MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/13 13/3564 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/13 13/3564 BUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017"

Transkript

1 Kongsberg kommune Utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 17. Protokoll fra møtet 3. oktober 213. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/5239 Referasaker, utvalg for kultur og oppvekst 49/13 13/3564 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM /13 13/5229 ØKONOMIRAPPORT FOR OPPVEKSTTJENESTEN, JANUAR - OKTOBER /13 13/5257 ØKONOMIRAPPORT 1-1/ KULTUR OG VELFERD 52/13 12/354 KULTURANLEGGSPLAN /13 13/5241 Eventuelt, kultur og oppvekst Eventuelt forfall meldes til tlf eller på mail til politisk.sekretariat@kongsberg.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kongsberg, 7. november 213. Runar Landsverk nestleder i utvalget Heidi Hesselberg Løken rådmann i utvalget

2 Sak 48/13 Referasaker, utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5239 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/13 Utvalg for kultur og oppvekst Innstilling: RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Referatsakene tas til orientering. Organisasjonssak 1. Folder om musikkteateret 2. Ungdomsrådet, Månedsrapport for byggeprosjektene pr fra KKE Side 2 av 24

3 Sak 49/13 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 13/3564 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet /13 Utvalg for helse- og omsorg /13 Utvalg for kultur og oppvekst /13 Utvalg for miljø og utvikling /13 Administrasjonsutvalget RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Fagutvalget støtter rådmannens forslag til budsjett 214 og handlingsprogram slik det framår av forslag datert , herunder forslag til innstilling pkt 1-14 på side 7 og 8 i samme dokument. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag, datert (sendt ut tidligere) 2. Diverse innkomne søknader om tilskudd 3. Budsjettforslag fra Kongsberg kirkelige fellesråd Ingress: Fagutvalgene inviteres til å komme med eventuelle uttalelser til rådmannens forslag til handlingsprogram i forkant av formannskapets behandling i møte Saksopplysninger: Budsjettdokumentet er inndelt i en generell del som omfatter styringssystem, prioriterte satsingsområder, rammebetingelser og finansielle forhold. I kapittel 5 er det generelle kommentarer og forutsetninger lagt til grunn for enhetenes budsjettforslag i kapittel 6-1. Kapittel 11 består av vedlegg som omfatter betalingssatser, tilskuddssatser og oversikt over alle investeringsprosjektene. Utredning Det har kommet inn søknader om tilskudd fra fire organisasjoner: Norsk Bergverksmuseum, Fontenehuset Kongsberg, Kirkens bymisjon Drammen og Kongsberg og Åpent verksted. Rådmannen har ikke foreslått å gi tilskudd til Norsk Bergverksmuseum. Rådmannen foreslår å gi tilskudd til øvrige søkere med følgende beløp: Fontenehuset Kongsberg:,4 mill. kroner Side 3 av 24

4 Sak 49/13 Kirkens bymisjon: 1,251 mill. kroner Åpent verksted:,768 mill. kroner Rådmannen er av den oppfatning at tilskudd gitt til disse organisasjonene, avlaster og supplerer det kommunale tjenestetilbudet på en god måte. I forbindelse med utarbeiding av handlingsprogrammet ble kommunens samarbeidspartnere oppfordret til å utarbede budsjettforslag med 2 prosent innsparing. Dette gjelder også Kongsberg kirkelige fellesråd. Fellesrådet er av den oppfatning at 2 prosent innsparing i driftsbudsjettet ikke er realistisk og foreslår heller at det innføres full kremasjonsavgift fra og med 214. Dette støttes av rådmannen. Det vises for øvrig til rådmannens forslag, jf. vedlegg nr. 1 Konklusjon: Som forslag til innstilling. Side 4 av 24

5 Sak 5/13 ØKONOMIRAPPORT FOR OPPVEKSTTJENESTEN, JANUAR - OKTOBER 213 Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 212 &14 Arkivsaksnr.: 13/5229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Utvalg for kultur og oppvekst RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens økonomirapport for perioden januar oktober 213 til orientering. Organisasjonssak Ingress: Regnskapet for Oppveksttjenesten for perioden januar oktober 213 viser et netto merforbruk på 9,924 mill. kroner. Enheten forventer et årsresultat i balanse samtidig som det arbeides for å innfri et innsparingskrav på 4,5 mill. kroner. Virkemidler for å oppnå dette er bruk av overskudd fra resten av driften og fondsavsetninger. Oppvekstsjefen har også initiert innkjøpskontroll og kontrollert bruk av vikarer. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet har i sak 16/12 vedtatt prinsipper for økonomirapportering til politiske utvalg i 212 og etterfølgende år. Det legges ikke frem rapport med status pr og Rapportene skal ta for seg status pr. utgangen av foregående måned. Enhetenes rapporter skal forklare utvikling av driftsutgifter og driftsinntekter i forhold til budsjett og eventuelle forslag til tiltak for å skape balanse mellom budsjett og faktisk utvikling. Det legges i størst mulig grad opp til standardiserte rapporter. Fagutvalgenes eventuelle særønsker vil kunne innarbeides fortløpende. Faktafremstilling: Økonomirapporten er basert på regnskapstall for 15 seksjoner innenfor skole, 9 seksjoner innenfor barnehage samt for helsesøster- og barnevernstjenester. Side 5 av 24

