arbeidsledige på kommunenivå, brukes bostedskommune fra det sentrale personregister. Som helt arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende arbeid, men som er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. Fordelingen etter bostedskommune er hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Arbeidsledigheten har vist en økende trend de siste årene. Hele gruppen fra år har i snitt en arbeidsledighet på 3,83 prosent. Arbeidsledighet i Drammen Arbeidsledighet Prosent år år år År 12

13 Nøkkeltall for Drammen Befolkning Antall innbyggere Folketilvekst, i prosent 1,13 1,21 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 24,9 26,2 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0 15 år, i prosent Andel eldre over 80 år, i prosent 18,7 4,4 18,9 4,4 Befolkning per km Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96,5 96,6 Antall husstander Drammen kommune - økonomi Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner Netto driftsresultat Drammen kommune, i kroner Sysselsetting Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Drammen kommune Barnehage og skole Kommunale barnehager Private barnehager Antall barn i barnehage Antall grunnskoler Antall barn i ordinær grunnskole Elevtallsøkning per år Veier Kommunal vei og gate i km Gang og sykkelveier, i km Diverse Husholdningsavfall per innbygger, i kilo Besøkende på Drammensbadet Drammensbiblioteket

14 Status for programområdene Programområde 01 Barnehage For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt. Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Programområdet hadde ved regnskapsslutt et samlet merforbruk på 0,4 millioner kroner. Sammendrag Mål og resultater Prosjektet gratis kjernetid i barnehage ble fra oktober lagt om til gratis barnehage for barn fra familier med lav inntekt. Drammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som hadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpende tilbudt barnehageplass. Drammen kommune mottok én klage på tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket. Klagenemnda tok ikke klagen til følge. Andel barn i barnehage i Drammen kommune økte fra 87,9 prosent i 2013 til 88,9 prosent i Målet om å øke andelen med ett prosentpoeng er innfridd. Ved utgangen av 2014 var det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager og det er ikke etablert nye kommunale barnehageplasser i Drammen Montessori barnehage utvidet fra 30 til 40 plasser. Andelen minoritetsspråklige barn som får særskilt norskopplæring ved skolestart har gått ned, noe som tyder på at flere barn har språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Norges Beste Barnehage har hatt fokus på implementering av kvalitetssystemet PULS barnehage, og programmet Være-sammen, et program for styrking av barns sosiale kompetanse. 14

15 Nøkkeltall tjenester Indikator Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 % Antall barn i kommunal barnehage Antall barn i privat barnehage Antall barn totalt i barnehage i Drammen Antall minoritetsspråklige barn barnehage Økonomi Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til Dette skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage og renovering og utvidelse av Strømsø barnehage. Programområdet hadde ved utgangen av året et marginalt merforbruk på 0,4 millioner kroner. 15

16 Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Barnehage Norges beste barnehage et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske Mål fra Mål i økonomiplan Ønsket Akseptabelt Ikke Resultat Bystrategien 2017 og indikator resultat resultat godkjent 2014 Barna skal utvikle seg i barnehagene slik at de ved skolestart er trygge og kan mestre utfordringene som skolen byr på Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa - Språk: Dokumentert i PULS % % < 90 % Forsinket innføring på grunn av tekniske problemer - Sosial kompetanse: Dokumentert i PULS % % < 90 % Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i ønsket bydel Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer % 88-87,3 % < 87,3 % økning 1 prosentpoeng Barnehagedriften i Drammen skal ivaretas av kommunale- og private barnehager Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året % % < 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Alle barn skal kunne norsk ved skolestart - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Minoritetsspråklige barn skal kunne følge vanlig norskundervisning i 1. klasse % % < 90 % 100 % - Andel minoritets-språklige barn som får særskilt norsk % % < 39 % 33 % Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk Verktøyet PULS-barnehage er prøvd ut i et utvalg kommunale barnehager. Målet er at alle barnehagene skal bruke PULS-barnehage til å dokumentere sitt arbeid i barnehagen. Erfaringene fra forsøkene viser at vertøyet trenger videre utvikling før det tas i bruk i alle kommunale barnehager. Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass. Barnehagedekningen har økt med ett prosentpoeng fra 2013 til 2014 (fra 87,9 til 88,9 prosent) og målet er innfridd. 16

17 Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år Alle barn har fått barnehageplass. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet. Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Det er fortløpende blitt tilbudt barnehageplasser i både kommunale og private barnehager. Minoritetsspråklige barn skal følge vanlig norskundervisning i 1. klasse Målet om andel minoritetsspråklige som får særskilt norsk i 1. klasse er innfridd. Målet er nytt fra Andre forhold Gratis kjernetid Forsøket med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer bosatt i Fjell og deler av Strømsø, rekrutterte 97 prosent av barna i målgruppen. Forsøket ble avsluttet i september 2014 og erstattet med gratis barnehage for barn fra familier med lav inntekt. Gratis barnehage Gratis barnehage for familier bosatt i Drammen kommune med inntekt inntil 4 G ( kroner) ble innført 1. oktober Drammen kommune ble tildelt 9,6 millioner kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til forsøket. Et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner er tilbakebetalt. Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og stimulere barns språkutvikling. Ved årets slutt var det cirka 330 barn som hadde gratis barnehage. Gratis barnehage er knyttet til aktivitetsplikt for foresatte som mottar dette innenfor forsøket. Alle foresatte innfrir aktivitetskravet. Ingen foresatte har takket nei til barnehageplass grunnet aktivitetskravet. Overgang barnehage skole Gjennom tett samarbeid mellom barnehage og skole er det utarbeidet en felles plan som skal sikre barna god overgang fra barnehage til skole. Planen inneholder årshjul for det siste året i barnehagen. Fra høsten 2014 er følgende tiltak gjennomført: oppfølging og tilrettelegging for barn med særskilte behov siste året i barnehagen og ved skolestart, faglig/pedagogisk møte mellom barnehage og skole, og innskriving på skolen. Norges Beste Barnehage Det er gjennomført systematisk kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagene i Det er en jevn fordeling av deltakere fra private og kommunale barnehager på tiltakene. Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Om lag 800 ansatte deltok på felles planleggingsdag, hvor tema var leke- og læringsmiljø. Over 270 deltakere har gjennomført opplæring for pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere. 46 barnehager har tatt i bruk refleksjons- og kvalitetsverktøyet PULS- barnehage. Cirka 80 ansatte deltok på kurs i kartleggingsverktøyet TRAS. 207 ansatte deltok på informasjonsmøte om programmet Være sammen, et program for styrking av barns sosiale kompetanse. 100 deltakere, fordelt på 49 barnehager, gjennomførte fire dagers veilederopplæring i programmet. 17

18 Nettbasert bestilling av barnehageplasser Som en del av kommunens digitaliseringsstrategi er prosjektet Rett på nett igangsatt, her jobbes det med flere selvbetjeningsløsninger som skal tas i bruk, hvorav barnehagesøknad er en. Kapasitet/ledige barnehageplasser Ved utgangen av 2014 var det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager. Sikkerhetskortet Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring, er gjennomført i alle barnehagene. Undersøkelse foretatt av Sikkerhetsrommet, som står bak den webbaserte opplæringen, viser at Drammen har landets sikreste barnehager. Drammen hadde i ,78 ulykker (hendelser som krever oppfølging av lege eller tannlege) per barnehage i året, mens gjennomsnittet for resten av landet er på 2,24. IKT 13 av 21 kommunale barnehager er på Facebook. Facebook brukes til å dokumentere aktiviteter og hverdagssituasjoner, i form av bilder og tekst som viser hva barna lærer eller undrer seg over. Det linkes til aktuelle artikler, det gis informasjon om blant annet planleggingsdager, ledige stillinger, og frist for søknad om barnehageplass. Digitale pedagogiske verktøy blir benyttet til læringsprosesser og kreative uttrykk. Nøkkeltall tjenester Indikator Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 % Antall barn i kommunal barnehage Antall barn i privat barnehage Antall barn i totalt i barnehage i Drammen Antall minoritetsspråklige barn barnehage Brukere Brukerundersøkelsen ble gjennomført i samtlige kommunale barnehager i februar/mars Undersøkelsen er flyttet fra høst- til vårsemesteret. Snitt totalt brukertilfredshet i 2015 er på 5,0. Resultater fra tidligere år viser at brukertilfredsheten ligger stabilt høyt i Drammen kommune (4,9 i 2011, 5,0 i 2012 og 5,1 i 2013). Medarbeidere Sykefraværet i 2014 var på 8,5 prosent, en forbedring på 0,1 prosentpoeng fra 8,6 prosent i Om lag 1/3 av sykefraværet er kortidsfravær og 2/3 er langtidsfravær. 18

19 Økonomi Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014 kroner) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner Utvikling i netto ramme presentert i faste 2014 kroner Avvik i prosent Avvik i kroner Lønn inkludert sosiale kostnader 225,0 238,0 236,9 245,4 241,5-1,63 % -3,9 Andre driftsutgifter 324,8 356,2 335,9 347,4 348,4 0,30 % 1,0 Sum driftsutgifter 549,8 594,2 572,8 592,8 589,9-0,49 % -2,9 Andre inntekter -90,8-90,2-95,5-97,1-94,8 2,42 % 2,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -17,2-15,5-11,7-12,8-12,6 1,22 % 0,2 Sum driftsinntekter -108,0-105,8-107,1-109,9-107,4 2,28 % 2,5 Netto driftsutgifter 441,8 488,4 465,7 483,0 482,5-0,09 % -0,4 Avsetning til bundne fond: 2,7 millioner kroner 500,0 Utvikling ,0 460,0 440,0 420,0 Regnskap netto driftsutgifter Budsjett 2014 netto driftsutgifter 400, Vurdering driftregnskapet Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til Dette skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage og utvidelse av Strømsø barnehage. Rammen til programområdet ble, som en konsekvens av reduserte overføringer i statsbudsjettet, redusert med 7,7 millioner kroner. Det ble iverksatt innsparingstiltak, og programområdet hadde ved årsslutt et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Dette utgjør 0,1 prosent av totalrammen. De kommunale barnehagene hadde ved utgangen av 2014 et samlet merforbruk på 1,1 millioner kroner. De kommunale barnehagene har gjennom 2014 hatt ledig kapasitet og har tilpasset kostnadene etter aktivitetsnivået (antall barn). Norges Beste Barnehage hadde ved årsslutt et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak økte i 2014 og endte med et merforbruk på 4,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at antall årstimer med pedagog økte med årstimer mens årstimer til pedagogisk medarbeider sank med 360 årstimer. Årsaken er en økning i antall barn som mottar tiltak med 23,5 prosent, mens antall timer per barn gikk ned. 19

20 Årstimer spesialpedagogiske tiltak i barnehagene Utvikling årstimer spes.ped. barnehage årstimer totalt årstimer pedagog årstimer ped.med Tilskudd private barnehager 2014 Kommunen skal foreta en etterberegning av kommunalt tilskudd for 2014 når endelig regnskap foreligger. Kommunalt tilskudd til private barnehager er basert på kostnaden per barn i kommunale barnehager. Tilskudd for 2014 ble påklaget fordi kommunen ikke hadde tatt med et anslag over alle pensjonselementer i sine budsjettsatser. Det var et bevisst valg fra kommunens side da det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på reguleringspremien, som først er klar i desember i tilskuddsåret. Kommunen tok klagen til følge, la inn et estimat på alle pensjonselementer og beregnet nye satser. Reguleringspremien ble mindre enn estimert, og de private barnehagene må tilbakebetale 3,6 millioner kroner i tilskudd for I henhold til god regnskapsskikk er det i regnskapet for 2014 lagt inn en inntektsforventning på 3,6 millioner kroner på grunn av tilbakebetalingen. Tabellen nedenfor viser utviklingen i tilskuddsats til private barnehager i perioden (alle tall er i 2014 kroner). Tilskuddsatsen er stabil og ligger i hele perioden under nasjonal sats. Utvikling tilskuddsatser til private barnehager i Drammen Tilskuddsats private barnehager Drammen kommune og nasjonal sats i 2014 kr Sats Drammen 0-2 år Nasjonal sats 0-2 år Sats Drammen 3-6 år Nasjonal sats 3-6 år

21 Klagesak på tilskudd Klage på tilskudd for 2012 ble endelig avgjort høsten 2014 og kommunen fikk medhold. Dette medførte at kommunen ikke måtte foreta ytterligere beregninger av tilskudd for Vurdering av investeringsregnskapet Det har i 2014 påløpt totalt 12,3 millioner kroner i investeringsutgifter innenfor programområde 01 Barnehage. Dette fordeler seg med 6,7 millioner kroner til inventar og utstyr mv. i bykassen og 5,6 millioner kroner - hovedsakelig til bygningsmessig oppgradering - i regi av Drammen Eiendom KF. o Det er investert 1,2 millioner kroner i nytt trådløst nettverk i alle de kommunale barnehagene i o Påløpte investeringer i forbindelse med ferdigstillelse av Kobbervik gård barnehage og renoveringen av Strømsø barnehage utgjorde til sammen 2 millioner kroner i o Uteområdene er oppgradert for 1,4 millioner kroner. Følgende barnehager har fått et innvendig løft for til sammen 2 millioner kroner: Jordbrekkskogen, Svensedammen, Fjell, Solhaugen, Dalegårdsveien, Lilleløkka, Åssiden, Dampsentralen, Parktunet, Danvik, Bikkjestykket, Marienlyst og St.Hansberget. Uteområdene i barnehagene er oppgradert for 1,4 millioner kroner 21

22 Programområde 02 Oppvekst Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole. For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familie. Per var189 barn plassert utenfor hjemmet, mens 193 barn var plassert utenfor hjemmet per Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 styrket med 2,6 millioner kroner til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har kommunen mottatt 0,6 millioner kroner i øremerkede midler til opprettelse av en stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Denne stillingen ble besatt tidlig i januar enslige mindreårige flyktninger ble bosatt i Drammen i Programområdet hadde i 2014 et merforbruk på 2,8 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Sammendrag Mål og resultater Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene for Barnevernet har økt antall anonyme drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole. 53 prosent av sakene i barnevernet er avsluttet med en positiv endring for barnet eller i familien som resultat. Habilitering har økt det forebyggende arbeidet med 15 prosent. Til tross for økt rådgivnings- og veiledningsarbeid i barnehage og skole er antall henvisninger til PP-tjenesten ikke redusert. Nøkkeltall Indikator Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet Antall nye meldinger til barnevernet Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp fra habilitering Fødsler Netto ut/innflytting (barn 0-6 år) Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet av skoleåret Antall enslig mindreårige ungdom i videregående skole

23 Økonomi Netto driftsutgifter for programområdet var i 2014 på 241,1 millioner kroner mot 233,2 millioner kroner i 2013 målt i faste kroner. Dette er en reell økning med ca 8 millioner kroner, som i stor grad skyldes bortfall av inntekter. Programområdet er i 2014 styrket med til sammen 14 millioner kroner i engangsmidler, men årsresultatet viser et ytterligere merforbruk på 2,8 millioner kroner. Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår Mål fra Bystrategien Mål i økonomiplan og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2014 Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. Fysiske og psykiske lidelser blant barn, unge og deres familier skal reduseres Bedre folkehelse blant barn og unge Barnevern: Økt antall anonyme drøftninger før en potensiell melding fra barnehage, helsestasjon og skole Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjemmet, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag PPT: Økt rådgivnings - og veiledningsarbeid i barnehager og skoler for å redusere antall barn med behov for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp Økning med 5 % per år Økt veiledning med 5 % Redusert antall henvisninger med > 3 % poeng Økning med 2,5 % per år Økt veiledning Opp 2,5 % pr år Redusert antall henvisninger med 0-3 % poeng Reduksjon fra dagens nivå 9,30 % Ingen endring 15,4 % Økning i antall henvisninger Økning 4,1 %- poeng Redusere behovet for langvarige eller permanente tilbud fra barnevernet Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester, får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester Færre barn skal vokse opp i lavinntektsfamilier og dermed hindre at dårlige levekår reproduseres Barnevern: Saker avsluttet der det er oppnådd positiv endring hos barnet eller i familien Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vg skolegang innen 5 år Habilitering: tilfredshet med utførelse av tjenestene, omfang og medvirkning >60 % % <50 % 53 % > 50 % gjennomfører % gjennomfører < 30 % gjennomfører Ikke målbart 80 % % Under 60 % 90 % - Pedagogisk psykologisk tjeneste: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd 100 % % Under 80 % 84,30 % Barnevern Økt antall anonyme drøftninger før en potensiell melding fra barnehage, helsestasjon og skole. Saker avsluttet der det er oppnådd positiv endring hos barnet eller i familien. 23

24 Antall anonyme drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole har økt med 9,6 prosent fra 300 i 2013 til 328 i Totalt antall anonyme drøftinger var i 2013 og i Nivået for anonyme drøftinger ligger nå på et tilfredsstillende nivå, og det er ikke grunn til å forvente ytterligere økning av betydning. I 53 prosent av de om lag 165 sakene som ble avsluttet i 2014, opplever familiene endring i tråd med mål for igangsettingen av tiltaket. Habilitering Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og dermed ha mindre behov for tjenester. Tilfredshet med utførelse av tjenesten, omfang og medvirkning. Habilitering har økt det forebyggende arbeidet fra 2013 til I 2013 mottok 13 familier miljøterapi, mens det i 2014 var 15 familier som mottok miljøterapi. I 2014 behandlet habilitering 137 nye søknader om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser. 14 av vedtakene ble påklaget. Av disse ble fire omgjort av habiliteringstjenesten mens 10 ble videresendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga klager medhold i to av disse sakene. Det legges til grunn at de 90 prosentene som ikke klaget er fornøyde med omfanget og utførelsen av tjenestene. Den lave andelen saker som blir omgjort, tyder på at habilitering forvalter gjeldende regelverk på en tilfredsstillende måte. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i PP-tjenesten Økt rådgivning og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger. Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen tre måneder. Det totale antall henvisninger til PP-tjenesten har økt siste skoleår. Økningen er imidlertid lavere enn ved forrige måling. Målet for 2014 var at økt rådgivning og veiledningsarbeid skulle føre til at en lavere andel av henvisningene kommer fra barnehager og skoler. I skoleåret 2012/2013 var 70,9 prosent av henvisningene fra barnehager og skoler, mens tilsvarende tall for skoleåret 2013/2014 var 75 prosent. Det har dermed vært en økning av andel henvisninger fra barnehager og skoler på 4,1 prosentpoeng. 84,3 prosent av sakkyndigvurderingene av førskolebarn ble i 2014 gjennomført innen tre måneder. Dette er en bedring fra 2013, da tilsvarende tall var 72 prosent. Enslige mindreårige flyktninger Flere enslige mindreårige flyktninger fullfører og består videregående skolegang innen fem år. I 2013 var det ingen enslige mindreårige flyktninger som fullførte og besto videregående skole. I 2014 var det to enslige mindreårige flyktninger som gikk ut av videregående skole. Begge disse fullførte og besto eksamen. Det er dermed en økning i antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består videregående skole. 24

25 Andre forhold Som et ledd i arbeidet med å sikre at barn som trenger det får tidligere og mer tilpasset hjelp enn før, har Senter for oppvekst gjennomført tiltak for å forbedre sin tiltaksportefølje og produksjonsflyt. Fra oktober 2014 er tjenesteproduksjon organisert i en egen avdeling som har fått navnet Tiltakstjenester. Fra samme tid skiftet Habiliteringsavdelingen navn til Tjenester til funksjonshemmede, mens avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjenester fikk navnet Forebyggende helse- og oppveksttjenester. Avdeling for enslige mindreårige flyktninger og sosial- og barnevernsvakta ble samlet i avdelingen Barnevern operative døgntjenester. Barnevern Fra 2012 til 2013 hadde barneverntjenesten en kraftig økning i antall barn med varig opphold utenfor hjemmet. I 2014 har denne utviklingen stabilisert seg. Ved inngangen av året hadde barneverntjenesten omsorgen for 134 barn, mens barneverntjenesten per hadde omsorgen for 137 barn. Veksten i antall nye meldinger har fortsatt i 2014, med en økning fra 855 i 2013 til 943 i Antall gjennomførte undersøkelser har sunket fra 621 i 2013 til 543 i En stor andel av de nye meldingene ble mottatt sent på året. Gjennomføring av undersøkelser for disse meldingene ble først sluttført i Dette er hovedårsaken til at antall gjennomførte undersøkelser har gått noe ned i Barneverntjenesten erfarer at økt samhandling med helsestasjon, barnehage og skole har gitt økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. I 2014 førte 38 prosent av de anonyme drøftingene til at det ble sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten. Meldingen er da godt begrunnet og kvalitetssikret med barneverntjenesten på forhånd. Videreføring av kompetanseheving og ny metodikk gjør det mulig å avdekke komplekse risiko- og sårbarhetsfaktorer og tiltakene kan dermed tilpasses barnets og familiens utfordringer. Økt kompetanse på samtaler med barn og flerkulturell kommunikasjon har gitt positiv effekt i dialog med barn og familier. Ett resultat av gode kommunikasjonsferdigheter og økt brukermedvirkning er at andelen barn og familier som trekker samtykke til samarbeid ble redusert fra cirka 30 prosent i 2012 til 15 prosent i I 2014 er andelen som trekker sitt samtykke ytterligere redusert til knapt 10 prosent. Barn plassert utenfor hjemmet siste 3 år Barneverntjenesten Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Totalt med opphold utenfor hjemmet PP-tjenesten I prosjektet Bedre opplæring for alle arbeides det med en holdningsendring i drammensskolen og PPT for å endre praksis knyttet til elever med spesielle behov. I prosjektet Det er normalt å være forskjellig skal prosjektgruppen se nærmere på tildelingsmodeller for spesialpedagogiske ressurser til førskolebarn. Målet er at færre barn skal defineres som klienter ved at flere barn ivaretas innenfor fleksible og forsterkede allmennpedagogiske rammer i barnehagene. Prosjektet skal bidra til at barnehagene selv blir i 25

26 stand til å ivareta flere barn som i dag vurderes å ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Disse prosjektene vil på sikt kunne bidra til færre henvisninger fra barnehage og skole, og dermed færre henvisninger totalt sett. Nye henvisninger til PP-tjenesten siste fem år Kjønn 2009/ / / / /14 Jente/kvinne Gutt/mann Totalt PP-tjenesten har i 2014 samarbeidet med de skolene som har implementert veilederen som skal forebygge skolevegring. For å kunne bistå brukere og fagpersoner på utvalgte områder, der det trengs mer fokusert innsats, er det utviklet kompetansegrupper innenfor områdene autisme, foreldreveiledning, språk og førskole. Habilitering Antall brukere av habiliteringstjenester er fremdeles stabilt i Drammen kommune. Det samme gjelder antall brukere med behov for avlastning. Brukere i habiliteringstjenesten Per Per Per Per Totalt aktive bruker Antall som har avlastning Andel som har avlastning (%) 64 % 59 % 46 % 51 % Bekkevollen barne- og avlastningsbolig har til sammen 24 brukere på hel- og deltid og har hatt fullt belegg i Fem barn har hatt heldøgnsplass i Dette er ett barn mindre enn i Utvidelsen av Bekkevollen ble planlagt og entreprenør for utbyggingen ble valgt. I 2013 var gjennomsnittlig varighet for miljøterapi 6,8 måneder. Dette ble i 2014 redusert til fire måneder. I praksis betyr dette at fokus på tidsavgrenset, målrettet miljøarbeid har hatt positiv effekt for barnet og familien. Enslige mindreårige Bystyret i Drammen har vedtatt at Drammen kommune skal bosette inntil 15 enslige, mindreårige flyktninger per år. I 2014 bosatte Drammen kommune 10 enslige, mindreårige flyktninger. Den gjennomsnittlige botiden i bofellesskap økte fra 12 måneder i 2013 til 15 måneder i

Investerer i byvekst og mennesker

Investerer i byvekst og mennesker Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i 2014. Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Innlegg på Fagseminar for integreringsog fattigdomsutvalget i Drammen kommune

Innlegg på Fagseminar for integreringsog fattigdomsutvalget i Drammen kommune Innlegg på Fagseminar for integreringsog fattigdomsutvalget i Drammen Oversikt over kommunale planer og tiltak i Drammen v/ Glenny Jelstad, rådgiver Helse-, sosial og omsorgstjenester 27.02.2019 Utgangspunkt

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2015

Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Rådmannen 12.04.2016 Innhold Oppsummering 2015: Aktive Drammen... 4 Samfunnsøkonomisk utvikling... 11 Demografisk utvikling 2008-2015... 11 Folketilvekst, flytteaktivitet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær Tjenesteutvikling Driftstilpasning Senter for oppvekst PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær 19.10.2016 Fakta med relevans for arbeidsmiljø og attraktivitet 19.10.2016 2 Sykefravær Senter for

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Oppsummering 2015: Aktive Drammen

Oppsummering 2015: Aktive Drammen Oppsummering 2015: Aktive Drammen Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk aktivitet. En aktiv befolkning gir god folkehelse, og det investeres i anlegg for idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014 GRATIS BARNEHAGEPLASS ELLER GRATIS KJERNETID FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Folkehelseoversikten 2019

Folkehelseoversikten 2019 Folkehelseoversikten 2019 Helse skapes der vi bor og lever våre liv Hvordan kan arealplanen bidra: Grønne områder Sosiale møteplasser Medvirkning og samarbeid Sosial kapital Trygghet og tillit Møteplasser

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Orientering til integreringsog fattigdomsutvalget. Oppvekst og utdanning Mandag 18. februar

Orientering til integreringsog fattigdomsutvalget. Oppvekst og utdanning Mandag 18. februar Orientering til integreringsog fattigdomsutvalget Oppvekst og utdanning Mandag 18. februar Tiltak i barnehage og skole Økonomi: 22 millioner av skolenes budsjett tildeles etter levekårsindikatorer, for

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Komité for oppvekst og utdanning i Drammen

Komité for oppvekst og utdanning i Drammen Komité for oppvekst og utdanning i Drammen v/komitéleder Kristin Haftorn Johansen Temamøte for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 15. mai 2017 22.05.2017 1 Innhold 1. Politisk styringsform og ansvarsfordeling

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

HØP Fellesskap og læring. en god oppvekst. for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M.

HØP Fellesskap og læring. en god oppvekst. for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M. HØP 2019-2022 Fellesskap og læring en god oppvekst for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M. Ohm Fellesskap og læring - en god oppvekst for barn og unge Bidra til at barn

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Drammen kommune i 2010

Drammen kommune i 2010 Drammen kommune i 2010 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Presentasjon til bystyrekomiteene

Presentasjon til bystyrekomiteene Presentasjon til bystyrekomiteene Onsdag 7. juni 2017 Handlingsplan for mangfold og inkludering 09.06.2017 1 Status på gjennomføring av Levekårsplanen og Handlingsplan for mangfold og inkludering Oppfølging

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven 14.11.2018 1 Investeringspolitikk fram mot ny kommune Økonomisk politikk i retning av mål om langsiktig og bærekraftig økonomisk styring

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013 Oppsummering Viktige resultater i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Orientering fra Aktivitetsskolen. Overgangen fra SFO til aktivitetsskole- hvordan blir barn med funksjonsnedsettelser ivaretatt?

Orientering fra Aktivitetsskolen. Overgangen fra SFO til aktivitetsskole- hvordan blir barn med funksjonsnedsettelser ivaretatt? Orientering fra Aktivitetsskolen Overgangen fra SFO til aktivitetsskole- hvordan blir barn med funksjonsnedsettelser ivaretatt? Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6. september 2018 Målsettinger

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Drammen 2036 prosessen (1)

Drammen 2036 prosessen (1) Drammen 2036 prosessen (1) I 2012 ble arbeidet med ny kommuneplan (bystrategi) påbegynt. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Bystyret brukte kommuneplanprosessen

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer