Budsjett 2008 Handlingsplan
|
|
- Didrik Evensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0
2 Endringer Budsjett og Handlingsplan i forhold til Formannskapets innstilling. 1. Pkt 4 endres i forhold til låneopptak til 387,3 millioner 2. Pkt 12.4 endres bunnfradrag fra til kr. 3. Pkt 12.8 opprettholdes med folketrygdens minimumsytelser med tillegg av per år. 4. Ny skole Østsiden (Nabbetorp) legges med forprosjekt Ved regnskapsavslutningen for 2007 skal man se på muligheten til å slette akkumulert underskudd i ODA, omsorgstjenesten Borge, andre områder innen omsorg og barnevernet (Jfr. Bystyrevedtak 122/07). 6. Fremføring av vann og avløp Torsnes for 28 husstander skal prioriteres under investeringer innenfor VAR. 7. Plan og miljø økes med 1 million til 23,4 millioner i Kultur og næring økes med 2,4 millioner til 84 millioner i Rehabilitering av Onsøyheimen utsettes, men settes i nødvendig stand for videre drift i Forprosjekt for nytt sykehjem starter i Det skal benyttes avsatt fond. 11. Frikjøpsprosent for leder av teknisk utvalg side 3 utgår 12. Voksenopplæring nevnt under sentraladministrasjonen i Formannskapets innstilling strykes (tilhører oppvekst). 1
3 Handlingsplan og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2008 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer i kapittelet Driftsrammer Investeringsbudsjettet for 2008 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering - finansiering i handlingsplan og budsjett Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 4. Det godkjennes låneopptak på 387,3 millioner kroner. Ubrukte lånerammer videreføres til neste år. 5. De kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i vedlegg Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 100,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler på inntil 16,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter i henhold til de formelle forskriftene. 11. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer med hensyn på innarbeiding av finanskostnader og tilskudd på nye barnehager finansiert med statlig tilskudd og lån. 12. For eiendomsskatt gjelder: 12.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,0. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 28 kan helt eller delvis fritak for eiendomsskatt innvilges etter søknad i de tilfeller hvor skatteyter kan dokumentere at hans/hennes husstands brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger folketrygdens minimumsytelser med tillegg av kroner per år, og for ektepar/samboere der brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger folketrygdens minimumsytelser med tillegg av kroner. 2
4 Innledning Partiene Fredrikstad FrP, Høyre, Folkets Stemme, Kristelig Folkeparti og Venstre legger med dette frem sin handlingsplan og budsjett 2008 for Fredrikstad kommune. Forslaget baserer seg på Rådmannens forslag med endringer som fremkommer nedenfor. Som posisjon ønsker vi å vise alternative måter å løse de utfordringer Fredrikstad kommune står overfor. Vi ønsker å utvikle en sunn og forutsigbar kommune økonomi. En god økonomisk styring er forutsetning for utvikling og styrking av kommunens kjerneområder skole, omsorg, oppvekstvilkår og kommunal service. Basert på at de statlige overføringene blir mindre i forhold til de pålagte oppgavene ser posisjonspartiene behov for gjennomgang av de oppgavene som utføres og mulighetene for effektiviseringer. Fredrikstad kommune har ansvar for å ta imot og integrere flyktninger. En viktig nøkkel i dette arbeidet er utdanning og arbeid for den enkelte. Vi vil derfor se på mulighetene for å videreutvikle det arbeidet som gjøres på dette området i dag, og vurdere nye tiltak som kan gi økt deltagelse i arbeidslivet. Vi har mange unge mennesker med rusproblemer i Fredrikstad kommune. Vi ønsker derfor å styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunen, men også gi ett fullverdig tilbud til de som allerede har et rusproblem. Partiene erkjenner at det er sammenheng mellom rusmisbruk og et generelt høyt alkoholforbruk. Den alkoholpolitiske plan skal rulleres innen juni 2008, med målsetting å begrense alkoholomsetningen i kommunen. Eiendomsskatten skal gradvis avskaffes. Vi vil for 2008 styrke den sosiale profilen. Et viktig mål for posisjonen er å gi innbyggerne og små og mellomstore bedrifter bedre service med vekt på korte saksbehandlingstider i møte med kommunale virksomheter. For å styrke de eldres rettigheter og livskvalitet vil posisjonen ansette et oppsøkende eldreombud og øke antall institusjonsplasser allerede i Innenfor rammen av uketimer skal grunnleggende fag som norsk, regning og fremmedspråk styrkes i skolens barnetrinn. Det skal satses på realfag. Kunnskapsnivået i Fredrikstad-skolen skal heves. 3
5 Økonomiske rammebetingelser Partiene er bekymret for den utviklingen i handlingsplanperioden som rådmannen forslag indikerer. Spesielt vil vi fremheve behovet for å redusere netto driftsrammer med 60 millioner kroner fra 2008 til 2009, som synes urealistisk å gjennomføre på så kort tid. Partiene mener korrigerende tiltak må starte opp allerede i 2008, ved å redusere nivået på den vekst rådmannen har i sitt forslag. År 2006 er på mange måter basisåret for partienes vurderinger av dagens budsjett og handlingsplan. I forhold til 2002 innebærer 2006-nivået en årlig vekst på 4,5%. Godt over pris og lønnsveksten i samme periode. Partiene legger til grunn det samme vekstnivå gjennom 2007 til Netto utgiftsramme for 2008 ville da utgjøre millioner mens rådmannen reviderte forslag er på millioner. Størstedelen av differansen er en effekt av de påplusninger som Bystyret gjorde på budsjettet for Det understrekes at den støtte til frivillige organisasjoner som rådmannen foreslår kutte i 2008, samt drift / støtte til lokalsamfunnsutvalgene, alle er dekket inn i kommunens driftskostnader i Disse tiltakene skal videreføres i 2008, men utgiftsnivået må vurderes nærmere. Endelige vedtak gjøres i hovedutvalgene. Endringene i forhold til Rådmannens forslag vil medføre at utvalgene ikke kan vedta sitt budsjett og handlingsplan i desembermøtene, men i første møte på nyåret. Det anbefales allikevel å drøfte Rådmannen forslag i desember møtet og derigjennom danne seg en oversikt over problemstillinger. 4
6 Driftsrammer Oversikt driftsbudsjett Fredrikstad kommune (nettorammer i mill kr/fra 2008 i 2008 kr) Regn. Bud Bud Bud Bud Bud Bud 2007 = vedtatt opprinnelig budsjett Inntekter Skatt -1266,0-1294,3-1292,1-1327,1-1347,1-1367,1 Eiendomsskatt -192,8-160,0-144,0-134,0-90,0-65,0 Rammetilskudd -630,4-672,5-784,8-796,8-808,8-825,8 Sum frie inntekter -2089,2-2126,8-2220,9-2257,9-2245,9-2257,9 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,8 132,7 162,4 169,9 168,1 161,7 Renteinntekter -54,3-48,9-67,9-69,4-70,9-72,4 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,7 135,7 144,9 149,9 150,5 150,8 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 7,4 2,6 38,6 61,8 84,2 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 3,7 0,8 11,9 19,0 28,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -87,3-106,2-120,7-134,9-141,5-147,9 Kompensasjonstilskudd - stat -20,9-22,3-31,0-29,9-28,9-28,0 Overføring fra FREVAR KF -7,0-3,0-7,0-7,0-7,0-7,0 Utbytte -19,1-20,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Sum netto kapitalkostnader 40,6 79,1 59,2 104,2 126,1 144,9 Diverse fellesut. -21,4 15,2 23,0 34,5 34,5 34,5 Mva-komp investeringer 33,4-40,5-40,5-34,5-29,0-21,0 Inndekking av tidligere års underskudd 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 24,5 34,4 36,8 36,1 36,4 36,6 Andre trossamfunn 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 Sum 188,9 11,0 21,5 38,3 44,1 52,3 Til disp. drift og investeringer -1859,7-2036,8-2140,2-2115,4-2075,7-2060,7 NETTO UTGIFTSRAMMER: Sentraladministrasjonen 112,4 128,7 123,0 123,0 123,0 115,0 Plan og miljø 19,3 24,8 23,4 22,3 21,0 20,0 Kultur og næring 74,9 86,9 84,0 81,0 80,5 76,5 Teknisk drift 186,8 190,3 210,7 197,2 194,0 192,0 Omsorg og oppvekst 1497,9 1604, ,8 1691,9 1657,2 1657,2 Sum 1891,5 2035,2 2139,9 2115,4 2075,7 2060,7 Korr. Interne finans.tran. -141,2 Netto internt driftsresultat 173,0-1,5-0,3 0,0 0,0 0,0 - Bruk av overskudd fra ,8 - Overføring til investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 2,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 28,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp. netto internt driftsres. 109,2 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Sentraladministrasjonen Plankebæreren nedlegges. Kontrollutvalget for alkohol styrkes med 100 tusen kroner til kontroll av skjenkesteder. Dette gir et budsjett for 2008 på 123,0 millioner. 5
7 Plan og miljø Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 21,1 millioner. Rammen økes med 3,3 millioner (konf. Årsregnskap 2006). Rammen reduseres med 1,0 millioner som er en reduksjon i bevilgningen til lokalsamfunnsordningen. Denne ordningen skal fortsette, L.S.U skal ha minst samme beløp til disposisjon. Dette gir et budsjett for 2008 på 23,4 millioner. Kultur og næring Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 84,0 millioner. Ungdomsklubbene, inklusive sentrumsklubben, skal videreføres. Rammen for dette økes med 2,6 millioner. Dette gir et budsjett for 2008 på 84,0 millioner. Teknisk drift. Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 204 millioner. I tillegg økes rammen med 4,3 millioner for økt nettleie, samt overført fra Kultur og næring 2,4 millioner. Dette gir et budsjett for 2008 på 210,7 millioner. Omsorg- og Oppvekstseksjonen Fellesoppgaver og administrasjon Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 30,8 millioner. Videre økes rammen for beregnet befolkningsøkningstilskudd med 7,5 millioner. I tillegg legges inn for økte lønnskostnader 5,6 millioner kroner for OO-seksjonen. Dette gir et budsjett for 2008 på 43,9 millioner. Barnehagene Budsjett 2008 settes som Rådmannens forslag lik 19,8 millioner kroner. Skole Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 529,5 millioner. I tillegg legges inn generell ramme på 24,1 millioner, hvorav prosjekt for realfag tilføres 1 million kroner. Dette gir et budsjett for 2008 på 553,6 millioner. Sosial- og familieetaten Budsjett 2008 som Rådmannens forslag. Innenfor rammen skal Frivillighetssentralen, Homestart og Daghøyskolen videreføres i samme omfang som i I tillegg kommer en styrking av rammen som øremerkes Kirkens Bymisjon med 0,5 millioner til prosjekt for sysselsettingstiltak. Dette gir et budsjett for 2008 på 377,9 millioner kroner. 6
8 Omsorgsetaten Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 655 millioner kroner. I tillegg styrkes rammen med drift av Gressvik sykehjem med 33 millioner, og det legges videre inn 3 millioner kroner til dekning av 8 nye stillinger i Åpen omsorg. Onsøyheimen rehabiliteres ikke, men klargjøres for at plasser kan tas i bruk fra sommeren For dette styrkes rammen med 12 millioner som halvårseffekt i Det legges inn 0,4 millioner til deltidsstilling som eldreombud. Dette gir et budsjett for 2008 på 703 millioner. Kirken Budsjett 2008 til kirketjenester settes til 36,8 millioner hvorav økningen 0,4 millioner er til dekning av ekstra drift og pensjonskostnader. Inntekter Anslag for skatt og rammetilskudd økes i 2008 med 7 millioner som legges inn under rammetilskuddet. Det er videre i HP perioden lagt inn en høyere vekst i disse inntektene enn det Rådmannen har i sitt forslag. Utbytte fra FREVAR KF settes til 7 millioner. Eiendomsskatt reduseres gradvis i HP perioden. I 2008 med 10 millioner. Denne gis en sosial profil ved å heve bunnfradraget til , -inntektsgrensen for fritak beholdes som tidligere (2G ). 7
9 Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 13,5 7,0 7,6 5,0 Kultur tjenester 10,7 3,0 2,0 2,0 Tekniske tjenester 36,0 15,0 15,0 15,0 Omsorg 8,5 2,5 6,0 31,0 Oppvekst 185,4 190,0 218,0 68,0 Kirke tjenester 7,0 7,0 7,0 7,0 Egenkapitalinnskudd KLP 6,1 Sum netto investeringer 267,2 224,5 255,6 128,0 Fra investeringsfond 2,2 12,0 0,0 0,0 Fra investeringsfond - KLP 6,1 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 258,9 212,5 251,6 128,0 Selvfinansierte investeringer VAR 47,4 94,0 94,0 94,0 Teknisk drift 8,2 11,0 11,0 11,0 Barnehager og omsorgsboliger 50,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 33,4 19,7 38,1 36,0 Boligstrategi 37,5 46,5 50,6 18,0 Sum netto selvfinans 176,5 171,2 193,7 159,0 Fra investeringsfond 8,2 11,0 11,0 11,0 Tidl. Bev. Torpedalsvn, (fond) 6,5 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg bolg/næringstomter 33,4 19,7 38,1 36,0 Lånebehov 128,4 140,5 144,6 112,0 Rehabilitering av Onsøyheimen utsettes, men settes i nødvendig stand for videre drift i Forprosjekt for nytt sykehjem starter i Det skal benyttes avsatt fond. Rehabilitering av Onsøyheimen planlagt oppstart i 2008 settes i gang når dette sykehjemmet står klart. Prosjekt ny skole på Østsiden (Nabbetorp) starter i 2008 og skolen planlegges ferdigstilt Ramme for investeringer Kirke er økt til 7 millioner årlig. Ved regnskapsavslutningen for 2007 skal man se på muligheten til å slette akkumulert underskudd i ODA, omsorgstjenesten Borge, andre områder innen omsorg og barnevernet (Jfr. Bystyrevedtak 122/07). 8
10 Fremføring av vann og avløp Torsnes for 28 husstander skal prioriteres under investeringer innenfor VAR. Fellesoppgaver Dette kapittelet omhandler fellesoppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle nivåer i organisasjonen skal forholde seg aktivt til. I tillegg til Rådmannens mål og tiltak kommer følgende punkter: Det gjennomføres en streng prioritering av reisevirksomhet. Administrative fullmakter, vedtekter, delegeringsreglement og retningslinjer i hele organisasjonen skal gjennomgås. Barnehageutbygging utføres i hovedsak av private. Eierstrategi utarbeides for selskaper der kommunen er eier. Handlingsplan vedtas i juni 2008, og legges som grunnlag for rådmannens budsjett 2009 og som en revidering av handlingsplanen. Kommunal pensjonskasse vurderes etter Molde -modellen Utvalgene gjennomgår igangsatte og eller planlagte prosjekter i forhold til kost/nytte Innkjøpsavtaler gjennomgås. Antall administrative stillinger søkes redusert gjennom naturlig avgang og vurdering av organisasjonsformer. Det igangsettes et prosjekt hvor Fredrikstad skal bli landets beste service kommune. Prosjektet skal skissere opp klare mål for servicearbeid. Dette skal forankres politisk og administrativt i alle ledd. Prosjektet må legge opp til at det planlegges tiltak og hver enkelt virksomhet vil bli målt på sin innsats. Belønningsordninger vil bli vurdert i prosjektet. Prosjektet skal ta sikte på å legge flere oppgaver med beslutningsmyndighet til servicetorget. Eks. på oppgaver er situasjonskart, infoland, byggesaksbehandling over disk, bostøtte osv. 9
BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE
BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan
DetaljerRevidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015
Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14
DetaljerRevidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune
Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15
DetaljerFormannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15
Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises
DetaljerBudsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,
DetaljerØkonomiplan for Fredrikstad kommune
Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet Behandling:
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg
DetaljerMøteprotokoll Formannskapet
FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07
DetaljerArve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll
DetaljerKristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune
Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerHandlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune
FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerHandlingsplan for 2015 2018
Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer
DetaljerLovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet
Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.
DetaljerEventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær
Detaljer106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012
SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende
Detaljer*Herav avsetning til disposisjonsfond
Sak 128/18 Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 Innstilling til Formannskapet: 1. styre vedtar s budsjett for år 2019 og Økonomi- og handlingsplan for 2019-2022 med de forutsetninger som
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerSak PS 2018/96 «Årsbudsjett 2019»
Sak PS 2018/96 «Årsbudsjett 2019» Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2018 Behandling: Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til budsjett på vegne av FrP: 1. Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen
Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.
Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerFREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7
FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER
DetaljerPS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan
PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSaksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:
Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne
DetaljerSak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de
DetaljerFARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:
FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerFritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBudsjett Økonomiplan
Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017
DetaljerKarin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
DetaljerHandlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014
Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017
DetaljerSaksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret
Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet
Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerNesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune
Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerSaksprotokoll i Kommunestyret Behandling:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018 Behandling: Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til budsjett på vegne av FrP: Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
Detaljeruniversell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerUtvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00
Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerBudsjett Økonomiplan
Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret
DetaljerUtval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna
Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016
DetaljerHalden kommune. Økonomiplan
Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.
DetaljerØkonomiplan , budsjett 2019
Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
Detaljer4. Representant Bjørn M. Pedersen, H, fremmet følgende forslag til endring av pkt 6: Eiendomsskatten skal faktureres over 12 terminer.
Behandling i Kommunestyret - 10.12.2015: 1. Representant Oddlaug Didriksen, H, fremmet følgende forslag til tillegg: Punkt 4c, ny nest siste setning: Fritaket er ment å stimulere til nye etableringer og
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerEttersendt sak: 129/09: Fylkesscene på Værsteområdet forslag til investering og driftsmodell (fra FSK 19.11.09)
Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen 03.12.2009 kl. 09:00 Merk tiden Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Planutvalgets innstilling i sak 117/09
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerBudsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag
Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram
Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet
DetaljerKommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerLINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerBjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150
Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerInnstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Detaljer