1. TERTIALRAPPORT. Herøy kommune. Budsjettregulering/ Rapportering Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TERTIALRAPPORT. Herøy kommune. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.09"

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Herøy kommune Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT 2009

2 2

3 Innhold 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy sentralskole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy Herøy sosialkontor og 315 Barnevernstjenesten i Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning

4 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Enheten styres tilnærmet innenfor de økonomiske rammer som er lagt. Det er ikke grunnlag for noen justering av budsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Stortings- og kommunevalg Eldreråd Barne- og ungdomsrådet SUM Kommentarer Folkevalgte styringsorgan har en liten overskridelse i forhold til budsjettet pr For øvrig er det god kontroll. 4

5 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Enheten er i god rute når det gjelder både regnskap/budsjett og det er god overensstemmelse mellom resultatmål og status. Deler av overskuddet på barnehage felles overføres til Herøy barnehage til dekning av økte husleieutgifter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon EDB-kontor Administrasjonsbygget Flyktninger Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Inkluderende arbeidsliv Grunnskole felles Barnehager felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn SUM Kommentarer P.g.a. forskjell i periodisering i budsjett og innkomne krav kan det på enkelte områder se ut som overforbruk. Dette er kontrollert og funnet forsvarlig. For øvrig er det svært godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Det er ikke grunnlag for noen regulering Barnehage felles Kommunen har mottatt ca mer enn budsjettert i ekstraordinært skjønnstilskudd til drift av barnehager. Disse midlene overføres til Herøy barnehage for dekning av husleieutgifter. 5

6 Rapportering på mål Mål Næring Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet Fjerning av flaskehalser for næringstransport Etablering av Herøy Fiber AS Oppstart arealplanlegging - næring Interkommunalt samarbeid/nettverksbygging Samarbeid skole/næringsliv Gjenoppbygging av fiskerinæringen Etablering av næringspark på Hestøya Etablering av boligselskap Kartleggingungdom/utdanning Statusgjennomgang av strategisk næringsplan Fortløpende behandling av saker til næringsstyret Oppfølging av bevilgningssaker fra næringsfond Årlig rapportering av bruk av næringsfond Fortløpende behandling av startlån-søknader Årlig rapportering til Husbanken vedr. br. lån, tilsk. Fortløpende behandling av pålagte saker Personal Oppfølging av IA-avtale Fortløpende behandling av personalsaker Rutinebeskrivelser av arbeidsoppgaver i servicetorget Samordning av renholdstjenesten Oppfølging av personale i forbindelse med nedb.m. Få på plass kompetanseplan for alle ansatte Status Med M/F Vefsna er kapasiteten økt til et foreløpig akseptabelt nivå. Nye hurtigbåtruter er utarbeidet/ behandlet politisk og oversendt Nordland fylkeskommunen. Endelig ruteforslag vil bli lagt til grunn for ev. anbud i sambandet. Pågående prosess i regi av Statens vegvesen og teknisk enhet HK Selskapet ble stiftet og registrert i BRREG. Arealplanen er under arbeid ved teknisk enhet. Innenfor næring er dette etablert gjennom HALD IKS. For øvrig er det en pågående prosess som berører landbruk, teknisk, økonomi, barnevern m.m Årets yrkesmesse ble avviklet 18.feb. Med yrkesmessa er det lagt et godt grunnlag for å videreutvikle samarbeidet skole/næring. Tiltak i kommuneplan som tas stilling til senere. Arbeidet med reguleringsplan for Herøy Maritime Næringspark er godt i gang og vil bli ferdigstilt 1.halvår Forslag til vedtekter under utarb. Stiftelsesmøte innen utg. av juni 09. Ikke oppstartet Hovedmål, delmål og tiltak vedtatt. Skal til FSK og KST i juni. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig oppfølging. Rapp sendt innen fristen. Fortløpende behandling. Rapp sendt innen fristen i januar. Pågår kontinuerlig. Enhetslederne har utarbeidet handlingsplan for IA arbeidet i kommunen. Kontinuerlig prosess Arbeidet pågår Arbeidet er påbegynt Arbeidet pågår Arbeidet er påbegynt 6

7 Mål Informasjon Samordne kommunens hjemmeside m Herøyfj. Legge sakslister/saksdokumenter på nett Videreføre kommuneplanprosessen med bred delt. Økonomi Etablere et fullstendig HALDsamarbeid og gjennom dette få på plass et nytt økonomisystem innen utgangen av året Viderutvikle samarbeidet med Alstahaug innenfor regnskap, innkreving og skatt Grunnskole og barnehage Gjennomføre tilsynsbesøk i skole og barnehage i løpet av 2009 Kulturvern Følge opp behandling og iverksetting av kulturvernpl. Barne-og ungdomsarbeid Deltakelse på ungdommens kulturmønstring Premiere på filmen "Kjærlighet på pinne" Sommerklubb i tre uker Ny organisering vedtatt Legges inn på Herøyfj. Arbeidet pågår Status Nytt økonomisystem vedtatt og avtale med leverandør undertegnet Alstahaug fører vårt regnsk. pr og vi ivaretar inng. fakturabehandling for begge På grunn av stor arbeidsbelastning har det ikke vært mulig å gjennomføre tilsynsbesøk ved skoler og barnehager i vårhalvåret. Dette vil bli prioritert til høsten. Forslag til kulturvernplan for Herøy kommune er utarbeidet og blir behandlet ihht. Plan- og bygningsloven, med planlagt iverksettelse fra høsten Ungdomsklubben var med å arrangere regional kulturmønstring som i år var i Leirfjord. Det var 10 deltakere fra Herøy som ble sendt videre til landsdelfinalen i Bodø. Arbeidet med filmen var ferdigstilt i mai, og filmen vil ha premiere under Herøydagan. Sommerklubb er under planlegging og vil bli rapportert om ved rapportering i 2. tertial. 7

8 240 Herøy barnehage Konklusjon Driften av barnehagen går som planlagt. Barnehagen er tilført kr av ekstraordinært skjønnstilskudd til drift av barnehager som benyttes til dekning av økte husleieutgifter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage SUM Kommentarer Nedbemanningen på 50 % pedagogstilling fra 1. januar er gjennomført. Rapportering på mål Mål Prosjektet Tidlig innsats Foreldreveiledning Ernæring og sunt kosthold Fra to til en barnehage Status er kommet godt i gang og hele personalgruppa er involvert og har tatt del i arbeidet på avdelingene. Noen av personalet har vært på kurs i foreldreveiledning arrangert av helsesøster. Vi har deltatt på kurset Fiskesprell som dreide seg om ernæring og sundt kosthold. Silvalen og Tenna ble slått sammen under en ledelse fra 1. mars

9 260 Herøy sentralskole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Det er ikke grunnlag for justeringer av budsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogiske tiltak i barnehage SUM Kommentarer 2600 Grunnskole: Vikar renhold er sterkt overforbrukt p.g.a sykemelding av alle renholdere. Dette dekkes opp -av refusjon/ sykepenger. Dette gjelder også vikar lærere SFO: Fast lønn er overskredet p.g.a feilføring assistent mellom skole og sfo. Rapportering på mål Mål Status System for kvalitetsstyring Skolen har innført et system for skolebasert vurdering. I vurderingsarbeidet involveres både elever, foresatte og ansatte. Bruk av læringsplattformen It`s learning ungdomstrinnet. Neste skoleår videreføres arbeidet. Skolen er i ferd med å innføre den for alle klasser på Tiltak mot rus Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Kompetanseheving Skolen har flere lærere som tar videreutdanning, i tillegg til kompetanseheving gjennom bla. kurs. Skolen deltar i det regionale prosjektet Blikk for matematikk. Tidlig innsats En lærer fra skolen leder arbeidet, barnehagene er involverte Lokale læreplaner Skolen har utarbeidet lokale læreplaner i alle fag Karriéreveiledning Skolen samarbeider med næringsforeningen og videregående skole om bla. yrkesmesse og hospiteringer. Skolen har hatt et godt samarbeid med Karriéresenteret i Sandnessjøen i forhold til utvikling av lokalt og regionalt planverk 9

10 290 Kulturskolen i Herøy Konklusjon Kulturskolen har vært preget av store endringer i bemanningen i løpet av første tertial. Rektor Anne Kari Lia har sagt opp jobben fra påske, og Trine Heggheim fratrådte sin stilling fra 1. mai. Det har ført til at det har vært vanskelig å få på plass et fullgodt tilbud til alle elevene i kulturskolen i vårhalvåret. En del tilbud har dessverre måttet avslutte skoleåret etter påske. Hovedprioriteten har vært arbeidet med å få på plass en ny leder i kulturskolen. Økonomisk går det greit med kulturskolen. Vi vil miste en del inntekter på grunn av redusert egenbetaling i vårsemesteret. Dette oppveies av at stillinger står vakant frem til sommeren/ høsten. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen SUM Kommentarer Ingen endring i ansvarsområdet. Rapportering på mål På grunn av bemanningssituasjonen i kulturskolen har arbeidet med måloppnåelse ikke kunnet komme i gang. Dette vil bli prioritert når ny leder er på plass i løpet av sommeren 10

11 300 Herøy helsesenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr er Herøy helsesenter i balanse. På grunn av økt aktivitet må sekretærstillingen ved legekontoret styrkes med 20 %. Dette finansieres med økte inntekter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Helsehuset Legekontoret Helsesøster Psykisk helsevern Jordmor SUM Kommentarer Ved gjennomgang av regnskapsrapporten viser det seg at legekontoret har reduserte lønnsutgifter som følge av at Kommunelege II stillingen har vært vakant i 3 måneder. Legekontoret har også reduserte utgifter til skyss av helsepersonell på grunn av at Herøygutten benyttes lite etter at Husvær legekontor ble åpnet. På grunn av økt aktivitet må sekretærstillingen ved legekontoret styrkes med 20 %. Dette finansieres med økte inntekter. Rapportering på mål Mål Status Ansettelse av kommunelege 2 Ansatt fra 1. april Veiledning av turnuslege i henhold til forskrift. Ok Bedre innretning av helsehuset med handikapptilpasset inngang og akuttmottak samt samordning av fellesrom med tannlegekontoret.. Tegninger og ombygging er levert teknisk. Avventer svar på det videre arbeidet. Ta i bruk Prof-doc Online. Er ikke tatt i bruk pga nødvendig omlegginger i helsenettet. Implementering av nye regler for helsehjelp uten samtykke. Arbeidet er påbegynt Fullføre prosessen med overføring av Distriktslegearkivet til Statsarkivet i Trondheim. Arbeidet er kommet godt i gang. Arkivering av journaler i samsvar med Arkivloven. Arbeidet er påbegynt Gjennomføre foreldrekurset Godt samliv Er ikke gjennomført Videreutvikle funksjonen som 50 % psykisk helsearbeider rettet Arbeidet pågår. mot barn og unge. Videreutvikling av helsetjenesten i Sør-øyene. Det er ikke etablert et 11

12 Kvalitetssystem for helsestasjon. Innføring av HPV-vaksine i 7. klassetrinn fra og med skoleåret tilbud i Sandvær. Ikke påbegynt Er tatt med i prosedyrene for vaksinasjonsprogrammet. 12

13 305 Hjemmetjenesten i Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten har nok driftsmidler for 2009 dersom driften videreføres som i dag, men en del usikkerheter knyttet til overtid, ekstra og vikarbudsjettet. Med bakgrunn i evalueringen av bemanningssituasjonen i enheten økes bemanningen ved omsorgsboligene med en stilling ut året. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3050 Hjemmetjenesten adm Valsåsen Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsboligene Formidling av hjelpemidler Arbeids- og aktivitetstilbud Dagsenter SUM Kommentarer Enheten har en del avvik på overtid, ekstrahjelp og vikarbruk. Årsaken til avvikene er udekkede sykepleierstillinger og få vikarer. Det har også vært behov for å leie inn ekstra personell på grunn av at hjemmetjenesten i perioder har pasienter med store hjelpebehov. Med bakgrunn i evalueringen av bemanningssituasjonen i enheten økes bemanningen ved omsorgsboligene med en stilling ut året. Stillingen finansieres med tilførte midler fra finans. (Reduserte renteutgifter) Rapportering på mål Mål Utarbeide, og ta i bruk serviceerklæringer. Kriteringer for tildeling av omsorgstjenester. Årlig oppdatering av kvalitetssikringssystemet. Videreutvikle bruken av dataprogrammet CosDoc og Notus turnusprogram. Informasjonsbrosjyrer for de ulike tjenesten utarbeides og tas i bruk. Status Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Systemet er tatt i bruk Systemet er tatt i bruk. Arbeidet er påbegynt. 13

14 310 Herøy sosialkontor og 315 Barnevernstjenesten i Herøy Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr har sosial- og barnevernstjenesten ingen behov for endringer i rammen. Ressursinnsats Økonomisk status 310 Herøy sosialkontor Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpslån Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern SUM Barnevernstjenesten i Herøy Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3150 Administrasjon Tiltak i familien Barnevern utenfor familien SUM Kommentarer Sosial og barnevernstjenesten samarbeider og må sees på som en enhet frem til etablering av NAV kontoret 2. september Kontoret har for tiden redusert bemanning, av totalt 3,5 årsverk er 1,35 årsverk vakant. På grunn av vakanse i stillinger er en del arbeid nedprioritert og utsatt, saksbehandlingstiden har økt og tjenesten er blitt mindre tilgjengelig for publikum. Det er en del usikkerhet knyttet til utgifter i barnevernstjenesten som vi ikke vil ha svar på før senere på høsten. 14

15 Rapportering på mål Mål Bedre oppfølgingsrutiner for personer med rusproblem Utarbeide plan for håndtering av familievold og rusmiddelpolitisk handlingsplan Oppstart av interkommunalt barnevernssamarbeid Gjennomføre NAV-reformen og innføre kvalifiseringsprogrammet Kompetansehevende utdanning for ansatte innen psykisk helsearbeid for barn og unge Utvikle rutiner for samarbeid innen psykisk helsearbeid for barn og unge Kompetansehevende utdanning/kurs for å styrke råd og veiledningsbehovet til foreldre med barn i risikosonen. Status Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger. Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger. Arbeidet er godt i gang. Det er tilsatt prosjektleder. Arbeidet er godt i gang. Det er tilsatt prosjektleder. Er under utdanning, ferdig til våren. Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger Er kommet godt i gang 15

16 330 Herøy sykehjem Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten har nok driftsmidler for 2009 dersom driften videreføres som i dag, men det er en del usikkerhet knyttet til utgifter på vikarbudsjett, ekstra og overtidsbudsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken, vaskeri, renhold SUM Kommentarer Enheten har et overforbruk på vikarbudsjett og overtidsbudsjettet. Dette på grunn av mangel på sykepleiere, langtids sykemeldte, vakante stillinger og omskrevne vakter. Rapportering på mål Mål Videreutvikling av demensteam med bl.a. opprettelse av dag tilbud til hjemme boende med demensdiagnoser. Videreutvikle bruken av dataprogrammet (ACOS), slik at det er mest mulig formålstjenelig for etaten. Legge til rette for samt følge opp at tjenesteyterne til en hver tid er kjent med tjenestemottakers rettigheter (pasientrettighetsloven) og tjenesteyternes plikter (helsepersonelloven og journalforskriften.) Det opprettes 20 % fagutviklingssykepleier innenfor eksisterende ramme som skal knyttes til undervisningssykehjemmet. Legge til rette slik at omsorgstrengende har mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Er i gang Er i gang Er i gang Iverksatt Er i gang Status 16

17 600 Teknisk enhet Konklusjon Teknisk enhet er etter budsjettkontroll pr i balanse. Summen av overskridelser og besparelser er tilnærmet null. Forklaring finnes i generelle kommentarer og kommentarer til de ansvarsområder som har avvik. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6010 Administrasjon Plan og drift Byggesak Oppmåling Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Vedlikeholdsavdelingen Utleieboliger Omsorgsboliger Vedl. og drift Herøy sentralskole Vedl. og drift Herøy barnehage Vedl. og drift Administrasjonsbygget Vedl. og drift Herøy sykehjem Vedl. og drift Idrettsbygg Vedl. og drift andre bygg og anlegg Brannvesen Feievesen Akutt forurensing Maskinforvaltning Kommunale veier Veg- og gatelys Kaianlegg Landbrukskontoret Veterinær Jakt og viltstell Gåseprosjekt Eiendomsskatt Motpost interne avskrivninger Avskrivninger SUM Kommentarer Kostnadene til strøm og fyringsolje har vært noe lavere enn budsjettert. Vi har hele år kjørt på spot-pris og hatt fått effekt av en forholdsvis lave strømpris. Strømprisen har de siste ukene ligget på om lag 33,3 øre/kwh. Det er budsjettert med 36 øre/kwh. Det er stor usikkerhet knyttet til strømprisen Plan og drift 17

18 Så langt i år har vi en svikt i inntekter (gebyrer). Dette skyldes at avdelingen i store deler av året har arbeidet med eiendomskatt Byggesak Vi har en litensvikt i gebyrinntekter Oppmåling Vi har økte gebyrinntekter fra oppmålingssaker. Dette kompenserer for tapte inntekter på Plan og drift og Byggesak Vannforsyning Vi ligger godt an på inntektssiden. En økning av inntektene skal uansett avstemmes mot driftsfond slik at nettovirkningen blir null Avløp og rensing Vi vil få en overskridelse på vedlikeholdsposten (vedlikehold pumper) Slam Det er ikke utført normal slamtømming i 2008 og så langt i Det er kun utført nødtømminger Utleieboliger Husleieinntekter fra både utleieboliger og omsorgsboliger er ført på dette kapitlet. I sum er inntekten i samsvar med budsjett Omsorgsboliger Se kommentar Utleieboliger Vedlikehold/drift skole Overskridelser som følge av at nedlagte skoler ikke er solgt. Forbruket er pr på 137 % av periodisert budsjett. Årsvirkningen avhenger av når de nedlagte skolene blir solgt 6530 Kaianlegg Reparasjon av flytekai Tennvalen vil medføre et overforbruk på vedlikehold. Vi har allerede disponert budsjettrammen Veterinær Dønna kommune er vertskommune når det gjelder veterinærer. Vi overfører kommunens andel av refusjoner fra staten og betaler i tillegg et kommunalt bidrag. Det er en mindre overskridelse på det kommunale bidraget Eiendomsskatt Eiendomsskatt for verker og bruk er inntektsført med kr. Det er ikke budsjettert med inntekter på dette kapitlet. Rapportering på mål Mål Status 18

19 Plan og utredningsarbeider: Kommunedelplaner: Oppstart 2008 og ferdigstillelse 2009 Reguleringsplaner mm: Reguleringsplan for helikopterlandingsplass Private reguleringsplaner for fritidsboliger Nye planer (kommet i løpet av året): - Næringspark - Øksningan notbøteri - Omregulering Bukkholmen Under arbeid Alle under arbeid Hovedplan vannforsyning: Revisjon av hovedplan Under arbeid Administrative oppgaver. Følge opp politiske vedtak slik: Avslutte omorganiseringen. Under arbeid Spesiell gjennomgang av følgende områder: Redusere saksbehandlingstiden på oppmålingssaker Gjennomgang av arbeidsoppgavene/fordeling av arbeidsoppgavene ved etaten som en fortsettelse av den overordnede omorganiseringen. Under arbeid Under arbeid Bygg og anlegg (større oppgaver finansiert over drift): Kommunale bygninger og boliger. Vi har et etterslep på utvendig maling/beising av kommunale bygg. Prioriteres i 2009 Omsorgsboliger: Trygdeboliger 3 btr.; Noe rep./utskifting utv. kledning og beising Trygdeboliger i Valsåsen (tidligere HVPU-boliger); Internt veianlegg - asfaltering. Omsorgsboliger i Valsåsen ; Beising og gjenstående asfaltering P-plasser og interne veier. Boliger: Svingen 1-4: Utskifting av 24 vinduer og utvendig kledning på langvegg mot nord-vest. Utbedringen har en kostnadsramme på kr (tilbud) og er et marginal-prosjekt Skoler og barnehager: Herøy sentralskole utskifting av filtersand basseng. Kommunehuset: Startes til sommeren Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet nytt basseng på gang 19

20 Grunning og beising gml. fløy Andre bygg og uteanlegg: Bibliotek; Utskifting ytterdører og noe utvendig kledning samt lakkering parkett. Vannforsyning. Fortsette arbeidene med utskifting av eternittledninger og lekkasjeutsatte partier som ikke er tilskuddsberettigede. Avløp og rensing. Ferdigstillelse av avløp Flostad Renovasjon: Avslutning av avfallsfylling Tenna i samsvar med konsesjonsbestemmelsene. Det er inngått avtale med grunneier at han utfører siste finpussen. Veglys: Videreføring av arbeidene med å bringe de veglysene kommunen har overtatt og skal drifte i operativ og forsvarlig stand. Arbeidene vil pågå over flere år. En del PCB-holdige armaturer i Brasøy og Øksningan. Idrettsanlegg: Gjennomføre forhandlinger med Herøy idrettslag om drift og vedlikehold av Herøy stadion og kunstgressbane. Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Grunneier skal ta finpussen Under arbeid Under arbeid I 2009 har det pågått arbeider ved HOS, uteområdet HOS-Helsehuset, Bukkholmen og uteområde/kunstgressbane ved sentralskolen og nytt administrasjonsbygg. Vi bruker betydelige ressurser på planlegging og oppfølging av disse prosjektene. 20

21 800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapet pr viser en svikt i skatteinngangen tilsvarende det departementet har beregnet for oss i revidert nasjonalbudsjett. Vi hadde tilsvarende svikt på samme tidspunkt i fjor. I 2008 endte vi med større skatteinngang en budsjettert. Innbetalingen av skatt har en treghet slik at det er sannsynlig at vi har hatt større inngang enn regnskapet viser. Det er jevn god aktivitet i næringslivet omtrent på samme nivå som ved utgangen av Departementets beregninger for oss er basert på nasjonale trender. Vi har ikke de samme negative trender som på nasjonalt nivå. Vi velger derfor å ikke justere skatteanslaget i denne omgang. Rammetilskuddene holder seg på budsjettert nivå. Renteinntekter/utbytte og avdrag det samme. Renteutgiftene er lavere enn det som er budsjettert. Vi foreslår derfor å justere ned renteutgiftene med kr , og at dette brukes til å styrke bemanningen ved omsorgsboligene. Med basis i regnskapet pr og signalene i revidert nasjonalbudsjett er det ikke grunnlag andre justeringer i finanskapittelet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr Forslag til endr. Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utg. Innt Skatt på inntekter og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Avskrivninger Fellesfunksjon avskrivninger Renter mv Aksjer/utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat SUM

22 Kommentarer Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2010 Regjeringen har nå framlagt kommuneproposisjonen med revidert nasjonalbudsjett for 2009 og hovedtrekkene i budsjettet for For 2009 ga dette følgende virkninger for oss i forhold til det som er lagt inn i budsjettet: Vedtatt budsjett HK Revidert nasjonalbudsjett. Differanse Skatter Rammetilskudd Inntektsutjevning Totalt -677 Renteutgifter, renteinntekter og utbytte Herøy kommune har pr. dato en lånemasse på kr på fritt løpende rente. I budsjettvedtaket av la vi rentesatsen på disse til 5.05 %. Flytende rente er fortsatt noe fallende og ligger ned på 2,7-3.0 %. I den siste tiden har det flatet ut. Rentebinding på 3 år har svingt litt opp og ned de siste to månedene men viser svakt stigende tendens. Den ligger nå på 3,8 3,9 %. Vi bør vurdere rentebinding de nærmeste månedene. Vi velger å ta ned renta til 3,9 % på disse lånene ved denne budsjettreguleringen. Dette utgjør en rentereduksjon i budsjettet på kr Utbyttet fra Helgelandskraft AS er nå fastlagt og er nøyaktig på det nivået som ble lagt inn i budsjettet. 22

23 23

24

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato: SAKSFRAMLEGG 25.09.2012 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Månedsrapport. September Froland kommune

Månedsrapport. September Froland kommune Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter 110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0 Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 60 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Drift og anlegg... 16 130 Brannvesen... 21 140 Interkommunale

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Utvalg: KST Beiarn Kommunestyre - 14.12.2016 Saksnr Løpenr Regdato Navn Innold A vd/sek/sakb Arkivkode Vedlagt følger oppdatert referatliste til møte i kommunestyret 14. desember.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten

Detaljer