6 Sak 5/13 OPPVEKST Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter ,9 1,2% ,4 96,5% ,5 117 Refusjoner ,4 9,8% ,4 78,5% -5 66, 118 Ov erføringer ,9 64,6% ,2 47,3% ,7 119 Finanstransaksjoner #DIV/! #DIV/!, Sum inntekter ,2 92,3% , 83,% -8 33,2 Kostnader 11 Lønn ,1 82,7% 37 56,8 82,2% 1 954,3 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto ,8 86,8% ,5 8,8% -782,3 Netto lønnskostnad ,3 82,6% 297 2,3 82,3% 1 172, 111 Varer / tjenester, egneprodusert ,6 91,2% ,8 82,5% 3 32,8 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp ,1 14,6% ,5 99,3% ,6 114 Ov erføringsutgifter ,4 41,7% 5 11,3 43,7% -225,9 115 Finansieringsutgifter 9,2, 9,2 Sum kostnader ,4 9,5% ,4 87,8% , Driftsresultat ,2 9,3% ,4 88,6% 9 923,8 Bruk av overførte bevilgninger, NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger ,2 9,3% ,4 88,6% 9 923,8 Den økonomiske situasjonen innen de enkelte tjenesters driftsbudsjetter beskrives hver for seg. Utgifter Inntekter INVESTERINGSPROSJEKTER Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Budsjett Prognose B153 Ny kommunal barnehage B158 Erv erk av tomt U114 Tislegård ungdomsskole U117 Inkluderingstiltak i skolene 9 1 U133 Inv entar i skoler U135 Skolepakke barneskoler U136 Generalplan for skoleby gg Sum Undervisning: Side 6 av 24

7 Sak 5/13 OPPVEKST, Undervisning Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter ,1 12,2% ,7 97,7% ,4 117 Refusjoner ,4 12,1% ,2 9,6% -3 28,2 118 Ov erføringer ,6 22,5%,,% -416,6 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter ,1 99,4% ,9 9,8% ,2 Kostnader 11 Lønn ,9 82,3% ,1 82,% 659,8 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto ,2 89,1% -8 34,2 83,3% -557, Netto lønnskostnad ,7 82,% ,9 82,% 12,8 111 Varer / tjenester, egneprodusert ,1 82,6% 2 358,8 81,9% 185,3 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp ,1 15,7% ,3 99,4% 4 882,8 114 Ov erføringsutgifter ,9 55,2% 3 889,7 73,2% -954,8 115 Finansieringsutgifter 7,2, 7,2 Sum kostnader ,2 86,7% ,9 85,5% 4 78,3 Driftsresultat ,1 84,7% , 84,6% 23,1 Bruk av ov erførte bev ilgninger,, NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger ,1 84,7% , 84,6% 23,1 Pr. utgangen av oktober vises et merforbruk på 4,78 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 4,577 mill. kroner. Netto merforbruk er på,23 mill. kroner. Regnskapet viser merinntekter både når det gjelder foreldrebetaling i SFO, kantinesalg og tilfeldige inntekter (art 116). Merinntektene innenfor artsgruppe 117 skyldes bl.a. statstilskudd, refunderte syke-/ fødselspenger samt refusjoner og tilskudd fra Buskerud fylke og private. Innenfor artsgruppe 118 er det merinntekter på,417 mill. kroner som følge av et tilskudd fra IMDI som ikke var budsjettert. Lønnsutgiftene viser et merutgifter på,66 mill. kroner. Refunderte syke-/fødselspenger viser merinntekter på,557 mill. kr., dette gir et negativt nettoavvik på,13 mill. kroner. Varer/tjenester, egenprodusert, viser merutgifter på,185 mill. kroner. Merutgiftene gjelder særlig tjeneste 221, Grunnskole, og tjeneste 2131, Voksenopplæring. Varer/tjenester, erstatningskjøp, artsgrp. 113, viser merutgifter på 4,883 mill. kroner. Dette skyldes bl.a. at det innenfor spesialundervisning er det et merforbruk på 1,132 mill. kroner som gjelder kjøp av tjenester fra andre kommuner (fosterhjemsplasserte barn). Innenfor tjeneste 2115, Spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven til barn under skolepliktig Side 7 av 24

8 Sak 5/13 alder, er det et netto merforbruk på 3,14 mill. kroner innenfor artsgrp I tillegg er det merutgifter innenfor lønn. Samlet avvik pr. utgangen av oktober for tjeneste 2115 er 4,273 mill. kroner. Også i 212 ble det budsjettoverskridelser innenfor dette området, og tjenesten har vist en sterk økning de siste årene. Oppvekstsjefen har iverksatt flere tiltak for å snu denne utviklingen. Det kan etter foreløpige prognoser se ut som om 213 vil gi en reduksjon i vedtakene som vil få konsekvenser for bruk av midler. Reduksjonen skyldes både enkelttiltak/rutineendringer og reduksjon i barnekullene. Det er beregnet at positivt avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene vil dekke dette avviket. Det er ikke behov for igangsetting av tiltak utover det som er beskrevet over (tj. 2115) når det gjelder Oppvekst, undervisning. Barnehage: OPPVEKST, Barnehage Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter ,8 96% ,7 94% -223,1 117 Refusjoner ,6 75% , 65% -776,6 118 Ov erføringer ,5 151%, % -635,5 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter ,9 89% ,7 8% ,2 Kostnader 11 Lønn ,4 79% ,9 82% ,5 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto ,2 57% , 73% 518,8 Netto lønnskostnad ,2 8% ,9 83% ,7 111 Varer / tjenester, egneprodusert ,4 8% 2 597,7 84% -134,3 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp ,8 15% ,3 1% 8 634,5 114 Ov erføringsutgifter ,6 8% 5, 9% -78,4 115 Finansieringsutgifter,1, Sum kostnader ,3 96% ,9 93% 6 48,4 Driftsresultat ,4 96% ,2 94% 4 845,2 Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger ,4 96% ,2 94% 4 845,2 Pr. utgangen av oktober er det et merforbruk på 6,48 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 1,635 mill. kroner. Netto merforbruk er på 4,845 mill. kroner. Det negative avvikes skyldes uforutsett stor økning i kommunalt tilskudd til de private barnehagene i 213. Salgsinntekter (foreldrebetaling) viser merinntekter på,223 mill. kroner. Refusjoner og Side 8 av 24

9 Sak 5/13 overføringer viser merinntekter på,777 mill kr., noe som i hovedsak skyldes refusjon for økt antall barn fra andre kommuner samt øremerkede midler for tiltak til minoritetsspråklige barn. Også innenfor artsgrp. 118, Overføringer, er det merinntekter. Dette gjelder tilskudd fra UDI og IMDI til ikke-kommunale barnehager. Mindreutgifter lønn, gjelder ubenyttede midler, spesielt vakanser i bufferbarnehagen Pr. utgangen av september er det et merforbruk på 2,922 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 1,545 mill. kroner. Netto merforbruk er på 1,376 mill. kroner. Salgsinntekter (foreldrebetaling) viser merinntekter på,188 mill. kroner. Refusjoner og overføringer viser merinntekter på,826 mill kr., noe som i hovedsak skyldes refusjon for økt antall barn fra andre kommuner samt øremerkede midler for tiltak til minoritetsspråklige barn. Også innenfor artsgrp. 118, Overføringer, er det merinntekter. Dette gjelder tilskudd fra UDI og IMDI til ikke-kommunale barnehager som ikke var budsjettert. Mindreutgifter lønn, gjelder ubenyttede midler, spesielt vakanser i bufferbarnehagen. Også varer/tjenester, egenprodusert, viser mindreforbruk. Når det gjelder artsg 113, Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon, er det et merforbruk på 8,635 mill. kroner. Dette «negative avviket» skriver seg i hovedsak fra kommunalt tilskudd til de private barnehagene, dette forventes stabilt fram mot årsavslutning. Forventet avvik ble tidlig varslet i økonomirapporten. Kommunalt tilskudd til alle private barnehagene er nå utbetalt i sin helhet for 213. Kun små ekstraordinære utbetalinger kan forventes resten av året. Positive avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene er beregnet å ville dekke merutgiftene. Det er derfor ikke behov for igangsetting av spesielle tiltak innenfor barnehagetjenesten. Side 9 av 24

10 Sak 5/13 Helsesøstertjenester: 116 Helsesøstertjenester Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter, #DIV/!, #DIV/!, 117 Refusjoner ,7 24% -218,3 24% 4,6 118 Ov erføringer -25-9,8 36%, % -9,8 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter ,5 26% -218,3 19% -86,2 Kostnader 11 Lønn ,9 82% 9 969,7 82% -69,8 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto ,7 46% -83,3 83% 37,6 Netto lønnskostnad ,2 82% 9 886,4 82% -32,2 111 Varer / tjenester, egneprodusert ,1 58% 1 72,5 83% -33,4 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp ,5 1% 1 541, 1% -,5 114 Ov erføringsutgifter ,2 12% 95,8 83% 42,4 115 Finansieringsutgifter,,, Sum kostnader ,7 82% , 84% -358,3 Driftsresultat ,2 86% 12 46,7 89% -444,5 Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger ,2 86% 12 46,7 89% -444,5 Pr. utgangen av oktober er det et mindreforbruk på,358 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på,86 mill. kroner. Dette gir et samlet mindreforbruk på,445 mill. kroner. Merinntekter innenfor artsgruppe 118 gjelder tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud til prosjekter innenfor tjenesten (ikke budsjettert, skal overføres til 214). Mindreutgifter lønn har sammenheng med sen ansettelse, lønnsmidlene vil bli brukt høsten 213. Regnskapet viser også mindre forbruk til andre driftsutgifter enn periodisert. Driften følger skoleåret, de største utgiftene kommer i høsthalvåret. Ledende helsesøster regner med å levere et regnskap i balanse ved årets slutt. Side 1 av 24

11 Sak 5/13 Barneverntjenester: 117 Barnevernstjenester Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter, #DIV/!, #DIV/!, 117 Refusjoner ,7 8% ,8 63% -1 85,9 118 Ov erføringer , 74% ,2 69% -225,8 119 Finanstransaksjoner #DIV/! #DIV/!, Sum inntekter ,7 78% , 65% -2 31,7 Kostnader 11 Lønn ,9 94% ,2 83% 3 35,7 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto ,7 #DIV/!, #DIV/! -781,7 Netto lønnskostnad ,2 91% ,2 83% 2 524, 111 Varer / tjenester, egneprodusert ,9 124% 7 45,8 83% 3 6,1 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp ,8 81% 7 432,8 85% -321, 114 Ov erføringsutgifter ,7 187% 615,8 83% 764,9 115 Finansieringsutgifter 2,, 2, Sum kostnader ,3 98% 4 223,6 83% 7 351,7 Driftsresultat ,6 19% ,6 92% 5 32, Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger ,6 19% ,6 92% 5 32, Pr. utgangen av oktober er det et merforbruk på 7,352 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 2,32 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 5,32 mill. kroner. Som rapportert tidligere har det vært utfordringer i forhold til bemanning og regnskapsførsel innen tjenesteområdet som har medført at en har vært ca. 2 mnd på etterskudd med reelle tall. Nå er tallene reelle når det gjelder utgifter, men det mangler en del på refusjoner. Løvåsen har sendt refusjoner for ca 2,9 mill. kroner. Dette er ikke regnskapsført. Primært gjelder avvikene lønn/godtgjøring og utgiftsdekning til tiltak utenfor hjemmet. Antall plasseringer siste året er svært delaktig i underskuddet. Årsvirkning av lønnsoppgjør i 213 er ikke inntektsført, dette utgjør,26 mill. kroner. Artsgrp. 114 viser merutgifter på,765 mill. kroner. Mesteparten gjelder «Bidrag hjelp til livsopphold». Innenfor Barnevernet er det fortsatt fokus på budsjett og dreining av tjenesten til forebyggende tiltak i hjemmet. Det er likevel viktig å presisere at lovpålagte tiltak må gjennomføres. En prognose er vanskelig å forutse da flere faktorer avgjør, antall og typer saker som tjenesten får inn, behandling i kommende rettslige instanser, statlige refusjoner og tilskudd som er forsinket eller utbetales på etterskudd. Leder av barneverntjenesten anslår et merforbruk på Side 11 av 24

12 Sak 5/13 3,9 mill. kroner i 213. Konklusjon for oppveksttjenesten: Etter 1 måneders drift er det mindreforbruk innenfor helsesøstertjenesten, mens undervisningstjenesten, barnehagetjenesten og barnevernet har merforbruk. Når det gjelder undervisning og barnehage, vil positive avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene dekke merutgiftene. Et ventet overforbruk i barnevernet vil også måtte dekkes av mindreforbruk innenfor de øvrige tjenesteområdene. Målet er å levere et årsresultat i balanse samtidig som en klarer å innfri et innsparingskrav på 4,5 mill. kroner. Oppvekstsjefen har i den forbindelse initiert innkjøpskontroll og kontrollert bruk av vikarer. Det er ikke behov for igangsetting av tiltak utover det som er beskrevet i teksten over. Side 12 av 24

13 Sak 51/13 ØKONOMIRAPPORT 1-1/ KULTUR OG VELFERD Saksbehandler: Elin Foss Pedersen Arkiv: 15 &14 Arkivsaksnr.: 13/5257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Utvalg for kultur og oppvekst Innstilling: RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar økonomirapport for Kultur og velferd for perioden januaroktober til orientering. Organisasjonssak V Vedlegg: Ingress: Kultur og velferd har per hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til at regnskapet viser et netto mindreforbruk i driften på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt mindreforbruk på,234 mill. kroner. Per anslås det et årsresultat for Kultur og velferd som viser et merforbruk på omlag 2,3 mill. kroner, fordelt med,36 mill. kroner som følge av merutgifter til tilskudd til andre trossamfunn,,3 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp for flyktninger og 1,7 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp over NAVs budsjett. For å unngå merforbruk fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året). Det vil også bli iverksatt ytterligere innsparing på lønn og innkjøp. Prognose for 213 er balanse, men det er en risiko knyttet til å oppnå dette. Kultur og velferd vil gjøre sitt ytterste for å levere et regnskap i henhold til balanse. Kultur og velferd vil ikke være i stand til å levere en innsparing som bidrag til kommunens økonomiske situasjon helhetlig sett. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet har i sak 16/12 vedtatt prinsipper for økonomirapportering til politiske utvalg i 212 og etterfølgende år. Første rapport blir lagt fram i mars. Det legges ikke fram rapport Side 13 av 24

14 Sak 51/13 med status per 3.6. og Rapportene skal ta for seg status per utgangen av foregående måned. Enhetenes rapporter skal forklare utvikling av driftsutgifter og driftsinntekter i forhold til budsjett, og eventuelle forslag til tiltak for å skape balanse mellom budsjett og faktisk utvikling. Det legges i størst mulig grad opp til standardiserte rapporter. Fagutvalgenes eventuelle særønsker vil kunne innarbeides fortløpende. Bakgrunn: Økonomirapporten er utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak i sak 118/11. Periodisering er foretatt med utgangspunkt i standardnøkler for kommunen som helhet. Det er foretatt enkelte interne tilpasninger. Faktaframstilling: Økonomirapporten er basert på regnskapsresultater for følgende seksjoner: Avd. grp Frivilligsentral og fellesutgifter Avd. grp Utvikling og kulturanlegg Avd. grp Kulturskole Avd. grp Ungdomskontor Avd. grp Bibliotek Avd. grp Integrering Avd. grp Idretts- og svømmehall Avd. grp NAV/Sosial Fra 1. mai 213 er avd Park og friluftsområder organisatorisk overført fra 214 Teknisk, avd.grp 22 Vei og park til 213 Kultur og velferd, avd.grp Utvikling og anlegg. Budsjett og regnskap er justert i samsvar med dette. Hovedtall for kultur og velferds budsjettområde ved utgangen av perioden 1-1/213 vises i tabellen nedenfor. 213 Kultur og velferd Pr oktober 213 Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Inntekter 116 Salgsinntekter % % Refusjoner % % Overføringer Finanstransaksjoner Sum inntekter % % Kostnader 11 Lønn % % ref. Sykd. / svangerskap kto Netto lønnskostnad % % Varer / tjenester, egneprodusert % % Varer / tjenester, erstatningskjøp % % Overføringsutgifter % % Finansieringsutgifter Sum kostnader % % Driftsresultat % % Bruk av overførte bevilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger % % Side 14 av 24

15 Sak 51/13 Driftsutgifter og -inntekter I forhold til periodisert budsjett ligger regnskapsførte driftsutgifter 3,165 mill. kroner høyere enn måltallet. Regnskapsførte inntekter ligger 5,238 mill kroner over periodisert budsjett. Netto mindreforbruk utgjør dermed 2,73 mill. kroner. Kultur og velferd har per hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til det angitte netto mindreforbruket på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt netto mindreforbruk på,234 mill. kroner. Det er inntektsført refusjon for sykelønn og fødselspenger for 9 måneder, tilsvarende 2,16 mill. kroner. Netto merforbruk vises for seksjonene Fellesutgifter, Utvikling og anlegg, Integrering og Idretts- og svømmehall. Resterende seksjoner viser mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Eventuelle tiltak beskrives under den enkelte seksjon nedenfor. Kultur og velferdstjenestens syv seksjoner og frivilligsentral viser følgende hovedtall: 16 - Frivilligsentral og fellesutgifter 16 Frivilligsentral og Fellesutgifter Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % -6 Sum kostnader % % 83 Herav lønnskostnader % % -2 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,82 mill. kroner og et netto merforbruk på,77 mill. kroner. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse Utvikling og anlegg 161 Utvikling og kulturanlegg Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % -65 Sum kostnader % % 1 28 Herav lønnskostnader % % 761 Netto Side 15 av 24

16 Sak 51/13 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,28 mill. kroner og et netto merforbruk på,423 mill. kroner. Årsak til avvik Brutto merforbruk lønn på,761 mill. kroner fremkommer som følge av vikarbruk ved langtidssykemeldinger og vil bli balansert med refusjon sykelønn ved regnskapsavslutning. Mottatt sykelønnsrefusjon per utgjør,393 mill. kroner. Øvrige avvik skyldes mindre avvik i henhold til forutsetningene i periodisert budsjett. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det er ikke planlagt nye tiltaksom følge av økonomirapporten per Prognose ved årets slutt Med bakgrunn i erfaringstall for 212 og prognose for 213 er det tidligere meldt om underbudsjettering av formålet "Tilskudd til trossamfunn" på,245 mill. kroner. Endelig beregning av årets tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn viser en faktisk underdekning på,36 mill. kroner. avviket fra prognosen kommer som følge av flere medlemmer i trossamfunn i forhold til antallet medlemmer i Den norske Kirke. Underdekningen fremkommer som følge av at kommunen gjennom lov er forpliktet å yte tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn tilsvarende hva kommunen gir Den norske Kirke per medlem, eksklusive utgifter til kirkegårdsdrift. For 213 utgjør kommunens tilskudd til Den norske Kirke kr 545,- per medlem. I liste fra Brønnøysundregisterne av fremgår det at Kongsberg kommune har tilskuddsforpliktelse for i alt 2186 medlemmer av registrerte trossamfunn og livssynssamfunn. Samlet tilskuddsforpliktelse utgjør kr 1,191 mill. kroner. I kommunens budsjett til formålet er det avsatt,885 mill. kroner til dette formålet. Det er følgelig en underdekning på,36 mill. kroner. Kultur og velferd må innenfor tildelt ramme, justere ned driften tilsvarende denne merutgiften Kulturskole 162 Kulturskole Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % -59 Sum kostnader % % -185 Herav lønnskostnader % % -288 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert mindreforbruk på,185 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,694 mill. kroner. Periodisert mindreforbruk skyldes mindreforbruk lønn grunnet engasjementer som ikke har kommet med på regnskap for oktoberlønn, samt forventede lønnsutgifter knyttet til prosjekter som er planlagt gjennomført i november og desember. Netto mindreforbruk skyldes i tillegg merinntekter knyttet til refusjon sykelønn, noe uforutsett misforhold mellom periodisert budsjett og faktisk utgift/inntekt knyttet til prosjekter, samt en uforutsett gave fra Kongsberg teknologipark på,1 mill. kroner til Side 16 av 24

17 Sak 51/13 sangskattekista i forbindelse med jubileum i 114. Gaven teknologiparken samt øremerket et tilskudd på,342 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken, til sammen,442 mill. kroner vil bli avsatt på fond til bruk i 214. Dersom det tas hensyn til dette er reelt netto mindreforbruk på kulturskolen,252 mill. kroner per oktober 213. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Seksjonen driver kontinuerlig budsjettoppfølging. Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse Ungdomskontor 163 Ungdomskontor Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % -859 Sum kostnader % % -258 Herav lønnskostnader % % -26 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert mindreforbruk på,258 mill. kroner og et netto mindreforbruk på 1,117 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til refusjon sykelønn og planlagt innsparing i lønn. Ungdomskontoret har merinntekter utover budsjett knyttet til devoteket tilsvarende,5 mill. kroner. Disse midlene, samt ytterligere,3 mill. kroner, vil bli avsatt til fond for bruk i 214. Dersom det tas hensyn til dette er reelt netto mindreforbruk,317 mill. kroner per oktober 213. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. Ungdomskontoret fryser i tillegg,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året) for å bistå Integrering som har en prognose på,3 mill. kroner i merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp Bibliotek Side 17 av 24

18 Sak 51/ Bibliotek Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % Sum kostnader % % 93 Herav lønnskostnader % % 98 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,93 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,963 mill. kroner. Av bibliotekets samlede merinntekt på 1,56 mill. kroner utgjør,5 mill. kroner et ikkebudsjettert øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i forbindelse med utvikling av nytt bibliotek i KKP. Øvrige merinntekter skyldes i hovedsak refusjon sykelønn og fødselspenger. Regnskapet viser en periodisert merutgift på,93 mill. kroner. Betalingen av 3. termin husleie til KKE er forsinket og ikke belastet regnskapet i oktober. Når det korrigeres for dette viser regnskapet et reelt merforbruk på,532 mill. kroner. Av dette er,16 mill. kroner er knyttet til utgifter i forbindelse med utvikling av nytt bibliotek i KKP. Øvrige merutgifter er fordelt med mindre beløp på en rekke poster, kjøp av tjenester (konsulentbistand) er den største med,276 mill. kroner. Når øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket med tilhørende utgifter holdes utenfor og det korrigeres for forsinket betaling av husleie, viser regnskapet et reelt periodisert merforbruk på,532 mill. kroner, en reel periodisert merinntekt på,556 mill. kroner og et reelt netto mindreforbruk på,24 mill. kroner. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse Integrering 165 Integrering Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % -813 Sum kostnader % % 1 76 Herav lønnskostnader % % 112 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,76 mill. kroner og et netto merforbruk på,263 mill. kroner. Periodisert merforbruk skyldes i hovedsak merforbruk på økonomisk sosialhjelp flyktninger på ca,87 mill. kroner. Seksjonen yter sosialhjelp til en del familier som skulle få hjelp fra NAV (refusjon etter avtale) som følge av at et medlem deltar på introduksjonsprogram. Det er også flere deltagere som trenger supplering på toppen av introduksjonslønna som følge av økt Side 18 av 24

19 Sak 51/13 utgifter på husleia eller tap inntekt i form av statlig bostøtte. Det er i tillegg noe merforbruk på lønnsutgifter på kr,112 mill (vikar ved sykefravær, kompenseres av sykelønn). Periodiserte merinntekter inkluderer et øremerket tilskudd på,25 mill. kroner, som ikke vil bli brukt i 213, men avsatt til fond. Reelt netto merforbruk er dermed,513 mill. kroner. Netto merforbruk forklares med at ulike besparelser ikke har vært nok til å dekke det store merforbruket knyttet til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Avklare refusjon med NAV. Gjennomføre diverse innsparinger på drift og sikre diverse inntekter ved salg av tjenester samt tilskudd. Prognose ved årets slutt Prognose for integrering er i utgangspunktet et merforbruk på,3 mill. kroner. Dette merforbruket søkes inndekket gjennom innsparing på lønn og og økt inntjening innenfor Integrering. I tillegg fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året) for å bistå Integrering Idretts- og svømmehall 166 Idretts- og svømmehall Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % 19 Sum kostnader % % 136 Herav lønnskostnader % % 133 Netto Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,136 mill. kroner og et netto merforbruk på,155 mill. kroner. Inntekter fra billettsalg samt inntekt fra treningssenteret er ikke ført i oktober. Dette utgjør om lag,15 mill. kroner. Når det tas hensyn til dette er idretts- og svømmehallen i balanse. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse NAV/Sosial 168 NAV/Sosial Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 212 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr = Sum inntekter % % Sum kostnader % % Herav lønnskostnader % % Netto Side 19 av 24

20 Sak 51/13 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,194 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,215 mill. kroner. Avviket i lønn skyldes i hovedsak vakanser i stillinger der stillingsinnehaver er i permisjon. Vakansene er knyttet til de tre første månedene i 213. Det er nå ansatt vikarer i stillingene ut 213, vikariatene vil overlappe stillingsinnehaver i perioden oktober-desember og lønnsbudsjettet vil gå i balanse for året. Deler av mindre forbruket på lønn skyldes også at vi har færre inne på Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert med. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Årsaken er høyere boutgifter, store husleierestanser og behov for å etablere kostbare midlertidige bostedsløsninger. For perioden januar til oktober 213 utbetalte vi 2,6 millioner mer i økonomisk sosialhjelp enn i samme periode i 212. Størstedelen av merutgiftene er økte boutgifter og supplerende livsopphold til andre trygdeytelser eller lønnsinntekt. Utbetalingen til strøm øker ikke. Det skyldes også at vi har større utbetalinger på akutthjelp og utgifter til barn. Dette siste er i henhold til nytt rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV der barnas behov og utgifter til barn skal vurderes spesielt og vektes tungt i alle faglige vurderinger. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Økonomisk sosialhjelp er lovpålagte ytelser, NAV kan derfor ikke velge å ikke utbetale stønaden. Kongsberg er en by som har et presset leiemarked og derfor høye husleier, noe utbetalingen av økonomisk sosialhjelp også bærer preg av. Det arbeides med å bistå brukere ut av midlertidige botilbud til varig bolig, slik at stønaden til midlertidig botilbud reduseres. Prognose ved årets slutt Det vil med all sannsynlighet bli et merforbruk på økonomisk sosialhjelp for 213. Per så har vi et merforbruk på ca 2.1 mill. kroner. Gjenstående budsjett for 213 er om lag 1,2 mill. som skal dekke sosialhjelpsutbetalingene for november og desember. Erfaringsmessig utbetales mer sosialhjelp i både november og desember måned. NAV ligger an til et merforbruk på økonomisk sosialhjelp i størrelsesorden 1,2 mill. kroner for november og desember, til sammen 2.4 mill. kroner. Driften forøvrig ligger an til å gi et mindreforbruk på om lag,7 mill. kroner, bl.a. som følge av refusjoner og innbetalinger på lån, slik at NAV per ligger an til et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Det vil bli iverksatt tiltak knyttet til lønn og varekjøp i alle seksjoner i Kultur og velferd, slik at merforbruket kan dekkes inn. Prognose er balanse, men det er en risiko knyttet til dette. Investeringsprosjekter Utgifter Inntekter INVESTERINGSPROSJEKTER Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Budsjett Prognose K6 Kulturanlegg K64 Idrettsparken, div oppgradering K615 Gokartbane og støyskjerming 55 K66 Skrim idrettspark 58 K78 Wennersborg nærmiljøanlegg 2 99 K714 Skolenes utemiljø 112 K81 Skulpturbyen Side 2 av 24

21 Sak 51/13 Det er utgiftsført 4,321 mill. kroner i investeringsprosjekter hittil i 213. Utvikling og anlegg forventer å ferdigstille planlagte tiltak i tråd med årsplan og kulturanleggsplan. Tiltakene gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme for 213 og tidligere års avsatte midler. Konklusjon: Kultur og velferd har per hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til at regnskapet viser et netto mindreforbruk i driften på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt mindreforbruk på,234 mill. kroner. Per anslås det et årsresultat for Kultur og velferd som viser et merforbruk på omlag 2,3 mill. kroner, fordelt med,36 mill. kroner som følge av merutgifter til tilskudd til andre trossamfunn,,3 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp for flyktninger og 1,7 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp over NAVs budsjett. For å unngå merforbruk fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året). Det vil også bli iverksatt ytterligere innsparing på lønn og innkjøp. Prognose for 213 er balanse, men det er en risiko knyttet til å oppnå dette. Kultur og velferd vil gjøre sitt ytterste for å levere et regnskap i henhold til balanse. Kultur og velferd vil ikke være i stand til å levere en innsparing som bidrag til kommunens økonomiske situasjon helhetlig sett. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Side 21 av 24

22 Sak 52/13 KULTURANLEGGSPLAN Saksbehandler: Rune Fredriksen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 12/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Funksjonshemmedesråd /13 Utvalg for kultur og oppvekst /13 Utvalg for kultur og oppvekst RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK/INNSTILLING: Forslag til kulturanleggsplan vedtas. Organisasjonssak: Vedlegg: Forslag til kulturanleggsplan Mottatte høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse Ingress: Forslag til kulturanleggsplan for Kongsberg kommune , tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg, har vært ute på offentlig høring. Denne skal nå legges frem for endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Utvalg for kultur og oppvekst inviteres til å uttale seg om planen som fagutvalg før planen fremmes til endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Planen har vært ute på høring i perioden 1. juli 2. august. Dokumentet inneholder viktige prioriteringer og føringer for kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden Saksopplysninger: Formålet med planen er å tilrettelegge og styre utviklingen og utnyttelsen av områder og anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Planen skal være et styringsredskap for øvrig kommunal planlegging. Gjennom kulturanleggsplanens føringer setter kommunen prioriteringsrekkefølge på aktuelle søknader om kommunale-, fylkeskommunale- og statlige tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Faktaframstilling: Forslag til kulturanleggsplan ble lagt ut på offentlig høring 1. juli etter vedtak i utvalg for kultur og oppvekst 26. juni. I høringsperioden er det innkommet 11 skriftlige innspill. Høringsinnspillene og rådmannens kommentarer til disse følger som vedlegg til saken. Kongsberg idrettsråd har vært med i prosessen hele veien, og kultur- og velferdstjenesten har diskutert høringsinnspillene med idrettsrådets styre. Planforslaget er tilpasset vedtatt budsjett og økonomiplan. Side 22 av 24

23 Sak 52/13 Utredning: Kongsberg kommune består av mange aktører som ønsker å utvikle eksisterende arenaer for idrett og fysisk aktivitet, samt utvikle nye. I tillegg er Kongsberg kommune selv en sentral aktør i dette arbeidet. For de fleste aktørene er finansiering av nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende den største utfordringen. Noe få har egne midler, mens de fleste jobber hardt med å skaffe offentlige midler, sponsorer, gaver, rabatter osv. for å sikre fullfinansiering av anlegg. Planen er tydelig på kommunens prioriteringer av offentlige midler, og er preget av tøffe prioriteringer. Statlige spillemidler er en viktig finansieringskilde for mange anleggseiere, og ventetiden for å motta spillemidler er for de fleste anlegg mange år. Behovsgrunnlag og realistiske finansieringsplaner er vektet tungt ved prioriteringen av anleggene. En rekke forslag til nye anlegg er ikke prioritert i handlingsplanen på grunn av manglende finansiering. Konklusjon: Forslag til kulturanleggsplan for Kongsberg kommune anbefales vedtatt. Side 23 av 24

24 Sak 53/13 Eventuelt, kultur og oppvekst Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5241 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/13 Utvalg for kultur og oppvekst Side 24 av 24

25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5239 Referatsaker, utvalg for kultur og oppvekst Referatsakene tas til orientering. RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Organisasjonssak 1. Folder om musikkteateret 2. Ungdomsrådet, Månedsrapport for byggeprosjektene pr fra KKE

26 Foto : R Håndlykken Kontaktpersoner : Heidi Hesselberg Løken heidi-hesselberg.loken@kongsberg.kommune.no Eva T Knutsen, Musikkteatrets Venner eva.tovsrud.knutsen@ebnett.no Følg oss på Facebook : Kongsberg Musikkteater (gruppe) Musikkteatret Kongsberg (MTK) Foto : R Håndlykken

27 Foto : Kulturskolen Foto : Petter Strand Stiberg Foto : HHLøken Musikkteatret Kongsberg (MTK) realiseres Musikkteatret Kongsberg realiseres gjennom etableringen av kunnskaps- og kulturparken på Vestsida. Kongsberg kommune har inngått ordinær leieavtale av 2 rom som vil bestå av hovedscenen og lillescenen. Et kulturelt spleiselag tilrettelegger for det som «gjør» et musikkteater: teleskopamfi, lyd, lys og scene. Salene skal fungere som akustisk gode øvelses-og fremføringslokaler for korps, kor, storband, orkester, teatergrupper, dansegrupper, musikklinje mv. Det blir kort vei til og fra kulturskolen i Bergseminaret. Hovedscenen skal ha en størrelse som gjør at den fyller funksjonen som storsal og kulturelt kraftsenter for teater, dans og musikk lokalt og regionalt. Hovedscenen ivaretar kravene fra Riksteatret, slik at det blir mulig å trekke store konserter, danseforestillinger og teater-oppsettinger til Kongsberg. Salene vil bli et viktig auditorium for skoleklasser og fritidsbesøkende på besøk til andre funksjoner i bygget ( bibliotek og vitensenter ), studenter ved høyskole og fagskole når høgskole og fagskole har behov for ekstra kapasitet, samt auditorium for kurs og samlinger. Kulturelt spleiselag Musikkteatret har behov for følgende utstyr i prioritert rekkefølge : 1. Teleskopamfier og faste stoler ( 4,5 millioner kr eks mva ) 2. Tekniske gangbroer ( 1 million kr eks mva ) 3. Grunnutrustning scene-, lys, lyd og bildeteknikk tilsvarende nøkternt regional scene ( 1 millioner kr eks mva ) Blir det stol på deg? For kr 2. eks mva får din familie, ditt barn, ditt barnebarn, din frisørsalong, din tannlegeklinikk osv navn på stol i musikkteatret i stolens levetid. Du får også god omtale på musikkteatrets nettsider og FB. Diplom og høytidelig utdeling skjer i Bergseminaret eller der du måtte ønske dette. Du bidrar dermed til at overstående realiseres! Et musikkteater for kulturliv, vitensenter, kulturskole og ungdomsarbeid generelt! Stolavtaler er tilgjengelig hos bibliotek, Servicetorg, samt hos kontaktpersoner nevnt på baksiden av denne folderen. Teknolog på nasjonalt nivå : Vi utfordrer næringsliv og tilskuddsordninger til å bistå til teknologi på nasjonalt nivå : 1. Elektronisk etterklanganlegg på nasjonalt nivå ( 4,5 millioner kr eks mva ) 2. Avanserte løsninger for scenetrekk og gangbar «cable-grid» og ytterligere utstyr for lys og lyd for å redusere behov for innleie ( 1 millioner kr eks mva ) Dere bidrar dermed til at musikkteatret har infrastruktur på nasjonalt nivå! En spennende scene som kler teknologibyen Kongsberg!

28

29

30 Månedsrapport for byggeprosjektene pr fra KKE Innledning: Denne rapporten viser status og bevegelser som har vært i byggeprosjektene fra til Rapporten omfatter følgende prosjekter: Raumyr skole, bygging av ny skole Kongsgårdmoen skole, bygging av ny skole Blekajordet barnehage Vibehaugen barnehage Vedlikehold og byggutvikling Prosjekt: Raumyr skole. Bygging av ny skole Overordnet status Forprosjektfasen går nå inn i sin siste fase. Skolens ønsker er ivaretatt så langt det har vært mulig innenfor prosjektets rammer. Økning av gymsal samt justeringer gir en ramme på 32 mill.kr. Det er påløpte kostnader på kr 1,9 mill kr. En komplett prosjekteringsgruppe fullfører nå forprosjektet. Planforslaget er innsendt for bearbeiding og behandling i UMU med håp om behandling i november. Reguleringsplanarbeidet følges nøye opp for å unngå forsinkelser. Faste møter avholdes hver 14. dag i prosjektgruppe og prosjekteringsgruppe. Status i prosjektet Fremdriften i reguleringsarbeidet er nå avhengig av kommunens saksbehandling og eventuelle mangler i planforslaget. Vi håper at førstegangsbehandling skjer i november og at stadfestet plan skal foreligge i løpet av første kvartal 214. Rammesøknad og IG kan gå parallelt med sluttbehandlingen av reguleringssaken. Avklaring vedr. reetablering av Lundeløkka er godt i gang. Midlertidig plassering skal være ved Vibehaugen barnehage og permanent løsning planlegges i KDT-bygget. Prosjekt: Kongsgårdmoen skole. Bygging av ny skole Overordnet status Løpende prosjekteringsmøter, prosjektmøter med bruker er iverksatt. Layout og plantegninger er langt på vei ferdig og avstemmes med bruker/drift. Status i prosjektet Prosjekteringsmøter, prosjektmøter med brukere og drift og andre møter avholdes på regulær basis hver 14. dag. I tillegg gjennomføres særmøter med brukerne og mellom de enkelte faggrupper. Forslag til reguleringsplan er godkjent i kommunen og oversendt til UMU for videre behandling som skjer Det er ønskelig å «fryse» plantegningene for bygget for forprosjektfasen. Forprosjektet skal avsluttes og det avholdes et møte med ARK og rådgivere for å avstemme dokumentasjonen og innhold. Grunnundersøkelse og miljøundersøkelse gjennomføres i uke 4.

31 Prosjekt: Blekajordet barnehage - Bygging av ny 4-6 avdelings barnehage Overordnet status Det arbeides fra reguleringsarkitektens side med reguleringsplanen og planforslag skal ligge klart innen Buskerud fylkeskommune er engasjert for å vurderer om automatiske fredede kulturminner. Arbeidene ble utført uke 41, ingen funn ble gjort og rapport vil foreligge når den er klar. Sweco er engasjert angående arkeologiske undersøkelser mot løkkeregistreringer og arbeid utføres i uke 42. Prosessen for reguleringsplanarbeidet forutsetter planforslag klart innen Behandles i UMU , ut på offentlig ettersyn til ca og sluttbehandling i kommunestyret i april 214. Det er foreløpig avsatt 44 mill. kr. Status i prosjektet Alle rådgivere sluttfører sine tegninger/dokumenter innen Deretter vil en kvalitetskontroll bli foretatt av prosjektleder og KKE. Når ARK-tegninger og utomhusplan er godkjent i kvalitetskontrollen vil de bli oversendt Oppveksttjenesten og Kultur & Idrett for godkjenning/signering. Konkurransegrunnlaget er så godt som ferdig og prosjektleder er svært fornøyd med samarbeidet med alle aktører. Prosjekt: Vibehaugen barnehage Overordnet status Bestillingsbrev fra KKE og tildelingsskjema er mottatt. KKE har gjort avrop med Cowi AS som LARK. Tildelingsbrev vil bli utarbeidet av prosjektleder. Det må utarbeides reguleringsplan og oppstartsmøte for regulering er avtalt den Status i prosjektet Det er antatt annonsering i Doffin og tilbud fra entreprenør ca Byggetid er satt til 8,5 måneder. Reguleringsarbeidet antas å pågå til ca , tegninger og prosjektering for konkurransegrunnlaget antas å påbegynnes ca

32 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 13/3564 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Fagutvalget støtter rådmannens forslag til budsjett 214 og handlingsprogram slik det framår av forslag datert , herunder forslag til innstilling pkt 1-14 på side 7 og 8 i samme dokument. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag, datert (sendt ut tidligere) 2. Diverse innkomne søknader om tilskudd 3. Budsjettforslag fra Kongsberg kirkelige fellesråd Ingress: Fagutvalgene inviteres til å komme med eventuelle uttalelser til rådmannens forslag til handlingsprogram i forkant av formannskapets behandling i møte Saksopplysninger: Budsjettdokumentet er inndelt i en generell del som omfatter styringssystem, prioriterte satsingsområder, rammebetingelser og finansielle forhold. I kapittel 5 er det generelle kommentarer og forutsetninger lagt til grunn for enhetenes budsjettforslag i kapittel 6-1. Kapittel 11 består av vedlegg som omfatter betalingssatser, tilskuddssatser og oversikt over alle investeringsprosjektene. Utredning Det har kommet inn søknader om tilskudd fra fire organisasjoner: Norsk Bergverksmuseum, Fontenehuset Kongsberg, Kirkens bymisjon Drammen og Kongsberg og Åpent verksted. Rådmannen har ikke foreslått å gi tilskudd til Norsk Bergverksmuseum. Rådmannen foreslår å gi tilskudd til øvrige søkere med følgende beløp: Fontenehuset Kongsberg:,4 mill. kroner Kirkens bymisjon: 1,251 mill. kroner

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 55/13 13/2379 RULLERING AV TILSKUDDSLISTE DRIFTSTILSKUDD TIL KLUBBEIDE IDRETTSSANLEGG 2013

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 55/13 13/2379 RULLERING AV TILSKUDDSLISTE DRIFTSTILSKUDD TIL KLUBBEIDE IDRETTSSANLEGG 2013 Kongsberg kommune Utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Protokoll fra møtet 20. november 2013 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 17:00 Protokoll fra møtet 26. april 2017. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Lokale lønnsforhandlinger 2010 v/inger Johanne Uthus. Verdal, 3. juni Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Lokale lønnsforhandlinger 2010 v/inger Johanne Uthus. Verdal, 3. juni Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer