Halvårsrapporten Nordre Land kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapporten 2012. Nordre Land kommune"

Transkript

1 Halvårsrapporten 2012 Nordre Land kommune Status pr

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Oppsummering Måloppnåelse brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Økonomiperspektivet Enhetenes rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Nordre Land læringssenter Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Kulturskolen NAV Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring Investeringsprosjekter 2012 status pr Vedlegg til investeringsoversikten: Samling av ubrukte investeringsprosjekt-bevilgninger Finans

3 1 Rådmannens innledning Første halvår er passert, og med noen få unntak, er det små avvik fra det vedtatte budsjettet for Rådmannens økonomirapportering til kommunestyret i juni står fortsatt ved lag. Kort forklart er drift av enheter og administrasjon i balanse, svikten i konsesjonskraftinntekter oppveies langt på vei av økt rammetilskudd/skatt. Det er den underbudsjetterte posten til lønnsoppgjøret, der det mangler 2,2 mill., er det som gir oss den største utfordringen. Denne utfordringen må løses innenfor de rammer enhetene og administrasjonen har til rådighet, og kan innebære tiltak som får konsekvens for tjenestene til innbyggerne. Økonomi: Halvårsrapporten viser at tendensen innenfor den styrbare driften er positiv, i den forstand at alle enheter og administrasjonen har et forbruk som ligger innenfor de vedtatte driftsrammene. Noen av enhetene kan ligger an til et mindreforbruk, men rådmannen vil vente til tredje kvartal med å eventuelt anslå dette. Det må også angis en løsning på den manglende avsetning til dekning av lønnsoppgjøret. Det må også tas et forbehold om økte kostnader hvis det inntreffer uforutsette hendelser, og eventuelt innenfor skole og helse, hvis for eksempel behovene hos elever eller pleietrengende skulle kreve økt ressursinnsats. Inntektssiden er ikke styrbar i samme grad. De lave konsesjonskraftprisene gir en anslått inntektssvikt på 1,9 mill., men dette oppveies langt på vei av 1,5 mill. i økt rammetilskudd og skatteutjevning. Brukere og medarbeidere: Medarbeiderundersøkelsen i april viste at medarbeidertilfredsheten i Nordre Land kommune er høy, og at kommunen har forbedret seg på mange områder. En mer fyldig omtale fremkommer under. Tilbakemeldinger fra innbyggerne generelt og brukere av kommunale tjenester spesielt, er viktig for å kunne utvikle kommunen til det bedre. I siste halvår er det gjennomført 3 brukerundersøkelser, innenfor områdene PP-tjenesten, tilrettelagte tjenester og Torpa barnehage. Brukertilfredshet på over 5,0 på en 6-delt skala er resultater rådmannen er stolt av. Samtidig får vi tilbakemelding på hvilke områder vi kan bli bedre på. Innbyggerundersøkelsen gjennomfører vi hvert annet år, og denne vil bli gjennomført nå i høst. Utviklingsarbeid: Samhandlingsreformen er utfordrende, men Nordre Land har håndtert denne på en god måte. Periodevis har utskrivingen av pasienter, kombinert med økte behov for øvrig, gitt oss noen utfordringer. Overbelegget ved Korsvold er nå redusert, og samarbeidet med de pårørende er i en positiv utvikling. Vårt lokale Samhandlingsprosjekt, dvs. forprosjektfasen, skal nå avsluttes. Fagrapporten om Boformer er behandlet, og lokaliseringen av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente skal opp til ny behandling. Sluttrapporter innenfor Folkehelse og Kompetanse er i kjømda. 3

4 Lean-prosjektet er i gang, og Psykisk helse, Dokka hjemmetjeneste og Torpa barnehage er piloter. De ansatte er svært engasjerte, og det kan allerede synliggjøres underveisresultater fra arbeidet. Planleggingen av fjellområdene har fått økt oppmerksomhet og prioritet de siste månedene. Planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Syd ble vedtatt våren 2012, mens arbeidet med planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Øst har startet i sommer. Dette skal legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten Jobben med planen starter opp over nyttår. For kommunedelplan Synnfjell Syd jobbes det nå med selve kommunedelplanen, og denne jobben vil pågå høsten 2012 og vinteren /våren Formannskapet har gitt enheten Plan og næring muligheten til en å øke plankapasiteten med 50 % ut året for å forsere arbeidet med Synnfjell Øst, for å på denne måten kunne holde en god fremdrift i begge planene i Synnfjell-området. Arbeidet med å forme Dokka Kulturstasjon er i gang. Stasjonshuset er malt, og det er i oppstartsfasen med rydding av skog og opprydding og rivning på området, slik at det blir klart for videre utvikling. Reguleringsprosessen for området skal starte opp snarest, og den prosessen vil gi en helhetlig plan for området, og sikre en best mulig utnyttelse. Utvidelsen av Furulund barnehage med 2,5 avdelinger går nå snart over fra prosjekteringsfasen med arkitekt, kravspesifikasjoner og utarbeidelse av grunnlag, til byggefasen. I skrivende stund er anbudene ennå ikke åpnet. Byggeprosjektet vil starte opp så fort vedtak er fattet, og er i utgangspunktet planlagt ferdigstilt i mars Ekte Landsbyliv prosjektet har fått fornyet og økt støtte ved tildeling av Bolystmidler, henholdsvis 2,7 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet og kr 1,4 mill. fra Oppland Fylkeskommune for 2012 og Disse midlene sikrer de neste årenes satsing på dette viktige utviklingsarbeidet for kommunen. Så langt i år er det gjort et solid arbeid fra enhetsledernes side for å følge opp ambisjonene i vedtatte Handlingsplan og budsjett, samtidig som økonomistyringen er god. Den økonomiske utfordringen ut året skal likevel ikke undervurderes, og det kreves innstrammingstiltak, årvåkenhet og stram styring, skal det oppnås et regnskap i balanse. Rådmannen vil fram mot tredje kvartal vurdere hvilke tiltak som kan være nødvendige for å oppnå balanse. 2 Oppsummering 2.1 Måloppnåelse brukerperspektivet Det er 2012 gjennomført brukerundersøkelser innen Torpa barnehage, PP-tjenesten og Tilrettelagte tjenester. Alle disse undersøkelsene har resultater vi som tjenesteyter kan være stolte av Avvik på medisinering er et tema som det stadig blir fokusert på i rapportering. Dette er et vanskelig tema blant annet fordi det er ulike praktisering i avviksmelding i ulike avdelinger. Kommunen er i ferd med å utvikle ens praksis rundt hvilke avvik som skal rapporteres og hvordan rapporterte avvik skal behandles. Det siste halvåret har antall rapporterte avvik i hjemmetjenesten økt betydelig i forhold 4

5 til i Denne økningen skyldes hovedsakelig en mer bevissthet rundt at det skal meldes avvik. Det er blitt mer fokus på og bedre systemer for avviksrapportering, som gjør at alle ansatte nå melder alle avvik av karakteren tabletter ikke er blitt tatt. Dette ble rapportert tidligere også, men ikke i like stor grad. Derfor øker antall avvik. Rapporterte avvik om vold og trusler mot ansatte i miljøarbeidertjenesten har hatt en markant nedgang i år sammenlignet med i Medarbeiderperspektivet Sykefraværet For 2. kvartal isolert sett har Nordre Land i år et fravær på 8,8 %, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 7,3 % utover arbeidsgiverperioden. Dette ligger ett prosentpoeng under 2. kvartal i fjor, men litt over samme kvartal i Det er en god utvikling i sykefraværet, men det forutsetter fortsatt godt oppfølgingsarbeid. Medarbeiderundersøkelsen Det er gjennomført ny medarbeiderundersøkelse våren Helhetsinntrykket fra årets medarbeiderundersøkelse er at Nordre Land kommune er en arbeidsplass der medarbeiderne trives. De ansatte er godt tilfreds med innholdet i jobben og de er stolte over egen arbeidsplass. Innholdet i jobben, samarbeid og trivsel med kollegaer er også noe av det som scorer høyest i undersøkelsen. Oppslutningen om undersøkelsen viser at medarbeiderne i Nordre Land kommune har stort engasjement for arbeidsplassen sin. 534 av 743 medarbeidere svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 72 %. Det positive resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 er opprettholdt, og i tillegg har Nordre Land kommune hatt forbedringer på mange områder, i likhet med landet forøvrig. Når det gjelder samlet medarbeidertilfredshet scorer Nordre Land på linje med landsgjennomsnittet, som er 4,6 poeng på en skala fra 1 til 6. På alle dimensjoner ligger vi likt eller over landsgjennomsnittet, så derfor er vårt resultat bedre enn snitt land (det blir tydelig med bruk av flere desimaler). Vi scorer høgere enn landsgjennomsnittet på følgende dimensjoner: - organisering av arbeidet, + 0,1 - fysiske arbeidsforhold, + 0,1 - overordnet ledelse, + 0,2 - faglig og personlig utvikling, + 0,1 - systemer for lønns- og arbeidstidsordninger, + 0,2 - stolthet over egen arbeidsplass, + 0,1. Nordre Land scorer bedre på samtlige hovedområder i år i forhold til forrige undersøkelse. 5

6 Hovedområder som scorer høyest er fravær av mobbing, diskriminering og varsling med 5,0, innhold i jobben 5,0, samarbeid og trivsel med kollegaene 5,0 og stolthet over egen arbeidsplass 4,9. Spørsmål som har fått markant høyere score i 2012, med en økning på 0,4 poeng, er spørsmålet om fravær av mobbing, diskriminering og varsling. I 2010 lå karakteren på dette spørsmålet under landsgjennomsnittet, og vi er meget godt fornøyd med den positive utviklingen på området. Spørsmålet som gjelder nærmeste leder scorer i år 4,6 poeng. Dette er et godt resultat, og ligger 0,2 poeng høgere enn i 2010, og 0,2 poeng høgere enn målsettingen, og likt med landsgjennomsnittet. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser er en del av kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Rådmannen vektlegger en god oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og undersøkelsen er allerede fulgt opp av rådmannen, med en gjennomgang av resultatene sammen med enhetsledere og kommunalsjefer enkeltvis. Forbedringsområder er nedfelt i lederavtalen mellom rådmannen og enhetslederne. 2.3 Økonomiperspektivet Rådmannen har ved tidligere anledninger orientert kommunestyret om noen utfordringer rundt økonomi for inneværende år. Det har i hovedsak vært omtalt forhold rundt driften, forhold vedrørende salg av konsesjonskraft og forhold rundt en for liten avsetning til lønnsoppgjøret. Rådmannen ønsker innledningsvis å gi ros til de ansatte for lojal oppfølging av økonomistyring. I forrige kvartalsrapport ble det meldt om enkelte avvik innenfor enkelte enheter. I halvårsrapporten er det ikke rapportert avvik av vesentlig grad fra enhetene. Det kan knytte seg noe usikkerhet rundt om kulturskolen vil klare å dekke sine varslede mindreinntekter fra Ole Brum-oppsetningen innenfor egne rammer. Utover dette har alle enheter varslet balanse i forhold til budsjett. Skolene tar forbehold i rapporteringen sin om økte utgifter til spesialundervisning og andre tiltak som kan oppstå etter oppstarten av et nytt skoleår, som vil påvirke om de ender i balanse. Lønnsoppgjøret for 2012 ble sluttført med en kostnad på 4,07 %. Dette blir gitt hovedsakelig gjennom generelle tillegg på 2,7 % (eller minst kr ,-) med virkning fra 6. juni, og med 1,2 % i lokal pott med virkningsdato 1. august. Lønnsoppgjøret for 2012 er beregnet til å gi en samlet lønnsøkning for kommunens ansatte på i overkant av 5,3 mill. inklusive sosiale kostnader. Lønnspotten som ble avsatt for å dekke lønnsøkningen er på 2,37 mill. med tillegg av sosiale kostnader, totalt ca 3,1 mill. Dette vil i så fall bety at vi har en merkostnad ut over budsjett på om lag kr 2,2 mill. til dekning av årets lønnsoppgjør. Innenfor fellesutgifter og fellesinntekter er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til salg av konsesjonskraft. Etter første halvår er det beregnet at mindreinntektene knyttet til salg av konsesjonskraft vil bli ca 1,9 millioner. I denne beregningen er det forutsatt en kvartalsvis fordeling 6

7 av inntektene tilsvarende Hvordan dette til slutt ender, avhenger av strømpriser utover høsten og vinteren. Med vedvarende rekordlave spotpriser, kan inntektssvikten bli større. Renteinntektene fra bankinnskudd og de alternative plasseringene ser ut til å ikke gi de inntektene man trodde i budsjettprosessen. Lave renter og mindre penger innestående i banken, gjør at renteinntektene blir lavere enn budsjettert. Men på motsatt side gir lave renter også lavere renter på lånene. En anslår derfor at dette går opp i opp. Avkastningen på de alternative plasseringene og økningen i markedsprisen på disse (som føres i regnskapet hvert år som urealisert gevinst eller tap), har så langt ikke vært i tråd med budsjett. Men dette markedet endres raskt, og hvordan høsten blir her er veldig vanskelig å spå. En må derfor kunne regne med et mindre bidrag til fellesinntektene fra dette området enn budsjettert hvis markedet forverres. Skatt og rammetilskudd vil gi en merinntekt på vel 1,5 mill. og skyldes i all hovedsak økt inntektsutjevning som følge av en nasjonal økning av skatteinntektene. Helt avslutningsvis ønsker rådmannen å gi en status på likviditetsutfordringen, som også ble kommentert i sist kommunestyremøte. Erfaringsmessig er juli måned den største utfordringen, da det i perioden mellom lønnskjøringen i juni og juli, ikke kommer større innbetalinger inn på konto. Slik rådmannen ser det nå, vil det neppe bli store utfordringer rent likviditetsmessig heller i juli. Oppsummert gir de rapporterte enhetene og fellesinntekter/fellesutgifter følgende utfordring for 2012 (- merutgifter/mindreinntekter, + mindreutgifter/merinntekter): Lønnsoppgjøret ,- Konsesjonskraftinntekter ,- Skatt og rammetilskudd ,- Renter netto ,- Sum utfordring 2012 pr ,- 7

8 3 Enhetenes rapportering 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter Når det gjelder måloppnåelse og avvik i forhold til målene når det gjelder hele kommunen, er dette oppsummert og kommentert innledningsvis. Det samme er punktene knyttet til medarbeiderperspektivet med sykefravær og utviklingen her, samt den nylig gjennomførte medarbeiderundersøkelsen. Økonomiperspektivet: Fellesinntekter og fellesutgifter for første halvår 2012 (alle tall i kr. 1000): Ansvar Regnskap Budsjett Forbruks % Næring , Skatter Eiendomsskatt Statlige rammeoverføringer Moms investering Kompensasjonstilskudd Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån Disposisjonsfond Overføring til invest.regnsk SUM For næringskapitlet er det kun mottatt konsesjonskraftinntekter for ett kvartal. I tillegg blir ikke utbytte utbetalt før i slutten av regnskapsåret. Med de kraftprisene som har vært i 2012, er det stipulert en mindreinntekt på ca. kr. 1,9 mill. for hele året. Dette anslaget forutsetter at inntekter fra konsesjonskraft er kvartalsmessig fordelt andelsmessig tilsvarende 2011, med 58,7 % av inntektene første halvår og 41,3 % for andre halvår. Med vedvarende lave priser utover høsten og vinteren, vil denne mindreinntekten kunne øke ytterligere. Skatter og rammetilskudd er estimert til å gi merinntekter på kr. 1,5 mill. utover budsjettert nivå. Dette som en følge av økt skatteinngang i landet for øvrig. For Nordre Land isolert sett, ser skatteinngangen til å nå på budsjettert nivå. Merinntekten skyldes derfor inntektsutjevningsordningen som ligger i rammeoverføringene fra staten. Lave inntekter fra moms investering skyldes at de større investeringsprosjektene, spesielt barnehagene på Øygardsjordet og Furulund ikke har hatt byggestart. Rådmannen vil i høst gjøre nye beregninger for realistiske inntekter på dette området, når byggeprosjektene er detaljplanlagt. 8

9 Renter er budsjettert med en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,18 %, og en gjennomsnittlig innskuddsrente på 2,7 %. I beregnet innskuddsrente på 2,7 % ligger også en beregnet inntekt fra alternativplasseringer på kr. 1,47 mill. Med utgangspunkt i avkastning på disse plasseringer til nå i år, vil ikke disse gi noe positivt bidrag til renteinntektene, utover at avkastningen for disse plasseringene isolert sett vil nå budsjettmålet. Siste beregninger viser at renteinntektene vil kunne få en mindreinntekt på om lag kr ,- for inneværende år. Rentenivået for lånegjelden frem til nå i år har ligget i overkant av 2,9 % på de lånene som har flytende rente, mens ca 1/3 av lånegjelden har fastrente i området 2,9 til 3,7 %. Rådmannen har derfor, på dette tidspunktet, beregnet en mindreutgift for renteutgifter på ca kr ,-. Oppsummert estimeres for fellesinntekter og fellesutgifter en mindreinntekt på om lag kr ,-, med bakgrunn i netto mellom mindreinntekter fra konsesjonskraftsalg og merinntekter fra skatt- og rammeinntekter, korrigert for netto renter. 3.2 Sentraladministrasjonen Fire prosjekt har vært «spesielle» første halvår innen sentraladministrasjonene: 1) Informasjonssikkerhetsrevisjon 2) ROS-analyse (beredskapsprosjekt sammen med Søndre Land) 3) Oppstart av Lean 4) Oppstart av Eiendomskatteprosjektet Informasjonssikkerhetsrevisjonen var den semiårlige gjennomgangen av våre rutiner og løsninger i forhold til å avdekke svakheter/mangler. Revisjonen er foretatt sammen med Torbjørn Sjølstad fra Institutt for Datasikkerhet. Rapporten fra revisjonen foreligger, og tilbakelesning er gjort til rådmann og enhetsledere. Tiltak er allerede iverksatt eller under gjennomføring. Rapporten er i tillegg presentert for Kontrollutvalget. ROS-analysen (Risiko Og Sårbarhetsanalyse) ble gjennomført som et prosjekt sammen med Søndre Land. Prosjektet ble gjennomført som fem delprosjekter og funnene fra den samlede analysen er presentert for Kontrollutvalget. Den vil også bli lagt fram for kommunestyret til politisk behandling i høst. Resultater i forhold til styringskort: Kvalitetskommuneprogrammet (KKP) var et nasjonalt trepartssamarbeid for å styrke omdømmet til kommunesektoren med økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, og med mål om å senke sykefraværet. Nordre Land deltok i programmet fra 2009, og avsluttet det i 2011, med sluttrapport i juni Noen av delprosjektene i programmet videreføres i driften, noen er videreført i nye prosjekter. Kommunen ønsker å fortsette et trepartssamarbeid ved å søke deltakelse i et nytt nasjonalt program, Saman om ein betre kommune. I første halvår har Nordre Land igangsatt et forprosjekt i Lean, med bistand fra Sintef Raufoss Manufacturing AS. Det skal innføres Lean i tre piloter i løpet av året, Torpa barnehage, psykisk helse 9

10 og hjemmetjenesten Dokka. Det er godt i gang i to av pilotene og starter opp den tredje etter ferien. I løpet av året skal erfaringene fra pilotene evalueres, for å vurdere eventuell innføring av Lean i hele kommunen. Sykefraværet i Sentraladministrasjonen i første halvår 2012 er 4,2 %, fordelt med 1,5 % korttidsfravær og 2,7 % langtidsfravær. Dette ligger godt under målet for Når det gjelder 2. kvartal i år ligger fraværet på 2,3 %. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført 2012 viser at vi scorer 4,9 poeng for sentraladministrasjonen på spørsmål om hvor fornøyd medarbeiderne er med arbeidssituasjonen sin. Dette er en liten økning fra 2010, og ligger godt over landsgjennomsnittet og målet vi har satt. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,96 38, 8 % Økonomitallene for første halvår må korrigeres for enkelte forhold som gir en skjev periodisering av rapporterte tall. Avsetning til dekning av lønnsoppgjøret ligger inne i budsjettet for enheten, men skal fordeles ut på enhetene til høsten, mottatte tilskuddsmidler (bolystmidler) er inntektsført første halvår, og vedtatt bruk av fond til innføring av eiendomsskatt likeså. Dette gjør at korrigert forbruksprosent for enheter er beregnet til 49,07 %. Noen engangsutbetalinger (forsikringer og kontingenter) er allerede foretatt for hele året, og noen engangs- innbetalinger og utbetalinger gjenstår. Totalt sett estimeres enheten til å gå i balanse i forhold til vedtatt budsjett. 3.3 Dokka barneskole Våren på Dokka barneskole har vært preget av etterutdanning, planlegging av neste skoleår og fortsatt fokus på økt leseferdighet hos elevene. Mellom regnbygene fikk skolen gjennomført et prikkfritt Grand Prix, og det ser nå veldig positivt ut i forhold til å ferdigstille uteområdet ved skolen. Resultater i forhold til styringskort: Elevundersøkelsen er gjennomført og foreldreundersøkelsen likeså. Brukerperspektivet Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2012 Mål 2012 Grad av trivsel på skolen (spm 2 ) EU (1-5) 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 Elever som har blitt mobbet på skolen EU (1-5) 1,4 1,5 2,0 1,4 1,3 (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller EU (1-5) 3,5 3,8 3,7 3,5 4,0 hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine? (spm 5) EU (1-5) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,1 10

11 Hører skolen på elevenes forslag (spm EU (1-5) 3,6 3,0 4,0 3,5 3,6 40) Andel foreldre som er helt eller delvis FU (1-5) Ny enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av forelder som er helt eller delvis FU (1-5) Ny enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Foreldreundersøkelsen hadde for få deltakere til at tallene kan brukes i rapporteringen. Skolen opplever en god utvikling på spørsmålet knyttet til mobbing(fra 2 til 1,4 der 1,0 er best). Ellers er det en liten nedgang i de andre målepunktene i styringskortet. Totalt sykefravær i kvartalet ble 6,8 % fordelt på 1 % korttidsfravær og 5,8 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var 3,3 % korttidsfravær, 5,1 % langtidsfravær og totalt sykefravær på 8,3 %. Fortsatt er tendensen positiv med hensyn til fraværet. Fra medarbeiderundersøkelsen er resultatet knyttet til tilfredshet med arbeidssituasjonen er status ,7, en forbedring fra 4,2 i Ansatte på Dokka barneskole er gjennomgående fornøyd, og utfordringen framover blir å holde det nivået undersøkelsen avdekket. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,63 % Prosenten ser fortsatt veldig bra ut i forhold til totalbudsjettet. Det som bekymrer er uforutsette økte kostnader til andre kommuner. Et foreløpig anslag er kr. Enheten har gjennom skoleåret hatt stor tilflytning av elever med ulike behov, drar i negativ retning med hensyn til lønnskostnader utover høsten. Planarbeidet for neste skoleår er så godt som ferdig. Prioriteringene står fast i forhold til å bruke mer ressurser til leseopplæring og til de minste elevene. 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole 2012 er allerede halvveis, og hovedfokus på TBUS er fortsatt å øke læringsutbyttet og opprettholde trivsel. Dette jobbes det med kontinuerlig, og et av virkemidlene er kompetanseutviklingsprosjektet i regi av Høgskolen i Hedmark. Dette er et tiltak som personalet er godt fornøyd med, og vi ser fram til fortsettelsen i august, der temaet er Læreren som autoritet og Ledelse av undervisningsforløp. Resultater i forhold til styringskort: Brukerperspektivet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller hva eleven må gjøre for å Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2011 Status 2012 Mål 2012 EU (1-5) 4,2 4,3 4,4 4,15 3,45 4,4 EU (1-5) 1,4 1,3 1,55 1,25 1,85 1,3 EU (1-5) 3,45 3,45 3,75 3,4 2,85 3,6 11

12 bli bedre i fagene (spm 20) EU- Tallene er et snitt av 7. og 10.trinn fordi TBUS er en 1-10-skole. Elevundersøkelsen: Årets resultater viser en noe negativ utvikling. Dette skyldes to forhold: 7.trinn har hatt et krevende halvår både for elever og ansatte. Dette gjenspeiler seg i elevundersøkelsen. Dette handler ikke først og fremst om enkeltspørsmål om for eksempel mobbing, men mer om læringsmiljøet på trinnet generelt. Tiltak er allerede i gang, og blir fulgt opp til høsten. På 10.trinn er resultatet feil. Ved nærmere gjennomgang av svarene viser det seg at noen elever konsekvent har lagt svaret på den negative sida. Dette stemmer ikke med virkeligheten slik vi kjenner den ellers, og dette ble tatt opp med elevgruppa i etterkant. Da var det tre elever som straks innrømte at de hadde krysset av på tull. Alvoret i dette er tatt opp med elevene, og vi kommer til å være obs på dette i neste runde av elevundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen: Her er svarprosenten altfor lav til at resultatet er relevant. Vi fortsetter motivasjonsarbeidet for å få de foresatte til å delta i neste runde. Medarbeiderundersøkelsen: Her er status samlet sett omtrent som i 2010, og på linje med landsgjennomsnittet. I samarbeid med rådmannen har vi satt opp noen punkter der vi skal jobbe med forbedring/utvikling. Kartlegging 2.trinn: I forbindelse med revidering av styringskort, ble dette foreslått tatt ut av styringskortet. Dette er en type kartlegging som ikke er beregnet til rapportering, men som skal brukes internt på hver skole for å fange opp eventuelle elever som trenger til rettelegging eller spesielle tiltak. Derfor er ikke årets resultat rapportert. Sykefravær Vi har hatt et sykefravær på 6,4 % i 2. kvartal, fordelt på 2,1 % korttidsfravær og 4,3 % langtidsfravær. Dette er en betydelig nedgang fra 1. kvartal, og samtidig er det litt lavere enn i 2. kvartal Fraværet i enheten er ikke jobbrelatert, derfor har det ikke vært behov for spesielle tiltak for å redusere sykefravær. Økonomi Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,31 % Foreløpig ligger Torpa barne- og ungdomsskole an til å holde seg innenfor rammene for 2012, men enhetem har fortsatt noen utfordringer som skaper en viss økonomisk usikkerhet: - Fra august 2012 går antall timer til spesialundervisning noe opp. Det avventes sakkyndige vurderinger, derfor er det ikke mulig å si noe eksakt om hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få før etter skolestart i august. - I tillegg får skolen antakelig nye fremmedspråklige elever fra august. Det medfører en eventuell øking av assistent- og lærertimer. 12

13 3.5 Dokka ungdomsskole Vårhalvåret -12 har DUS fortsatt hatt hovedfokus på økt læringsutbytte og å opprettholde den høye trivselen. Kompetanseutviklingsprosjektet «Lære å lære» i regi av Høgskolen i Hedmark er et viktig bidrag i denne sammenheng. Det samme er den, for skolen, nye videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Det første tiltaket er godt i gang og har blitt godt mottatt i personalet, det andre er forberedt i vår og starter til høsten. Resultater i forhold til styringskort: Elevundersøkelsen: Årets undersøkelse viser en svak økning i forhold til fjorårets. Innenfor 11 målte kriterier er økningen samlet på 0,7 poeng på en skala fra 1 til 5, der 5 kriterier har en svak økning, 4 status quo og 2 en svak nedgang. Brukerperspektivet Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2011 Status 2012 Mål 2012 Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine(spm5) Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,3 EU (1-5) 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 EU (1-5) 3,5 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 EU (1-5) 4,0 4,0 4,3 4,1 4,2 4,1 EU (1-5) 3,6 3,4 3,3 3,5 3,7 3,6 Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Foreldreundersøkelsen har for lav svarprosent gjør det ikke mulig å bruke resultatene. Skolen har forsøkt flere tiltak for å øke denne, men til tross for noe økning er svarprosenten enda ikke høy nok til å kunne brukes. Medarbeiderundersøkelsen viser samlet sett er status omtrent som i 2010, og på linje med landsgjennomsnittet. I samarbeid med rådmannen er det satt opp noen forbedringspunkter. Korttidsfraværet 2. kvartal ligger på 1,4 % og langtidsfraværet ligger på 2 %, til sammen 3,4 %. Dette er vesentlig lavere enn i 1. kvartal da fraværet lå på 9,4 %. Det er særlig langtidsfraværet som er kraftig redusert, fra 7,0 % i 1. kvartal til 2 % i andre. Fraværet er ikke jobbrelatert. Budsjett Regnskap Forbruks % Økonomistatus DUS DUS DUS 44,30 % 13

14 Skyss Skyss Skyss 51 % Økonomisk er DUS i rute, men det knytter seg stadig noe usikkerhet i forhold til spesialundervisningen på et noe krevende trinn. Skyss ligger litt høyt i forhold til at det mangler en akontoregning, men årsvirkningen gjør at det vil jevne seg noe ut. Fortsatt vanskelig å anslå sikkert da vi enda ikke har god nok oversikt over høsten. 3.6 Nordre Land læringssenter Nordre Land læringssenter ble åpnet i april med ordfører, rådmann, representanter for fylkeskommunen og enhetens samarbeidspartnere til stede. Det meste er nå på plass og i gjenge i de nye lokalene, men noen detaljer gjenstår før rehabiliteringen og innflyttingen er ferdigstilt. Resultater i forhold til styringskort: Fem personer har fullført introduksjonsprogram første halvår, og alle har tiltak via Nav. Resultat for muntlige språkprøver viser at 61,9 % har bestått. Resultat for skriftlige språkprøver foreligger ikke ennå, men forventes å trekke prosentandelen ned. For å bedre måloppnåelsen settes det i verk følgende tiltak fra høsten: Flere norsktimer pr. uke, mer fokus på muntlig norsk i begynnerfasen, ny læreplan med vektlegging av arbeidsrettet eller skolerettet opplæring. Kvartalets sykefravær totalt er 2,4 %, fordelt med 2 % langtidsfravær og 0,4 % korttidsfravær. Sykefraværet er stabilt lavt. Resultatene i medarbeiderundersøkelsen for «Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon?» er 4,9. Dette er en forbedring fra 2010 og ligger over målsettingen for Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,26 63,03 % Per capita tilskudd første halvår er ikke utbetalt. Integreringstilskudd år 2-5 er ikke utbetalt for andre kvartal. Egenandel barnevern vedrørende enslige mindreårige flyktninger utgjør kr ,- for 2. kvartal og er ikke overført Familie og helse ennå. Enheten forventer ikke merforbruk i Torpa barnehage Et økt nærvær fra 77 % første halvår 2011 til 92 % første halvår 2012 er gledelig for Torpa barnehage. Til tross for at problematikken er sammensatt viser dette at igangsatte tiltak for å øke nærværet fungerer hensiktsmessig. 14

15 Resultater i forhold til styringskort: Resultatene fra brukerundersøkelsen februar 2012 viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt, har Torpa barnehage et resultat på 5,2. Torpa barnehage har satt i gang en prosess for å kvalitetssikre informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen. Prosessen foregår i samarbeid med hjemmet, og vi tror med dette at målet på 4,8 i fornøydhet vil nås i neste brukerundersøkelse (resultat februar 2012: 4,5). Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte trives på jobb i Torpa barnehage. Videre fokus blir ansattes mestringsfølelse og god kvalitet i gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Sykefravær første halvår 2012 er 1,1 % korttidsfravær og 7,6 % langtidsfravær. Dette er en nedgang fra totalt 23 % samme periode i For 2. kvartal isolert sett er fraværet 1,2 % korttidsfravær og 7,5 % langtids. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold, treningstilbud og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,85 % Pr ; Økonomi i samsvar med ramme for 1. halvår og for Innføring av Lean i Nordre Land: Torpa barnehage er pilot i dette prosjektet. Det vil føre til en økning i vikarbruk i innføringsperioden. Dette på bakgrunn av at barnehagen må drives av vikarer på kursdagene. 3.8 Dokka barnehage Prosjektperioden i forhold til utbygging av Furulund og skisser, er i skrivende stund inne i sluttfasen. Det ser ut til å bli en spennende og fin barnehage, og enheten gleder seg veldig. Ellers jobbes det mye med årsplaner for Dokka barnehage og forberedelsene til neste barnehageår. Sist, men ikke minst ser det endelig ut til at ansattkabalen er på plass. Resultater i forhold til styringskort: 15

16 Medarbeiderundersøkelsen viser en gjennomsnittsskår på 5,0 på helhetsvurdering. Dette viser at arbeidet som er nedlagt fra sist undersøkelse har gitt bedre resultater. En vesentlig årsak til bedring, er nok økt nærvær av styrerressurs. Tross gode resultater, har enheten fortsatt noen utfordringer å jobbe med. Sykefraværet i perioden januar juni 2012 ligger på 10,2 %. For andre kvartal isolert sett var fraværet 1,5 % korttidsfravær og 6,1 % langtidsfravær, totalt 7,6 %. Dette er en nedgang fra 10,2 % for første kvartal. Fraværet for juni sammenlignet med mai er redusert med 1,8 %. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,37 % Halvårsrapporten vise at Dokka barnehage ligger innenfor ramma. Utsiktene framover tilsier at enheten skal holde seg der, i og med at fra 15. august stenges avd. Friluft. Det vil si sparte lønnsutgifter, 400 % i 4,5 måned. Det for tidlig å estimere et mindreforbruk, da det er behovet for barnehageplasser som eventuelt styrer økt bemanningstetthet. 3.9 Nordsinni barnehage Positivt halvår for barn, foreldre og ansatte: Bra dekning på barnegruppene, og fornøydhet blant foreldrene, preger halvåret. Positiv trend i personalet, avsluttet språkprosjekt og høy scoring på medarbeiderundersøkelsen. Resultater i forhold til styringskort: Brukerundersøkelse er ikke utført annet enn i samtale med foreldre, der de svarer på om de er fornøyd med informasjon, personalet og oppholdsdager. Foreldrene er fornøyd. Nytt skjema på barneintervju, gir bedre informasjon om hva barna mener og som er grunnlag for arbeid med personalet, innhold og arbeidsmetoder. Medarbeiderundersøkelsen som i 2010 hadde 5,1 på total fornøydhet med arbeidsplassen, har i år 5,3. Det er også meget gode resultater på alle delspørsmål, så personalsatsing med kursing, veiledning, samtaler, jobbrotasjon, nye medarbeidere og tilpasset arbeid har gitt høyere tilfredshet. Sykefraværet for 2. kvartal er totalt 9,5 %, med et korttidsfravær på 2,5 % og langtidsfravær på 7 %. I fjor var dette 1,2 % og 12,8 %. Nedgangen i langtidsfraværet skyldes endringer i 16

17 arbeidsforhold med langtidssykemeldte, noen har sluttet og det arbeides godt for å redusere det som er igjen nå. Barnehagen har meget tilpassede stillingsstørrelser, vakter og arbeidsdager. Dette har gjort at flere kan arbeide i kombinasjon med familieforhold og egen helse. Barnehagen forsøker å være fysisk aktive sammen med barna, samt ha mye humor og latter på avdelingene. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,57 % Nordsinni barnehage styrer mot å holde rammene for året: Refusjon sykelønn, tilretteleggingstilskudd og andre tilskudd gir inntekter. Det vurderes nøye vikarbruk, overtid og feriesamarbeid mellom avdelingene og vi har et nøkternt innkjøp, selv om vi oppruster noe oppholdsrom på Skogvang. Det er lagt asfalt på Skogvang for å lette renhold og få bedre inneklima, og dette tror vi det er mulig å få til innenfor egen ramme. Det samarbeides med Teknisk Drift og Eiendom om å få ferdig uthuset i Dæhli, der noe prøves på dugnad til høsten med foreldre Kulturskolen Kulturskolen har lagt bak seg to musikalforestillinger dette halvåret, Ole Brumm og Sound of musicals. Begge deler var meget vellykket både faglig og musikalsk. Skolekorpsene og kulturskolen har sammen lagt en god plan for vekst og drift kommende skoleår. Kulturskolen opplever god søkning til enkelttilbudene høsten 2012, og regner med at gruppeaktivitetene (som dans, barnekor, korps og bilde & skulptur) fyller seg opp til høsten. Resultater i forhold til styringskort: Kulturskolen kommer muligens til å nå målene i styringskortene. Det er laget gruppetilbud på piano for å unngå at elever står på venteliste mer enn 12 måneder. Enheten har gjennomført en brukerundersøkelse nå i juni. Resultatene av denne vil bli presentert grundig ved neste rapportering. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen kan ikke presenteres grunnet for få respondenter. Sykefraværet for andre kvartal er på totalt 15,5 %, fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 14,2 % langtidsfravær. Dette er en nedgang på 1,6 % fra første kvartal. Som en liten enhet med få ansatte slår litt fravær ut mye på statistikken. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,49 % Det egentlige forbruket er på ca når vi tar med stimuleringsmidler fra staten, refusjoner og elevpenger. Det utgjør et forbruk på ca. 51,9 %. Det er mer enn budsjettet tilsier. Det skyldes underskuddet etter Ole Brumm -forestillingen. Vi nærmer oss balanse. Det så en stund ut til at færre elever på dans kunne gjøre underskuddet større, men det ser nå bedre ut enn tidligere antatt. 17

18 3.11 NAV Resultater i forhold til styringskort: STYRK-prosjektet, som er et lavterskeltilbud for arbeidstrening, er innvilget tilskudd og videreføres derfor også for Dette er veldig gledelig. Enheten har sterkt fokus på statlige tiltak og virkemidler. Det jobbes for å få flere langtidsmottakere av sosialhjelp over på statlige ytelser. Ser en gledelig utvikling i at færre trenger bistand til boutgifter, spesielt strømkostnader. Sykefravær er 3,9 % for perioden. Ingen langtidssykemeldte. Enheten er godt fornøyd med medarbeiderundersøkelsen for I samråd med rådmannen har enheten tatt ut områdene kompetanse og bruk av ressurser som skal prioriteres i det videre arbeidet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,98 % Enheten har klart å snu en negativ økonomisk utvikling. Det er spesielt færre og lavere utbetalinger innen boutgifter, kortere stønadslengde og flere langtidsmottakere av sosialhjelp som har gått over på statlige ytelser som er hovedårsak. Optimal bruk av statlige virkemidler og tiltak gis prioritet. En utfordring høsten 2012 vil være å formidle enkelte flyktninger til ordinært arbeid. Språkkunnskap er hovedutfordring. Generelt: Flytting av NAV-mottaket er innvilget i formannskapet. Deling av kostnader avgjøres mellom linjerepresentantene. Målsettingen er at mottaket flyttes fra 1. etg. til 2. etg. i løpet av En flytting av mottaket vil frigjøre ressurser, sånn at enheten får mer tid til oppfølging av brukere Familie og helse Familie og helse er en avdeling i utvikling og har det siste halve året hatt fokus på å videreutvikle tjenesten når det gjelder tjenestetilbud og innhold. Det er fokus på tidlig intervensjon og forebyggende tiltak i tråd med folkehelseloven. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom enhetene for å sikre tjenestemottaker et mest mulig helhetlig tjeneste. Skal nå implementere et nytt fagsystem for individuell plan som og vil være med å bidra til økt samhandling. Enheten har fått prosjektmidler til forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten og har ansatt en sykepleier i 50 % for å følge opp deler av de nye påleggene som har kommet i forhold til høyde og vektmålinger. PP-tjenesten er styrket med audiopedagog i full stilling fra høsten av, noe som fører til at vi kan gi et bedre tilbud til de barna og brukerne som trenger dette. Enheten har og satt i gang med gubbetrim i Torpa, noe som er spennende nybrottsarbeid i forhold til folkehelsearbeidet. De som deltar rapporterer at de føler seg sprekere og har fått mer energi. 18

19 Fysio/ergo avdelingen skal starte opp igjen med tilbudet kroppskunnskaping til høsten i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Gjøvik. Det har vært kjørt et kurs tidligere med gode tilbakemeldinger fra pasientene i forhold til behandlingen de fikk. Enheten har og deltatt i forhold til søknad om bolystmidler for folkehelse, ønsker at landsbyen Dokka skal være et sted med fokus på de gode opplevelser, trivsel, god helse og at det legges til rette for aktivitet. Enheten holder og på å revidere aktivitetsoversikten for kommunen. Dette er et omfattende og kontinuerlig arbeid, da det skjer mye både fra frivillige, idrettslag og andre. Resultater i forhold til styringskort: Familie og helse har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i det som måles i styringskortene pr 1. halvår, men har planlagt nye brukerundersøkelser i tråd med årshjulet. Enheten har gjennomført egne brukerundersøkelser i PPT og tilrettelagte tjenester med meget gode resultater. Resultatene av disse vil bli med ved neste generasjons styringskort, samt det vil bli gitt en orientering i levekår til høsten. Familie og Helse har et korttidsfravær 2. kvartal på 1,1 %, og et langtidsfravær på 9,9 %. Enheten har nesten ikke fravær med unntak av barneverntjenesten som har et langtidsfravær på 46,5 %. Forrige kvartal var fravær på 2,7 % korttidsfravær, og 6,7 % langtidsfravær. Det er satt inn tiltak der man ser det hensiktsmessig for å forebygge fravær, og noe fravær skyldes ting vi som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Det er satt i verk tiltak i barnevernet i forhold til veiledning, og vi har rekruttert inn vikarer for å snu denne utviklingen. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,24 % Enheten ligger med et forbruk pr på 51,24 % det er ,- over det som er budsjettert. Dette skal dekkes inn med refusjoner fra Bufetat og ressurskrevende brukere. Enheten er derfor i balanse pr 1.halvår, og prognosen er at det vil gå i balanse i Enheten har fått en utfordring med oppgradering av programvare på helsestasjon. Dette er kommet som et pålegg og vil koste ,- som det ikke er budsjettert med. I tillegg så vil det nye nødnettet og kunne føre med seg kostnader for enheten som ikke er avklart enda. Håper at det ved å gjøres noen grep kan dekke noe av det innenfor eksisterende rammer Omsorg og rehabilitering Omsorg og Rehabilitering har hatt et aktivt halvår med høyt tempo og utfordringer på mange plan. Dette gir store muligheter for forbedringer for kommende halvår. Resultater i forhold til styringskort: Det er fortsatt forholdsvis mange avvik på medisinering i enheten. Innen hjemmetjenesten skyldes noe av økningen en mer bevissthet rundt at det skal meldes avvik. Imidlertid sees også at enkelte av de rapporterte avvikene anses som mer alvorlige enn tidligere avvik. 19

20 Innenfor andre avdelinger, for eksempel miljøarbeidstjenesten, har antall medisinavvik stabilisert seg, og det har vært betydelig færre rapporterte avvik på vold og trusler mot ansatte, sammenlignet med i fjor. Enheten har dessverre ikke oppnådd målene hva gjelder sykefravær. Det er imidlertid gledelig at det går i riktig retning fra første kvartal. Det er også veldig gledelig at sykefraværet i miljøarbeidertjenesten har gått kraftig ned. Sykefraværet første halvår totalt sett for hele enheten er på 3,3 % korttidsfravær og 11,1 % langtidsfravær. Dette er lavere enn første halvår i fjor da langtidsfraværet var på rundt 13 %. 2. kvartal har et fravær på 2 % korttidsfravær og 10,5 % langtidsfravær. Årsakene til sykefraværet er selvfølgelig sammensatt, men det er ingen tvil om at det store overbelegget har gjort situasjonen ekstra vanskelig. Stort press i tjenesten gir også økt belastning på de ansatte. Ser imidlertid ut til at dette er på retur nå. Enheten har stort fokus på sykefraværsoppfølging. Vi har til tross for stor aktivitet startet på prosessen med å flytte dagsenteret for miljøarbeidertjenesten til Dokka. Denne prosessen vil bli videreført til høsten og forhåpentligvis sluttført før jul. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,17 % Ved å ta med refusjoner som foreløpig ikke er kommet inn, ligger enheten i balanse for første halvår. Imidlertid lå enheten bedre an økonomisk i fjor på samme tid, og gikk da i balanse på årsvirkning. Det er derfor svært viktig å ha fokus på økonomi og innleie også for andre halvår. Har likevel vært nødvendig å bruke ekstra innleie for å sikre forsvarlighet i den situasjonen vi har vært i første halvår. Derfor er det bra at enheten fortsatt har balanse i driften. Det er vanskelig å gi eksakt prognose på hvordan det blir i helårseffekt Teknisk drift og eiendom Teknisk Drift og Eiendom har høy aktivitet og enheten har kommet godt i gang med de prosjekter og oppgaver som skal gjennomføre i løpet av året. Den daglige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Det er fremdeles utfordringer i forhold til standarden på vann- og avløpsnettet, som kan medføre avvik på bl.a. vannkvalitet, men det jobbes med en plan for langsiktig forvaltning og oppgradering av ledningsnettet. Sykefraværet i andre kvartal var på 1,5 % korttidsfravær og 7 % langtidsfravær. Til sammen 8,5 %. Det er lavere enn første kvartal, men marginalt høyere enn samme kvartal i fjor. Enheten jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Det er i løpet av kvartalet gjennomført medarbeiderundersøkelse og enheten har gjennomgående gode resultater. Medarbeidertilfredsheten i enheten ligger nå på 4,7, dvs. 0,1 over forrige undersøkelse, og 0,1 over kommunen totalt. 20

21 Økonomistatus Budsjett Regnskap Forbruks% Drift (44-området)- kostnader ,69 % Drift (44-området)- inntekter ,58 % Drift (44-området)- totalt ,28 % Selvkost (45-området) - kostnader ,30 % Selvkost (45-området) - inntekter ,67 % Selvkost (45-området) totalt ,86 % Enheten er relativt godt i rute i forhold til budsjettet, og budsjettet synes så langt godt tilpasset virkeligheten. Enheten har stramme rammer, og har således begrenset handlingsrom for å hente inn eventuelle uforutsette kostnader. Teknisk drift og eiendom har så langt opplevd noen uforutsette utfordringer, men det ser fremdeles ut til at dette løses innenfor våre rammer. I tillegg er det en dramatisk økning i festeavgiften for Landmoområdet, som medfører en ekstrakostnad på ca kr Kommunen er i forhandlinger med Opplysningsvesenets Fond om erverv av området, og det er en forventning om at prosessen innebærer at økningen i festeavgiften blir reversert. Innenfor selvkostområdet går driften i henhold til budsjett. Inntektene synes å stemme godt med budsjettet. Det synes så langt som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer, forutsatt reversering av økt festeavgift Kultur Få storfilmer første halvår har gitt lavere besøk på Sentrum kino enn antatt, ellers er det meste normalt på kulturenheten. Resultater i forhold til styringskort: Det er foreløpig i 2012 ikke gjennomført bruker- eller innbyggerundersøkelser som viser hvordan brukertilfredsheten har utviklet seg hittil i Kulturenheten har første halvår 2012 hatt 1,6 % korttidsfravær og 4,2 % langtidsfravær. Dette er noe høyere enn i Situasjonen er nå avklart, så det forventes at sykefraværet vil gå ned neste kvartal. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2012 viser at de ansatte på kulturenheten gjennomgående er svært tilfredse med sin arbeidssituasjon. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus % Besøkstallet på kinoen er fortsatt for lavt til at for kinodriften isolert kan holdes innenfor budsjett. Hvis tendensen fortsetter vil kinodriften føre til et merforbruk på opp mot kr. 21

22 på årsbasis. Utgiftene til pensjon på parken var budsjettert for høyt i Dette ble justert i budsjettet for Regnskapet så langt i 2012 viser høyere utgifter til pensjon enn budsjettert uten at en foreløpig har avdekket hvorfor. Prosessen med utgiftsreduksjon gjennom 20 % redusert bemanning på biblioteket har, på grunn av lang oppsigelsestid for arbeidstakere over 60 år, tatt lengre tid enn planlagt. Dette fører til at utgiftsreduksjonen blir mindre enn antatt i Normalt vil økte utgifter som beskrevet ovenfor, være av en størrelse som enheten vil kunne kompensere for ved å redusere utgiftene andre steder. Tiltak er/vil bli iverksatt for å styre enhetens forbruk så nær budsjett som mulig. En gjør oppmerksom på at tiltak som gjennomføres nødvendigvis vil måtte redusere enhetens samlede virksomhet i Plan og næring Enheten er for tiden stort sett ajour med sine arbeidsoppgaver, men det er utfordringer innen områdene plan og oppmåling. På plansiden er det flere omfattende planprosesser på gang. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Dokka og kommunedelplan Synnfjell Syd er i gang. Formannskapet har i tillegg vedtatt at kommunedelplan Synnfjell Øst skal fremskyndes slik at den startes opp sommeren I tillegg er det stor pågang på reguleringsplaner. Det viser seg krevende å holde fremdriften i mange store planprosesser samtidig, med begrensede ressurser tilgjengelig. For å kunne håndtere dette har vi fått inn en vikar på plansiden i 50 % stilling. I forbindelse med budsjettprosessen 2013 vil vi forsøke å få rom til å gjøre denne stilling fast for å styrke plansiden. Innenfor oppmåling har enheten et stort etterslep av oppmålingssaker fra tidligere år som må ferdigstilles innen 31/ Enheten har lagt en plan for å komme i mål med dette. Dette medfører at andre oppgaver innenfor oppmåling /geodata må nedprioriteres. Medarbeiderundersøkelsen viser et noe lavere resultat enn målet i styringskortet. Det største avviket er innenfor områdene som omhandler de fysiske arbeidsforholdene og arbeidsbelastning. Sykefravær på enheten i 2. kvartal er 0,7 % korttidsfravær og 4,5 % langtidsfravær, totalt 5,2 %. Dette er en nedgang fra første kvartal og en nedgang på nesten 1 % fra samme periode i Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,24 % Slik situasjonen ser ut foreløpig kan vi få en svikt i gebyrinngangen innenfor bygg og oppmåling. Dette vil bli noe kompensert ved vakante stillinger. Det er ikke mulig enda å tallfeste et mulig underskudd siden dette vil avhenge av aktiviteten siste halvår. 22

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

3. kvartalsrapporten 2012. Nordre Land kommune

3. kvartalsrapporten 2012. Nordre Land kommune 3. kvartalsrapporten Nordre Land kommune Status pr 30.09. 1 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Enhetenes rapportering... 7 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter... 7

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

M edarbeideru n dersøkelsen 2015

M edarbeideru n dersøkelsen 2015 M edarbeideru n dersøkelsen 2015 Resultatene Metodiske forhold Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 6. desember. Dette var i tilsvarende tidsrom som undersøkelsene i 2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

RESULTATVURDERING SMEAHEIA SKOLE

RESULTATVURDERING SMEAHEIA SKOLE RESULTATVURDERING 2017 - SMEAHEIA SKOLE 2017-2018 2016-2017 Antall elever 393 382 Antall barn i SFO 141 160 Årsverk lærere 24 22,2 Årsverk andre ansatte 7 6,5 Årsverk ledelse 2,6 2,6 Årsverk SFO-leder

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 SKOLEFAKTA: Rektor: Tor A. Isene Klassetrinn: 1-7 2018-2019 2017-2018 Antall elever 390 393 Antall barn i SFO 156 141 Årsverk lærere 30 24 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Saksframlegg. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315

Saksframlegg. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315 Saksframlegg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Innhold Overordnet styringskort... 3 Sentraladministrasjonen... 5 Skole... 7 Dokka barneskole... 7 Torpa barne- og ungdomsskole...

Innhold Overordnet styringskort... 3 Sentraladministrasjonen... 5 Skole... 7 Dokka barneskole... 7 Torpa barne- og ungdomsskole... Vedlegg til årsmelding Innhold Overordnet styringskort... Sentraladministrasjonen... 5 Skole... 7 Dokka barneskole... 7 Torpa barne- og ungdomsskole... 9 Dokka ungdomsskole... Læringssenteret... 5 Barnehage...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kvartalsrapport 1. kvartal 1 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

Innholdsfortegnelse. Kvartalsrapport 1. kvartal 1 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 2 2. Sentraladministrasjonen... 2 3. Dokka barneskole... 3 4. Torpa barne- og ungdomsskole... 4 5. Dokka ungdomsskole...

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer